• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis bagi Dinas PSDA diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PSDA di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, dengan memperhatikan bahwa isu tersebut :

a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra K/L dan Provinsi

b. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD

Hal. 57

c. Berdampak besar pada publik

d. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah e. Kemudahan untuk menangani, dan

f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya indeks kinerja sistem irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.

2. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi menjadi pemukiman atau perkebunan.

3. Meningkatnya ancaman banjir, lahar, dan abrasi pantai.

4. Masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat di masa datang.

5. Dampak perubahan iklim yang semakin intens

6. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Sumber Daya Air.

7. Rendahnya peran serta kelembagaan dan masyarakat

dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur Sumber

Daya Air.

Hal. 58

4.1. VISI DAN MISI 4.1.1. Visi

“Terwujudnya infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

4.1.2. Misi

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air

Dengan konservasi sumberdaya air yang konsisten akan dapat lebih dijamin ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan secara kuantitas dan kualitas baik bagi generasi sekarang maupun akan datang.

2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air

Dengan berbagai upaya yang meliputi penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, kebutuhan air untuk berbagai sektor seperti pertanian, industri, perikanan, peternakan dan kelistrikan dapat dipenuhi secara adil, seimbang, efektif dan efisien.

3. Meningkatkan pengendalian daya rusak air

Dengan misi ini dapat diupayakan pengurangan dan

penanggulangan resiko bencana banjir, lahar dingin, kekeringan,

tanah longsor dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi,

pertanian, industri, permukiman dan prasarana fisik, yang

kesemuanya merupakan akibat atau dampak dari daya rusak air.

Hal. 59

Gambar 4.1. Sinergitas Visi Misi Dinas PSDA dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Kementrian PUPR

Visi : Terwujudnya infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi :

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air

2. Meningkatnya pendayagunaan sumber daya air

3. Meningkatnya pengendalian daya rusak air

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Misi :

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Visi : “Mempercepat pembangunan

infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi “.

Misi :

1. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi.

2. Menyelenggarakan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan.

3. Menyelenggarakan tata kelola sumber

daya organisasi Direktorat Jenderal SDA.

Hal. 60

4.2. TUJUAN DAN SASARAN 4.2.1. Tujuan

Berdasarkan misi tersebut diatas Maka tujuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber - sumber air untuk menunjang konservasi air.

2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan.

3. Meningkatkan pengendalian daya rusak air untuk mitigasi Bencana.

4.2.2. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Pengelolaan Sumber daya Air periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas tampungan sumber-sumber air dengan indikator kinerjanya persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (%).

Sasaran dan Indikator kinerja periode 2010-2015 yaitu :

Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan indikator kinerjanya Persentase peningkatan tampungan sumber air (unit).

Sasaran dan indikator periode 2016 – 2021 ini berubah karena pada indikator periode 2010-2015 ini walaupun sudah dalam bentuk persentase tetapi masih berorientasi kepada output (Unit), serta dalam rangka sinkronisasi dengan indikator kinerja Renstra Kementrian PUPR (Ditjen SDA) tahun 2015-2019.

Tidak ada SPM maupun IKK untuk indikator kinerja ini.

Hal. 61

2. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi dengan indikator kinerja peningkatan rata – rata indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi (%)

Sasaran dan Indikator kinerja periode 2010-2015 yaitu :

Meningkatnya layanan jaringan irigasi dengan indikator persentase luas daerah irigasi dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)

Sasaran dan indikator periode 2016 – 2021 ini berubah karena pada indikator periode 2010-2015 ini satuannya adalah hektar, sementara itu sesuai dengan kewenangan Dinas PSDA Provinsi terkait dengan irigasi hanya ada pada infrastruktur di saluran primer dan sekunder, selebihnya menjadi kewenangan Dinas Pertanian, sehingga berapa hektar areal fungsional tidak bisa diukur langsung oleh dinas PSDA Provinsi.

Standar Pelayanan Minimum untuk indikator kinerja ini adalah Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (Target 70%)

Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 yaitu Rasio Irigasi tidak dapat digunakan karena rasio irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Barat akan tetap sama selama periode Renstra 2016-2021 ini. Dengan sumber daya yang ada Dinas PSDA hanya berfokus kepada peningkatan kinerja sistem irigasi yang sudah menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja tahun 2016 - 2021 merupakan implementasi

SPM Bidang Sumber Daya Air pada level Provinsi yaitu dalam bentuk

kinerja infrastruktur irigasi.

Hal. 62

3. Berkurangya dampak daya rusak air dengan indikator kinerja persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air (%)

Sasaran dan Indikator kinerja periode 2016 – 2021 ini sama dengan indikator kinerja 2010-2015 serta telah sinkron dengan indikator kinerja kementrian PUPR ( Ditjen SDA).

Tidak ada SPM maupun IKK untuk indikator kinerja ini.

4.2.3. INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Target indikator kinerja pada Renstra Tahun 2016 - 2021 ditetapkan menyesuaikan dengan prioritas, sumber daya manusia serta kemampuan anggaran yang tersedia. Berikut uraian target indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat :

1. Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (%) Dari sekian banyaknya potensi sumber air di provinsi Sumatera Barat, direncanakan terjadi peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air per tahun sebesar 0,40 % terhadap Baseline tampungan sumber – sumber air pada awal tahun 2015 yaitu 2.511.780 m3. Target ini direncanakan dengan pertimbangan potensi, data perencanaan yang tersedia, prioritas kebutuhan, status lahan serta ketersediaan anggaran.

Rumus : Luas areal tampungan (m2) x tinggi tampungan air (m) x 100%

25.117.780 m3

2. Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi (%)

Terdapat 65.007 Ha potensi Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

Sumatera Barat yang terdiri dari 65 Daerah Irigasi. Rata-rata daerah

irigasi kewenangan provinsi ini sudah infrastrukturnya sudah melampaui

umur rencana, sehingga pada periode tahun 2016-2021 ini prioritasnya

Hal. 63

adalah untuk mengembalikan fungsi infrastruktur irigasi yang telah rusak dengan cara meningkatkan indeks kinerja infrastruktur irigasi dari 67,01 % pada tahun 2015 menjadi 68,80 % pada akhir tahun 2021, atau 0,3 % per tahun. Target ini ditetapkan atas pertimbangan ketersediaan anggaran dan SDM yang tersedia.

Rumus : indeks kinerja yang ada + Peningkatan indeks kinerja

3. Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air (%)

Berdasarkan wilayah sungai kewenangan Provinsi Sumatera Barat pada periode tahun 2016 – 2021 ini akan dilaksanakan pengamanan kawasan terdampak banjir dan abrasi pantai sebesar 4,74 % terhadap Baseline luas kawasan yang telah terlindungi dari dampak daya rusak air pada awal tahun 2015 yaitu seluas 844 Ha. Selain pertimbangan ketersediaan anggaran target ini ditetapkan atas dasar prioritas kebutuhan pada kawasan strategis permukiman, pertanian, industri dan pusat pertumbuhan perekonomian.

Rumus : ( Panjang (m) x lebar areal teramankan (m) ) / 10.000 x 100 %

844 Ha

Hal. 64

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber-sumber air untuk menunjang konservasi air

Meningkatnya tampungan sumber-sumber air

2 Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan

Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi

Peningkatan rata-rata Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi

pengendalian daya rusak air untuk mitigasi bencana

Berkurangya dampak daya rusak air

Persentase

pengurangan

luas kawasan

yang terdampak

daya rusak air

Hal. 65

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Startegis Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016-2021,perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang menitikberatkan pada :

1. Sasaran meningkatnya upaya konservasi sumber daya air Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber daya air pada kawasan konservasi prioritas Kebijakan :

Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air.

2. Sasaran meningkatnya kinerja layanan irigasi Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang menjadi daerah andalan penghasil padi Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi pada kawasan potensial.

Kebijakan :

Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi.

3. Sasaran meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis yang rawan bencana

Kebijakan :

Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta

pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai

Hal. 66

Tabel 4.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber-sumber air untuk menunjang

konservasi air

Meningkatnya kapasitas tampungan sumber-sumber air

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber daya air pada kawasan konservasi prioritas

Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air

2 Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan

Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang menjadi daerah andalan penghasil padi

Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi

3 Meningkatkan pengendalian daya rusak air untuk mitigasi bencana

Berkurangya dampak daya rusak air

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis yang rawan bencana

Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai

Visi: “Terwujudnya infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Misi: 1. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air

2. Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Air

3. Meningkatkan Pengendalian Daya Rusak Air

Hal. 67

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DINAS PSDA

5.1.1 Program yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis :

1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya dengan kegiatan:

 Melakukan survey potensi konservasi dan tampungan sumber air.

 Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.

 Melaksanakan pembangunan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.

 Melaksanakan peningkatan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.

 Melaksanakan rehabilitasi bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.

 Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Hal. 68

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi dan Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan:

 Melakukan survey potensi jaringan irigasi dan rawa.

 Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

 Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi.

 Melaksanakan peningkatan jaringan irigasi.

 Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi.

 Melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan kegiatan sebagai berikut :

 Melakukan survey potensi banjir, longsor dan abrasi pantai.

 Melaksanakan perencanaan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

 Melaksanakan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

 Melaksanakan peningkatan bangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

 Melaksanakan rehabilitasi pengendali banjir dan abrasi pantai.

 Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

5.1.2 Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis :

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan:

 Alokasi air

 Penyusunan neraca ketersediaan air baku.

 Profil pengelolaan Sumber Daya Air

 Pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi

 Pemantauan dan evaluasi.

Hal. 69

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan:

 Bimbingan teknis dan pengendalian mutu kegiatan konstruksi (quality assurance)

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Tahun Berjalan

 Monitoring pembangunan dan pembongkaran P/S SDA yang memerlukan izin Gubernur

 Pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi

 Workshop sinkronisasi kajian lingkungan terhadap rencana pelaksanaan pembangunan bidang SDA

 Peningkatan sumber daya manusia bidang SDA

 Verifikasi dan monev perencanaan teknis bidang SDA

 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

 Sistem pengendalian intern pemerintah provinsi

 Lokakarya jasa konstruksi

 Survey Kepuasan masyarakat (SKM)

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

 Penyediaan jasa kebersihan kantor

 Penyediaan alat tulis kantor

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

 Penyediaan makanan dan minuman

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah & dalam propinsi

 Penyediaan Jasa Sopir Kantor

Hal. 70

 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

 Pengadaan meubeler

 Pengadaan kendaraan operasional

 Pengadaan alat berat

 Pengadaan gedung arsip

 Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi

 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

 Pemeliharaan rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputer

 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor

 Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD

 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

8. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

 Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

 Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk aparatur

10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan kegiatan :

 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

 Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

 Penatausahaan keuangan SKPD

 Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

.

Hal. 71

5.2. KRITERIA USULAN KEGIATAN DAN RENCANA PENDANAAN

Adapun dalam upaya tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, direncanakan tahapan dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

 Prioritas kebutuhan

 Target Standar Pelayanan Minimum

 Kegiatan lanjutan

 Kewenangan Provinsi

 Strategis Nasional

 Penanggulangan bencana dan mitigasi bencana

 Dukungan terhadap program kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional dan ketahanan energi

 Mengakomodasi hasil-hasil diskusi dari kunjungan kerja (kunker) lembaga legislatif

 Keterbebasan lahan

 Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat

 Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri

Program, kegiatan, lokasi serta anggaran yang tercantum didalam Renstra Tahun 2016 - 2021 bersifat dinamis, pada beberapa bagian tertentu akan terus mengalami penyesuaian mengikuti perubahan kebutuhan dan prioritas setiap tahunnya, perubahan kebijakan dan kewenangan yang mungkin saja terjadi selama periode Renstra ini serta mengikuti perubahan kondisi alam akibat bencana dan lain-lain sebagainya.

Khusus untuk dukungan terhadap kedaulatan pangan nasional, pembangunan irigasi baru dilakukan melalui dana APBN, sedangkan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat berfokus pada peningkatan kinerja infrastruktur irigasi yang sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan proyeksi pendanaan indikatif seperti yang tertuang dalam Renstra

tahun 2016-2021 ini Target Standar pelayanan minimum untuk Indeks Kinerja

Infrastruktur irigasi kewenangan provinsi pada akhir periode Renstra

Hal. 72

tahun 2016 - 2021 Ini yaitu sebesar 70% belum akan tercapai, maka diperlukan tambahan anggaran untuk melakukan rehabilitasi infrastruktur irigasi kewenangan provinsi agar target SPM tersebut dapat tercapai.

Secara lengkap Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat Rencana Strategis

2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Hal. 73

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

% 100 1,978.5 100 2,073.2 100 2,220.1 100 2,402 100 2,599.8 100 2,814.8 14,088Sekretari

at

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya layanan persuratan dinas dan tenaga teknis perkantoran

Bulan 12 56 12 56 12 60 12 60 12 65 12 65 72 306

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

Tersedianya layanan listrik, komunikasi, Air

Bulan 12 470.2 12 475 12 500 12 550 12 600 12 630 72 2,755 Padang,

Bukittinggi, Sungai Dareh

3 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terjaganya

kebersihan kantor Bulan 12 200 12 200 12 200 12 225 12 250 12 250 72 1,125

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Bulan 12 100 12 100 12 100 12 120 12 125 12 125 72 570

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

5 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya

barang cetak Bulan 12 100 12 100 12 150 12 152 12 152 12 155 72 709 Padang,

Bukittinggi, Sungai Dareh 6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor

Tersedianya barang instalasi listrik &

Penerangan

Bulan 12 20 12 20 12 25 12 25 12 30 12 30 72 130

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

7 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan &

Perlengkapan

8 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan & Undang-undang

Bulan 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 72 75 Padang,

Bukittinggi, Sungai Dareh

9 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan

& minum konsumsi

rapat Bulan 12 30 12 30 12 35 12 35 12 40 12 40 72 180

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Pengelolaan Sumber Daya Air 217,929 228,359 251,609 277,753 344,618

Hal. 74

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah &

dalam provinsi

Terlaksananya

perjalanan dinas Bulan 12 500 12 538.2 12 560.1 12 600 12 647.8 12 700 72 3,046

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

11 Penyediaan Jasa Sopir

Kantor

12 Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor

Terjaganya

keamanan kantor Bulan 12 179.7 12 180 12 185 12 190 12 200 12 250 72 1,005

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

13 Penyediaan Jasa Pembinaan

Mental dan Fisik Aparatur

Meningkatnya Mental & Fisik pegawai

Bulan 12 15 12 15 12 15 12 20 12 20 12 25 72 95

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

14 Pengelolaan Arsip SKPD

Meningkatnya kualitas penataan arsip

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur

% 100 2,319.9 100 3,280 100 3,330 100 4,830 100 11,530 100 11,805 100 37,095Sekretari

at

1 Pengadaan Meubeler

Terlaksananya pengadaan meubeler kantor dan balai UPTD

Unit 5 50 5 50 5 50 15 150 30 300

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

2 Pengadaan Komputer dan

Jaringan Komputerisasi

Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan

3 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasional untuk kegiatan pada Dinas PSDA

Unit 2 800 2 800 2 800 6 2,400

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

4 Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat

berat Unit 1 1,500 1 1,500

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

5 Pembangunan Gedung

Kantor (Gedung Arsip)

Tersedianya gedung arsip Dinas PSDA

Unit 9,000 1 9,000 1 18,000 Padang

6 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya aset gedung/kantor No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 75

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

7 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya aset

kendaraan Unit 0 400 2 450 4 450 6 450 8 450 10 500 30 2,300

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputer

Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputer

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

10 Pengelolaan, Pengawasan

dan Pengendalian aset SKPD

Terinvetarisasinya data aset dinas PSDA

Laporan 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 225 6 1,025

Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh

11 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang aman

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

% 100 118.8 100 124.5 100 133.3 100 144.2 100 156.1 100 169.0 100 846Sekretari

at

1 Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

aparatur Orang 188 118.8 182 124.5 185 133.3 188 144.2 191 156.1 194 169 1,128 727

Padang,

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan kompetensinya

% 10 300 10 325 10 350 10 375 10 400 50 1,750Sekretari

at

1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

Orang 20 300 20 325 20 350 20 375 20 400 100 1,750 Indonesia

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 76

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

V Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD

% 100 676.6 100 709 100 759.2 100 821.4 100 889.1 100 962.6 600.00 4,818Sekretari

at

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

Bulan 12 53 12 55 12 60 12 65 12 70 12 75 72 325 Kota Padang

2 Penyusunan perencanaan

dan penganggaran SKPD

Tersusunnya laporan perencanaan dan penganggaran SKPD

Bulan 12 130 12 54 13 55 13 60 13 65 13 70 76 304 Kota Padang

3 Penatausahaan keuangan

SKPD

Terlaksananya Penatausahaan keuangan SKPD

Bulan 12 493.6 12 500 14 525 14 570 14 610 14 650 80 2,855 Kota Padang

4 Perencanaan Program dan

Kegiatan SKPD

Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

Bulan 12 12 100 14 119.2 14 126.4 14 144.1 14 167.6 80 657 Kota Padang

VI tur irigasi

Indeks

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi

% 67.01 67.30 102,619 67.60 105,929 67.90 120,594 68.20 136,109 68.50 161,423 68.80 165,717 68.80 792,391Irigasi &

Rawa

1 Jaringan irigasi yang

dibangun / ditingkatkan Pembangunan Waduk Batang Selo

Terlaksananya

pembangunan Unit 0.00 0 Kabupaten

Tanah Datar

2 Jaringan irigasi yang

direhabilitasi

Meningkatnya indeks kinerja infrastruktur irigasi

% 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.79

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 77

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

Rehabilitasi Daerah Irigasi Kewenang provinsi Utuh Kabupaten-Kota

1 Rehabilitasi D.I Batang

Sianok

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 1.62 2,088 0.85 2,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 5.18 9,500 Kabupaten Agam

2 Rehabilitasi D.I Bandar

Sangkir Geragahan

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 1.25 3,000 1.28 3,000 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 4.59 12,000 Kabupaten Agam

3 Rehabilitasi D.I Bandar

Batang Dareh

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 3.17 4,060 0.43 1,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 6.30 8,500 Kabupaten Agam

4 Rehabilitasi D.I Batang

Gumarang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 2.93 3,756 0.43 1,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 6.06 8,500 Kabupaten Agam

5 Rehabilitasi D.I Baramban III

Lurah

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.83 2,079 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.53 9,579 Kabupaten

Agam

6 Rehabilitasi D.I Sicaung

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.83 2,000 0.61 2,000 0.61 1,953 2.90 7,953

Kabupaten Padang Pariaman

7 Rehabilitasi D.I Ladang

Laweh

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 2.06 2,650 0.43 1,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 5.19 8,500

Kabupaten Padang Pariaman

8 Rehabilitasi D.I Batang

Tingkarang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.80 2,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.50 9,500 Kabupaten

Pasaman

9 Rehabilitasi D.I Kapar Ampu

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 0.80 1,000 0.85 2,000 0.85 2,000 0.83 2,000 0.76 2,500 0.78 2,500 4.87 11,000 Kabupaten Pasaman Barat

10 Rehabilitasi D.I Bt.

Partupangan

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 4.00 5,000 0.85 2,000 0.85 2,000 0.83 2,000 0.76 2,500 0.78 2,500 8.07 11,000 Kabupaten Pasaman Barat

11 Rehabilitasi D.I Rimbo

Tampurung

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 2.00 2,654 0.85 2,000 0.85 2,000 0.83 2,000 0.76 2,500 0.78 2,500 6.07 11,000 Kabupaten Pasaman Barat

12 Rehabilitasi D.I Lubuk

Gobing

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.85 2,000 0.85 2,000 0.83 2,000 0.76 2,500 0.78 2,500 4.07 11,000 Kabupaten Pasaman Barat

13 Rehabilitasi D.I Lubuak

Kubang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.50 7,000 Kabupaten

Pesisir Selatan

14 Rehabilitasi D.I Koto Salapan

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 0.80 2,500 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.30 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan

15 Rehabilitasi D.I Lubuak

Sariak

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.85 3,000 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.35 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan

16 Rehabilitasi D.I Batang

Bayang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.80 2,500 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.30 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 78

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

17 Rehabilitasi D.I Amping

Parak

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 0.85 3,000 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.35 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan

18 Rehabilitasi D.I Malepang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.85 3,000 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.35 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan

19 Rehabilitasi D.I Koto Kandis

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 3.088 3,965 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 5.59 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan

20 Rehabilitasi D.I Talang

Kemuning Jaya

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.50 7,000 Kabupaten

Pesisir Selatan

21 Rehabilitasi D.I Batang

Surantih

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.50 7,000 Kabupaten

Pesisir Selatan

22 Rehabilitasi D.I Sei. Samek

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 3.088 3,965 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 5.80 7,500 Kabupaten Sijunjung

23 Rehabilitasi D.I Paneh

Gadang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 3.71 3,965 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 6.20 7,000 Kabupaten Solok

24 Rehabilitasi D.I Bintungan Terlaksananya

rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.40 900 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.90 7,000 Kabupaten Solok

25 Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.50 7,000 Kabupaten

Solok

26 Rehabilitasi D.I Muaro Danau

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.07 6,000 Kabupaten

Solok

27 Rehabilitasi D.I Sapan Kayu

Manang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.07 6,000 Kabupaten

Solok

28 Rehabilitasi D.I Bdr. Bangko

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 2.00 5,000 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 5.87 10,500 Kabupaten Solok Selatan

29 Rehabilitasi D.I Bandar

Pekonina

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 3.87 10,500 Kabupaten Solok Selatan

30 Rehabilitasi D.I Bandar

Sawah Padang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 3.09 3,965 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 6.95 10,500 Kabupaten Solok Selatan

31 Rehabilitasi D.I Bdr. Sungai

Aro

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 3.40 4,365 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 7.27 10,500 Kabupaten Solok Selatan

32 Rehabilitasi D.I Batang Suliti

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.64 1,500 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 3.65 10,000 Kabupaten Solok Selatan

33 Rehabilitasi D.I Batang Selo

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 3.72 4,775 1.28 3,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.61 2,000 0.63 2,000 7.70 10,500 Kabupaten Tanah Datar No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 79

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

34 Rehabilitasi D.I Bandar Galo

Gandang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.71 7,500 Kabupaten

Tanah Datar

35 Rehabilitasi D.I Koto Tuo

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.61 2,000 0.63 2,000 3.56 9,500 Kota Padang

36 Rehabilitasi D.I Gunung

Nago

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 0.35 800 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.06 7,500 Kota Padang

37 Rehabilitasi D.I Kota Simarok

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.46 1,101 0.45 1,500 0.45 1,424 1.36 4,025 Kabupaten

Agam

38 Rehabilitasi D.I Batang

Jalamu

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.42 1,000 0.45 1,500 0.47 1,500 1.34 4,000 Kabupaten

Pesisir Selatan

39 Rehabilitasi D.I Palangki Terlaksananya

rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.42 1,000 0.45 1,500 0.47 1,500 1.34 4,000 Kabupaten

Sijunjung

Rehab. Irigasi wewenang provinsi & lintas kab/kota

Meningkatnya indeks kinerja infrastruktur irigasi

1 Rehabilitasi D.I Bdr. Pamujan Terlaksananya

rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.47 1,500 1.97 5,500 Kabupaten

Solok - Kota Solok

2 Rehabilitasi D.I Batang Agam

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 2.058 2,650 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.47 1,500 4.03 5,500

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

3 Rehabilitasi D.I Batang

Lampasi

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.128 150 1.28 3,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.61 2,000 0.63 2,000 4.11 10,500

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

4 Rehabilitasi D.I Batang

Talawi

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.31 1,000 2.46 6,500

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

5 Rehabilitasi D.I Batang Tabik

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 2.74 3,000 0.64 1,500 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.47 1,500 5.35 7,000

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

6 Rehabilitasi D.I Sei. Dareh

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.47 1,500 2.61 7,000

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

7 Rehabilitasi D.I Gadang Sini

Air

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

8 Rehabilitasi D.I Bdr.

Sibaragung

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 80

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

9 Rehabilitasi D.I Bandar Ipuh

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

10 Rehabilitasi D.I Bdr. Kubu

Banda

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 2.058 2,650 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 4.31 6,000

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

11 Rehabilitasi D.I Bdr. Garegeh

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.47 1,565 0.31 1,000 1.63 4,565

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

12 Rehabilitasi D.I Bdr. Pulai

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 1.61 4,500

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

13 Rehabilitasi D.I Bdr. Durian Terlaksananya

rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 1.61 4,500 Kabupaten

Agam - Kota Bukittinggi

14 Rehabilitasi D.I Bdr. Rakik

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 1.61 4,500

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

15 Rehabilitasi D.I Bdr. Batu

Hampa

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 1.61 4,500

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

16 Rehabilitasi D.I Sawah Aru

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

17 Rehabilitasi D.I Bdr. Panjang

Selayo

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000

Kabupaten Solok - Kota Solok

18 Rehabilitasi D.I Pompa VII Terlaksananya

rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000 Kabupaten

Solok - Kota Solok

19 Rehabilitasi D.I Bdr. Halim

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.75 2,000 0.64 1,500 0.64 1,500 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 3.06 6,000

Kabupaten Solok - Kota Solok

20 Rehabilitasi D.I Bdr. Batang

Lembang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.75 2,000 1.28 3,000 0.81 1,902 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 3.87 7,902

Kabupaten Solok - Kota Solok

21 Rehabilitasi D.I Bdr. Sangki

II

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

22 Rehabilitasi D.I Bdr. Rupik

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 2.10 5,500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

23 Rehabilitasi D.I Bdr. Jambu Terlaksananya

rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 2.10 5,500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 81

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

24 Rehabilitasi D.I Batang Parika

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

25 Rehabilitasi D.I Bdr. Sigando Terlaksananya

rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

26 Rehabilitasi D.I Bdr. Muka Air

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

27 Rehabilitasi D.I Bdr. Bulaan

Dalam

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 2.41 6,500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

28 Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang

II Paninjauan

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

irigasi Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 2.41 6,500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

29 Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang

Darek

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 1.77 5,000

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

30 Rehabilitasi D.I Koto Tuo

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 1.34 4,000

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

31 Rehabilitasi D.I Bandar

Tombang

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 1.34 4,000

Kota Padang Panjang - Kabupaten Tanah Datar

32 Rehabilitasi D.I Bandar Kincia

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

33 Rehabilitasi D.I Bandar

Sawah Banyak

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

34 Rehabilitasi D.I Bandar

Guguak Gajah

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Km 0.30 1,000 0.63 2,000 0.93 3,000

Kabupaten Tanah Datar - Kab. 50 Kota

35 Rehabilitasi D.I Bandar

Patanangan

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

36 Rehabilitasi D.I Kasang II

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 82

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

3 Perencanaan Daerah Irigasi Bina

Teknik

1 DED D.I Bandar Batang

Dareh

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Agam

2 DED D.I Batang Agam

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1 400 1.00 400

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

3 DED D.I Bandar Sangkir

Geragahan

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 0.00 0

Geragahan Kabupaten Agam

4 DED D.I Batang Tabik

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

5 DED D.I Batang Talawi

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

6 DED D.I Sei. Dareh

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 400 1.00 400

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

7 DED D.I Batang Gumarang Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Agam

8 DED D.I Baramban III Lurah

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Agam

9 DED D.I Batang Sianok

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Agam

10 DED D.I Gadang Sini Air

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

11 DED D.I Bdr. Sibaragung

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 400 1.00 400

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 400 1.00 400

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

14 DED D.I Bdr. Durian Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Agam - Kota Bukittinggi No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 83

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

15 DED D.I Bdr. Rakik Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Agam - Kota Bukittinggi

16 DED D.I Bdr. Garegeh

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

17 DED D.I Bdr. Pulai

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

18 DED D.I Bdr. Batu Hampa Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Agam - Kota Bukittinggi

19 DED D.I Sicaung

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 0.00 0

Kabupaten Padang Pariaman

20 DED D.I Ladang Laweh

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Padang Pariaman

21 DED D.I Sawah Aru

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Padang Pariaman -

22 DED D.I Batang Tingkarang Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 0.00 0 Kabupaten

Pasaman

23 DED D.I Bt. Partupangan

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pasaman Barat

24 DED D.I Rimbo Tampurung

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pasaman Barat

25 DED D.I Lubuk Gobing Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pasaman Barat

26 DED D.I Kapar Ampu

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pasaman Barat

27 DED D.I Lubuak Sariak

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan

28 DED D.I Batang Bayang

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan

29 DED D.I Amping Parak

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan

30 DED D.I Malepang

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan

31 DED D.I Lubuak Kubang

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 84

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

32 DED D.I Koto Kandis

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan

33 DED D.I Talang Kemuning

Jaya

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan

34 DED D.I Koto Salapan

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 0.00 0 Kabupaten

Pesisir Selatan

35 DED D.I Batang Surantih

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan

36 DED D.I Sei. Samek Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Sijunjung

37 DED D.I Paneh Gadang

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok

38 DED D.I Bintungan

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok

39 DED D.I Bdr. Gadang

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok

40 DED D.I Muaro Danau

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok

41 DED D.I Sapan Kayu

Manang

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok

42 DED D.I Bdr. Halim

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 300 1.00 300

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1 400 1.00 400

Kabupaten Solok - Kota Solok

44 DED D.I Bdr. Pamujan

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 300 1.00 300

Kabupaten Solok - Kota Solok

45 DED D.I Bdr. Panjang Selayo

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 300 1.00 300

Kabupaten Solok - Kota Solok

46 DED D.I Pompa VII

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 300 1.00 300

Kabupaten Solok - Kota Solok

47 DED D.I Bdr. Bangko

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok Selatan

48 DED D.I Bandar Sawah

Padang

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok Selatan No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 85

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

49 DED D.I Bdr. Sungai Aro Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok Selatan

50 DED D.I Batang Suliti

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Solok Selatan

51 DED D.I Pekonina

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 0.00 0 Kabupaten

Solok Selatan

52 DED D.I Batang Selo

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten

Tanah Datar

53 DED D.I Bandar Galo

Gandang

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 0.00 0 Kabupaten

Tanah Datar

54 SID/DED Suplesi D.I Batang

Selo

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 625 1 800 2.00 1,425 Kabupaten

Tanah datar

55 DED D.I Bdr. Sangki II

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 400 1.00 400

Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Sijunjung

56 DED D.I Bdr. Rupik Tersedianya data

perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

57 DED D.I Bdr. Jambu

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

58 DED D.I Batang Parika

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 400 1.00 400

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

59 DED D.I Bdr. Bulaan Dalam

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

60 DED D.I Bdr. Gadang II

Paninjauan

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 400 1.00 400

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

61 DED D.I Bdr. Gadang Darek

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

62 DED D.I Bdr. Sigando

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 86

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

63 DED D.I Bdr. Muka Air

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500

Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang

64 DED D.I Koto Tuo

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kota Padang

65 DED D.I Gunung Nago

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1 500 1.00 500 Kota Padang

66 DED D.I Koto Tuo

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1.00 500 1.00 500

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

67 DED D.I Bandar Tombang

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1.00 500 1.00 500

Kota Padang Panjang - Kabupaten Tanah Datar

68 DED D.I Bandar Kincia

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1.00 500 1.00 500

Kabupaten Agam - Kabupaten Tanah Datar

69 DED D.I Bandar Sawah

Banyak

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1.00 500 1.00 500

Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Solok

70 DED D.I Bandar Guguak

Gajah

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1.00 500 1.00 500

Kabupaten Tanah Datar - Kab. 50 Kota

71 DED D.I Bandar Patanangan

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1.00 500 1.00 500

Kabupaten Padang Pariaman - Kota Pariaman

72 DED D.I Kasang II

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1.00 500 1.00 500

Kota Padang - Kabupaten Padang Pariaman

73 DED D.I Kota Simarok

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1.00 500 1.00 500 Kabupaten

Agam

74 DED D.I Batang Jalamu

Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi

Dokumen 1.00 500 1.00 500 Kabupaten

Pesisir Selatan

75 DED Waduk Batang Selo

Tersedianya data perencanaan pada

Daerah Irigasi Dokumen 1.00 2,400 1.00 2,400 Kabupaten

Tanah Datar No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Hal. 87

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

Kajian UKL/UPL Daerah Irigasi

Bina Teknik

1 UKL/UPL D.I Bandar Batang

Dareh

Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten

Agam

2 UKL/UPL D.I Batang Agam Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

3 UKL/UPL D.I Bandar Sangkir

Geragahan

Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250

Geragahan Kabupaten Agam

4 UKL/UPL D.I Batang Tabik Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

5 UKL/UPL D.I Batang Talawi Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

6 UKL/UPL D.I Sei. Dareh Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250

Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

7 UKL/UPL D.I Batang

Gumarang

Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten

Agam

8 UKL/UPL D.I Baramban III

Lurah

Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten

Agam

9 UKL/UPL D.I Batang Sianok Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten

Agam

10 UKL/UPL D.I Gadang Sini Air Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 500 1 250 2.00 750

11 UKL/UPLDED D.I Bdr.

Sibaragung

Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 0.00 0

Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman

12 UKL/UPL D.I Bandar Ipuh Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250

Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

14 UKL/UPL D.I Bdr. Durian Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250

Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi

15 UKL/UPL D.I Bdr. Rakik Tersedianya data

kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten

Agam - Kota Bukittinggi No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome untuk program

dan output untuk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Dokumen terkait