• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Halaman 29-47)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 77 78.05 101.36 2 Indeks keselamatan lalu lintas Indeks 0.00015 0.000874 -382,67

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 101.36 %, pada indikator Indeks keselamatan lalu lintas, dengan capaian kinerja -382,67 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 77 78.05 101.36 2 Indeks keselamatan lalu lintas Indeks 0.00015 0.000874 -382,67

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut:

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 50 %

2 Sesuai Target 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 50 %

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

III - 7 Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi

No Misi

Jumlah Indikator

Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 1 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00

Jumlah 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah Indikator Persentase

A. Misi 1 2

1 Melebihi/Melampaui Target 1 50.00 %

2 Sesuai Target 0 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 1 50.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat Indeks - - - 73 73,95 100,7 75 76.23 101.64 77 78.05 101.36

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

III - 9 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar dari target sebesar 77 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,36 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 101,36 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan sebesar 81 maka capaian kinerjanya mencapai 96,36 %.

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan adalah sebagai berikut

• Program peningkatan pelayanan angkutan

• Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

• Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

• Program pelayanan administrasi perkantoran

• Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

• Program peningkatan disiplin aparatur

• Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

• Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Permasalahan dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan adalah

• Kurangnya personil penguji kendaraan bermotor

• Ruang tunggu pelayanan pengujian sudah tidak representatif

• Ada beberapa alat uji yang perlu diganti seperti Smoke Tester dan Gas Analizer

Solusi yang dapat dicapai dalam menyelesaikan masalah tersebut diatas adalah

• Melanjutkan MOU dengan STTD untuk penambahan personil penguji kendaraan bermotor

• Melakukan rehabilitasi ruang tunggu pelayanan pengujian kendaraan bermotor

• Pengadaan/Pembaruan Alat uji khususnya Smoke Tester dan Gas Analizer

Solusi tersebut dirasa akan lebih meningkatkan nilai pelayanan sektor perhubungan di waktu mendatang.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

III - 11 Sasaran 2

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1

Sasaran Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks keselamatan lalu lintas " adalah sebesar dari target sebesar 0.00015 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah -382,67%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks keselamatan lalu lintas " tahun ini adalah sebesar -382,67%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan sebesar 0,00015 maka capaian kinerjanya mencapai -382,67%.

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi adalah sebagai berikut

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Permasalahan dalam mencapai Sasaran Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi adalah

• Tidak adanya pendataan rutin perlengkapan jalan di Kabupaten Wonogiri,

• Tidak adanya alalisis kecelakaan jalan di Kabupaten Wonogiri,

• Kurangnya SDM dengan basic pendidikan Perhubungan Darat sehingga mengakibatkan lambatnya analisis data dibidang lalu lintas,

• Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan maupun Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Solusi yang dapat dicapai untuk menyelesaikan permasalah dalam mencapai sasaran Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi adalah

• Meningkatkan kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian dalam rangka melakukan pendataan sekaligus menganalisa kecelakaan di Kabupaten Wonogiri agar dapat segera menurunkan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Wonogiri

• Perlu dilakukannya penambahan SDM dengan basic pendidikan Perhubungan Darat atau melakukan peningkatan kompetensi SDM yang ada.

• Penambahan anggaran dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah kabupaten wonogiri

D. Realisasi Anggaran

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas pokok dan funginya yang menjadi tanggung jawab organisasi, secara keseluruhan rata-rata realisasi anggaran 91,52%. Pencapaian target dan realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

III - 13

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 DINAS PERHUBUNGAN

No Program Pagu Anggaran

Tahun 2019

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sasaran

1 Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan 1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

01.01 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan

275.150.000,00 29.064.800,00 10,56% 64.301.500,00 23,37% 144.161.500,00 52,39% 263.301.575,00 95,69%

01.02 Wahana Tata Nugraha 22.025.000,00 - 0,00% 15.607.343,00 70,86% 15.607.343,00 70,86% 21.892.278,00 99,40%

01.03 Operasional Bus Sekolah 65.700.000,00 6.360.000,00 9,68% 15.890.750,00 24,19% 31.827.750,00 48,44% 61.677.750,00 93,88%

01.04 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP

41.364.000,00 4.780.000,00 11,56% 10.732.000,00 25,95% 24.987.000,00 60,41% 38.764.000,00 93,71%

2 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

02.01 Penyelenggaraan Uji

Kendaraan Bermotor 454.760.000,00 136.062.500,00 29,92% 162.162.500,00 35,66% 207.277.500,00 45,58% 394.651.300,00 86,78%

3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 03.01 Penyediaan Cetak Karcis

dan Benda-benda Berharga

130.000.000,00 - 0% 2.620.000,00 2,02% 98.000.000,00 75,38% 129.450.000,00 99,58%

4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

04.01 Penyediaan Alat Tulis

Kantor 40.000.000,00 3.500.000,00 8,75% 10.500.000,00 26,25% 17.500.000,00 43,75% 32.794.000,00 81,99%

04.02 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

25.000.000,00 6.250.000,00 25,00% 10.000.000,00 40,00% 12.500.000,00 50,00% 25.000.000,00 100,00%

04.03 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.000.000,00 1.500.000,00 25,00% 3.000.000,00 50,00% 3.000.000,00 50,00% 6.000.000,00 100,00%

04.04 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

- - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

04.05 Penyediaan Makanan dan

Minuman 25.000.000,00 5.750.000,00 23,00% 9.212.500,00 36,85% 13.512.500,00 54,05% 24.937.500,00 99,75%

04.06 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

80.000.000,00 - 0,00% 24.436.200,00 30,55% 53.638.276,00 67,05% 79.718.126,00 99,65%

04.07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

15.000.000,00 - 0,00% 4.133.300,00 27,56% 7.980.400,00 53,20% 14.976.000,00 99,84%

04.08 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.500.000,00 870.000,00 24,86% 1.740.000,00 49,71% 1.740.000,00 49,71% 3.480.000,00 99,43%

04.09 Penyediaan Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai 346.340.600,00 47.683.650,00 13,77% 122.085.600,00 35,25% 197.888.550,00 57,14% 269.488.500,00 77,81%

04.10 Penataan arsip kantor - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

04.11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

130.000.000,00 17.718.051,00 13,63% 52.851.011,00 40,65% 77.300.439,00 59,46% 117.478.085,00 90,37%

04.12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15.000.000,00 1.586.175,00 10,57% 3.552.850,00 23,69% 4.799.900,00 32,00% 13.313.325,00 88,76%

04.13 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 80.000.000,00 13.808.000,00 17,26% 27.616.000,00 34,52% 44.428.000,00 55,54% 66.340.000,00 82,93%

5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 05.01 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

15.000.000,00 - 0,00% 6.000.000,00 40,00% 6.000.000,00 40,00% 14.950.000,00 99,67%

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

III - 15

05.02 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15.000.000,00 - 0,00% 3.335.000,00 22,23% 7.225.000,00 48,17% 14.850.000,00 99,00%

05.03 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

80.000.000,00 6.493.881,00 8,12% 24.729.880,00 30,91% 39.596.120,00 49,50% 79.933.792,00 99,92%

6 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

06.01 Penyusunan Data

Kepegawaian - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

07.01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

07.02 Pembinaan Tenaga Kerja

Non Pegawai - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

08.01 Penyusunan Rencana

Kerja SKPD - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.02 Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.03 Pengelolaan Administrasi

Keuangan - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.04 Penyusunan LKj IP - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.05 Penyusunan Pelaporan

Inventaris barang - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.06 Penyusunan RKA dan

DPA SKPD - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

Total Per Sasaran 1.864.839.600 281.427.057 15,09% 574.506.434 30,81% 1.008.970.278 54,10% 1.672.996.231 89,71%

Sasaran

2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

9 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

09.01

Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

446.650.000,00 66.801.000,00 14,96% 137.587.000,00 30,80% 238.353.000,00 53,36% 378.870.000,00 84,82%

09.02 Kerjasama

Subosukowonosraten 15.000.000,00 - 0,00% 614.750,00 4,10% 4.854.750,00 32,37% 14.938.650,00 99,59%

09.03 Operasional dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan

160.390.000,00 4.388.000,00 2,74% 26.216.300,00 16,35% 70.132.300,00 43,73% 156.047.300,00 97,29%

10 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

10.01 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor (kalibrasi alat)

101.884.000,00 - 0 57.350.000,00 56,29% 60.059.000,00 58,95% 100.329.000,00 98,47%

11 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

11.01 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ

47.148.000,00 1.597.350,00 3,39% 41.112.350,00 87,20% 46.250.500,00 98,10% 47.148.000,00 100,00%

12 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

12.01 Pemeliharaan Dermaga, Alat-alat Apung dan Perahu

- - 0,00% - 0 - 0 - 0

12.02 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun baru

56.200.000,00 - 0,00% 23.000.000,00 40,93% 29.439.500,00 52,38% 56.199.500,00 100,00%

12.03 Operasional Ketertiban , Kelancaran, Keselamatan Terminal

444.916.000,00 68.010.000,00 15,29% 139.744.000,00 31,41% 241.814.000,00 54,35% 378.216.000,00 85,01%

12.04 Forum lalu-lintas dan 4.650.000,00 - 0,00% 2.519.900,00 54,19% 4.649.925,00 100,00% 4.649.925,00 100,00%

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

III - 17

12.05 Pengawasan Kapal dan Perahu Nelayan di Area WGM

23.120.000,00 1.956.000,00 8,46% 7.284.200,00 31,51% 8.856.700,00 38,31% 23.102.982,00 99,93%

12.06 Penyelenggaraan Car Free

Sunday 16.870.000,00 3.294.800,00 19,53% 6.317.300,00 37,45% 7.419.546,00 43,98% 16.751.753,00 99,30%

12.07 Bantuan Angkutan

Lebaran 1.000.000.000,00 750.000,00 0,08% 932.446.157,00 93,24% 975.194.954,00 97,52% 977.644.954,00 97,76%

Total Per Sasaran 2.316.828.000 146.797.150 6,34% 1.374.191.957 59,31% 1.687.024.175 72,82% 2.153.898.064 92,97%

Grand Total 4.181.667.600 428.224.207 10,24% 1.948.698.391 46,60% 2.695.994.453 64,47% 3.826.894.295 91,52%

Dari Tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi anggaran pada sasaran 1 adalah 89,71% dan pada sasaran 2 adalah 92,97%. Maka total realisasi anggaran tahun 2019 adalah 91,52%.

E. Penghargaan

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri mendapat penghargaan sebagai berikut:

• Piala Wahana Tata Nugraha Tanpa Catatan

• Akreditasi B Unit Pengujian Kendaraan Bermotor F. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja OPD

Dalam mengevaluasi dan menganalisa akuntabilitas kinerja selalu ada keterkaitan antara program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi yang elah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Evaluasi dan analisis ini dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas dengan membandingkan antara kinerja dengan keuangan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

III - 19

Tabel 3.9

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Periode 2016 - 2020

Tahun 2019

No Sasaran Indikator Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi %

1 Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

01.01 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks 77 78.05.00 101.36 1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

404.239.000 385.635.603 95,40%

2 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

454.760.000 394.651.300 86,78%

3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

130.000.000 129.450.000 99,58%

4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

765.840.600 653.525.536 85,33%

5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

110.000.000 109.733.792 99,76%

6 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

0 0 00.00

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

0 0 00.00

8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

0 0 00.00

RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 101.36 TOTAL PER SASARAN 1.864.839.600 1.672.996.231 89,71%

TINGKAT EFISIENSI 11.65 % TINGKAT EFEKTIFITAS 112.98 %

2 Meningkatnya

keselamatan dan keamanan transportasi

02.01 Indeks

keselamatan lalu lintas

Indeks 0.00015 0.000874 -382.67 9 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

622.040.000 549.855.950 88,40%

10 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

101.884.000 100.329.000 98,47%

11 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

47.148.000 47.148.000 100,00%

12 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

1.545.756.000 1.456.565.114 94,23%

RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR -382.67 TOTAL PER SASARAN 2.316.828.000 2.153.898.064 92,97%

TINGKAT EFISIENSI -475.64 % TINGKAT EFEKTIFITAS -411.61 %

TOTAL KESELURUHAN 4.181.667.600 3.826.894.295 91,52%

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

IV - 1 BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.36 %

• Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai -382.67 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, 1 sasaran telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan 1 sasaran masih jauh dibawah target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam rangka

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 364.500.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 336.267.036 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 28.232.964

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

• Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.36 %

• Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai -382.67 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 364.500.000 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri adalah 92.25 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

IV - 3 telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri,...

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

ISMIYANTO, SH., MH

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Halaman 29-47)

Dokumen terkait