• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang"

Copied!
58
0
0

Teks penuh

(1)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SK PD berhubungan langsung dengan

pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012 2 a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu

(2)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 2 indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganandan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(3)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 3 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai mana telah diubah yang keduakali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perenmcanaa, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanbgan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

(4)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 4 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 17. Peraturan Daerah Nomor ……. Tahun…… tentang RPJMD Tahun

2018-2023

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor …. Tahun 2018 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun …. ;

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor …. Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun ….

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah sebagai acuan atau arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2020 yang dapat menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditranformasikan ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan sebagaiacuan berbagai pihak dalam melakukan kegiatan, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencananan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 , disusun dengan sistematika sebagai berikut:

(5)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah,Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dukumen RKPD, Rentra Perangkat Daerah dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraiakn apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dukumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD SATPOL PP KAB. NGANJUK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

(6)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 6 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegaiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP

(7)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 7

BAB II

EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra dan capaian Rentra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dan hasil evaluasi yang dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan kegiatan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan telah dilaksanakan.

Adapun indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan ) ;

2. Terwujudnya Keamanan Lingkungan ;

3. Terwujudnya Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran ;

Pada tahun anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk telah berhasil melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta melaksanakan sebagaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Pemadam Kebakaran yang dituangkan dalam program :

(8)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 8 a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

g. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal ; h. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan ;

i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat); j. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum ;

k. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

l. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018,pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

(9)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 9 A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan di anggarkan sebesar Rp. 6.000.510.797,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.184.913.217,- atau 86,41 % sehingga sisa pagu anggaran adalah Rp. 815.597.580,- pengalokasian gaji tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji PNS sebanyak 75 orang .

B. Belanja Langsung yang terdiri dari beberapa program yaitu :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 960.000,- atau 96.00 % . Kegiatan ini menghasilkan administrasi pertanggungjawaban keuangan (pembelian materai dan perangko), dan surat menyurat (penerimaan surat masuk sebanyak 1.230 surat dan surat keluar sebanyak 1.625 surat serta pendistribusiannya);

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.400.000,- dan terealisai sebesar Rp. 4.242.439.000,- atau 78,56 % kegiatan ini menghasilkan Penyediaan jasa internet .

c) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.256.500 ,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.245.100,- atau 99,95 %Yang di peruntukkan Belanja pengadaan alat tulis kantor seperti kertas HVS, tinta komputer, buku folio, buku ekspedisi dan sebagainya; d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.902.100,- atau 98,04%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pengadaan barang cetakan kantorberupa

(10)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 10 amplop dinas, Map dinas dan penggandaan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi perkantoran. e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 475.000,- atau 95,00 % . Kegiatan ini diperuntukan untuk pembelian Lampu penerangan Kantor

f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 6.000.000 ,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.995.000,- atau 99,92% dana ini diperuntuukkan untuk penyediaan bahan bacaan / surat kabar. g) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 97.891.000,- dan telah terealisi sebesar Rp. 93.282.700,- atau 95,29 %

Dana diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian pegawai serta makanan dan minuman tamu;

h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan telah terealisi sebesar Rp. 112.698.400,- atau 90,16 %

Dana ini dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;

i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.050.000,- dan telah terealisir sebesar Rp. 20.020.000,- atau 99,85%. Dana ini dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah;

(11)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 11 2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

a. ) Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 32.500.000,- dan telah terealisasi Rp. 32.235.000,-atau sebesar 99,18%. Kegiatan ini untuk Pengadaan Satu buah tenda pleton, 1 buah AC .

b) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 51.900.000,- dan telah terealisasi Rp. 51.487.650,- atau sebesar 99,21 % Kegiatan ini untuk Pengadaan Komputer, Printer dan AC ;

c) Pengadaan mebeleur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 28.215.000,- atau sebesar 97,29%. Dana tersebut dipergunakan untuk penggadaan meja kursi tamu, meja kerja, meja komputer kursi lipat, filling kabinet ;

d) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 405.270.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 341.504.595,- atau sebesar 84,27 % . Dana tersebut dipergunakan untuk pengadaan suku cadang kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebanyak 12 (duabelas ) unit dan roda 2 (dua)6 (enam ) unit. Pembelian Bahan bakar ,minyak pelumas

serta pengurusan STNK kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) 12 unit dan roda 2 (dua) 6 unit;

e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 2.675.500,- atau sebesar 29,73Dana tersebut untuk kegiatan Pemeliharaan AC;

f) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 15,226.000,-atau sebesar 76,13 % dana tersebut

(12)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 12 untuk kegiatan Servis Computer Printer dan Lap top , HT, Sisi TV dan alat Korsik;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Penyediaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.784.000,- dan telah terealisasi Rp. 99.852.000,- atau sebesar Rp. 95,29 %. Kegiatan ini untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

b) Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 164.305.000,- dan telah terealisasi Rp. 162.498.650,- atau sebesar 98,90%. Keluaran Kegiatan ini adalah pembelian pakaian dinas upacara yang diperuntukkan bagi pembina, Panwal, Pelatih dan anggota Paskibraka;

c) Pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja lintas kabupaten.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 216.890.000,- dan telah terealisasi Rp. 206.395.950,- atau sebesar 95,16%. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan upacara hari ulang Tahun Satpol PP Linmas dan Damkar Tingkat Provinsi dan Kabupaten serta Jambore Polisi Pamong Praja se Jawa Timur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

a) Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 268.419.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 262.994.764,- atau 97,98%. Dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan selama pelatihan dan pembentukan paskibraka serta pelaksanaan dalam kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

(13)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 13 b) Kesemaptaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 43.005.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 38.885.300,- atau 90,35 %. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan kesemaptaan dan pembinaan bagi anggota satpol PP Kabupaten dan Kecamatan.

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.880.000,- atau 98,80 % dana tersebut dipergunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan dan Sakip SKPD.

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.930.000,- atau 97,64%. Dana tersebut dipergunakan untuk biaya honorarium lembur selama pengerjaan laporan keuangan (pertanggungjawaban) semesteran;

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.240.000,- atau 89,47%. Dana tersebut dipergunakan untuk biaya honorarium lembur selama pengerjaan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran.

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Penertiban, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelanggaran pengambilan bahan galian mineral non logam dan batuan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.249.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.845.750,- atau 71,27%, selama tahun 2018 telah

(14)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 14 melakukan kegiatan penertiban sebanyak 7 ( tujuh ) kali dalam setahun, Dana tersebut dipergunakan untuk memonitor dan menertibkan penambangan bahan tambang non logam dan batuan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk;

b) Pengawasan dan penertiban perizinan reklame

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 168.496.000- dan terealisai sebesar Rp. 164.908.200,- atau 97,87 %, dalam tahun 2018 telah

dilaksanakan Penertiban Perizinan Reklame sebanyak 44 ( empat puluh empat ) kali dalam setahun, Dana tersebut

dipergunakan untuk memonitor dan menertibkan Reklame baik isidentil maupun tahunan serta reklame yang tidak berijin, habis masa berlaku dan salah pemasangan.

c) Pengawalan,Pengamanan pejabat dan pengendalian massa

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 159.970.000,-dana terealisasi sebesar Rp. 134.306.310,- atau 83,96 % . Dana tersebut dipergunakan untuk Pengawalan Pejabat dan Kegiatan Demo di yang dilakukan oleh masyarakat atau unsur Instansi di Pemerintah Daerah, serta pengajian tenaga kontrak di Satpol PP sebanyak 3 orang.

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

a) Penyidikan dan penindakan serta penyelesaian kasus

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.293.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.680.950,- atau 90,07%selama tahun 2018 telah melakukan kegiatan sebanyak 7 ( tujuh ) kali terdiri dari Penyelesaian Tower Telekomonikasi Inti Bangunan Sejahtera ( IBS ) di Desa Patihan Kec. Loceret Penyelesaian Kasus Penggilingan Selep Daging serta Tower Telkomsel, oleh badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

(15)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 15

8. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

a) Pembinaan Linmas dan Siskamswakarsa

Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 396.504.500,- dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 392.887.200,- atau 99,09 % . Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan HUT Linmas ke 56 tingkat Provinsi dan Kabupaten, Pembinaan Linmas Desa/Kelurahan serta pengerahan anggota Linmas alam event-event Daerah.

b) Pembinaan Siskamling

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74.145.000,- dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 72.840.200,- atau sebesar 98,24 %. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan Lomba Siskamling se Kabupaten Nganjuk

c) Pemberdayaan anggota Linmas dalam Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 28.782.000,- dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 26.408.000,- atau sebesar 91,75 %. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Anggota Linmas dalam Penangan Bencana.

9. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

a) Operasi penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK).

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.165.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.404.900,- atau 94,85%. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan penertiban PSK di wilayah kabupaten Nganjuk selama tahun 2018 telah melakukan razia PSK sebanyak 6 Kali dari 8 Kali Kegiatan dalam setahun, untuk mendukung dan mensukseskan Nganjuk bebas prostitusi.

b) Penertiban Anjal, Gepeng, Pengamen dan Psikotik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.164.000,- dan realisasi Rp.37.043.850,-atau 92,23%.Dana tersebut dipergunakan untuk

(16)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 16 kegiatan penertiban anjal, gepeng, pengamen& psikotik dalam tahun 2018 telah melakukan kegiatan sebanyak 10 kali dari 12 kali kegiatan dalam setahun,guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta keindahan kota.

c. Operasi Penertiban Minuman Beralkohol Kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp. 36.333.000,- dan terealisasi Rp. 33.862.150- atau 93,10 % . Dana tersebut digunakan untuk kegiatan Penertiban Minuman Keras, selama kurun waktu sampai tahun 2018 telah melakukan kegiatan 6 kali operasi minhol dari 9 kali kegiatan yang di jadwalkan di tahun 2018 , guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum .

10. Program Pemeliharaan, keamanan dan ketertiban umum

a) Patroli wilayah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 43.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 37.127.230,- atau 86,34 % Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengamanan antisipasi pelanggaran peraturan daerah, hari besar keagamaan, tahun baru dan hari ulang tahun kemerdekaan;

b) Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 62.366.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.549.900,- atau 97,09 %, dipergunakan untuk melakukan kegiatan dan monitoring masing – masing sebanyak 20 kali kegiatan penertiban PKL, dan 20 kali kegiatan monitoring selama tahun 2018 di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk ; c) Penertiban, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan ijin

mendirikan bangunan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.261.900,- atau 89,86 % selama tahun 2018 telah melaksanakan Penertiban sebanyak 11 ( sebelas ) kali dari 14 kali kegiatan dalam setahun dana tersebut dipergunakan untuk

(17)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 17 penertiban Tata ruang serta menertibkan ijin mendirikan bangunan guna menambah PAD Kabupaten Nganjuk.

d) Penertiban Bangunan Liar

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.327.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.025.300 ,- atau sekitar 79,86 % dana tersebut dipergunakan untuk penertiban bangunan liar selama tahun 2018 telah menertibkan bangunan liar yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk sebanyak 4( empat ) kali dan kegiatan ini juga untuk penyelamatan aset daerah yang dikuasai atau di serobot warga atau badan hukum.

11. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat

a. Penanganan Keamanan Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.442.898.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.421.453.600,- atau sekitar 98,51 % dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan lintas vertikal Kodim 0810 Nganjuk, Polres Nganjuk, CPM Nganjuk, dan Linmas Inti Kabupaten Nganjuk

12. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

a. Kesiagaan Pengaman PMK

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 744.635.000,- dan terealisasi sebesar Rp.683.947.635,- atau sekitar 91,85% dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan Honorarium Tim Siaga Pemadam Kebakaran, Honorarium Non PNS dan Belanja Barang dan Jasa Tim Pemadam Kebakaran

b. Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran, Sarana dan prasarana Komunikasi dan Kelengkapan Kerja Pasukan PMK Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 25.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 24.780.000,- atau sekitar 99,12 % dana tersebut dipergunakan untuk Pengadaan alat-alat Pemadam Kebakaran, sarana dan Prasarana Komunikasi dan Kelengkapan Kerja Pasukan PMK.

(18)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 18 c. Pemeliharaan water Torn

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi Rp.4.681.200,- atau sekitar 93,62 % dana tersebut dipergunakan untuk Pemeliharaan Water Torn di Kabupaten Nganjuk

d. Bimbingan Dasar dan Sosialisasi pada Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000, dan terealisasi Rp. 4.978.100,- atau sekitar 99,56 % dana tersebut dipergunakan untuk memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang cara penanggulangan dini kebakaran sebelum PMK datang

(19)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 19

T.c.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Nganjuk

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian Program Thn 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s//d tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu Program Target dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Target renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2018 Tingkat Realisasi 8= (7/6 ) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan ( tahunn 2018 ) Tingkat capaisan Realisasi Target Restra

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6 ) 9 10 = ( 5 + 7+9 ) 11 = (10/4)

1 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

05 01 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat kedinasan yang terdistrubusi

100 % 100 % 100 % 72 % 72,00 % 100 % 272 % 272,00 %

05 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik Jumlah tagihan listrik, telepon dan internet yang terbayar

100 % 79,57 % 100 % 65,10 % 65,10 % 100 % 244,67 % 244,67 %

05 01 01 10 Penyediaan alat tulis Kantor Jumlah ATK yang

tercukupi 100 % 100 % 100 % 73,65 % 73,65 % 100 % 273,65 % 273,65 % 05 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan kebutuhan dinas yang tercukupi

100 % 100 % 100 % 65,41 % 65,41 % 100 % 265,41 % 265,41 %

05 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen listrik penerangn bangunan kantor yang tercukupi 100 % 100 % 100 % 95 % 95,00 % 100 % 295,00 % 295,00 %

05 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat

(20)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 20

peraturan per undang-undangan peraturan perundang-undangan yang tersedia 4 5 6 7 8 9 10 11

05 01 01 17 Penyediaan makanan dan minumam Jumlah makanan dan minuman harian pegawai,rapat dan tamu yang tercukupi 100 % 82,11 % 100 % 66,61 % 66,61 % 100 % 248,72 % 248,72 %

05 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi rapat-dan konsultasi keluar daerah yang tercukupi

100 % 87,47 % 100 % 62,95 % 62,95% 100 % 250,42 % 250,42 %

05 01 01 20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monitoring Evaluasi dan pelaporan yang tercukupi 100 % 68,28 % 100 % 76,06 76,6 % 100 % 244,34 % 244,34 %

1 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang di fasilitasi 100 % 98,24 % 100 % - - 100 % 198,24 % 198,24 % 05 05 01 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang difasilitasi 100 % 97,81 % 100 % 0 % 0 % 100 % 197,81% 197,81 %

05 01 02 07 Penggadaan peralatan gedung

kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang difasilitasi

- - 100 % 51,24 % 51,24% 100 % 151,24 % 151,24 % 05 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah

pengadaan almari arsip, meja, kursi kerja

(21)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 21

05 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang divasilitasi

100 % 93,04 % 100 % 53,20 % 53,20 % 100 % 246,24 % 246,24 %

05 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang difasilitasi

100 % 99 % 100 % 29,73 % 29,73 % 100 % 228,73 % 228,73 %

05 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung ktr yang difasilitasi

100 % 98,40 % 100 % 67,53 % 67,53 % 100 % 265,93 % 265,93 % 1 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

05 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari teretentu Jumlah Anggota Paskibraka yang difasilitasi seragam

100 % 99,12 % 100 % 95,29 % 95,29 % 100 % 294,41 % 294,41 %

05 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas

beserta Perlengkapannya Jumlah Anggota satpolPP, Damkar dan Linmas yang difasilitasi seragam

- - 100 % 95,29 % 95,29 % 100 % 195,29 % 195,29 %

05 01 03 06 Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Lintas Kabupaten Jumlah Anggota yang mengikuti kegiatan 100 % 95,69 % 100 % 95,16 % 95,16 % 100 % 290,85 % 291 % 1 05 01 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 01 05 18 Pembentukan dan

PelatihanPaskibraka Jumlah Siswa/Anggota yang mengikuti kegiatan

100 % 95,67 % 100 % 96,39 % 96,39 % 100 % 292 % 292 %

05 01 05 19 Kesemaptaan Jumlah Anggota yang mengikuti kegiatan

100 % 98,60 % 100 % 51,09 51,09 % 100 % 250 % 249 % 1 05 01 06 Program Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

05 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dari ikhitisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dukumen capaian kinerja

yang disusun 100 %

(22)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 22

05 01 06 02 Penyusunan pelaporan

keuangan semessteran Jumlah dukumen keuangan yang tersusun

100 % 97,33 100 % 97,67 % 97,67 % 100 % 295 % 295 %

05 01 06 04 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun Jumlah Laporan achir tahun dan asset yang tersusun

100 % 98,53 % 100 % 0 % 0 % 100 % 199 % 199 %

1 05 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

05 01 15 11 Penertiban, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Pengambilan Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan

Jumlah

Pelanggran Perda yang

terselesaiakan

60 % 49,40 % 65 % 47,08 72,43 % 65 % 161 % 269 %

05 01 15 12 Pengawasan dan Penertiban

Perizinan Reklame Jumlah Pelanggran Perda yang

terselesaiakan

60 % 96,33 % 65 % 50,93 % 78,35 % 65 % 212 % 354 %

05 01 15 15 Pengawalan ,Pengamanan Pejabat dan Pengendalian massa Jumlah Pengawalan yang dilaksanakan 100 % 95,31 % 100 % 56,40 % 56,40 % 100 % 252 % 252 % 1 05 01 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

05 01 16 06 Penyidikan dan Penindakan

serta Penyelesaian Kasus Jumlah Pelanggran Perda yang

terselesaiakan

70 % 58,99 % 70 % 57,44 % 82,06 % 70 % 186 % 266 %

1 05 01 19 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban an keamanan

05 01 19 10 Pembinaan Linmas dan

Siskamswakarsa Jumlah Linmas yang dibina 100 % 90,03 % 100 % 97, 21 % 97,21 % 100 % 287 % 287 % 05 01 19 11 Pembinaan Siskamling Jumlah Siskamling

yang aktif 100 % 99,11 % 100 % 98,24 % 98,24 % 100 % 297 % 297 % 05 01 19 18 Pemberdayaan Anggota Linmas

dalam penanggulangan bencana

Jumlah anggota Linmas yang berpartisipasi dalam bencana

(23)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 23

1 05 01 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )

05 01 20 09 Operasi Penertiban Pekerja Seks

Komersial ( PSK ) Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan

70 % 71,22 % 100 % 75,22 % 75,22 % 100 % 246 % 352 % 05 01 20 10 Penertiban Anjal, Gepeng

Pengamen dan Psikotik Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan

100 % 90,49 % 100 % 84,26 84,26 % 100 % 275 % 275 % 05 01 20 11 Operasi Penertiban Minman

Bealkohol Jumlah

Pelanggaran Perda yang terselesaikan

100 % 75,33 % 100 % 65,86 65,86 % 100 % 241 % 241 %

1 05 01 27 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum

05 01 27 01 Patroli Wilayah Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan

100 % 83,82 % 100 % 40,79 % 40,79 % 100 % 225 % 224 % 05 01 27 03 Opeasi Penertiban Pedagang

Kaki Lima ( PK-5 ) Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan

100 % 90,96 % 100 % 75,60 % 75,60 % 100 % 267 % 266 % 05 01 27 05 Penertiban, Pengendalian dan

pemanfaatan ruang serta ijin mendirikan bangunan Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 100 % 82,65 % 100 % 63,14 % 63,14 % 100 % 246 % 246 % 05 01 27 06 Penertiban, pengawasan

bangunan liar Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan

100 % 82,65 % 100 % 37,94 % 37,94 % 100 % 221 % 221 %

1 05 01 28 Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat

05 01 28 01 Penanganan Keamanan Daerah Jumlah keamanan

yang terselesaikan 100 % 83,78 % 100 % 72,91 % 72,91 % 100 % 257 % 257 % 1 05 01 33 Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

05 01 33 01 Kesiagaan Pengamanan PMK Jumlah Anggota yang menangani kebakaran

(24)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 24

05 01 33 02 Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran ,Saranan dan Prasarana Komunikasi dan kelengkapan Kerja Pasukan PMK

Jumlah alat-alat krbakaran yang difasilitasi

100 % 97,26 % 100 % 99,12 % 99,12 % 100 % 296 % 296 %

05 01 33 03 Pemeliharaan Water Torn Jumlah water Torn

yang baik 100 % 65,60 % 100 % 0 % 0 % 100 % 165,60 % 165,60 % 05 01 33 04 Bimbingan dasar dan Sosialisasi

pada Masyarakat Jumlah sosialisasi peserta 100 % 82,72 % 100 % 99,56 % 99,56 % 100 % 282,28 % 282,28 % 05 01 33 05 Pembangunan Warer Torn di

(25)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab. Nganjuk

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, perlu menentukan sasaran yang ingin dicapai , dengan indikator kinerja sebagai beriku :

a. Terwujudnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( Ketertiban Ketentraman dan Keindahan )

b. Terwujudnya Keamanan Lingkungan

c. Terwujudnya cakupan pelayanan bencana kebakaran Tabel T-C-30

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupsten Nganjuk NNoNONNo Indikator SPM/Standar Nasional IK K

Target Rentra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Analisis Thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2020 Thn 2017 Thn 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perda 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 80 % 80 % 85% 2 Meningkatnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat 100 % 100 % 100 % 100 % 66 % 66 % 98% 100 % 3 Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70% 75%

(26)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 26

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, bahwa Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan , Pelaksanaan dan evaluasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;

2. Pelaksanaan, Pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-unangan yang berlaku ;

3. Pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya di bidang Satuan PolisiPamong Praja;

4. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian rencana dan program Pembangunan di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;

5. Pemrosesan dan Pemberian Izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;

6. Pengelolaan Administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan an perlengkapan dinas ;

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

(27)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 27 Pada tahun 2018 isu-isu yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

1. Bulan maret merupakan pelaksanaan HUT Satuan Polisi Pamong Praja yang dipusatkan di Kabupaten Gresik , Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk ikut memperingati HUT dengan menghadiri pelaksanaan upacara di Kabupaten Gresik , Upacara berlangsung khidmat dan sukses serta meriah dengan dihadiri Gubernur Jawa Timur dan Jajarannya. Sedangkan untuk peringatan ditingkat Kabupaten dipusatkan di GOR Bung Karno, pelaksanaan upacara berlagsung dengan khikmat.

2. Bulan April merupakan HUT Kabupaten Nganjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk melaksanaan pengamanan mulai dari boyong, kirap pusaka pameran sampai dengan pelaksanaaan upacara bendera peringatan HUT Kabupaten Nganjuk.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk juga melaksanakan operasi penertiban diantaranya Reklame, PKL,IMB, Bangunan Liar, Galian D, Anjal, Gepeng, Pengamen dan Psikotik, Penyelesaian Kasus, yang ditahun 2018 dilaksanakan dengan hasil yang Maksimal .

4. Pelaksanaan Patroli Wilayah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dilaksanakan secara rutin sebagai tindak lanjut penciptaan K3 di Kabupaten Nganjuk.

5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Pada tahun 2018 dapat mengkexsekusi reklame yang tidak berizin median besar /raksasa di wilayah kabupaten Nganjuk, sehingga dapat meningkatkan PAD. Ada 11 titik sasaran Kegiatan di Kabupaten Nganjuk diantaranya :Kota Nganjuk, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Sukomoro.

(28)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 28 6. Untuk Kegiatan Operasi Minuman Beralkohol yang ditangani oleh

Bidang Penegakan Perda dan masuk dalam Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) telah melakukan penertiban Peredaran minuman beralkohol. Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Tim telah menemukan Peredaran minuman beralkohol secara bebas dengan hasil operasi terbanyak minuman beralkohol Jenis ARAK, yang tidak diketahui secara jelas besaran kadar Etanolnya, disamping itujuga dijumpai beredarnya Peredaran minuman beralkohol dengan kandungan etanol tinggi berlabel pabrikan yang tidak dilengkapi dengan pita cukai.

7. Untuk kegiatan Operasi Anjal gepeng Pengamen dan phisikotik kita fokuskan di Trafik lift ,fasilitas umum seperti taman-taman kota. Adapun hasilnya banyak di jumpai anak-anak jalananan yang mangkal di tempat-tempat tsb. Untuk Penangananya kita bawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan Pembinaan , sampai dengan pemulangan baik dengan cara diantar maupun di jemput oleh pihak keluarga yang didampingi oleh aparat Pemerintah desa setempat.

8. Untuk Kegiatan Penertiban Seks Pekerja Komersial di Wilayah Kabupaten Nganjuk Walaupun secara resmi telah ditutup oleh Pemerintah pada tahun 2015, tetapi secara umum di lapangan masih banyak di Praktek-praktek prostitusi terselubung dengan dalih selaku pemadu lagu , yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja di Tahun 2018 masih terus melakukan Razia untuk menekan sekecil mungkin Praktek Prostitusi terselubung di Eks Lokalisasi Guyangan Kecamatan Bagor, Desa Kudu Kecamatan Kertosono, dan di dusun Kandangan desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom.

9. Pada Bulan Oktober tahun 2018 bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Nganjuk Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR memberikan bantuan

(29)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 29 kemanusiaan berupa Penyaluran air bersih untuk masyarakat Kecamatan Ngluyu selama kurang Lebih 1 bulan penuh.

10. Linmas sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencanadi desa, ke depan akan di bentuk distana ( Desa Tangguh Bencana ) yang anggotanya Linmas di desa tsb. Dengan dibentuknya Distana maka Linmas mewujudkan perlindungan masyarakat di desa yang terkai dengan kebencanaan.

11. Bimbingan dasar dan sosialisasi Kebakaran pada masyarakat yang diselenggarakan oleh PMK dalam menanggulangi penanggulangan bencana kebakaran dini.

12. Pengamanan Pejabat Daerah, Provinsi dan Pusat dalam kunjungan kerja dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksanaan tupoksi.

13. PAM Pos Kotis atau pengamanan pada hari besar keagamaan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru dilaksanakan sebagai implikasi pelayanan kepada masyarakat dalam merayakan hari kemenangan serta untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban umum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan yang diteatapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

(30)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 30 f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

g. Penyediaan Kompunen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Monitoring evaluasi dan pelaporan

l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan perkantoran.

m. Pengadaan peralatan dan bahan pembersih

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Penggadaan Perlengkapan gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan gedung Kantor c. Penggadaan Mebeller

d. Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan gedung Kantor e. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan gedung Kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional g. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

3. Program Peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Lintas Kabupaten

b. Kesemaptaan

c. Peningkatan penatausahaan dan kearsipan d. Pengadaan biaya Infrastruktur senam PNS

5. Program Penegakan Per Undang-Undangan

a. Penertiban, Pemantauan Pengawasan Pelanggaran Pengambilan Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan

b. Penyidikan dan Penindakan serta Penyelesaian Kasus c. Operasi Penertiban Pekerja Seks Komersial ( PSK )

(31)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 31 d. Penertiban Anjal Gepeng Pengamen dan Psikotik

e. Operasi Penertiban Minuman Beralkohol

6. Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan capaian kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan capaian kinerja an ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

7. Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

a. Pengawasan dan Penertiban Perijinan reklame b. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL )

c. Penertiban Pengendalian dan pemanfaatan ruang serta ijin mendirikan bangunan

d. Penertiban Pengawasan Bangunan liar

e. Pengawalan Pejabat dan Pengendalian massa f. Patroli wilayah

8. Program Perlindungan Masyarakat

a. Pembinaan Linmas dan Siskamswakarsa b. Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka c. Pembinaan Siskamling

d. Pemberdayaan Anggota Linmas e. Penanganan Keamanan Masyarakat

9. Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

a. Kesiagaan Pengamanan PMK

b. Pengadaan Alat-alat Pemadam kebakaran Sarana Prasarana Komunikasi dan Kelengkapan Kerja Pasukan PMK

c. Pemeliharaan Water Torn

d. Bimbingan dasar dan Sosialisasi pada masyarakat e. Pembangunan Water Torn di dua titik Wilayah f. Pemeliharaan Pos Pantau

(32)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 32

Tabel T-C-31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Nganjuk

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program /Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Satpol PP Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat Daerah 75% 504.300.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Satpol PP Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat Daerah 75 % 504.300.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Satpol PP Jumlah Penerima Informasi

150 Orang 2.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Satpol PP Jumlah Penerima Informasi 175 Orang 2.500.000 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Satpol PP

Jumlah bidang yang terlayani

3 bidang 70.000.000 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Satpol PP

Jumlah bidang

yang terlayani 3 Bidang 70.000.000

3 Pengadaan Peralatan dan bahan Pembersih

Satpol PP Jumlah alat kebersihan yang tercukupi 12 bln 20.000.000 Jasa Kebersihan Kantor Satpol

PP Jumlah kebersihan alat yang tercukupi 12 bln 20.000.000 4 Pengadaan jasa kebersihan kantor Satpol PP Jumlah Petugas Kebersihan Ktr 2 Orang

2 Orang 24.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Satpol PP Jumlah Petugas Kebersihan Ktr 2 Orang 2 Orang 24.000.000

(33)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 33

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Satpol PP Jumlah barang yang digunakan untuk kegiatan

32 macam 45.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Satpol PP Jumlah barang yang digunakan untuk kegiatan 32 macam 45.000.000 6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Satpol PP Jumlah barang yang akan di cetak dan digandakan

8 jenis 14.000.000 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Satpol PP Jumlah barang yang akan di cetak dan digandakan 8 jenis 14.000.000 7 Penyediaan kompunen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor Satpol PP Jumlah barang yang dibeli untuk penerangan kantor 1 jenis 1.000.000 Penyediaan kompunen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor Satpol PP Jumlah barang yang dibeli untuk penerangan kantor 1 jenis 1.000.000 8 Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan Satpol PP Jumlah surat kabar yang akan dibayar

6 jenis 8.400.000 Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan Satpol PP Jumlah surat kabar yang akan dibayar 6 jenis 8.400.000 9 Penyediaan makanan dan minuman Satpol PP Jumlah Personil yang diberikan makan dan minum

3 jenis 120.400.000 Penyediaan makanan dan minuman Satpol PP Jumlah Personil yang diberikan makan dan minum 3 jenis 120.400.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Satpol PP Jumlah Perjalanan dinas yang akan dilakukan 30 ASN 145.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Satpol PP Jumlah Perjalanan dinas yang akan dilakukan 30 ASN 145.000.000 11 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Jumlah data dasar yang diperoleh

21 ASN 40.000.000 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Jumlah data dasar yang diperoleh 21 ASN 40.000.000 12 Pengelolaan dan pendokumentasian Arsip Perangkat daerah

Satpol PP Jumlah Dokumen yang di Arsipkan

2 Laporan 14.000.000 Pengellaan dan pendokumentasian Arsip Perangkat daerah Satpol PP Jumlah Dokumen yang di Arsipkan 2 Laporan 14.000.000

(34)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 34

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP Persentase sarana Prasarana Internal Satpol PP 67% 5.215.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP Persentase sarana Prasarana Internal Satpol PP 67 % 5.215.000.000 13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Satpol PP Jumlah Pendingin ruangan 1 jenis 65.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Satpol PP Jumlah Pendingin ruangan 1 jenis 65.000.000 14 Pengadaan Peralatan gedung kantor Satpol PP Jumlah camera digital

1 jenis 20.000.0000 Pengadaan Peralatan gedung kantor Satpol PP Jumlah camera digital 1 jenis 20.000.000

15 Pengadaan mebeleur Satpol PP

Jumlah meja kursi dan almari

3 jenis 20.000.000 Pengadaan mebeleur Satpol PP Jumlah meja kursi dan almari 3 jenis 20 .000.000 16 Pemeliharaan gedung/ kantor Satpol PP Jumlah geung/kantor yang difasilitasi dengan baik 3 kantor 50.000.000 Pemeliharaan gedung/ Kantor Satpol PP Jumlah gedung/ kantor yang difasilitasi dengan baik 3 Kantor 50.000.000 17 Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor Satpol PP Jumlah perlengkapan kantor yang difasilitasi

2 jenis 15.000.000 Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 jenis Jumlah perlengkapan kantor yang difasilitasi 12 bln 15..000.000 18 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Satpol pp Jumlah pealatan kantor yang difasilitasi 5 jenis 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Satpol PP Jumlah pealatan kantor yang difasilitasi 5 jenis 25.000.000 19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /Operasional Satpol PP Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi 14 Roda empat 6 Roda 2 365.0,00.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /Operasional Satpol pp Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi 14 Roda empat 6 Roda 2 365.000.000

(35)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 35 20 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Satpol PP Jumlah kendaraan dinas yang dibeli 5 jenis 4.655.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Satpol PP Terwujudnya kendaraan dinas Operasinal 5 jenis 4.655.000.000

III Program peningkatan disiplin Aparatur Satpol PP Persentase Tingkat Kedisiplinan aparatur 100 % 922.000.000 Program peningkatan disiplin Aparatur Satpol PP Persentase Tingkat Kedisiplinan aparatur 100 % 922.000.000 21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Satpol PP Jumlah Pegawai yang difasilitasi seragam

232 orang 330.000.000 Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Satpol PP Jumlah Pegawai yang difasilitasi seragam 12 bln 330.000.000 22 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Satpol PP Jumlah anggota Paskibraka yang difasilitasi

201 orang 180.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Satpol PP umlah anggota Paskibraka yang difasilitasi 201 orang 50.000.000 23 Pelaksanan senam kesegaran jasmani Satpol PP Jumlah pegawai yang difasilitasi

129 orang 12.000.000 Pelaksanan senam kesegaran jasmani Satpol PP Jumlah pegawai yang difasilitasi 129 orang 12.000.000 24 Pengadaan pakaian kerja lapangan Satpol PP Jumlah pegawai yang difasilitasi pakaian kerja lapangan

10 set 400.000.000 Pengadaan pakaian kerja lapangan Satpol PP Jumlah pegawai yang difasilitasi pakaian kerja lapangan 10 set 400.000.000 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Satpol PP Persentase Pembinaan sumber daya Aparatur 75% 899.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Satpol PP Persentase Pembinaan sumber daya Aparatur 75 % 899.000.000 25 Peningkatan kemampuan teknis Satpol PP Jumlah anggota SatpolPP 232 orang 899.000.000 Peningkatan kemampuan teknis Satpol PP Jumlah anggota SatpolPP yang 232 orang 899.000.000

(36)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 36 Aparatur yang mengikuti kegiatan Aparatur mengikuti kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka

113 orang Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka

113 orang

Kesemaptaan 130 orang Kesemaptaan 130 orang

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Satpol PP Presentase Penyusunan dukumen Pe laporan Keuangan dan Aset di satuan Polisi Pamong Praja 100 % 36.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Satpol PP Presentase Penyusunan dukumen Pe laporan Keuangan dan Aset di satuan Polisi Pamong Praja 100 % 36.000.000 26 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Satpol PP Jumlah dukumen capain kinerja yang tersusun

1 laporan 3.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Satpol PP Jumlah dukumen capain kinerja yang tersusun 1 laporan 3.000.000 27 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Satpol PP Jumlah dukumen keuangan yang disusun 2 laporan 3.000.000 Penyusunan pelaporan keuangan semester Satpol PP Jumlah dukumen keuangan yang disusun 2 laporan 3.000.000 28 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Satpol PP Jumlah dukumen lap akhir tahun dan asset yang tersusun 1 laporan 3.000.000 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Satpol PP Jumlah dukumen lap achir tahun dan aset 1 Laporan 3.000.000 29 Penyusunan Pelaporan akhir tahun Satpol PP Jumlah Pelaporan Akhir Tahun yang disusun 1 laporan 3.000.000 Penyusunan

Pelaporan akhir tahun

Satpol PP

Jumlah Pelaporan Akhir Tahun yang disusun

1 laporan 3.000.000

30 Penyusunan rencana kerja perangkat daerah

Satpol PP

Jumlah Renja yg

dikerjakan 1 laporan 3.000.000 Penyusunan rencana kerja perangkat

daerah

Satpol PP

Jumlah Renja yg

(37)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 37 31 Penyusunan renstra perangkat daerah Satpol PP Penyusunan Restra yg dikerjakan

1 laporan 3.000.000 Penyusunan renstra perangkat daerah Satpol PP Penyusunan Restra yg dikerjakan 1 laporan 3.000.000

32 Penyusunan RKA dan DPA perangkat Daerah

Satpol PP

Jumlah DPA dan

RKA yg disusun 1 laporan 3.000.000 Penyusunan RKA dan DPA perangkat

Daerah

Satpol PP

Jumlah DPA dan

RKA yg disusun 1 laporan 3.000.000

33 Penyusunan LKjIP perangkat Daerah

Satpol PP

Laporan LKjIP

yang tersusun 1 laporan 3.000.000 Penyusunan LKjIP perangkat Daerah Satpol PP Laporan LKjIP yang tersusun 1 laporan 3.000.000

34 Penyusunan LPPD perangkat Daerah

Satpol PP

Laporan LPPD

yang tersusun 1 laporan 3.000.000 Penyusunan LPPD

perangkat Daerah

Satpol PP

Laporan LPPD

yang tersusun 1 laporan 3.000.000

35 Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP Jumlah Laporan SAKIP yang disusun

9 laporan 3.000.000 Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP Jumlah Laporan SAKIP yang disusun 9 laporan 3.000.000 36 Penyusunan LKPJ Perangkat daerah Satpol PP Laporan LKPJ

yang tersusun 1 laporan 3.000.000 Penyusunan LKPJ Perangkat daerah Satpol PP

Laporan LKPJ

yang tersusun 1 laporan 3.000.000

37 Pencatatan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Satpol PP Laporan Rekonsiliasi yang tersusun

1 laporan 3.000.000 Pencatatan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Satpol PP Laporan Rekonsiliasi yang tersusun 1 laporan 3.000.000 VI Program Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda 80% 246.000.000 Program Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda 80% 246.000.000 38 Penertiban, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Pengambilan Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan

Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 100 % 30.000.000 Penertiban, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Pengambilan Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan

Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 100 % 30.000.000 39 Penyidikan dan Penindakan serta Penyelesaian Kasus Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 100 % 40.000.000 Penyidikan dan Penindakan serta Penyelesaian Kasus Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 100 % 40.000.000

(38)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 38

40 Operasi penertiban pekerja seks Komersial ( PSK ) Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 80 % 60.000.000 Operasi penertiban pekerja seks Komersial ( PSK ) Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 80 % 60.000.000 41 Penertiban Anjal , Gepeng, Pengamen dan Psikotik Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 80 % 80.000.000 Penertiban Anjal , Gepeng, Pengamen dan Psikotik Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 80 % 80.000.000 42 Operasi Penertiban minuman beralkohol Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 80 % 36.000.000 Operasi Penertiban minuman Keras Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 80 % 36.000.000

VII Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Persentase Penyelesaian gangguan kententraman dan ketertiban umum 75% 755.437.200 Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Persentase Penyelesaian gangguan kententraman dan ketertiban umum 75 % 755.437.200 43 Pengawasan dan Penertiban Perizinan Reklame Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 80 % 102.790.600 Pengawasan dan Penertiban Perizinan Reklame Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 80 % 102.790.600 44 Operasi Penertiban Peagang Kaki Lima (PK 5 ) Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 70 % 56.062.600 Operasi Penertiban Peagang Kaki Lima (PK 5 ) Satpol PP Terlaksananya Penetiban Pedagang Kaki Lima 70 % 56.062.600 45 Penertiban Pengendalian dan Pemanfaatan ruang serta ijin mendirikan bangunan Satpol PP Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 70 % 25.204.300 Penertiban Pengendalian dan Pemanfaatan ruang serta ijin mendirikan bangunan Satpol pp Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan 70 % 25.204.300

46 Penertiban Pengawasan Satpol Jumlah

(39)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 39

bangunan liar PP Perda yang

terselesaikan bangunan liar PP Perda terselesaikan yang 47 Pengawalan,pengaman an pejabat dan pengendalian massa Satpol PP Jumlah Pengawalan yang dilaksanakan 100 % 474.000.000 Pengawalan,pengama nan pejabat dan pengendalian massa Satpol PP Jumlah Pengawalan yang dilaksanakan 100 % 474.000.000

48 Patroli Wilayah Satpol PP

Jumlah Patroli wilayah yang dilaksanakan

70% 75.000.000 Patroli Wilayah Satpol PP

Jumlah Patroli wilayah yang dilaksanakan

75 % 75.000.000

VIII Program Perlindungan Masyarakat Satpol PP Persentase Pemenuhan Petugas Linmas dan peningkatan rasa nasionalisme 94% 2.063.141.000 Program Perlindungan Masyarakat Satpol PP Persentase Pemenuhan Petugas Linmas dan peningkatan rasa nasionalisme 94% 2.663.141.000

49 Pembinaan Linmas dan Siskamswakarsa Satpol PP Jumlah linmas yang dibina 100 % 436.154.000 Pembinaan Linmas dan Siskamswakarsa Satpol PP Jumlah linmas yang dibina 12 bln 436.154.000

50 Pembinaan Siskamling Satpol PP Jumlah siskamling yang aktif 100 % 100.000.000 Pembinaan Siskamling Satpol PP Jumlah siskamling yang aktif 100 % 100.000.000 51 Pemberdayaan Anggota Sat Linmas

Satpol PP Jumlah Anggota Linmas yang di Fasilitasi 65% 108.000.000 Pemberdayaan Anggota Linmas Satpol PP Jumlah Anggota Linmas yang di Fasilitasi 60% 108.000.000 52 Penanganan Keamanan Masyarakat Satpol PP Jumlah Permasalahan yang ditangani 100 % 1.418.987.000 Penanganan Keamanan Masyarakat Satpol PP Jumlah Permasalahan yang ditangani 100 % 1.418.987.000

(40)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 40 IX Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Satpol PP Peresentase penanganan Kebakaran 65% 2.578.910.900 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Satpol PP Peresentase penanganan Kebakaran 65% 2.578.910.900 53 Kesiagaan Pengamanan PMK Satpol PP Jumlah anggota yang menangani kebakaran 100 % 876.910.900 Kesiagaan Pengamanan PMK Satpol PP Jumlah anggota yang menangani kebakaran 100 % 876.910.900 54 Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Kelengkapan Kerja Pasukan PMK Satpol PP Jumlah alat-alat kebakaran yang difasilitasi 100 % 427.000.000 Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Kelengkapan Kerja Satpol PP Jumlah alat-alat kebakaran yang difasilitasi 12 bln 427.000.000 55 Pemeliharaan Water Torn Satpol PP Jumlah water torn yg baik 100 % 25.000.000 Pemeliharaan Water Torn Satpol PP Jumlah water torn yg baik 12 bln 25.000.000

56 Bimbingan Dasar dan Sosialisasi pada masyarakat Satpol PP Jumlah peserta Sosialisasi

1 Kegiatan 50.000.000 Bimbingan Dasar dan Sosialisasi pada masyarakat Satpol PP Jumlah peserta Sosialisasi 1 kegiatan 50.000.000 57 Pembangunan Water Torn di dua titik Wilayah Satpol PP Jumlah water torn yang dibangun 100 % 300.000.000 Pembangunan Water Torn Satpol PP Jumlah water torn yang dibangun 100 % 300.000.000 58 Pemeliharaan pos pantau Jumlah Pos Pantau yg ditempati 1 700.000.000 Pemeliharaan pos pantau Satpol PP Jumlah Pos Pantau yg ditempati 1 700.000.000 59 Pengadaan sarana prasarana Satpol PP Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi 1 200.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Satpol pp Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi 1 200.000.000

(41)

Rencana Kerja Satpol PP 2020 41

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatkan kewaspadaan secara dini pada masyarakat, terutama terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat, serta penciptaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, terutama melalui peningkatan kompetensi institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan merupakan bagian proses perumusan rencana kerja, dalam prosesnya tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian strategis dan pilihan faktor kunci keberhasilan setelah diperhitungkan dan dipertimbangkan terhadap keterkaitan dengan visi dan misi. Adapun visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014-2018 adalah ”Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Nganjuk.” Sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Nganjuk terhadap Peraturan Daerah

2. Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) Di Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah melalui operasi penegakan Peraturan Daerah;

2. Terwujudnya K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) melalui operasi penertiban K3.

Referensi

Dokumen terkait

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Program Kerja yang ingin dicapai selama Tahun 2014 dengan memperhatikan

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Demikian Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO. RENCANA STRATEGIS

Melihat pada Tugas dan fungsi yang diberikan pada satuan polisi pamong praja tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan satuan polisi pamong praja sangat penting dalam