• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I PENDAHULUAN Latar belakang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB I PENDAHULUAN Latar belakang"

Copied!
76
0
0

Teks penuh

(1)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 1 of 76 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana kerja tahunan merupakan produk perencanaan kinerja, sebagai penjabaran, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada tahun tertentu. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Sumbawa tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa ke-3 (2016-2021).

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018, Dinas PPKBP3A mempertimbangkan hasil-hasil yang telah dicapai tahun sebelumnya, serta masalah-masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2018 serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya huruf H tentang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, huruf N tentang urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2016 – 2021 dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2005-2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan operasional dalam penyusunan renja adalah:

1. Undang-Undang No 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Sejahtera;

(2)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

19. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin; 24. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor

70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kab/Kota; 25. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis

BKKBN tahun 2015 - 2019 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK) periode 2015 - 2019;

26. Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik;

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang pembentukan, Kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten Sumbawa;

(3)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 3 of 76 - 28. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang RPJMD;

29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa. 30. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Daerah.

32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;

33. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. Maksud dan tujuan 1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKA Dinas PPKBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas PPKBP3A adalah:

1. Menjelaskan rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBP3A;

2. Mengoptimalkan potensi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan:

3. Menjaga konsistensi perencanaan daerah, penyusunan Renja Dinas PPKBP3A mengacu pada RKPD dan mempedomani Renstra Dinas PPKBP3A.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKBP3A sebagai berikut: Bab I. PENDAHULUAN

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab IV. PENUTUP

(4)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Organisasi

Perangkat Daerah

I. Adapun sasaran yang telah dicapai untuk Urusan wajib Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

Dengan komposisi jumlah penyuluh KB sebanyak 55 orang yang tersebar di 24 kecamatan dan membina 165 desa/kelurahan, jumlah PUS (pasangan Usia Subur) yang ada sampai tahun 2016 sebesar 88.156 pasang, BKBPP Kabupaten Sumbawa berhasil melalukan pendekatan kepada pasangan usia agar menjadi peserta KB aktif sebesar 67.938 akseptor KB aktif atau 77,07% dari PUS. Bila dibandingkan dengan target

Persentase PUS menjadi peserta KB aktif

sebesar 62,50%, berarti realisasi BKBPP telah melampai target sebesar 123%. Hal ini didukung dengan distribusi 100% alkon dari APBN (Pusat) melalui Perwakilan BKKBN Provinsi NTB.

Untuk capaian

peserta KB baru dari keluarga miskin sebesar 6.819 akseptor

atau sebesar 80,23% dari target sebesar 8.499 akseptor.Sedangkan untuk

capaian jumlah peserta KB baru dari segala strata sebesar 15.583 akseptor atau

sebesar 76,20% dari target sebesar 20.451 akseptor.

Jumlah Unmeet need (Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi) yang perlu diapproach bila dibandingkan dengan PUS adalah sebesar 13,08% atau sebesar 11.535 pasang.

Dalam upaya pendewasan usia perkawinan, BKBPP melalui kegiatan Pendirian Pelayanan Informasi dan Konseling KRR sampai akhir 2016 telah terbentuk 72 kelompok PIK KRR yang tersebar di 24 kecamatan dengan kualifikasi tumbuh berjumlah 50 kelompok, kualifikasi tegak berjumlah 15 kelompok dan kualifikasi tegar berjumlah 7 kelompok . Dari kegiatan pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan oleh BKBPP Kabupaten Sumbawa didapat data Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun adalah sebesar

1,73%

, berarti realisasi target sebesar 89,10% karena target Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun 2016 adalah sebesar 1,56%.

Persentase peserta KB aktif pria sampai akhir tahun 2016 sebesar 0,93% dari PUS atau 821 akseptor. Hal ini berarti masih perlu diadakan peningkatan peran serta pria dalam KB terhadap masyarakat. Karena apabila dilihat dari target kesertaan pria ber-KB terhadap PUS tahun 2016 yaitu 1,49%, berarti realisasi dari target sebesar 62,42%.

Dalam upaya Peningkatan kualitas keluarga melalui wadah pembinaan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL dan BLK) dengan kegiatan dan hasil yang telah dilaksanakan sebagaiberikut;

(5)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 5 of 76 -

 Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) = 150 kelompok = 7.989 keluarga ber status pasangan usia subur (PUS) = 6.861 keluarga anggota BKB ber-status PUS ber- KB = cakupan keluarga anggota BKB ber-KB = 85,88%

 Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) = 60 kelompok = 2.799 keluarga ber status PUS = 2.280 keluarga anggota BKR berstatus PUS ber- KB = cakupan keluarga anggota BKR ber-KB = 81,46%

 Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) = 71 kelompok = 435 keluarga ber-status PUS = 312 keluarga anggota BKL berstatus PUS ber-KB = cakupan keluarga anggota BKL ber-KB = 71,72%

 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) = 147 kelompok = 1.128 keluarga anggota UPPKS berstatus PUS = 913 keluarga anggota UPPKS berstatus PUS ber-KB = cakupan keluarga anggota UPPKS ber-KB = 80,94%. Pembinaan kelompok bina – bina keluarga dan kelompok UPPKS tidak terlepas dari peran serta para kader dan tenaga pendamping di kecamatan, dimana mereka merupakan perpanjangan tangan tenaga penyuluh Keluarga Berencana di lini lapangan. Pada tahun 2016 telah terbina 30 orang kader/tenaga pendamping bina keluarga dan 30 orang kader/tenaga pendamping kelompok UPPKS.

Kegiatan pendataan keluarga yang output-nya sangat dibutuhkan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan program KB tetap dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Melakukan pendataan keluarga b. Orientasi kader pendataan

c. Sarasehan hasil pendataan keluarga

d. Analisa pendataan keluarga tk Kabupaten dan Tk. Kecamatan e. Melaksanakan pembinaan catpor dilapangan

f. Melaksanakan kualitas catpor pendataan

Penyebaran program BKBPP melalui kegiatan Publikasi program BKBPP dilaksanakan melalui sarana media cetak, media elektronik, media luar ruang, sedangkan untuk pembuatan web site belum terlaksana karena keterbatasan anggaran. II. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BKBPP melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk mengupayakan serta mengkondisikan situasi dan proses kehidupan masyarakat yang kondusif dalam mewujudkan kepekaan terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.Salah satu kegiatannya adalah memberikan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan penyadaran serta pembentukan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga peduli pada perempuan dan anak. Sosialisasi tahun 2016 hanya diberikan kepada 200 orang ber- lokasi di kecamatan yaitu, Kecamatan Plampang, Rhee, Lape dan Lopok dengan maksud agar mereka mempunyai wawasan dan

(6)

pemahaman tentang isi, penjelasan dan pendalaman UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (traffiking) serta agar mereka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban pelecehan dan kekerasan dalam rumahtangga maupun sexsual sesuai aturan hukum yang berlaku. Saat ini di Sumbawa sampai akhir tahun 2016 melalui P2TP2A telah 100% menanggani 76 kasus tindak kekerasan, dengan rincian 43 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak, 19 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta 14 kasus penelantaran. Usia korban sebagian besar 0-17 tahun dan pelaku sebagian besar berusia 25-59 tahun.

Dalam upaya merealisasikan penyaluran pendapat anak, melalui bentuk aspirasi, pandangan dan rekomendasi anak dengan mengidentifikasikan permasalahan, merencanakan kegiatan hingga melakukan kemampuan dalam mengambil keputusan dan membangun kerjasama dengan pihak lain (orang dewasa), BKBPP Kabupaten Sumbawa melaksanakan Temu Anak Samawa, pengiriman Duta anak Samawa untuk Temu anak NTB dan Temu anak Nasional. Sasaran kegiatan ini adalah anak dari usia 7 s/d 17 tahun untuk peserta Temu anak Samawa, dari kegiatan temu anak Samawa yang berjumlah 80 orang terpilih 10 anak perwakilan yang dikirim ke Mataram dan dari mereka dipilih 2 anak perwakilan Sumbawa, NTB untuk mengikuti Kongres anak Nasional Th.2016 di kota Mataram yang difasilitasi oleh KPAI Jakarta dan satu anak perwalikan provinsi NTB untuk mengikuti Forum anak Nasional di Mataram yang difasilitasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan Penyuluhan bagi ibu-ibu rumahtangga dalam membangun keluarga sejahtera yang dilaksanakan oleh BKBPP Kabupaten Sumbawa dan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa diharapkan agar peserta memahami peran dan posisi strategis perempuan sebagai ibu rumahtangga dan dapat mensosialisasikan lagi kepada keluarganya yang lain di lingkungannya masing-masing serta bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu pada khususnya dan kaum perempuan pada umumnya tentang peran dan potensi perempuan dalam membangun desa untuk mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin.

(7)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 7 of 76 - TABEL.2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA DP2KBP3A KABUPATEN SUMBAWA BESAR S/D TAHUN 2015 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.12 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya lancaran dan ke-tertiban pelayanan administrasi per-kantoran (outcome) 1.12 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Surat terkirim dan tersampaikan ke alamat (output)

(8)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bukti pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (output)

240 surat 144 surat 48 surat 48 surat 100% 48 surat 240 surat 100%

1.12 02 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

ketersediaan dan ke-lengkapan jasa administrasi keuang-an (output)

60

dokumen 36 dokumen dokumen12 12 dokumen 100% 12 dokumen 60 dokumen 100%

1.12 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor (output)

115 buah 69 buah 23 buah 23 buah 100% 23 buah 115 buah 100%

1.12 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (output) 47 komponen listrik 27 komponen listrik 10 komponen listrik 10 komponen listrik 100% 10 komponen listrik 47 komponen listrik 100%

(9)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 9 of 76 -

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan

minuman (output) 9480 kotak 7122 kotak 1896 kotak 1896 kotak - - - -

1.12 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (output)

250 kali 216 kali 50 kali 50 kali 100% 50 kali 250 kali 100%

1.12 02 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang pelaksanaan program (outcome)

(10)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor Balai penyuluh KB

Kecamatan (output) 24 Unit 14 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 3 Unit 24Unit 100%

1.12 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (output)

400 Unit 77 unit 80 unit 80 unit 100% 80 unit 400 unit 100%

1.12 02 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

peralatan dan per-lengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan

rutin/berkala (output)

166 unit 86 unit 40 unit 40unit 100% 40 unit 166 unit 100%

1.12 02 03 Program peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya kualitas pegawai (Outcome)

(11)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 11 of 76 -

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 03 06 Kegiatan Pembinaan Pegawai dan penilaian Angka kredit Penyuluh KB PNS yang mendapat pembinaan dan penilaian angka kredit (output)

644

pegawai 114 pegawai 120 pegawai 120 pegawai 100% 120 pegawai 644 pegawai 100%

1.12 02 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (outcome) 1.12 02 06 01 Kegiatan

Pe-nyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen laporan lakip, lap triwulan, lap tahunan dan lap dak (output)

20

dokumen 12 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 20 dokumen 100%

1.12 02 06 08 Kegiatan Monitoring dan evaluasi Dokumen monitoring dan evaluasi SKPD (output)

(12)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 06 09 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan SKPD Dokumen laporan

keuangan (output) dokumen 35 21 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 dokumen 35 dokumen 100%

1.12 02 09 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Ketersediaan data untuk perencanaan (outcome) 1.12 02 09 01 Kegiatan Pe-nyusunan data/ informasi untuk perencanaan SKPD Dokumen databasis untuk perencanaan (output)

9 dokumen 5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 9 dokumen 100%

1.12 02 09 02 Kegiatan

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Dokumen RKA/DPA (output)

(13)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 13 of 76 -

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 09 04 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dokumen Rencana Kerja Tahunan (output)

5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100%

1.12 02 15 Program Keluarga

Berencana Meningkatnya cakup-an peserta KB baru dan aktif (outcome) 1.12 02 15 01 Kegiatan

Pe-nyediaan pelayan-an KB dpelayan-an alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Akseptor KB baru dan aktif dari keluarga miskin yang men-dapat pelayanan KB (output)

27.954

akseptor akseptor 26.854 akseptor 27.354 akseptor 29.404 100% akseptor 27.954 akseptor 29.404 105%

1.12 02 15 02 Kegiatan Pelayanan

KIE Pembinaan dan bimbingan peserta program KBKS (output)

(14)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 15 03 Kegiatan Peningkatan perlindungan Hak reproduksi Individu Jumlah akseptor KB yang mendapat perlindungan pemakaian alat kontrasepsi (output)

3.115 org 2.205 org 2.605 org 3.464 org 100% 3.115 org 3.464 org 111,2%

1.12 02 15 04 Kegiatan Promosi

Pelayanan KHIBA Orientasi KHIBA bagi petugas lapangan/ kader (output)

150 org 90 org 30 org 30 org 100% 30 org 150 org 100%

1.12 02 15 05 Kegiatan Pembinaan

keluarga Berencana

Pembinaan akseptor KB aktif dan baru (output)

94.726 org 89.226 org 92.226 org 86.726 org 100% 92.226 org 94.726 org 100%

1.12 02 17 Progam Pelayanan

Kontrasepsi Meningkatnya pe-layanan alat kontrasepsi bagi keluarga pra S dan KS I di klinik KB

(outcome)

(15)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 15 of 76 -

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 17 02 Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Pelayanan alkon bagi keluarga pra S dan KS I di klinik KB (output)

94.726 org 86.726 org 92.226 org 84.626 org 100% 92.226 org 94.726 org 100%

1.12 02 17 03 Kegiatan Peng-adaan alat kontrasepsi KB dan peralatan medis Pelayanan alat kontrasepsi (output) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.12 02 17 04 Kegiatan Pelayanan

KB Medis Operasi Pelayanan KB medis operatif (output) 350 org 250 org 320 org 130 org 100%

320 org 350 org 100%

1.12 02 18 Program Pem-binaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB (outcome)

(16)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 18 01 Kegiatan Fasilitasi Pembentukan kelp masyarakat peduli KB Jumlah akesptor KB

pria per PUS (output) 2 % 2,1% 1,9% 1,4% 73,68% 1,90% 2% 100%

1.12 02 18 04 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kader kelompok UPPKS yang men-dapat pelatihan pem-berdayaan ekonomi keluarga (output)

150 org 60 org 30 org 30 org 100% 30 org 150 org 100%

1.12 02 18 05 Kegiatan

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

dokumen umpan balik dan hasil pendataan keluarga dan klinik (output)

10

dokumen 6 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 10 dokumen 100%

1.12 02 18 06 Kegiatan Publikasi

program BKBPP Terpublikasinya program KBPP melalui Sarana publikasi program KBPP (output)

(17)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 17 of 76 -

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 20 Program Pendirian Pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR Peningkatan kualitas

PIK R (outcome) 48 kelp 16 kelp tegak 10 kelp tegar 71 kelp 9 tegak 6 tegar 46 kelp 12 tegak 8 tegar 72 kelp 14 tegak 12 tegar 156,52% 40 kelp 6 tegak 4 tegar 72 kelp 17 tegak 9 tegar 150% 1.12 02 20 01 Kegiatan Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Review pembinaan kelompok PIK R (output) 48 kelp 16 kelp tegak 10 kelp tegar 71 kelp 9 tegak 6 tegar 46 kelp 12 tegak 8 tegar 72 kelp 14 tegak 12 tegar 156,52% 40 kelp 6 tegak 4 tegar 72 kelp 17 tegak 9 tegar 150% 1.12 02 22 Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuh-an dpengasuh-an pembinapengasuh-an tumbuh kembang anak Peningkatan kualitas kelompok kegiatan percontohan di kecamatan (outcome) 120

(18)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 1.12 02 22 02 Kegiatan Peningkatan kualitas Poktan, IMP dan PKB yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Jumlah kelompok kegiatan berkualitas yang dibina (output)

120

kelompok 72 24 kelp 24 kelp 100 % 24 kelp 171 kelp 142,5%

1.12 02 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga Tersedianya kader dan tenaga pen-damping kelompok BKB yang paham dan trampil dalam

pengelola BKB (outcome)

300 org 150 org 60 org 60 org 100% 60 org 300 org 100%

1.12 02 23 01 Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Tenaga pendamping BKB yang mendapat pelatihan BKB (output)

(19)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 19 of 76 -

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) kecamatan 1.11 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11 02 15 Program Keserasi-an kebijakKeserasi-an peningkatan kualitas anak dan perempuan Tersosialisasinya UU No.23 th.2004, UU No.23 th.2002 dan UU No.21 th.2007 (outcome)

750 org 450 org 150 org 110 org 100% 150 org 750 org 100%

1.11 02 15 05 Kegiatan Pelaksa-naan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pember-dayaan perempuan dan perlindungan Jumlah peserta sosialisasi UU No.23 th.2004, UU No.23 th.2002 dan UU No.21 th.2007 (output)

(20)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) anak 1.11 02 16 Program Penguatan kelembagaan peng-arusutamaan gender dan anak

Meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (outcome) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.11 02 16 02 Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pem-berdayaan perempuan dan perlindungan anak Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan oleh P2TP2A (output)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.11 02 16 07 Kegiatan Evaluasi

(21)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 21 of 76 -

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) Kabupaten,kecamatan dan satgas GSI dan pokjasap GSI Tk.Kab (output) 1.11 02 16 10 Kegiatan Fasilitaasi pengembangan desa prima (perempuan Indonesia menuju maju mandiri)

Jumlah desa prima yang mendapat bimbingan manajemen dan bantuan modal (output)

15 desa 9 desa 3 desa 3 desa 100% 3 desa 15 desa 100%

1.11 02 18 Program Peningkat-an perPeningkat-an serta dPeningkat-an kesetaraan jender dalam pembangunan Terwujudnya peningkatan kesadar-an ibu rumahtkesadar-angga dalam membangun keluarga sejahtera (outcome)

400 org 240 org 80 org 20 org 25% 80 org 400 org 100%

1.11 02 18 03 Kegiatan Penyuluh-an bagi ibu-ibu rumah tangga

Jumlah ibu rumah tangga dan remaja putri yang ikut dalam

(22)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2013)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2016-2) Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (2016-2) Realisasi Renja SKPD tahun (2016-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015 Tingkat capaian Realiasasi Target Renstra s/d tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) dalam pembangun-an keluarga sejahtera penyuluhan (output) 1.11 02 19 Program Penguatan kelembagaan peng-arusutamaan gender dan anak

Menguatnya fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (outcome)

250 anak 150 anak 50 anak 50 anak 100% 80 anak 245 anak 98%

1.11 02 19 03 Kegiatan Temu anak Samawa dan pengiriman duta anak samawa untuk temu anak NTB dan Nasional

Kegiatan forum anak,forum anak NTB dan pengiriman duta anak nasional (output)

(23)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 23 of 76

-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, analisis kinerja pelayanan Dinas PPKBP3A masih merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa. Adapun Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa disebutkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa No. 25 Tahun 2008 sebagai berikut:

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi

berikut :

a. Penyusunan Perencanaan Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c. Pengkoordinasian Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; d. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang

Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pengolahan Data dan Pengembangan jaringan informasi; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

f. Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(24)

Tabel.2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa

No Indikator Standar SPM/ nasional

IKK (th. 2015)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Catatan Analisis Th 2012 (thn n-3) (thn n-2) Th 2013 Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) Th 2012 (thn n-3) Th 2013 (thn n-2) Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

1. Laju pertumbuhan per

tahun 0,7 0,7 1,2 1,1 0,9 0,8 1,1 0,9 0,4 2,26 2. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap desa 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 3. Rasio Sub PPKBD di setiap dusun 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

4. Cakupan sasaran PUS

peserta KB aktif 65% 71,90% 71,77% 71,80% 71,85% 71,90% 71,77% 74,38% 75,36% 77,43 5. Jumlah akseptor KB

pria per PUS 2% 1,8% 1,85% 1,9% 2% 2 % 2,1% 1,4% 1,14

6. Jumlah Kelompok PIK R 48 kelp 40 kelp 44 kelp 46 kelp 48

kelp 38 kelp 71 kelp 72 kelp 72 kelp 7. Jumlah kelompok PIK R

berkualitas tegak dan tegar

16 tegak

10 tegar 6 tegak 4 tegar 10 tegak 6 tegar 12 tegak 8 tegar 16 tegak 10 tegar 9 tegak 6 tegar tegak 10 6 tegar

14 tegak

12 tegar 17 tegak 9 tegar

8. Cakupan anggota Bina

(25)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 25 of 76 - No Indikator Standar SPM/

nasional

IKK (th. 2015)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Catatan Analisis Th 2012 (thn n-3) (thn n-2) Th 2013 Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) Th 2012 (thn n-3) Th 2013 (thn n-2) Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) ber-KB

9. Jumlah kader dan tenaga lapangan yang menguasai KHIBA

30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30

orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

10. Jumlah tenaga pendamping/ kader kelompok bina keluarga dan UPPKS

300 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60

orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang

11. Cakupan jumlah

kelompok bina keluarga dan UPPKS

percontohan

24 kelp 24 kelp 24 kelp 24 kelp 24 kelp 24 kelp 24 kelp 24 kelp 24 kelp

12. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapat-an Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB

87% 87% 80% 82% 87% 87% 80% 77,24% 86,3%, 80,05 13. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap desa 1:2 1:2 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3

(26)

No Indikator Standar SPM/ nasional

IKK (th. 2015)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Catatan Analisis Th 2012 (thn n-3) (thn n-2) Th 2013 Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) Th 2012 (thn n-3) Th 2013 (thn n-2) Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

14. Jumlah keluarga yang mendapat bantuan modal

12% 7,5% 8,5% 10% 11% 7% 7,9% 9,5% 83,3%

15. Jumlah dokumen hasil pendataan keluarga dan klinik dalam satu tahun

10 dokumen 10 dokumen 2

dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokume n

2

dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

16. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di

desa/kelurahan setiap tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi per-mintaan masyarakat setiap tahun 30% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Distribusi dari BKKBN Pusat melalui BKKBN Prov. 18. Cakupan Pasangan Usia

Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

(27)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 27 of 76 - No Indikator Standar SPM/

nasional

IKK (th. 2015)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Catatan Analisis Th 2012 (thn n-3) (thn n-2) Th 2013 Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) Th 2012 (thn n-3) Th 2013 (thn n-2) Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

19. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

3,5% 1,2% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,6% 1,4% 1,57%, 0,2%

20. Jumlah peran serta perempuan dalam pembangunan

80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80

orang 80 orang 80 orang 20 orang 20 orang

21. Jumlah Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22. Revitalisasi gerakan

sayang ibu (GSI) 1 kec 1 kec 1 kec 1 kec 1 kec 1 kec 1 kec 1 Kec 1 Kec

23. Jumlah anak yang berprestasi yang ikut dalam kegiatan temu anak

50 anak 50 anak 50 anak 50 anak 50 anak 50 anak 50 anak 80 anak 80 anak

24. Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi UU tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150

(28)

No Indikator Standar SPM/ nasional

IKK (th. 2015)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Catatan Analisis Th 2012 (thn n-3) (thn n-2) Th 2013 Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) Th 2012 (thn n-3) Th 2013 (thn n-2) Th 2014 (thn n-1) Th 2015 (thn n) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

(29)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 29 of 76

-

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPKBP3A dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Bidang Keluarga Berencana

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah: - Masih tingginya prosentase Unmeet Need

- Terbatasnya akses/sarana KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) PIK R/M - Masih rendahnya kesertaan pria ber-KB

2. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Masih rendahnya pengetahuan kader/pendamping dan tenaga fungsional KB Kecamatan dalam program Catur Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, Bina Lingkungan Keluarga) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

- Minimnya bantuan akses permodalan, produksi dan pemasaran hasil kegiatan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

- Terbatasnya akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif.

- Sarana dan prasarana pembinaan program Bina keluarga masih kurang di tingkat kecamatan, desa dan dusun.

3. Bidang Data dan Jaringan Informasi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Kurangnya SDM dan pengetahuan kader, tenaga fungsional KB Kecamatan dan petugas klinik Keluarga Berencana kecamatan dalam hal pendataan keluarga dan klinik.

- Perlu adanya peningkatan pengetahuan tenaga penyuluh lapangan dalam hal pendataan keluarga baik untuk bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera maupun bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Keterbatasan tenaga yang menangani pengolahan data dan penyebaran informasi program KBPP di kabupaten.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Pengetahuan para tenaga penyuluh lapangan Keluarga Berencana mengenai UU yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang.

- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

- Keterbatasan biaya penanganan kasus dan pendampingan terhadap korban Kekerasan dalam rumah tangga.

(30)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 30 of 76 - Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan

korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luas cakupan wilayah yang harus dijangkau.

- Terbatasnya akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi kelompok usaha perempuan produktif.

- Masih kurangnya keterpaduan dan kemitraan dalam penyusunan data base penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan instansi pendukung (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kejaksaan, Kantor agama, Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan, Dinas Sosial dan Pengadilan)

5. Bidang Sekretariat

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah: - Kurangnya tenaga penyuluh lapangan di kecamatan

- Masih perlunya peningkatan SDM penyuluh KB lapangan dan kesertaan peran serta tokoh masyarakat terhadap program KBPP.

- Kurangnya sarana/prasarana fisik pelayanan Keluarga Berencana di Klinik KB Kecamatan.

Isu strategis adalah kondisi aktual yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam suatu perencanaan karena bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di masa mendatang.

Isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2018 dalam penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur penyuluh KB lapangan, kader, tenaga pendamping, tenaga medis penunjang pelayanan KB di lapangan.

2. Tingginya prosentase Unmed Need

3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

4. Inventarisasi data keluarga, klinik dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

5. Belum memadainya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, rencana capaian, informasi tentang program, kegiatan

(31)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 31 of 76

-

serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

(32)

Tabel.2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Dinas PPKBP3A Kabupaten Sumbawa

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.1. Program Keluarga

Berencana Sumbawa Kab. Indikator kinerja Capaian program : Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) 12,00% 262.886.050 Program Keluarga Berencana Kab.

Sumbawa Indikator kinerja Capaian program : Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) 12,00% 262.886.050 1.1.1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Kab.

Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah peserta KB baru dari keluarga miskin

8.449

akseptor 106.726.050 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah peserta KB baru dari keluarga miskin 8.449 akseptor 106.726.050 Indikator kinerja keluaran kegiatan (Output) : Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui mitra kerja

7 mitra

kerja Indikator kinerja keluaran kegiatan

(Output) : Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui mitra kerja 7 mitra kerja

1.1.2 Pelayanan KIE Kab.

Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah peserta KB

20.451

akseptor 83.965.000 Pelayanan KIE Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah peserta KB

20.451

(33)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 33 of 76 -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) baru baru Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Penyuluhan KB melalui MUPEN (mobil unit penerangan)

8 kali Indikator kinerja

keluaran kegiatan (output): Penyuluh-an KB melalui MUPEN (mobil unit penerangan) 8 kali 1.1.3 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : menurunkan persentase komplikasi resiko pemakaian alat kontrasepsi dari akseptor KB aktif 5% 25.804,000 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : menurunkan persentase komplikasi resiko pemakaian alat kontrasepsi dari akseptor KB aktif 5% 25.804,000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): tertangani-nya kasus komplikasi resiko pemakain alat dan obat kontrasepsi KB 15% Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): tertanganinya kasus komplikasi resiko pemakain alat dan obat kontrasepsi KB

15%

1.1.5 Pembinaan Keluarga

Berencana Sumbawa Kab. Indikator kinerja hasil (outcome) : persentase Pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif

62,50% 22.728,000 Pembinaan Keluarga Berencana

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : persentase Pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif 62,50% 22.728,000

(34)

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Indikator kinerja keluaran kegiatan (output) : persentase tingkat ketidakberlangsunga n penggunaan kontrasepsi 17,00% Indikator kinerja keluaran kegiatan (output) : persentase tingkat ketidakberlangsun gan penggunaan kontrasepsi 17,00% 1.2 Program Pelayanan

Kontrasepsi Sumbawa Kab. Indikator kinerja Capaian program : Angka prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) 62,50% 295.372,000 Program Pelayanan Kontrasepsi

Kab. Sumbawa Indikator

kinerja Capaian program : Angka prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) 62,50% 29.427.000 1.2.2 Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis Kab.

Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : angka prevalensi pemakaian kontrasepsi 62,50% 29.427,000 Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome): angka prevalensi pemakaian kontrasepsi 62,50% 29.427,000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): hasil pertemuan tim JKK (jaminan keberlangsungan kontrasepsi) 1 dokumen Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): hasil pertemuan tim JKK (jaminan keberlangsungan kontrasepsi) 1 dokumen

(35)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 35 of 76 -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1.3 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Kab.

Sumbawa Indikator kinerja Capaian program : Persentase peserta KB aktif mandiri meningkat 15% 708.618,000 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Kab.

Sumbawa Indikator kinerja Capaian program : Persentase peserta KB aktif mandiri meningkat 15% 691.088.00 0 1.3.1 Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : persentase peserta KB aktif pria 1,49% 43.896,000 Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : persentase peserta KB aktif pria 1,49% 43.896,000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output) : kelompok KB pria meningkat 12

kelompok Indikator kinerja keluaran kegiatan

(output): kelompok KB pria meningkat 12 kelompok 1.3.2 Pemberdayaan

ekonomi keluarga Sumbawa Kab. Indikator kinerja hasil (outcome) : persentase pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok UPPKS (usaha peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera) yang ber-KB meningkat

86,33% 29.420,000 Pemberdayaan

ekonomi keluarga Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : persentase pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok UPPKS (usaha peningkatan pen-dapatan keluarga sejahtera) yang ber-KB meningkat 86,33% 29.420,000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): anggota

40 orang Indikator kinerja

keluaran kegiatan (output): anggota

(36)

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kelompok UPPKS yang paham dan trampil dalam pem-berdayaan ekonomi keluarga

kelompok UPPKS yang paham dan trampil dalam pemberdayaan ekonomi keluarga 1.3.3 Pengelolaan data dan

informasi program KB Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu 1 dokumen 205.398,000 Pengelolaan data dan informasi program KB

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendata-an keluarga) yang akurat dan tepat waktu 1 dokumen 205.398,000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Dokumen hasil pendataan keluarga dan laporan analisa umpan balik bulanan 1 dokumen ; 12 dokumen Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Dokumen hasil pendataan keluarga dan lapor-an analisa umpan balik bulanan 1 dokumen ; 12 dokumen Koordinasi pengelola

program Indikator kinerja keluaran kegiatan (output) :

Terlaksananya rapt kerja daerah tingkat kabupaten

29.420.000 Indikator kinerja

keluaran kegiatan (output) : Terlaksananya rapt kerja daerah tingkat kabupaten

29.420.000

Advokasi dan

(37)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 37 of 76 -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) kependudukan KB dan pebangunan keluarga (output): Terlaksananya advokasi dan KIE program KKBPK terhadap stakeholder mitra dan masyarakat (output): Terlaksananya advokasi dan KIE program KKBPK terhadap stakeholder mitra dan masyarakat Pembinaan ketahanan

keluarga balita dan anak

Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terbinanya kelompok bina balita

109

Kelompok 228.632.000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terbinanya kelompok bina balita 109 Kelompok 228.632.000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): terbinanya kelompok BKB pada kampung KB 27

Kelompok Indikator kinerja keluaran kegiatan

(output): terbinanya kelompok BKB pada kampung KB 27 Kelompok Pembinaan ketahanan

keluarga Remaja Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok BKR percontohan pada kampung KB 24

Kelompok 29.182.000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok BKR percontohan pada kampung KB 24 Kelompok 29.182.000 Pembinaan ketahanan keluarga Lansia dan Rentan Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksananya 3 Kelompok 60.437.000 Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksananya 3 Kelompok 60.437.000

(38)

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) pembinaan kelompok BKL percontohan integrasi pembinaan kelompok BKL percontohan integrasi Indikator kinerja keluaran kegiatan (output): Terlaksanaya pembinaan kelompok BKL pada kampung KB 24

Kelompok Indikator kinerja keluaran kegiatan

(output): Terlaksanaya pembinaan kelompok BKL pada kampung KB 24 Kelompok 1.4 Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kab.

Sumbawa Capaian program : menurunnya angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 th) 2% per 1000 remaja 111.236,000 Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kab.

Sumbawa Capaian program : menurunnya angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 th) 2% per 1000 remaja 150.000.00 0 1.4.1 Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Kab.

Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : menurunnya angka persentase PUS (pasangan usia subur) yang istrinya di bawah usia 20 tahun 1,56% 111.236,000 Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : menurunnya angka persentase PUS (pasangan usia subur) yang istrinya di bawah usia 20 tahun 1,56% 150.000.000 Indikator kinerja keluaran (output) : meningkatnya kualitas kelompok PIK KRR 43 tumbuh; 12 tegar; 17 tegak Indikator kinerja keluaran (output) : meningkatnya kualitas kelompok PIK KRR 43 tumbuh; 12 tegar; 17 tegak

(39)

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anan TA. 2018_________________ Page 39 of 76 -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1 Program

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Kab. Sumbawa Capaian program : Persentase pemahaman masyarakat tentang UU yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 80% 46.867,000 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Kab. Sumbawa Capaian program : Persentase pemahaman masyarakat tentang UU yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 80% 46.867,000 2.1.1 Pelaksanaan

sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdaya-an perempupemberdaya-an dpemberdaya-an perlindungan anak Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Pemahaman masyarakat tentang UU yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdaya-an perempupemberdaya-an dpemberdaya-an perlindungan anak meningkat 80% 46.867,000 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdaya-an perempuan dan perlindungan anak

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Pemahaman masyarakat tentang UU yang terkait dengan kesetaraan gender,pemberda yaan perempuan dan perlindungan anak meningkat 80% 46.867,000 Indikator kinerja keluaran (output) : Masyarakat yang paham tentang UU yang terkait dengan

200

orang Indikator kinerja keluaran (output)

:Masyarakat yang paham tentang UU yang terkait

(40)

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) /Kegiatan Program Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kesetaraan gender,

PP dan PA. dengan kesetaraan

gender, PP dan PA. 2.2 Program Penguat-an kelembagaPenguat-an dan peng-arusutamaan gender dan anak

Kab.

Sumbawa Capaian program : Meningkatnya kapasitas

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

60% 479.287.000 Program Penguatan kelembagaan dan pengarusutama an gender dan anak Kab.

Sumbawa Capaian program : Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutama an gender dan anak 60% 433.052.000 2.2.1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah lembaga PUG dan anak yang me-lakukan pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

3 lembaga 250.000,000 Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)

Kab. Sumbawa Indikator kinerja hasil (outcome) : Jumlah lembaga PUG dan anak yang melakukan pelayan-an pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 3 lembaga 250.000,000 Indikator kinerja (output): Penyelesai-an pengaduPenyelesai-an perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 60% Indikator kinerja (output): Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

60%

Referensi

Dokumen terkait

The students were reportedly enjoy studying in the Monolingual class and support the use of English–only in their English classes for enhancing learning. In spite of their

 Biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu dari pada banyak perusahaan.. Barrier

Formulir RKAP SKPD RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN.. SATUAN KERJA

Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, seperti tersebut di bawah ini

Masalah utama yang akan dijawab dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah : Apakah penerapan Metode pembelajaran Make a Match (Menjodohkan) dan MediaKartundapat

FAKTJ'-TAS PtrTERNAI'{N UNIVERSITAS

Variabel reliability (X 2 ), yang meliputi indikator petugas memberikan pelayanan yang tepat, petugas memberikan pelayanan yang cepat, petugas memberikan pelayanan

[r]