• Tidak ada hasil yang ditemukan

MADE ALIT, SP PEMBINA TINGKAT I

Dalam dokumen RENCANA STRATEGI (RENSTRA) (Halaman 47-54)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

S. MADE ALIT, SP PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19641115 199303 1 011

Rp. Rp. target Rp.

1 2 3 5 6 7 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur bidang TIK

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

484,000,000 532,400,000 1,016,400,000

Honorarium Pegawai Tidak tetap

Penggandaan 2,000 lbr Penggandaan

6,000 belanja surat kabar dan

majalah Rekonsiliasi Laporan

Keuangan Dokumen Pengadaan Barang

dan Jasa

11

Dokumen Jumlah Dokumen

Pengadaan Barang dan Jasa

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) 4

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

target target

630,000,000

300,000,000 330,000,000

20,000,000 22,000,000 42,000,000

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Administrasi Barang dan Jasa yang tersedia Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Keuangan

Rp. Rp. target Rp.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

target target Dokumen Lembar Penilaian

Kinerja Kegiatan Penataan Kearsipan Prosentase Dokumen

yang terpelihara

95

% 4,000,000 95 % 4,400,000 95% 8,400,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar

Daerah

20

org/keg Perjalanan Dinas Luar

Daerah 30 org/keg 02Program peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

265,000,000 1,129,950,000 1,394,950,000

Kendaraan Roda Empat

1 Unit

Alat Bandwich ISP 1 Unit

Alat Ukur Tinggi Tower

(Altimeter) 1 Buah

Alat Ukur Radiasi 1 Buah

Filling Kabinet 2 Unit

Rak Besi Srver 1 unit

Lemari Besi 3 Unit

Printer 5 unit Printer Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Administrasi Barang dan Jasa yang tersedia

4,000,000 4,400,000 8,400,000

12,600,000

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat

495,000,000 495,000,000

150,000,000 165,000,000

Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

224,950,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan Gedung kantor yang tersedia

25,000,000 150,000,000 175,000,000

110,000,000 114,950,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

Rp. Rp. target Rp.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

target target

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara

Ruangan Gedung Kantor yang direhab gedung kantor yang terpelihara

Service Peralatan Mesin 5 buah 20,000,000 20,000,000

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Jaringan

Jumlah Peralatan Jaringan yang terpelihara

Sevice Peralatan Jaringan

2 Kali 200,000,000 200,000,000

03Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

29,000,000 33,000,000 62,000,000

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin Finger Print

Mesin Absensi 1 unit 7,000,000 - 7,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian Sipil Harian 15 org/stel 12,000,000 Pakaian Dinas Harian 25 org 16,500,000 28,500,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu kualitas SDM yang berkompeten dibidang komunikasi dan informatika

05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah SDM

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan

16,000,000 32,000,000 48,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan LKIP LKIP 1 Dokumen 2,000,000 LKIP 1 Dokumen 4,000,000 6,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Jumlah Laporan

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat yang terpelihara

Ruangan Gedung Kantor yang direhab

3 ruangan 50,000,000 60,000,000

80,000,000 90,000,000 170,000,000

Rp. Rp. target Rp.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

target target

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 2,000,000 Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 4,000,000 6,000,000

Penyusunan SOP Perangakat Daerah

Jumlah Dokumen SOP

SOP 1 Dokumen 2,000,000 SOP 1 Dokumen 4,000,000 6,000,000

Penyusunan LPPD Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen LPPD

LPPD 1 Dokumen 2,000,000 LPPD 1 Dokumen 4,000,000

Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renja

Renja 1 Dokumen 2,000,000 Renja 1 Dokumen 4,000,000

Peyusunan Renstra Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

berbasis TIK Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

prosentase

Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP

Tersedianya

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah Dokumen Perencanaan

1 Dokumen 120,000,000 - 120,000,000

Pengkajian dan Penyusunan Peraturan mengenai Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 95,000,000 95,000,000

Penyusunan dan Pelaksanaan Standarisasi Pengolahan Jaringan Komunikasi data dan Pos

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 40,000,000 40,000,000

Penyusunan Perda tentang Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah Perda 1 Perda 80,000,000 80,000,000

Penyusunan Buku Profil Kab.Minahasa Tenggara

Jumlah Buku Profil 1 Buku 180,000,000 180,000,000

Pembangunan Comand Center dan Data Center dan Data Recovery Center (DRC) di Kabupaten Minahasa Tenggara

Jumlah Bangunan Kantor

1 Bangunan 1,581,000,000 1,581,000,000

Pembangunan Kantor Sandi Negara Jumlah Bangunan Kantor

1 Bangunan 2,000,000,000 2,000,000,000

Pengadaan Tower BTS Jumlah Tower 1 Tower 1,000,000,000 1,000,000,000

Pengadaan Tower Monorof Jumlah Tower RPU 1 Tower 150,000,000 150,000,000

Rp. Rp. target Rp.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

target target

Pengadaan Call Center

Tersedianya Pelayanan Informasi

1 Paket 190,000,000 190,000,000

Pengadaan Jaringan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

Penyediaan Akses Internet di Kantor Pemerintah Kabupten Minahasa Tenggara

Prosentase meningkatnya akses internet di Pemkab

100% 1,836,000,000 1,836,000,000

Pengadaan CCTV di Kota Ratahan Jumlah CCTV yang tersedia

30 Titik 350,000,000 350,000,000

Pembangunan Desa Broadband Terpadu

Tersedianya jaringan atau akses internet bagi masyarakat

135 Desa 8,600,000,000 8,600,000,000

Penyediaan Akses Internet di Sekolah dan Puskesmas

Pengadaan Aplikasi Informasi dan Keluhan masyarakat pemerintah berbasis android (Qlue)

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 150,000,000 150,000,000

Pengadaan Website Desa dan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIKEDA)

Jumlah Website Desa dan SIKEDA

12 Kecamatan 720,000,000 720,000,000

Pengadaan BTS dilokasi blank spot Jumlah BTS di lokasi Blank Spot

12 Lokasi 2,000,000,000 2,000,000,000

Pengadaan Anjungan Informasi Digital

Jumlah Anjungan Digital

2 buah 175,000,000 175,000,000

Pengadaan Papan Informasi Digital Jumlah Papan Informasi Digital

2 buah 350,000,000 350,000,000

Pengadaan SMS Center

Jumlah Aplikasi SMS Center

1 Aplikasi 75,000,000 75,000,000

Langganan Koneksi Jaringan Internet

Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan internet

31 PD 720,000,000 720,000,000

Pembuatan Video Profil Kabupaten Minahasa Tenggara

Jumlah Video Profil Kab. MITRA

1 Video 40,000,000 40,000,000

Pengadaan Instalasi PNS Box dan SiMantra

Tersedianyan Instalasi PNS Box dan Simantra

1 Paket 45,000,000 45,000,000

Peningkatan Keamanan Jaringan (Network Security)

Prosentase Peningkatan Keamanan Jaringan

95 % 45,000,000 45,000,000

Rp. Rp. target Rp.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

target target

Pelayanan Pengaduan Publik

Jumlah pengaduan masyarakat

15 Pengaduan 30,000,000 30,000,000

Pengumpulan Data dan Informasi Kominfo

Jumlah Data-data informasi pembangunan yang tersedia

43 PD 15,000,000 15,000,000

Pengelolaan dan Pengembangan WebsitePemerintah Daerah

Media center yang terkelola dengan baik

1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000

Operasional PPID

Jumlah Rakor PPID 4 kali 60,000,000 60,000,000

Monitoring dan Evaluasi Frekuensi Radio

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Frekuensi Radio

4 kali 20,000,000 20,000,000

Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Lembaga Jasa Pos telekomunikasi dan Frekuensi

Pendataan Pos dan Telekomunikasi (Jasa Titipan /Pengiriman, Warnet, Radio, TV Kabel, Wartel dll)

Jumlah Jasa Pos dan Telekomunikasi

Penerbitan Surat Ijin Amatir/Konsensi (SIAR) Radio 2 meter Band Radio Konvensional Konsesi/Komunikasi Radio Repeater Base Station Hand Help Unit/ Handy Talking (HT)

Jumlah Penerbitan

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMINFO

125,000,000 250,000,000 355,000,000

Sosialisasi PNS berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju e-government

Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi

75 org 30,000,000 30,000,000

Sosialisasi ber-internet sehat dan aman pada lembaga pendidikan

Jumlah Pelajar yang mengikuti sosialisasi

100 org 40,000,000 40,000,000

Sosialisasi Peraturan Perundangan Penyiaran, KIP,KIM dan Undang-undang ITE

Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi

75 org 30,000,000 30,000,000

Bimtek Bidang Aplikasi Telematika, Postel, Jaringan dan Komunikasi Data

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek

3 org 50,000,000 50,000,000

Rp. Rp. target Rp.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

target target

Sosialisasi Penggunaan Frequensi (opperating prosedur sandi)

Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi

Program kerjasama informasi dan media massa

Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa

205,000,000 230,000,000 435,000,000

Sosialisasi dan Pembentukan PPID

Jumlah Peserta Sosialisasi

200 org 25,000,000 25,000,000

Pembentukan Dewan dan Relawan TIK

Jumlah Pengurus Dewan dan Rewalan TIK

12 org 25,000,000 25,000,000

Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Jumlah KIM yang terbentuk

6 kelompok 25,000,000 6 kelompok 25,000,000 50,000,000

Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Meningkatnya Jumlah KIM dan pemberdayaannya

6 kelompok 35,000,000 35,000,000

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Penyebaran Informasi lewat media

240,000,000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah Baliho dan Banner

40,000,000

90,000,000 150,000,000

Dalam dokumen RENCANA STRATEGI (RENSTRA) (Halaman 47-54)

Dokumen terkait