B. LAPORAN OPERASIONAL
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2019 sebesar Rp
- -Jumlah Pendapatan Transfer-LO
a. Transfer Pemerintah Pusat-LO Rp 0,00
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Rp 0,00 c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Rp 0,00 d. Bantuan Keuangan-LO Rp 0,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2019 sebesar Rp
0,00. Penjelasan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Lain-Lain Pendapatan Yang
Sah-LO Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/(Penurunan)
1 Pendapatan Hibah - LO - - -
2 Dana Darurat - LO - -
3 Pendapatan Lainnya -LO - -
Jumlah - - -
a. Pendapatan Hibah-LO Rp 0,00 b. Dana Daruarat-LO Rp 0,00 c. Pendapatan Lainnya-LO Rp 0,00
1.4 Surplus Non Operasional-LO tahun 2019 sebesar Rp 0,00. Penjelasan lebih rinci dijelaskan sebagaimana tabel berikut:
No Surplus Non Operasional - LO Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/(Penurunan)
1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO - - - 2 Surplus Penyelesaian Kew ajiban Jangka
Panjang-LO
- - - Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya-LO
- - -
Jum lah - - -
a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp 0,00
b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp0,00 c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp0,00
2. BEBAN-LO ………Rp8.053.744.734,35
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.
Beban diukur dan dicatat sebesar
• Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang, • Nilai aset yang dikonsumsi,
• Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Realisasi beban-LO tahun 2019 dan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:
No. Jenis Beban Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/
(Penurunan)
1 Beban Operasi 8,053,744,734.35 8,790,012,818 (736,268,084.04) 2 Beban Transfer - - -3 Defisit Non Operasional - - -4 Beban Luar Biasa - -
-Jum lah 8,053,744,734.35 8,790,012,818.39 (736,268,084.04)
Beban-LO tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (Rp736.268.084,04) atau 8,38 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2018. Dalam penjelasan CALK tentang Beban-LO berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.
2.1 Beban Operasi ………Rp8.053.744.734,35
Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan lain-lain. Beban Operasi tahun 2019 sebesar Rp8.053.744.734,35 mengalami penurunan sebesar (Rp736.268.084,04) atau 8,38 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
No. Jenis Beban Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/ (Penurunan) a Beban Pegaw ai - LO 2,101,543,785.00 2,861,665,095.00 (760,121,310.00) b Beban Barang dan Jasa 4,943,609,748.00 5,176,790,991.00 (233,181,243.00) c Beban Bunga - - -d Beban Subsidi - - -e Beban Hibah - 185,670,000.00 (185,670,000.00) f Beban Bantuan Sosial - - -g Beban Penyusutan dan Amortisasi 1,008,528,181.47 565,788,529.64 442,739,651.83 h Beban Penyisihan Piutang 63,019.88 98,202.75 (35,182.87)
i Beban Lain-lain - - -Jumlah 8,053,744,734.35 8,790,012,818.39 (736,268,084.04)
a. Beban Pegawai-LO tahun 2019 sebesar Rp2.101.543.785,00 mengalami
penurunan sebesar Rp760.121.310,00 atau 26,56 persen jika
dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/
(Penurunan)
1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 2,082,543,785.00 2,845,415,095.00 (762,871,310.00)
2
Beban Tambahan Penghasilan PNS -
LO - -
-3
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
- -
-4
Beban Insentif Pemungutan Pajak
Daerah - -
-5
Beban Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah 19,000,000.00 16,250,000.00 2,750,000.00
2,101,543,785.00
2,861,665,095.00 (760,121,310.00) Beban Pegaw ai - LO
Jumlah
Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp2.098.393.409,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp2.101.543.785,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp3.150.376,00 yang merupakan utang beban pegawai tahun 2019.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:
Belanja Pegaw ai-LRA ke Beban Pegaw ai - LO
Debet Utang Beban Pegaw ai th.2019 Utang Beban Pegaw ai th.sebelum nya yg dibayar Reclas Beban Kredit
1 Beban Gaji dan Tunjangan 2,079,393,409.00 3,150,376.00 - - 2,082,543,785.00 2 Beban Tambahan
Penghasilan PNS - - - - -3 Beban Penerimaan Lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - - - 4 Beban Insentif Pemungutan
Pajak Daerah - - - - -5 Beban Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00 6 Beban Pegaw ai BLUD - - - -
-2,098,393,409.00 3,150,376.00 - - 2,101,543,785.00 LO Jum lah No Uraian LRA Kredit
b. Beban Barang dan Jasa tahun 2019 sebesar Rp4.943.609.748,00 mengalami penurunan sebesar Rp233.181.243,00 atau 4,50 persen jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/(Penurunan)
1 Beban Persediaan 859,969,000.00 1,198,727,050.00 (338,758,050.00)
2 Beban Jasa 3,183,049,315.00 2,615,639,379.00 567,409,936.00
3 Beban Pemeliharaan 243,880,600.00 455,477,200.00 (211,596,600.00)
4 Beban Perjalanan Dinas 656,710,833.00 906,947,362.00 (250,236,529.00)
4,943,609,748.00
5,176,790,991.00 (233,181,243.00)
Beban Barang dan Jasa - LO
Jum lah
b.1. Beban Persediaan-LO tahun 2019 sebesar Rp859.969.000,00
mengalami penurunan sebesar (Rp338.758.050,00) atau 28,26 persen jika dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/
(Penurunan) 1 Beban Bahan Pakai Habis 164,821,000.00 343,622,500.00 (178,801,500.00) 2 Beban Persediaan Bahan/ Material 107,647,000.00 121,496,500.00 (13,849,500.00) 3 Beban Cetak dan Penggandaan 265,784,000.00 318,813,050.00 (53,029,050.00)
4
Beban Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - -5 Beban Makanan dan Minuman 307,717,000.00 315,295,000.00 (7,578,000.00) 6 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - 26,800,000.00 (26,800,000.00)
7
Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari
tertentu 14,000,000.00 72,700,000.00 (58,700,000.00) 859,969,000.00
1,198,727,050.00 (338,758,050.00) Beban Persediaan-LO
Jumlah
Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp844.914.000,00 sedangkan Beban Persediaan-LO sebesar Rp859.969.000,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp15.055.000,00 yang dikarenakan karena :
1. Pemakaian persediaan akhir tahun 2018 sebesar Rp27.568.500,00 yang menambah beban persediaan-LO.
2. Adanya persediaan akhir tahun 2019 sebesar Rp12.513.500,00 yang mengurangi beban persediaan-LO.
Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO
Jum lah Jum lah
1 Beban Bahan Pakai Habis 155,536,000.00 21,798,500.00 12,513,500.00 164,821,000.00 2
Beban Persediaan Bahan/
Material 107,647,000.00 - - 107,647,000.00 3 Beban Cetak dan Penggandaan 260,014,000.00 5,770,000.00 - 265,784,000.00
4
Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan
kepada Pihak - - - -5
Beban Makanan dan
Minuman 307,717,000.00 - - 307,717,000.00 6
Beban Pakaian Dinas dan
Atributnya 14,000,000.00 - - 14,000,000.00 7 Beban Pakaian Kerja - - -
-844,914,000.00
27,568,500.00 12,513,500.00 859,969,000.00
Kredit
Beban LO
Jum lah
No Beban Persediaan LRA
Debet
Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO Pem akaian Persediaan th.2018
Belanja m odal yang tidak dikapitalisasi
Reclas Beban Jum lah
1 Beban Bahan Pakai Habis 21,798,500.00 - 21,798,500.00
2
Beban Persediaan Bahan/
Material - - -3 Beban Cetak dan Penggandaan 5,770,000.00 - 5,770,000.00
4
Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak
5
Beban Makanan dan Minuman
6
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
7 Beban Pakaian Kerja - - - -27,568,500.00
- - 27,568,500.00
Jum lah No Beban Persediaan
Debet
Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO
Persediaan th.2019 Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Tetap Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Lain
Reclas Beban Jum lah
1 Beban Bahan Pakai Habis 12,513,500.00 - - - 12,513,500.00 2
Beban Persediaan Bahan/
Material - - - -3 Beban Cetak dan Penggandaan - - - -
-4
Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5
Beban Makanan dan Minuman
6
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
7 Beban Pakaian Kerja - - - -12,513,500.00
- - - 12,513,500.00
Kredit
Jum lah No Belanja Persediaan
b.2 Beban Jasa-LO tahun 2019 sebesar Rp 3.183.049.315,00
mengalami kenaikan sebesar Rp 567.409.936,00 atau 21,69 persen jika dibandingkan dengan Beban-Jasa LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/ (Penurunan)
1 Beban Jasa Kantor 2,062,107,065.00 1,242,636,879.00 819,470,186.00 2 Beban Sew a Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22,473,000.00 77,957,000.00 (55,484,000.00) 3 Beban Sew a Sarana Mobilitas 1,500,000.00 1,650,000.00 (150,000.00) 4 Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16,061,000.00 25,833,000.00 (9,772,000.00) 5 Beban Jasa Konsultasi 241,487,500.00 144,387,500.00 97,100,000.00 6 Beban Beasisw a Pendidikan PNS - -
-7
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS 173,200,000.00 145,750,000.00 27,450,000.00 8 Beban Honorarium Non Pegaw ai 67,665,000.00 108,120,000.00 (40,455,000.00) 9 Beban Honorarium PNS - LO 136,830,000.00 494,875,000.00 (358,045,000.00) 10 Beban Honorarium Non PNS - LO 461,725,750.00 324,870,000.00 136,855,750.00
11
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat - - -12 Beban Barang Dana BOS - - -13 Beban barang & jasa BLUD - - -14 Beban barang dibaw ah nilai kapitalisasi 49,560,000.00 (49,560,000.00)
15
Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan
kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - -3,183,049,315.00
2,615,639,379.00 567,409,936.00 Beban Jasa - LO
Jumlah
Belanja LRA sebesar Rp3.472.876.281,00 sedangkan Beban Jasa-LO sebesar Rp3.183.049.315,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp289.826.966,00 yang dikarenakan karena :
1. Utang Jasa selama tahun 2019 sebesar Rp7.454.034,00 yang menambah beban jasa-LO.
2. Utang Jasa tahun 2018 yang dibayar tahun 2019 sebesar Rp5.799.000,00 yang mengurangi beban jasa-LO.
3. Beban jasa konsultasi senilai Rp291.482.000,00 yang dikapitalisasi menjadi asset lainnya (software) sehingga mengurangi beban jasa-LO.
Jum lah Jum lah
1 Beban Jasa Kantor 2,060,452,031.00 7,454,034.00 5,799,000.00 2,062,107,065.00 2 Beban Sew a
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
22,473,000.00
- - 22,473,000.00
3 Beban Sew a Sarana Mobilitas 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 4 Beban Sew a Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
16,061,000.00
- - 16,061,000.00
5 Beban Jasa Konsultasi 532,969,500.00 - 291,482,000.00 241,487,500.00 6 Beban Beasisw a Pendidikan PNS - - - -7 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
173,200,000.00
- - 173,200,000.00
8 Beban Honorarium Non Pegaw ai 67,665,000.00 - - 67,665,000.00 9 Beban Honorarium PNS - LO 136,830,000.00 - - 136,830,000.00 10 Beban Honorarium Non PNS - LO 461,725,750.00 - - 461,725,750.00 11 Beban Uang untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
- - -12 Beban Barang Dana BOS - - - -13 Beban barang & jasa BLUD - - - -14 Beban barang dibaw ah nilai
kapitalisasi
- - -15 Beban Bantuan Sosial Barang yang
Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - -3,472,876,281.00 7,454,034.00 297,281,000.00 3,183,049,315.00 LO Jumlah
No Uraian LRA Debet Kredit
Pem akaian Persediaan th.2018 Utang Beban tahun 2019 Belanja m odal yg tidak dikapitalisasi Reclas Beban
Debet Jum lah
1 Beban Jasa Kantor 7,454,034.00 - 7,454,034.00
2 Beban Sew a
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3 Beban Sew a Sarana Mobilitas
-4 Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 Beban Jasa Konsultasi -
-6 Beban Beasisw a Pendidikan PNS
-7 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
8 Beban Honorarium Non Pegaw ai
-9 Beban Honorarium PNS - LO -
-10 Beban Honorarium Non PNS - LO
-11 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
12 Beban Barang Dana BOS - - - -13 Beban barang & jasa BLUD - - - -14 Beban barang dibaw ah nilai
kapitalisasi
- -
-15 Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 7,454,034.00 - - 7,454,034.00 Jumlah
Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO
No Uraian
persediaan akir tahun 2018 Utang Beban tahun sebelumnya yg dibayar tahun 2019
Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap
Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Lain
Reclas Beban
Kredit Jumlah
1 Beban Jasa Kantor - 5,799,000.00 - - 5,799,000.00 2 Beban Sew a
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
-3 Beban Sew a Sarana Mobilitas
-4 Beban Sew a Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
-5 Beban Jasa Konsultasi - 291,482,000.00 291,482,000.00
6 Beban Beasisw a Pendidikan PNS
-7 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS -
-8 Beban Honorarium Non Pegaw ai
-9 Beban Honorarium PNS - LO - - - -10 Beban Honorarium Non PNS - LO - -11 Beban Uang untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
-12 Beban Barang Dana BOS - - - - -13 Beban barang & jasa BLUD - - - - -14 Beban barang dibaw ah nilai
kapitalisasi
-15
Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5,799,000.00 - 291,482,000.00 - 297,281,000.00 Jumlah
Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO
No Uraian
Kredit
b.3 Beban Pemeliharaan-LO tahun 2019 sebesar Rp243.880.600,00
mengalami penurunan sebesar Rp211.596.600,00 atau 46,46 persen jika dibandingkan dengan Beban-Pemeliharaan LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/
(Penurunan)
1 Beban Jasa Service 3,917,500.00 7,187,000.00 (3,269,500.00) 2 Beban Penggantian Suku Cadang 31,842,000.00 33,594,000.00 (1,752,000.00) 3 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 3,814,000.00 3,430,000.00 384,000.00 4 Beban Pemeliharan Tanah - - -5 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin 204,307,100.00 134,991,200.00 69,315,900.00 6 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan - 276,275,000.00 (276,275,000.00)
7
Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi,
dan Jaringan - - -8 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - -
-243,880,600.00
455,477,200.00 (211,596,600.00) Beban Pem eliharaan - LO
Jum lah
Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp291.041.284,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp243.880.600,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp47.160.884,00 yang dikarenakan terdapat belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap yaitu bangunan gedung tempat ibadah permanen dan bangunan gedung pertemuan permanen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tebal berikut:
Debet B.modal yg tdk
dikapitalisasi
Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke
Aset Tetap
Reclas Beban Kredit
1 Beban Jasa Service 3,917,500.00 - - - 3,917,500.00 2
Beban Penggantian Suku Cadang 31,842,000.00 - - - 31,842,000.00 3
Beban Pajak Kendaraan Bermotor 3,814,000.00 - - - 3,814,000.00 4 Beban Pemeliharan Peralatan dan
Mesin 204,307,100.00 - - - 204,307,100.00 5 Beban Pemeliharan Gedung dan
Bangunan 47,160,684.00 - 47,160,684.00 - -6 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi,
dan Jaringan - - -7 Belanja Pemeliharan Aset Tetap
Lainnya - - - - -291,041,284.00 - 47,160,684.00 - 243,880,600.00 Kredit LO Jumlah Beban Pemeliharaan LRA ke LO
No Uraian LRA
b.4 Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2019 sebesar Rp656.710.833,00
mengalami penurunan sebesar Rp250.236.529,00 atau 27,59 persen jika dibandingkan dengan Beban-Perjalanan Dinas- LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/
(Penurunan)
1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 156,714,210.00 234,783,956.00 (78,069,746.00)
2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 499,996,623.00 672,163,406.00 (172,166,783.00)
3 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri - - -656,710,833.00
906,947,362.00 (250,236,529.00) Jumlah
Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp656.710.210,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas -LO sebesar Rp656.710.210,00. Jadi tidak terdapat selisih. No Uraian LRA Belanja modal yg tdk dikapitalisasi Reclas Beban Debet
Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap dan Aset Lain
Reclas Beban
Kredit LO
1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 156,714,210.00 - - - - 156,714,210.00 2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 499,996,623.00 - - - - 499,996,623.00 3 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri - - - - -
-656,710,833.00
- - - - 656,710,833.00 Beban Pemeliharaan LRA ke LO
Jumlah
c. Beban bunga sebesar Rp0,00 d. Beban Subsidi sebesar Rp0,00 e. Beban Hibah sebesar Rp0,00
f. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00
g. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.008.528.181,47 mengalami kenaikan sebesar Rp442.739.651,83 atau 78,25 persen jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Beban Penyusutan dan Amortisasi
No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018
Kenaikan/ (Penurunan)
1Beban Penyusutan Alat
Angkutan Darat Bermotor 2,134,469.71 25,874,131.00 -23,739,661.29 2Beban Penyusutan Alat
Bengkel Bermesin 262,400.00 262,400.00 0.00
3 Beban Penyusutan Alat Ukur 924,600.00 2,658,933.00 -1,734,333.00
4 Beban Penyusutan Alat Kantor 84,498,114.20 45,486,029.00 39,012,085.20
5Beban Penyusutan Alat Rumah
Tangga 82,505,424.00 60,350,290.20 22,155,133.80 6 Beban Penyusutan Komputer 518,351,163.40 305,640,325.44 212,710,837.96
7Beban Penyusutan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat Pejabat 10,699,174.40 10,977,036.00 -277,861.60 8 Beban Penyusutan Alat Studio 10,949,098.00 34,004,305.00 -23,055,207.00
9Beban Penyusutan Alat
Komunikasi 6,118,767.20 0.00 6,118,767.20
10Beban Penyusutan Peralatan
Pemancar 37,386,925.00 30,763,734.00 6,623,191.00 11Beban Penyusutan
Persenjataan Non Senjata Api 6,705,372.33 0.00 6,705,372.33 12Beban Penyusutan Bangunan
Gedung Tempat Kerja 36,240,770.53 36,243,067.00 -2,296.47 13Beban Penyusutan Bangunan
Menara 15,341,950.00 13,528,279.00 1,813,671.00 14Beban Penyusutan Jaringan
Listrik 498,437.50 0.00 498,437.50
15Beban Amortisasi Aset Tidak
Berwujud 195,911,515.20 0.00 195,911,515.20
Jumlah 1,008,528,181.47 565,788,529.64 442,739,651.83 h. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp63.019,88 mengalami penurunan
sebesar Rp35.182,87 atau 35,83 persen jika dibandingkan dengan penyisihan piutang tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Beban Penyisihan Piutang
No. Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/(Penurunan)
1 Penyisihan Piutang 63,019.88 98,202.75 (35,182.87)
i. Beban Lain-lain sebesar Rp00,00
2.3 Defisit Non Operasional...Rp0,00
2.4 Beban Luar Biasa...Rp0,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LO...(Rp7.639.094.061,35)