BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.
Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
Isu-isu strategis Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
Isu strategis bagi Dinas PSDA diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PSDA di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, dengan memperhatikan bahwa isu tersebut :
a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra K/L dan Provinsi
b. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD
Hal. 57
c. Berdampak besar pada publik
d. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah e. Kemudahan untuk menangani, dan
f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu-isu strategis sebagai berikut :
1. Masih rendahnya indeks kinerja sistem irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi menjadi pemukiman atau perkebunan.
3. Meningkatnya ancaman banjir, lahar, dan abrasi pantai.
4. Masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat di masa datang.
5. Dampak perubahan iklim yang semakin intens
6. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Sumber Daya Air.
7. Rendahnya peran serta kelembagaan dan masyarakat
dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur Sumber
Daya Air.
Hal. 58
4.1. VISI DAN MISI 4.1.1. Visi
“Terwujudnya infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”
4.1.2. Misi
1. Meningkatkan konservasi sumber daya air
Dengan konservasi sumberdaya air yang konsisten akan dapat lebih dijamin ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan secara kuantitas dan kualitas baik bagi generasi sekarang maupun akan datang.
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air
Dengan berbagai upaya yang meliputi penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, kebutuhan air untuk berbagai sektor seperti pertanian, industri, perikanan, peternakan dan kelistrikan dapat dipenuhi secara adil, seimbang, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan pengendalian daya rusak air
Dengan misi ini dapat diupayakan pengurangan dan
penanggulangan resiko bencana banjir, lahar dingin, kekeringan,
tanah longsor dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi,
pertanian, industri, permukiman dan prasarana fisik, yang
kesemuanya merupakan akibat atau dampak dari daya rusak air.
Hal. 59
Gambar 4.1. Sinergitas Visi Misi Dinas PSDA dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Kementrian PUPR
Visi : Terwujudnya infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Misi :
1. Meningkatkan konservasi sumber daya air
2. Meningkatnya pendayagunaan sumber daya air
3. Meningkatnya pengendalian daya rusak air
Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera
Misi :
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Visi : “Mempercepat pembangunan
infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi “.
Misi :
1. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi.
2. Menyelenggarakan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan tata kelola sumber
daya organisasi Direktorat Jenderal SDA.
Hal. 60
4.2. TUJUAN DAN SASARAN 4.2.1. Tujuan
Berdasarkan misi tersebut diatas Maka tujuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber - sumber air untuk menunjang konservasi air.
2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan.
3. Meningkatkan pengendalian daya rusak air untuk mitigasi Bencana.
4.2.2. Sasaran
Sasaran strategis Dinas Pengelolaan Sumber daya Air periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kapasitas tampungan sumber-sumber air dengan indikator kinerjanya persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (%).
Sasaran dan Indikator kinerja periode 2010-2015 yaitu :
Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan indikator kinerjanya Persentase peningkatan tampungan sumber air (unit).
Sasaran dan indikator periode 2016 – 2021 ini berubah karena pada indikator periode 2010-2015 ini walaupun sudah dalam bentuk persentase tetapi masih berorientasi kepada output (Unit), serta dalam rangka sinkronisasi dengan indikator kinerja Renstra Kementrian PUPR (Ditjen SDA) tahun 2015-2019.
Tidak ada SPM maupun IKK untuk indikator kinerja ini.
Hal. 61
2. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi dengan indikator kinerja peningkatan rata – rata indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi (%)
Sasaran dan Indikator kinerja periode 2010-2015 yaitu :
Meningkatnya layanan jaringan irigasi dengan indikator persentase luas daerah irigasi dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)
Sasaran dan indikator periode 2016 – 2021 ini berubah karena pada indikator periode 2010-2015 ini satuannya adalah hektar, sementara itu sesuai dengan kewenangan Dinas PSDA Provinsi terkait dengan irigasi hanya ada pada infrastruktur di saluran primer dan sekunder, selebihnya menjadi kewenangan Dinas Pertanian, sehingga berapa hektar areal fungsional tidak bisa diukur langsung oleh dinas PSDA Provinsi.
Standar Pelayanan Minimum untuk indikator kinerja ini adalah Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (Target 70%)
Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 yaitu Rasio Irigasi tidak dapat digunakan karena rasio irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Barat akan tetap sama selama periode Renstra 2016-2021 ini. Dengan sumber daya yang ada Dinas PSDA hanya berfokus kepada peningkatan kinerja sistem irigasi yang sudah menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.
Sasaran dan indikator kinerja tahun 2016 - 2021 merupakan implementasi
SPM Bidang Sumber Daya Air pada level Provinsi yaitu dalam bentuk
kinerja infrastruktur irigasi.
Hal. 62
3. Berkurangya dampak daya rusak air dengan indikator kinerja persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air (%)
Sasaran dan Indikator kinerja periode 2016 – 2021 ini sama dengan indikator kinerja 2010-2015 serta telah sinkron dengan indikator kinerja kementrian PUPR ( Ditjen SDA).
Tidak ada SPM maupun IKK untuk indikator kinerja ini.
4.2.3. INDIKATOR KINERJA
Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Target indikator kinerja pada Renstra Tahun 2016 - 2021 ditetapkan menyesuaikan dengan prioritas, sumber daya manusia serta kemampuan anggaran yang tersedia. Berikut uraian target indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat :
1. Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (%) Dari sekian banyaknya potensi sumber air di provinsi Sumatera Barat, direncanakan terjadi peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air per tahun sebesar 0,40 % terhadap Baseline tampungan sumber – sumber air pada awal tahun 2015 yaitu 2.511.780 m3. Target ini direncanakan dengan pertimbangan potensi, data perencanaan yang tersedia, prioritas kebutuhan, status lahan serta ketersediaan anggaran.
Rumus : Luas areal tampungan (m2) x tinggi tampungan air (m) x 100%
25.117.780 m3
2. Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi (%)
Terdapat 65.007 Ha potensi Daerah Irigasi kewenangan Provinsi
Sumatera Barat yang terdiri dari 65 Daerah Irigasi. Rata-rata daerah
irigasi kewenangan provinsi ini sudah infrastrukturnya sudah melampaui
umur rencana, sehingga pada periode tahun 2016-2021 ini prioritasnya
Hal. 63
adalah untuk mengembalikan fungsi infrastruktur irigasi yang telah rusak dengan cara meningkatkan indeks kinerja infrastruktur irigasi dari 67,01 % pada tahun 2015 menjadi 68,80 % pada akhir tahun 2021, atau 0,3 % per tahun. Target ini ditetapkan atas pertimbangan ketersediaan anggaran dan SDM yang tersedia.
Rumus : indeks kinerja yang ada + Peningkatan indeks kinerja
3. Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air (%)
Berdasarkan wilayah sungai kewenangan Provinsi Sumatera Barat pada periode tahun 2016 – 2021 ini akan dilaksanakan pengamanan kawasan terdampak banjir dan abrasi pantai sebesar 4,74 % terhadap Baseline luas kawasan yang telah terlindungi dari dampak daya rusak air pada awal tahun 2015 yaitu seluas 844 Ha. Selain pertimbangan ketersediaan anggaran target ini ditetapkan atas dasar prioritas kebutuhan pada kawasan strategis permukiman, pertanian, industri dan pusat pertumbuhan perekonomian.
Rumus : ( Panjang (m) x lebar areal teramankan (m) ) / 10.000 x 100 %
844 Ha
Hal. 64
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber-sumber air untuk menunjang konservasi air
Meningkatnya tampungan sumber-sumber air
2 Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi
Peningkatan rata-rata Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi
pengendalian daya rusak air untuk mitigasi bencana
Berkurangya dampak daya rusak air
Persentase
pengurangan
luas kawasan
yang terdampak
daya rusak air
Hal. 65
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Startegis Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016-2021,perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang menitikberatkan pada :
1. Sasaran meningkatnya upaya konservasi sumber daya air Strategi :
Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber daya air pada kawasan konservasi prioritas Kebijakan :
Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air.
2. Sasaran meningkatnya kinerja layanan irigasi Strategi :
Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang menjadi daerah andalan penghasil padi Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi pada kawasan potensial.
Kebijakan :
Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi.
3. Sasaran meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air Strategi :
Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis yang rawan bencana
Kebijakan :
Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta
pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai
Hal. 66
Tabel 4.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber-sumber air untuk menunjang
konservasi air
Meningkatnya kapasitas tampungan sumber-sumber air
Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber daya air pada kawasan konservasi prioritas
Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air
2 Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi
Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang menjadi daerah andalan penghasil padi
Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi
3 Meningkatkan pengendalian daya rusak air untuk mitigasi bencana
Berkurangya dampak daya rusak air
Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis yang rawan bencana
Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai
Visi: “Terwujudnya infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”
Misi: 1. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air
2. Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Air
3. Meningkatkan Pengendalian Daya Rusak Air
Hal. 67
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DINAS PSDA
5.1.1 Program yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis :
1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya dengan kegiatan:
Melakukan survey potensi konservasi dan tampungan sumber air.
Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.
Melaksanakan pembangunan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.
Melaksanakan peningkatan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.
Melaksanakan rehabilitasi bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.
Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Hal. 68
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi dan Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan:
Melakukan survey potensi jaringan irigasi dan rawa.
Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi.
Melaksanakan peningkatan jaringan irigasi.
Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi.
Melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan kegiatan sebagai berikut :
Melakukan survey potensi banjir, longsor dan abrasi pantai.
Melaksanakan perencanaan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.
Melaksanakan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.
Melaksanakan peningkatan bangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.
Melaksanakan rehabilitasi pengendali banjir dan abrasi pantai.
Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
5.1.2 Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis :
4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan:
Alokasi air
Penyusunan neraca ketersediaan air baku.
Profil pengelolaan Sumber Daya Air
Pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi
Pemantauan dan evaluasi.
Hal. 69
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan:
Bimbingan teknis dan pengendalian mutu kegiatan konstruksi (quality assurance)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Tahun Berjalan
Monitoring pembangunan dan pembongkaran P/S SDA yang memerlukan izin Gubernur
Pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi
Workshop sinkronisasi kajian lingkungan terhadap rencana pelaksanaan pembangunan bidang SDA
Peningkatan sumber daya manusia bidang SDA
Verifikasi dan monev perencanaan teknis bidang SDA
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sistem pengendalian intern pemerintah provinsi
Lokakarya jasa konstruksi
Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah & dalam propinsi
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Hal. 70
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
Pengadaan meubeler
Pengadaan kendaraan operasional
Pengadaan alat berat
Pengadaan gedung arsip
Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputer
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor
Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
8. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk aparatur
10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan kegiatan :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
Penatausahaan keuangan SKPD
Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
.
Hal. 71
5.2. KRITERIA USULAN KEGIATAN DAN RENCANA PENDANAAN
Adapun dalam upaya tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, direncanakan tahapan dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
Prioritas kebutuhan
Target Standar Pelayanan Minimum
Kegiatan lanjutan
Kewenangan Provinsi
Strategis Nasional
Penanggulangan bencana dan mitigasi bencana
Dukungan terhadap program kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional dan ketahanan energi
Mengakomodasi hasil-hasil diskusi dari kunjungan kerja (kunker) lembaga legislatif
Keterbebasan lahan
Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat
Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri
Program, kegiatan, lokasi serta anggaran yang tercantum didalam Renstra Tahun 2016 - 2021 bersifat dinamis, pada beberapa bagian tertentu akan terus mengalami penyesuaian mengikuti perubahan kebutuhan dan prioritas setiap tahunnya, perubahan kebijakan dan kewenangan yang mungkin saja terjadi selama periode Renstra ini serta mengikuti perubahan kondisi alam akibat bencana dan lain-lain sebagainya.
Khusus untuk dukungan terhadap kedaulatan pangan nasional, pembangunan irigasi baru dilakukan melalui dana APBN, sedangkan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat berfokus pada peningkatan kinerja infrastruktur irigasi yang sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dengan proyeksi pendanaan indikatif seperti yang tertuang dalam Renstra
tahun 2016-2021 ini Target Standar pelayanan minimum untuk Indeks Kinerja
Infrastruktur irigasi kewenangan provinsi pada akhir periode Renstra
Hal. 72
tahun 2016 - 2021 Ini yaitu sebesar 70% belum akan tercapai, maka diperlukan tambahan anggaran untuk melakukan rehabilitasi infrastruktur irigasi kewenangan provinsi agar target SPM tersebut dapat tercapai.
Secara lengkap Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat Rencana Strategis
2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1.
Hal. 73
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
% 100 1,978.5 100 2,073.2 100 2,220.1 100 2,402 100 2,599.8 100 2,814.8 14,088Sekretari
at
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya layanan persuratan dinas dan tenaga teknis perkantoran
Bulan 12 56 12 56 12 60 12 60 12 65 12 65 72 306
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Tersedianya layanan listrik, komunikasi, Air
Bulan 12 470.2 12 475 12 500 12 550 12 600 12 630 72 2,755 Padang,
Bukittinggi, Sungai Dareh
3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terjaganya
kebersihan kantor Bulan 12 200 12 200 12 200 12 225 12 250 12 250 72 1,125
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Bulan 12 100 12 100 12 100 12 120 12 125 12 125 72 570
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
5 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya
barang cetak Bulan 12 100 12 100 12 150 12 152 12 152 12 155 72 709 Padang,
Bukittinggi, Sungai Dareh 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor
Tersedianya barang instalasi listrik &
Penerangan
Bulan 12 20 12 20 12 25 12 25 12 30 12 30 72 130
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
7 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan &
Perlengkapan
8 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan & Undang-undang
Bulan 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 72 75 Padang,
Bukittinggi, Sungai Dareh
9 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan
& minum konsumsi
rapat Bulan 12 30 12 30 12 35 12 35 12 40 12 40 72 180
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Pengelolaan Sumber Daya Air 217,929 228,359 251,609 277,753 344,618
Hal. 74
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah &
dalam provinsi
Terlaksananya
perjalanan dinas Bulan 12 500 12 538.2 12 560.1 12 600 12 647.8 12 700 72 3,046
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
11 Penyediaan Jasa Sopir
Kantor
12 Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
Terjaganya
keamanan kantor Bulan 12 179.7 12 180 12 185 12 190 12 200 12 250 72 1,005
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
13 Penyediaan Jasa Pembinaan
Mental dan Fisik Aparatur
Meningkatnya Mental & Fisik pegawai
Bulan 12 15 12 15 12 15 12 20 12 20 12 25 72 95
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
14 Pengelolaan Arsip SKPD
Meningkatnya kualitas penataan arsip
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur
% 100 2,319.9 100 3,280 100 3,330 100 4,830 100 11,530 100 11,805 100 37,095Sekretari
at
1 Pengadaan Meubeler
Terlaksananya pengadaan meubeler kantor dan balai UPTD
Unit 5 50 5 50 5 50 15 150 30 300
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
2 Pengadaan Komputer dan
Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan
3 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan operasional untuk kegiatan pada Dinas PSDA
Unit 2 800 2 800 2 800 6 2,400
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
4 Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat
berat Unit 1 1,500 1 1,500
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
5 Pembangunan Gedung
Kantor (Gedung Arsip)
Tersedianya gedung arsip Dinas PSDA
Unit 9,000 1 9,000 1 18,000 Padang
6 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya aset gedung/kantor No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 75
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
7 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya aset
kendaraan Unit 0 400 2 450 4 450 6 450 8 450 10 500 30 2,300
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputer
Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputer
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
10 Pengelolaan, Pengawasan
dan Pengendalian aset SKPD
Terinvetarisasinya data aset dinas PSDA
Laporan 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 225 6 1,025
Padang, Bukittinggi, Sungai Dareh
11 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor yang aman
Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
% 100 118.8 100 124.5 100 133.3 100 144.2 100 156.1 100 169.0 100 846Sekretari
at
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
aparatur Orang 188 118.8 182 124.5 185 133.3 188 144.2 191 156.1 194 169 1,128 727
Padang,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan kompetensinya
% 10 300 10 325 10 350 10 375 10 400 50 1,750Sekretari
at
1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur
Orang 20 300 20 325 20 350 20 375 20 400 100 1,750 Indonesia
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 76
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
V Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD
% 100 676.6 100 709 100 759.2 100 821.4 100 889.1 100 962.6 600.00 4,818Sekretari
at
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD
Bulan 12 53 12 55 12 60 12 65 12 70 12 75 72 325 Kota Padang
2 Penyusunan perencanaan
dan penganggaran SKPD
Tersusunnya laporan perencanaan dan penganggaran SKPD
Bulan 12 130 12 54 13 55 13 60 13 65 13 70 76 304 Kota Padang
3 Penatausahaan keuangan
SKPD
Terlaksananya Penatausahaan keuangan SKPD
Bulan 12 493.6 12 500 14 525 14 570 14 610 14 650 80 2,855 Kota Padang
4 Perencanaan Program dan
Kegiatan SKPD
Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
Bulan 12 12 100 14 119.2 14 126.4 14 144.1 14 167.6 80 657 Kota Padang
VI tur irigasi
Indeks
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi
% 67.01 67.30 102,619 67.60 105,929 67.90 120,594 68.20 136,109 68.50 161,423 68.80 165,717 68.80 792,391Irigasi &
Rawa
1 Jaringan irigasi yang
dibangun / ditingkatkan Pembangunan Waduk Batang Selo
Terlaksananya
pembangunan Unit 0.00 0 Kabupaten
Tanah Datar
2 Jaringan irigasi yang
direhabilitasi
Meningkatnya indeks kinerja infrastruktur irigasi
% 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.79
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 77
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
Rehabilitasi Daerah Irigasi Kewenang provinsi Utuh Kabupaten-Kota
1 Rehabilitasi D.I Batang
Sianok
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 1.62 2,088 0.85 2,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 5.18 9,500 Kabupaten Agam
2 Rehabilitasi D.I Bandar
Sangkir Geragahan
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 1.25 3,000 1.28 3,000 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 4.59 12,000 Kabupaten Agam
3 Rehabilitasi D.I Bandar
Batang Dareh
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 3.17 4,060 0.43 1,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 6.30 8,500 Kabupaten Agam
4 Rehabilitasi D.I Batang
Gumarang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 2.93 3,756 0.43 1,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 6.06 8,500 Kabupaten Agam
5 Rehabilitasi D.I Baramban III
Lurah
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.83 2,079 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.53 9,579 Kabupaten
Agam
6 Rehabilitasi D.I Sicaung
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.83 2,000 0.61 2,000 0.61 1,953 2.90 7,953
Kabupaten Padang Pariaman
7 Rehabilitasi D.I Ladang
Laweh
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 2.06 2,650 0.43 1,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 5.19 8,500
Kabupaten Padang Pariaman
8 Rehabilitasi D.I Batang
Tingkarang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.80 2,000 0.64 1,500 0.83 2,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.50 9,500 Kabupaten
Pasaman
9 Rehabilitasi D.I Kapar Ampu
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 0.80 1,000 0.85 2,000 0.85 2,000 0.83 2,000 0.76 2,500 0.78 2,500 4.87 11,000 Kabupaten Pasaman Barat
10 Rehabilitasi D.I Bt.
Partupangan
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 4.00 5,000 0.85 2,000 0.85 2,000 0.83 2,000 0.76 2,500 0.78 2,500 8.07 11,000 Kabupaten Pasaman Barat
11 Rehabilitasi D.I Rimbo
Tampurung
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 2.00 2,654 0.85 2,000 0.85 2,000 0.83 2,000 0.76 2,500 0.78 2,500 6.07 11,000 Kabupaten Pasaman Barat
12 Rehabilitasi D.I Lubuk
Gobing
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.85 2,000 0.85 2,000 0.83 2,000 0.76 2,500 0.78 2,500 4.07 11,000 Kabupaten Pasaman Barat
13 Rehabilitasi D.I Lubuak
Kubang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.50 7,000 Kabupaten
Pesisir Selatan
14 Rehabilitasi D.I Koto Salapan
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 0.80 2,500 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.30 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan
15 Rehabilitasi D.I Lubuak
Sariak
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.85 3,000 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.35 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan
16 Rehabilitasi D.I Batang
Bayang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.80 2,500 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.30 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 78
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
17 Rehabilitasi D.I Amping
Parak
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 0.85 3,000 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.35 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan
18 Rehabilitasi D.I Malepang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.85 3,000 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.35 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan
19 Rehabilitasi D.I Koto Kandis
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 3.088 3,965 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 5.59 7,000 Kabupaten Pesisir Selatan
20 Rehabilitasi D.I Talang
Kemuning Jaya
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.50 7,000 Kabupaten
Pesisir Selatan
21 Rehabilitasi D.I Batang
Surantih
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.50 7,000 Kabupaten
Pesisir Selatan
22 Rehabilitasi D.I Sei. Samek
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 3.088 3,965 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 5.80 7,500 Kabupaten Sijunjung
23 Rehabilitasi D.I Paneh
Gadang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 3.71 3,965 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 6.20 7,000 Kabupaten Solok
24 Rehabilitasi D.I Bintungan Terlaksananya
rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.40 900 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.90 7,000 Kabupaten Solok
25 Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.50 7,000 Kabupaten
Solok
26 Rehabilitasi D.I Muaro Danau
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.07 6,000 Kabupaten
Solok
27 Rehabilitasi D.I Sapan Kayu
Manang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.07 6,000 Kabupaten
Solok
28 Rehabilitasi D.I Bdr. Bangko
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 2.00 5,000 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 5.87 10,500 Kabupaten Solok Selatan
29 Rehabilitasi D.I Bandar
Pekonina
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 3.87 10,500 Kabupaten Solok Selatan
30 Rehabilitasi D.I Bandar
Sawah Padang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 3.09 3,965 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 6.95 10,500 Kabupaten Solok Selatan
31 Rehabilitasi D.I Bdr. Sungai
Aro
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 3.40 4,365 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 7.27 10,500 Kabupaten Solok Selatan
32 Rehabilitasi D.I Batang Suliti
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.64 1,500 0.85 2,000 0.63 1,500 0.76 2,500 0.78 2,500 3.65 10,000 Kabupaten Solok Selatan
33 Rehabilitasi D.I Batang Selo
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 3.72 4,775 1.28 3,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.61 2,000 0.63 2,000 7.70 10,500 Kabupaten Tanah Datar No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 79
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
34 Rehabilitasi D.I Bandar Galo
Gandang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 2.71 7,500 Kabupaten
Tanah Datar
35 Rehabilitasi D.I Koto Tuo
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.85 2,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.61 2,000 0.63 2,000 3.56 9,500 Kota Padang
36 Rehabilitasi D.I Gunung
Nago
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 0.35 800 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.61 2,000 0.63 2,000 3.06 7,500 Kota Padang
37 Rehabilitasi D.I Kota Simarok
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.46 1,101 0.45 1,500 0.45 1,424 1.36 4,025 Kabupaten
Agam
38 Rehabilitasi D.I Batang
Jalamu
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.42 1,000 0.45 1,500 0.47 1,500 1.34 4,000 Kabupaten
Pesisir Selatan
39 Rehabilitasi D.I Palangki Terlaksananya
rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.42 1,000 0.45 1,500 0.47 1,500 1.34 4,000 Kabupaten
Sijunjung
Rehab. Irigasi wewenang provinsi & lintas kab/kota
Meningkatnya indeks kinerja infrastruktur irigasi
1 Rehabilitasi D.I Bdr. Pamujan Terlaksananya
rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.47 1,500 1.97 5,500 Kabupaten
Solok - Kota Solok
2 Rehabilitasi D.I Batang Agam
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 2.058 2,650 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.47 1,500 4.03 5,500
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
3 Rehabilitasi D.I Batang
Lampasi
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.128 150 1.28 3,000 0.85 2,000 0.63 1,500 0.61 2,000 0.63 2,000 4.11 10,500
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
4 Rehabilitasi D.I Batang
Talawi
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.31 1,000 2.46 6,500
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
5 Rehabilitasi D.I Batang Tabik
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 2.74 3,000 0.64 1,500 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.47 1,500 5.35 7,000
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
6 Rehabilitasi D.I Sei. Dareh
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.63 1,500 0.45 1,500 0.47 1,500 2.61 7,000
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
7 Rehabilitasi D.I Gadang Sini
Air
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
8 Rehabilitasi D.I Bdr.
Sibaragung
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 80
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
9 Rehabilitasi D.I Bandar Ipuh
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
10 Rehabilitasi D.I Bdr. Kubu
Banda
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 2.058 2,650 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 4.31 6,000
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
11 Rehabilitasi D.I Bdr. Garegeh
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.47 1,565 0.31 1,000 1.63 4,565
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
12 Rehabilitasi D.I Bdr. Pulai
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 1.61 4,500
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
13 Rehabilitasi D.I Bdr. Durian Terlaksananya
rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 1.61 4,500 Kabupaten
Agam - Kota Bukittinggi
14 Rehabilitasi D.I Bdr. Rakik
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 1.61 4,500
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
15 Rehabilitasi D.I Bdr. Batu
Hampa
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.45 1,500 0.31 1,000 1.61 4,500
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
16 Rehabilitasi D.I Sawah Aru
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
17 Rehabilitasi D.I Bdr. Panjang
Selayo
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000
Kabupaten Solok - Kota Solok
18 Rehabilitasi D.I Pompa VII Terlaksananya
rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000 Kabupaten
Solok - Kota Solok
19 Rehabilitasi D.I Bdr. Halim
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.75 2,000 0.64 1,500 0.64 1,500 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 3.06 6,000
Kabupaten Solok - Kota Solok
20 Rehabilitasi D.I Bdr. Batang
Lembang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.75 2,000 1.28 3,000 0.81 1,902 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 3.87 7,902
Kabupaten Solok - Kota Solok
21 Rehabilitasi D.I Bdr. Sangki
II
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
22 Rehabilitasi D.I Bdr. Rupik
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 2.10 5,500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
23 Rehabilitasi D.I Bdr. Jambu Terlaksananya
rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 2.10 5,500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 81
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
24 Rehabilitasi D.I Batang Parika
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
25 Rehabilitasi D.I Bdr. Sigando Terlaksananya
rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
26 Rehabilitasi D.I Bdr. Muka Air
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.31 1,000 1.46 4,000
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
27 Rehabilitasi D.I Bdr. Bulaan
Dalam
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 2.41 6,500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
28 Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang
II Paninjauan
Terlaksananya rehabilitasi jaringan
irigasi Km 0.64 1,500 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 2.41 6,500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
29 Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang
Darek
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.43 1,000 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 1.77 5,000
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
30 Rehabilitasi D.I Koto Tuo
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 1.34 4,000
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
31 Rehabilitasi D.I Bandar
Tombang
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.42 1,000 0.30 1,000 0.63 2,000 1.34 4,000
Kota Padang Panjang - Kabupaten Tanah Datar
32 Rehabilitasi D.I Bandar Kincia
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
33 Rehabilitasi D.I Bandar
Sawah Banyak
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
34 Rehabilitasi D.I Bandar
Guguak Gajah
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
Km 0.30 1,000 0.63 2,000 0.93 3,000
Kabupaten Tanah Datar - Kab. 50 Kota
35 Rehabilitasi D.I Bandar
Patanangan
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
36 Rehabilitasi D.I Kasang II
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 82
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
3 Perencanaan Daerah Irigasi Bina
Teknik
1 DED D.I Bandar Batang
Dareh
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Agam
2 DED D.I Batang Agam
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1 400 1.00 400
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
3 DED D.I Bandar Sangkir
Geragahan
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 0.00 0
Geragahan Kabupaten Agam
4 DED D.I Batang Tabik
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
5 DED D.I Batang Talawi
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
6 DED D.I Sei. Dareh
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 400 1.00 400
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
7 DED D.I Batang Gumarang Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Agam
8 DED D.I Baramban III Lurah
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Agam
9 DED D.I Batang Sianok
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Agam
10 DED D.I Gadang Sini Air
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
11 DED D.I Bdr. Sibaragung
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 400 1.00 400
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 400 1.00 400
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
14 DED D.I Bdr. Durian Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Agam - Kota Bukittinggi No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 83
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
15 DED D.I Bdr. Rakik Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Agam - Kota Bukittinggi
16 DED D.I Bdr. Garegeh
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
17 DED D.I Bdr. Pulai
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
18 DED D.I Bdr. Batu Hampa Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Agam - Kota Bukittinggi
19 DED D.I Sicaung
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 0.00 0
Kabupaten Padang Pariaman
20 DED D.I Ladang Laweh
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Padang Pariaman
21 DED D.I Sawah Aru
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Padang Pariaman -
22 DED D.I Batang Tingkarang Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 0.00 0 Kabupaten
Pasaman
23 DED D.I Bt. Partupangan
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pasaman Barat
24 DED D.I Rimbo Tampurung
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pasaman Barat
25 DED D.I Lubuk Gobing Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pasaman Barat
26 DED D.I Kapar Ampu
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pasaman Barat
27 DED D.I Lubuak Sariak
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan
28 DED D.I Batang Bayang
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan
29 DED D.I Amping Parak
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan
30 DED D.I Malepang
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan
31 DED D.I Lubuak Kubang
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 84
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
32 DED D.I Koto Kandis
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan
33 DED D.I Talang Kemuning
Jaya
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan
34 DED D.I Koto Salapan
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 0.00 0 Kabupaten
Pesisir Selatan
35 DED D.I Batang Surantih
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan
36 DED D.I Sei. Samek Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Sijunjung
37 DED D.I Paneh Gadang
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok
38 DED D.I Bintungan
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok
39 DED D.I Bdr. Gadang
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok
40 DED D.I Muaro Danau
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok
41 DED D.I Sapan Kayu
Manang
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok
42 DED D.I Bdr. Halim
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 300 1.00 300
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1 400 1.00 400
Kabupaten Solok - Kota Solok
44 DED D.I Bdr. Pamujan
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 300 1.00 300
Kabupaten Solok - Kota Solok
45 DED D.I Bdr. Panjang Selayo
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 300 1.00 300
Kabupaten Solok - Kota Solok
46 DED D.I Pompa VII
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 300 1.00 300
Kabupaten Solok - Kota Solok
47 DED D.I Bdr. Bangko
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok Selatan
48 DED D.I Bandar Sawah
Padang
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok Selatan No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 85
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
49 DED D.I Bdr. Sungai Aro Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok Selatan
50 DED D.I Batang Suliti
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Solok Selatan
51 DED D.I Pekonina
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 0.00 0 Kabupaten
Solok Selatan
52 DED D.I Batang Selo
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kabupaten
Tanah Datar
53 DED D.I Bandar Galo
Gandang
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 0.00 0 Kabupaten
Tanah Datar
54 SID/DED Suplesi D.I Batang
Selo
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 625 1 800 2.00 1,425 Kabupaten
Tanah datar
55 DED D.I Bdr. Sangki II
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 400 1.00 400
Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Sijunjung
56 DED D.I Bdr. Rupik Tersedianya data
perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
57 DED D.I Bdr. Jambu
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
58 DED D.I Batang Parika
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 400 1.00 400
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
59 DED D.I Bdr. Bulaan Dalam
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
60 DED D.I Bdr. Gadang II
Paninjauan
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 400 1.00 400
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
61 DED D.I Bdr. Gadang Darek
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
62 DED D.I Bdr. Sigando
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 86
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
63 DED D.I Bdr. Muka Air
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1 500 1.00 500
Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
64 DED D.I Koto Tuo
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kota Padang
65 DED D.I Gunung Nago
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1 500 1.00 500 Kota Padang
66 DED D.I Koto Tuo
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1.00 500 1.00 500
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
67 DED D.I Bandar Tombang
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1.00 500 1.00 500
Kota Padang Panjang - Kabupaten Tanah Datar
68 DED D.I Bandar Kincia
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1.00 500 1.00 500
Kabupaten Agam - Kabupaten Tanah Datar
69 DED D.I Bandar Sawah
Banyak
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1.00 500 1.00 500
Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Solok
70 DED D.I Bandar Guguak
Gajah
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1.00 500 1.00 500
Kabupaten Tanah Datar - Kab. 50 Kota
71 DED D.I Bandar Patanangan
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1.00 500 1.00 500
Kabupaten Padang Pariaman - Kota Pariaman
72 DED D.I Kasang II
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1.00 500 1.00 500
Kota Padang - Kabupaten Padang Pariaman
73 DED D.I Kota Simarok
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1.00 500 1.00 500 Kabupaten
Agam
74 DED D.I Batang Jalamu
Tersedianya data perencanaan pada Daerah Irigasi
Dokumen 1.00 500 1.00 500 Kabupaten
Pesisir Selatan
75 DED Waduk Batang Selo
Tersedianya data perencanaan pada
Daerah Irigasi Dokumen 1.00 2,400 1.00 2,400 Kabupaten
Tanah Datar No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Hal. 87
Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
Kajian UKL/UPL Daerah Irigasi
Bina Teknik
1 UKL/UPL D.I Bandar Batang
Dareh
Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten
Agam
2 UKL/UPL D.I Batang Agam Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
3 UKL/UPL D.I Bandar Sangkir
Geragahan
Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250
Geragahan Kabupaten Agam
4 UKL/UPL D.I Batang Tabik Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
5 UKL/UPL D.I Batang Talawi Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
6 UKL/UPL D.I Sei. Dareh Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250
Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
7 UKL/UPL D.I Batang
Gumarang
Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten
Agam
8 UKL/UPL D.I Baramban III
Lurah
Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten
Agam
9 UKL/UPL D.I Batang Sianok Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten
Agam
10 UKL/UPL D.I Gadang Sini Air Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 500 1 250 2.00 750
11 UKL/UPLDED D.I Bdr.
Sibaragung
Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 0.00 0
Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman
12 UKL/UPL D.I Bandar Ipuh Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250
Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
14 UKL/UPL D.I Bdr. Durian Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
15 UKL/UPL D.I Bdr. Rakik Tersedianya data
kajian UKL/UPL Dokumen 1 250 1.00 250 Kabupaten
Agam - Kota Bukittinggi No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome untuk program
dan output untuk
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja