BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
S. MADE ALIT, SP PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641115 199303 1 011
Rp. Rp. target Rp.
1 2 3 5 6 7 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur bidang TIK
Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
484,000,000 532,400,000 1,016,400,000
Honorarium Pegawai Tidak tetap
Penggandaan 2,000 lbr Penggandaan
6,000 belanja surat kabar dan
majalah Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Dokumen Pengadaan Barang
dan Jasa
11
Dokumen Jumlah Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) 4
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
target target
630,000,000
300,000,000 330,000,000
20,000,000 22,000,000 42,000,000
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Administrasi Barang dan Jasa yang tersedia Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Rp. Rp. target Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
target target Dokumen Lembar Penilaian
Kinerja Kegiatan Penataan Kearsipan Prosentase Dokumen
yang terpelihara
95
% 4,000,000 95 % 4,400,000 95% 8,400,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar
Daerah
20
org/keg Perjalanan Dinas Luar
Daerah 30 org/keg 02Program peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
265,000,000 1,129,950,000 1,394,950,000
Kendaraan Roda Empat
1 Unit
Alat Bandwich ISP 1 Unit
Alat Ukur Tinggi Tower
(Altimeter) 1 Buah
Alat Ukur Radiasi 1 Buah
Filling Kabinet 2 Unit
Rak Besi Srver 1 unit
Lemari Besi 3 Unit
Printer 5 unit Printer Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Administrasi Barang dan Jasa yang tersedia
4,000,000 4,400,000 8,400,000
12,600,000
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat
495,000,000 495,000,000
150,000,000 165,000,000
Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
224,950,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan Gedung kantor yang tersedia
25,000,000 150,000,000 175,000,000
110,000,000 114,950,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
Rp. Rp. target Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
target target
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara
Ruangan Gedung Kantor yang direhab gedung kantor yang terpelihara
Service Peralatan Mesin 5 buah 20,000,000 20,000,000
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Jaringan
Jumlah Peralatan Jaringan yang terpelihara
Sevice Peralatan Jaringan
2 Kali 200,000,000 200,000,000
03Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
29,000,000 33,000,000 62,000,000
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin Finger Print
Mesin Absensi 1 unit 7,000,000 - 7,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pakaian Sipil Harian 15 org/stel 12,000,000 Pakaian Dinas Harian 25 org 16,500,000 28,500,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu kualitas SDM yang berkompeten dibidang komunikasi dan informatika
05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan
16,000,000 32,000,000 48,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan LKIP LKIP 1 Dokumen 2,000,000 LKIP 1 Dokumen 4,000,000 6,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Jumlah Laporan
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat yang terpelihara
Ruangan Gedung Kantor yang direhab
3 ruangan 50,000,000 60,000,000
80,000,000 90,000,000 170,000,000
Rp. Rp. target Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
target target
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen 2,000,000 Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen 4,000,000 6,000,000
Penyusunan SOP Perangakat Daerah
Jumlah Dokumen SOP
SOP 1 Dokumen 2,000,000 SOP 1 Dokumen 4,000,000 6,000,000
Penyusunan LPPD Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen LPPD
LPPD 1 Dokumen 2,000,000 LPPD 1 Dokumen 4,000,000
Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renja
Renja 1 Dokumen 2,000,000 Renja 1 Dokumen 4,000,000
Peyusunan Renstra Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
berbasis TIK Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
prosentase
Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP
Tersedianya
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Jumlah Dokumen Perencanaan
1 Dokumen 120,000,000 - 120,000,000
Pengkajian dan Penyusunan Peraturan mengenai Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 95,000,000 95,000,000
Penyusunan dan Pelaksanaan Standarisasi Pengolahan Jaringan Komunikasi data dan Pos
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 40,000,000 40,000,000
Penyusunan Perda tentang Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah Perda 1 Perda 80,000,000 80,000,000
Penyusunan Buku Profil Kab.Minahasa Tenggara
Jumlah Buku Profil 1 Buku 180,000,000 180,000,000
Pembangunan Comand Center dan Data Center dan Data Recovery Center (DRC) di Kabupaten Minahasa Tenggara
Jumlah Bangunan Kantor
1 Bangunan 1,581,000,000 1,581,000,000
Pembangunan Kantor Sandi Negara Jumlah Bangunan Kantor
1 Bangunan 2,000,000,000 2,000,000,000
Pengadaan Tower BTS Jumlah Tower 1 Tower 1,000,000,000 1,000,000,000
Pengadaan Tower Monorof Jumlah Tower RPU 1 Tower 150,000,000 150,000,000
Rp. Rp. target Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
target target
Pengadaan Call Center
Tersedianya Pelayanan Informasi
1 Paket 190,000,000 190,000,000
Pengadaan Jaringan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
Penyediaan Akses Internet di Kantor Pemerintah Kabupten Minahasa Tenggara
Prosentase meningkatnya akses internet di Pemkab
100% 1,836,000,000 1,836,000,000
Pengadaan CCTV di Kota Ratahan Jumlah CCTV yang tersedia
30 Titik 350,000,000 350,000,000
Pembangunan Desa Broadband Terpadu
Tersedianya jaringan atau akses internet bagi masyarakat
135 Desa 8,600,000,000 8,600,000,000
Penyediaan Akses Internet di Sekolah dan Puskesmas
Pengadaan Aplikasi Informasi dan Keluhan masyarakat pemerintah berbasis android (Qlue)
Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 150,000,000 150,000,000
Pengadaan Website Desa dan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIKEDA)
Jumlah Website Desa dan SIKEDA
12 Kecamatan 720,000,000 720,000,000
Pengadaan BTS dilokasi blank spot Jumlah BTS di lokasi Blank Spot
12 Lokasi 2,000,000,000 2,000,000,000
Pengadaan Anjungan Informasi Digital
Jumlah Anjungan Digital
2 buah 175,000,000 175,000,000
Pengadaan Papan Informasi Digital Jumlah Papan Informasi Digital
2 buah 350,000,000 350,000,000
Pengadaan SMS Center
Jumlah Aplikasi SMS Center
1 Aplikasi 75,000,000 75,000,000
Langganan Koneksi Jaringan Internet
Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan internet
31 PD 720,000,000 720,000,000
Pembuatan Video Profil Kabupaten Minahasa Tenggara
Jumlah Video Profil Kab. MITRA
1 Video 40,000,000 40,000,000
Pengadaan Instalasi PNS Box dan SiMantra
Tersedianyan Instalasi PNS Box dan Simantra
1 Paket 45,000,000 45,000,000
Peningkatan Keamanan Jaringan (Network Security)
Prosentase Peningkatan Keamanan Jaringan
95 % 45,000,000 45,000,000
Rp. Rp. target Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
target target
Pelayanan Pengaduan Publik
Jumlah pengaduan masyarakat
15 Pengaduan 30,000,000 30,000,000
Pengumpulan Data dan Informasi Kominfo
Jumlah Data-data informasi pembangunan yang tersedia
43 PD 15,000,000 15,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan WebsitePemerintah Daerah
Media center yang terkelola dengan baik
1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000
Operasional PPID
Jumlah Rakor PPID 4 kali 60,000,000 60,000,000
Monitoring dan Evaluasi Frekuensi Radio
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Frekuensi Radio
4 kali 20,000,000 20,000,000
Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Lembaga Jasa Pos telekomunikasi dan Frekuensi
Pendataan Pos dan Telekomunikasi (Jasa Titipan /Pengiriman, Warnet, Radio, TV Kabel, Wartel dll)
Jumlah Jasa Pos dan Telekomunikasi
Penerbitan Surat Ijin Amatir/Konsensi (SIAR) Radio 2 meter Band Radio Konvensional Konsesi/Komunikasi Radio Repeater Base Station Hand Help Unit/ Handy Talking (HT)
Jumlah Penerbitan
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMINFO
125,000,000 250,000,000 355,000,000
Sosialisasi PNS berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju e-government
Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi
75 org 30,000,000 30,000,000
Sosialisasi ber-internet sehat dan aman pada lembaga pendidikan
Jumlah Pelajar yang mengikuti sosialisasi
100 org 40,000,000 40,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundangan Penyiaran, KIP,KIM dan Undang-undang ITE
Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi
75 org 30,000,000 30,000,000
Bimtek Bidang Aplikasi Telematika, Postel, Jaringan dan Komunikasi Data
Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek
3 org 50,000,000 50,000,000
Rp. Rp. target Rp.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
target target
Sosialisasi Penggunaan Frequensi (opperating prosedur sandi)
Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi
Program kerjasama informasi dan media massa
Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa
205,000,000 230,000,000 435,000,000
Sosialisasi dan Pembentukan PPID
Jumlah Peserta Sosialisasi
200 org 25,000,000 25,000,000
Pembentukan Dewan dan Relawan TIK
Jumlah Pengurus Dewan dan Rewalan TIK
12 org 25,000,000 25,000,000
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Jumlah KIM yang terbentuk
6 kelompok 25,000,000 6 kelompok 25,000,000 50,000,000
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Meningkatnya Jumlah KIM dan pemberdayaannya
6 kelompok 35,000,000 35,000,000
Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Penyebaran Informasi lewat media
240,000,000
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah Baliho dan Banner
40,000,000
90,000,000 150,000,000