• Tidak ada hasil yang ditemukan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2019 sebesar Rp

B. LAPORAN OPERASIONAL

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2019 sebesar Rp

- -Jumlah Pendapatan Transfer-LO

a. Transfer Pemerintah Pusat-LO Rp 0,00

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Rp 0,00 c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Rp 0,00 d. Bantuan Keuangan-LO Rp 0,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2019 sebesar Rp

0,00. Penjelasan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

No Lain-Lain Pendapatan Yang

Sah-LO Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/(Penurunan)

1 Pendapatan Hibah - LO - - -

2 Dana Darurat - LO - -

3 Pendapatan Lainnya -LO - -

Jumlah - - -

a. Pendapatan Hibah-LO Rp 0,00 b. Dana Daruarat-LO Rp 0,00 c. Pendapatan Lainnya-LO Rp 0,00

1.4 Surplus Non Operasional-LO tahun 2019 sebesar Rp 0,00. Penjelasan lebih rinci dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

No Surplus Non Operasional - LO Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/(Penurunan)

1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO - - - 2 Surplus Penyelesaian Kew ajiban Jangka

Panjang-LO

- - - Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya-LO

- - -

Jum lah - - -

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp 0,00

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp0,00 c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp0,00

2. BEBAN-LO ………Rp8.053.744.734,35

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar

• Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang, • Nilai aset yang dikonsumsi,

• Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi beban-LO tahun 2019 dan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No. Jenis Beban Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/

(Penurunan)

1 Beban Operasi 8,053,744,734.35 8,790,012,818 (736,268,084.04) 2 Beban Transfer - - -3 Defisit Non Operasional - - -4 Beban Luar Biasa - -

-Jum lah 8,053,744,734.35 8,790,012,818.39 (736,268,084.04)

Beban-LO tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (Rp736.268.084,04) atau 8,38 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2018. Dalam penjelasan CALK tentang Beban-LO berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

2.1 Beban Operasi ………Rp8.053.744.734,35

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan lain-lain. Beban Operasi tahun 2019 sebesar Rp8.053.744.734,35 mengalami penurunan sebesar (Rp736.268.084,04) atau 8,38 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No. Jenis Beban Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/ (Penurunan) a Beban Pegaw ai - LO 2,101,543,785.00 2,861,665,095.00 (760,121,310.00) b Beban Barang dan Jasa 4,943,609,748.00 5,176,790,991.00 (233,181,243.00) c Beban Bunga - - -d Beban Subsidi - - -e Beban Hibah - 185,670,000.00 (185,670,000.00) f Beban Bantuan Sosial - - -g Beban Penyusutan dan Amortisasi 1,008,528,181.47 565,788,529.64 442,739,651.83 h Beban Penyisihan Piutang 63,019.88 98,202.75 (35,182.87)

i Beban Lain-lain - - -Jumlah 8,053,744,734.35 8,790,012,818.39 (736,268,084.04)

a. Beban Pegawai-LO tahun 2019 sebesar Rp2.101.543.785,00 mengalami

penurunan sebesar Rp760.121.310,00 atau 26,56 persen jika

dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/

(Penurunan)

1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 2,082,543,785.00 2,845,415,095.00 (762,871,310.00)

2

Beban Tambahan Penghasilan PNS -

LO - -

-3

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

- -

-4

Beban Insentif Pemungutan Pajak

Daerah - -

-5

Beban Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah 19,000,000.00 16,250,000.00 2,750,000.00

2,101,543,785.00

2,861,665,095.00 (760,121,310.00) Beban Pegaw ai - LO

Jumlah

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp2.098.393.409,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp2.101.543.785,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp3.150.376,00 yang merupakan utang beban pegawai tahun 2019.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Belanja Pegaw ai-LRA ke Beban Pegaw ai - LO

Debet Utang Beban Pegaw ai th.2019 Utang Beban Pegaw ai th.sebelum nya yg dibayar Reclas Beban Kredit

1 Beban Gaji dan Tunjangan 2,079,393,409.00 3,150,376.00 - - 2,082,543,785.00 2 Beban Tambahan

Penghasilan PNS - - - - -3 Beban Penerimaan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - - - 4 Beban Insentif Pemungutan

Pajak Daerah - - - - -5 Beban Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00 6 Beban Pegaw ai BLUD - - - -

-2,098,393,409.00 3,150,376.00 - - 2,101,543,785.00 LO Jum lah No Uraian LRA Kredit

b. Beban Barang dan Jasa tahun 2019 sebesar Rp4.943.609.748,00 mengalami penurunan sebesar Rp233.181.243,00 atau 4,50 persen jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/(Penurunan)

1 Beban Persediaan 859,969,000.00 1,198,727,050.00 (338,758,050.00)

2 Beban Jasa 3,183,049,315.00 2,615,639,379.00 567,409,936.00

3 Beban Pemeliharaan 243,880,600.00 455,477,200.00 (211,596,600.00)

4 Beban Perjalanan Dinas 656,710,833.00 906,947,362.00 (250,236,529.00)

4,943,609,748.00

5,176,790,991.00 (233,181,243.00)

Beban Barang dan Jasa - LO

Jum lah

b.1. Beban Persediaan-LO tahun 2019 sebesar Rp859.969.000,00

mengalami penurunan sebesar (Rp338.758.050,00) atau 28,26 persen jika dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/

(Penurunan) 1 Beban Bahan Pakai Habis 164,821,000.00 343,622,500.00 (178,801,500.00) 2 Beban Persediaan Bahan/ Material 107,647,000.00 121,496,500.00 (13,849,500.00) 3 Beban Cetak dan Penggandaan 265,784,000.00 318,813,050.00 (53,029,050.00)

4

Beban Barang Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - -5 Beban Makanan dan Minuman 307,717,000.00 315,295,000.00 (7,578,000.00) 6 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - 26,800,000.00 (26,800,000.00)

7

Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari

tertentu 14,000,000.00 72,700,000.00 (58,700,000.00) 859,969,000.00

1,198,727,050.00 (338,758,050.00) Beban Persediaan-LO

Jumlah

Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp844.914.000,00 sedangkan Beban Persediaan-LO sebesar Rp859.969.000,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp15.055.000,00 yang dikarenakan karena :

1. Pemakaian persediaan akhir tahun 2018 sebesar Rp27.568.500,00 yang menambah beban persediaan-LO.

2. Adanya persediaan akhir tahun 2019 sebesar Rp12.513.500,00 yang mengurangi beban persediaan-LO.

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

Jum lah Jum lah

1 Beban Bahan Pakai Habis 155,536,000.00 21,798,500.00 12,513,500.00 164,821,000.00 2

Beban Persediaan Bahan/

Material 107,647,000.00 - - 107,647,000.00 3 Beban Cetak dan Penggandaan 260,014,000.00 5,770,000.00 - 265,784,000.00

4

Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan

kepada Pihak - - - -5

Beban Makanan dan

Minuman 307,717,000.00 - - 307,717,000.00 6

Beban Pakaian Dinas dan

Atributnya 14,000,000.00 - - 14,000,000.00 7 Beban Pakaian Kerja - - -

-844,914,000.00

27,568,500.00 12,513,500.00 859,969,000.00

Kredit

Beban LO

Jum lah

No Beban Persediaan LRA

Debet

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO Pem akaian Persediaan th.2018

Belanja m odal yang tidak dikapitalisasi

Reclas Beban Jum lah

1 Beban Bahan Pakai Habis 21,798,500.00 - 21,798,500.00

2

Beban Persediaan Bahan/

Material - - -3 Beban Cetak dan Penggandaan 5,770,000.00 - 5,770,000.00

4

Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak

5

Beban Makanan dan Minuman

6

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

7 Beban Pakaian Kerja - - - -27,568,500.00

- - 27,568,500.00

Jum lah No Beban Persediaan

Debet

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

Persediaan th.2019 Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Tetap Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Lain

Reclas Beban Jum lah

1 Beban Bahan Pakai Habis 12,513,500.00 - - - 12,513,500.00 2

Beban Persediaan Bahan/

Material - - - -3 Beban Cetak dan Penggandaan - - - -

-4

Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5

Beban Makanan dan Minuman

6

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

7 Beban Pakaian Kerja - - - -12,513,500.00

- - - 12,513,500.00

Kredit

Jum lah No Belanja Persediaan

b.2 Beban Jasa-LO tahun 2019 sebesar Rp 3.183.049.315,00

mengalami kenaikan sebesar Rp 567.409.936,00 atau 21,69 persen jika dibandingkan dengan Beban-Jasa LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/ (Penurunan)

1 Beban Jasa Kantor 2,062,107,065.00 1,242,636,879.00 819,470,186.00 2 Beban Sew a Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22,473,000.00 77,957,000.00 (55,484,000.00) 3 Beban Sew a Sarana Mobilitas 1,500,000.00 1,650,000.00 (150,000.00) 4 Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16,061,000.00 25,833,000.00 (9,772,000.00) 5 Beban Jasa Konsultasi 241,487,500.00 144,387,500.00 97,100,000.00 6 Beban Beasisw a Pendidikan PNS - -

-7

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS 173,200,000.00 145,750,000.00 27,450,000.00 8 Beban Honorarium Non Pegaw ai 67,665,000.00 108,120,000.00 (40,455,000.00) 9 Beban Honorarium PNS - LO 136,830,000.00 494,875,000.00 (358,045,000.00) 10 Beban Honorarium Non PNS - LO 461,725,750.00 324,870,000.00 136,855,750.00

11

Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat - - -12 Beban Barang Dana BOS - - -13 Beban barang & jasa BLUD - - -14 Beban barang dibaw ah nilai kapitalisasi 49,560,000.00 (49,560,000.00)

15

Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan

kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - -3,183,049,315.00

2,615,639,379.00 567,409,936.00 Beban Jasa - LO

Jumlah

Belanja LRA sebesar Rp3.472.876.281,00 sedangkan Beban Jasa-LO sebesar Rp3.183.049.315,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp289.826.966,00 yang dikarenakan karena :

1. Utang Jasa selama tahun 2019 sebesar Rp7.454.034,00 yang menambah beban jasa-LO.

2. Utang Jasa tahun 2018 yang dibayar tahun 2019 sebesar Rp5.799.000,00 yang mengurangi beban jasa-LO.

3. Beban jasa konsultasi senilai Rp291.482.000,00 yang dikapitalisasi menjadi asset lainnya (software) sehingga mengurangi beban jasa-LO.

Jum lah Jum lah

1 Beban Jasa Kantor 2,060,452,031.00 7,454,034.00 5,799,000.00 2,062,107,065.00 2 Beban Sew a

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

22,473,000.00

- - 22,473,000.00

3 Beban Sew a Sarana Mobilitas 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 4 Beban Sew a Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

16,061,000.00

- - 16,061,000.00

5 Beban Jasa Konsultasi 532,969,500.00 - 291,482,000.00 241,487,500.00 6 Beban Beasisw a Pendidikan PNS - - - -7 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis PNS

173,200,000.00

- - 173,200,000.00

8 Beban Honorarium Non Pegaw ai 67,665,000.00 - - 67,665,000.00 9 Beban Honorarium PNS - LO 136,830,000.00 - - 136,830,000.00 10 Beban Honorarium Non PNS - LO 461,725,750.00 - - 461,725,750.00 11 Beban Uang untuk diberikan kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

- - -12 Beban Barang Dana BOS - - - -13 Beban barang & jasa BLUD - - - -14 Beban barang dibaw ah nilai

kapitalisasi

- - -15 Beban Bantuan Sosial Barang yang

Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - -3,472,876,281.00 7,454,034.00 297,281,000.00 3,183,049,315.00 LO Jumlah

No Uraian LRA Debet Kredit

Pem akaian Persediaan th.2018 Utang Beban tahun 2019 Belanja m odal yg tidak dikapitalisasi Reclas Beban

Debet Jum lah

1 Beban Jasa Kantor 7,454,034.00 - 7,454,034.00

2 Beban Sew a

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3 Beban Sew a Sarana Mobilitas

-4 Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 Beban Jasa Konsultasi -

-6 Beban Beasisw a Pendidikan PNS

-7 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

8 Beban Honorarium Non Pegaw ai

-9 Beban Honorarium PNS - LO -

-10 Beban Honorarium Non PNS - LO

-11 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

12 Beban Barang Dana BOS - - - -13 Beban barang & jasa BLUD - - - -14 Beban barang dibaw ah nilai

kapitalisasi

- -

-15 Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 7,454,034.00 - - 7,454,034.00 Jumlah

Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO

No Uraian

persediaan akir tahun 2018 Utang Beban tahun sebelumnya yg dibayar tahun 2019

Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap

Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Lain

Reclas Beban

Kredit Jumlah

1 Beban Jasa Kantor - 5,799,000.00 - - 5,799,000.00 2 Beban Sew a

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

-3 Beban Sew a Sarana Mobilitas

-4 Beban Sew a Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

-5 Beban Jasa Konsultasi - 291,482,000.00 291,482,000.00

6 Beban Beasisw a Pendidikan PNS

-7 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis PNS -

-8 Beban Honorarium Non Pegaw ai

-9 Beban Honorarium PNS - LO - - - -10 Beban Honorarium Non PNS - LO - -11 Beban Uang untuk diberikan kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

-12 Beban Barang Dana BOS - - - - -13 Beban barang & jasa BLUD - - - - -14 Beban barang dibaw ah nilai

kapitalisasi

-15

Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5,799,000.00 - 291,482,000.00 - 297,281,000.00 Jumlah

Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO

No Uraian

Kredit

b.3 Beban Pemeliharaan-LO tahun 2019 sebesar Rp243.880.600,00

mengalami penurunan sebesar Rp211.596.600,00 atau 46,46 persen jika dibandingkan dengan Beban-Pemeliharaan LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/

(Penurunan)

1 Beban Jasa Service 3,917,500.00 7,187,000.00 (3,269,500.00) 2 Beban Penggantian Suku Cadang 31,842,000.00 33,594,000.00 (1,752,000.00) 3 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 3,814,000.00 3,430,000.00 384,000.00 4 Beban Pemeliharan Tanah - - -5 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin 204,307,100.00 134,991,200.00 69,315,900.00 6 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan - 276,275,000.00 (276,275,000.00)

7

Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi,

dan Jaringan - - -8 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - -

-243,880,600.00

455,477,200.00 (211,596,600.00) Beban Pem eliharaan - LO

Jum lah

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp291.041.284,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp243.880.600,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp47.160.884,00 yang dikarenakan terdapat belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap yaitu bangunan gedung tempat ibadah permanen dan bangunan gedung pertemuan permanen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tebal berikut:

Debet B.modal yg tdk

dikapitalisasi

Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke

Aset Tetap

Reclas Beban Kredit

1 Beban Jasa Service 3,917,500.00 - - - 3,917,500.00 2

Beban Penggantian Suku Cadang 31,842,000.00 - - - 31,842,000.00 3

Beban Pajak Kendaraan Bermotor 3,814,000.00 - - - 3,814,000.00 4 Beban Pemeliharan Peralatan dan

Mesin 204,307,100.00 - - - 204,307,100.00 5 Beban Pemeliharan Gedung dan

Bangunan 47,160,684.00 - 47,160,684.00 - -6 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi,

dan Jaringan - - -7 Belanja Pemeliharan Aset Tetap

Lainnya - - - - -291,041,284.00 - 47,160,684.00 - 243,880,600.00 Kredit LO Jumlah Beban Pemeliharaan LRA ke LO

No Uraian LRA

b.4 Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2019 sebesar Rp656.710.833,00

mengalami penurunan sebesar Rp250.236.529,00 atau 27,59 persen jika dibandingkan dengan Beban-Perjalanan Dinas- LO tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/

(Penurunan)

1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 156,714,210.00 234,783,956.00 (78,069,746.00)

2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 499,996,623.00 672,163,406.00 (172,166,783.00)

3 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri - - -656,710,833.00

906,947,362.00 (250,236,529.00) Jumlah

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp656.710.210,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas -LO sebesar Rp656.710.210,00. Jadi tidak terdapat selisih. No Uraian LRA Belanja modal yg tdk dikapitalisasi Reclas Beban Debet

Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap dan Aset Lain

Reclas Beban

Kredit LO

1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 156,714,210.00 - - - - 156,714,210.00 2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 499,996,623.00 - - - - 499,996,623.00 3 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri - - - - -

-656,710,833.00

- - - - 656,710,833.00 Beban Pemeliharaan LRA ke LO

Jumlah

c. Beban bunga sebesar Rp0,00 d. Beban Subsidi sebesar Rp0,00 e. Beban Hibah sebesar Rp0,00

f. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.008.528.181,47 mengalami kenaikan sebesar Rp442.739.651,83 atau 78,25 persen jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018

Kenaikan/ (Penurunan)

1Beban Penyusutan Alat

Angkutan Darat Bermotor 2,134,469.71 25,874,131.00 -23,739,661.29 2Beban Penyusutan Alat

Bengkel Bermesin 262,400.00 262,400.00 0.00

3 Beban Penyusutan Alat Ukur 924,600.00 2,658,933.00 -1,734,333.00

4 Beban Penyusutan Alat Kantor 84,498,114.20 45,486,029.00 39,012,085.20

5Beban Penyusutan Alat Rumah

Tangga 82,505,424.00 60,350,290.20 22,155,133.80 6 Beban Penyusutan Komputer 518,351,163.40 305,640,325.44 212,710,837.96

7Beban Penyusutan Meja Dan

Kursi Kerja/Rapat Pejabat 10,699,174.40 10,977,036.00 -277,861.60 8 Beban Penyusutan Alat Studio 10,949,098.00 34,004,305.00 -23,055,207.00

9Beban Penyusutan Alat

Komunikasi 6,118,767.20 0.00 6,118,767.20

10Beban Penyusutan Peralatan

Pemancar 37,386,925.00 30,763,734.00 6,623,191.00 11Beban Penyusutan

Persenjataan Non Senjata Api 6,705,372.33 0.00 6,705,372.33 12Beban Penyusutan Bangunan

Gedung Tempat Kerja 36,240,770.53 36,243,067.00 -2,296.47 13Beban Penyusutan Bangunan

Menara 15,341,950.00 13,528,279.00 1,813,671.00 14Beban Penyusutan Jaringan

Listrik 498,437.50 0.00 498,437.50

15Beban Amortisasi Aset Tidak

Berwujud 195,911,515.20 0.00 195,911,515.20

Jumlah 1,008,528,181.47 565,788,529.64 442,739,651.83 h. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp63.019,88 mengalami penurunan

sebesar Rp35.182,87 atau 35,83 persen jika dibandingkan dengan penyisihan piutang tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Beban Penyisihan Piutang

No. Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan/(Penurunan)

1 Penyisihan Piutang 63,019.88 98,202.75 (35,182.87)

i. Beban Lain-lain sebesar Rp00,00

2.3 Defisit Non Operasional...Rp0,00

2.4 Beban Luar Biasa...Rp0,00

SURPLUS/(DEFISIT)-LO...(Rp7.639.094.061,35)

Dokumen terkait