• Tidak ada hasil yang ditemukan

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 ini menyajikan pengukuran capaian atas sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama merupakan komponen utama dalam penerapan mekanisme pengukuran kinerja karena komponen tersebut merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Metode pengukuran capaian tersebut yaitu :

 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Pengukuran tersebut terdiri dari :

Pengukuran kinerja IKU outcome dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing IKU dengan rumus :

Realisasi IKU Outcome x 100% = Capaian Outcome Target IKU Outcome

 Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian kinerja tujuan strategis diindikasikan dengan jumlah capaian sasaran strategis yang telah mencapai 100,00% atau lebih pada tahun yang bersangkutan. Capaian kinerja sasaran strategis menggunakan satuan presentase, capaian sasaran strategis diukur dari :

jumlah Capaian Sasaran Strategis IKU Dominan yang mencapai 100,00% atau lebih dibandingkan dengan jumlah seluruh IKU Dominan pada setiap sasaran strategis.

Hasil pengukuran tersebut kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori capaian kinerja melalui penilaian sendiri (self assessment) dengan kategori sebagai berikut :

1. Kategori Sangat Baik : Rentang Capaian Kinerja > 90% 2. Kategori Baik : Rentang Capaian Kinerja 80 - 90% 3. Kategori Cukup : Rentang Capaian Kinerja 60 - 80% 4. Kategori Kurang : Rentang Capaian Kinerja < 60%

Adapun hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.

Tingkat Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi KalimantanSelatan Tahun 2014

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua

unit organisasi

Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. % SDM berkinerja sangat baik

60,00% 55,17% 91,95%

3. Rasio ketersediaan Sarana prasarana

100% 100% 100%

4. SPM & SPO 100% 100% 100%

Tabel 4.

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama

Indikator Kinerja Target Realisasi %

5. Rasio ketersediaan sarana prasarana terhadap

kebutuhan

95,00% 95,00% 100%

6. Sarana prasarana bermutu 60,00% 57,00% 95,%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2. 97,50%

Tabel 5.

Sasaran Strategis 3.

Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah

Indikator Kinerja Target Realisasi %

7. Indeks Kualitas

Pembinaan 75,00% 67,50% 90,00%

8. Indeks Kualitas Pelayanan 75,00% 71,30% 95,06% 9. Indeks Kualitas Pengembangan Informasi Haji 75,00% 71,80% 95,73% 10. Indeks Kualitas Pembinaan umrah 75,00% 71,00% 94,66%

Tabel 6.

Sasaran Strategis 4.

Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing Pendidikan Islam Indikator Kinerja Target Realisasi % 11. APK Lembaga Pendidikan

Islam:

- RA/BA 7,65% 7,21% 94,25%

- MI 13,01% 13,44 103,31%

- MTs 18,28% 19,09% 104,43%

- MA 8,63% 7,92% 91,77%

- Pesantren Salafiyah Ula 0,69% 0,72% 104,35% - Pesantren Salafiyah

Wustha

2,58% 3,11% 120,54%

- TPQ 2,82% 2,53% 89,72%

- Kelompok Belajar Paket A 0,11% 0,09% 81,82% - Kelompok Belajar Paket B 0,31% 0,39% 125,81% - Kelompok Belajar Paket C 0,61% 0,47% 77,05% 12. APM Lembaga Pendidikan

Islam:

- RA/BA 5,97% 6,22% 104,19%

- MI 12,88% 13,85% 107,53%

- MTs 14,44% 15,04% 104,16%

- MA 6,73% 6,80% 101,04%

- Pesantren Salafiyah Ula 0,62% 0,82% 132,26% - Pesantren Salafiyah

Wustha 1,78% 2,29% 128,65%

- TPQ 2,2% 2,25% 102,27%

- Kelompok Belajar Paket A 0,10% 0,12% 120,00% - Kelompok Belajar Paket B 0,27% 0,31% 114,81% - Kelompok Belajar Paket C 0,52% 0,49% 94,23%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4. 105,11%

Tabel 7.

Sasaran Strategis 5. .

Indikator Kinerja Target Realisasi % 13. Persentase Kabupaten

Mencapai APK PAUD Minimal 50 %

85,00% 72,05% 84,76%

14. Persentase Kota Mencapai

APK PAUD Minimal 90 % 80,00% 76,03% 95,04% 15. Rasio Jumlah Peserta

Didik PAUD

Perempuan:Laki-laki

50:50 49:51 98%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5. 92,60%

Tabel 8.

Sasaran Strategis 6. .

Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MI/PPs Ula, Paket A pada Pontren

Indikator Kinerja Target Realisasi %

16. Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki-laki

50:50 48:52 96,00%

17. Persentase MI/PPS Ula Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B 55,00% 57,54% 104,62% 18. Persentase lulusan MI/PPS Ula/Paket A melanjutkan pendidikan 97,00% 98,23% 101,27%

Tabel 9.

Sasaran Strategis 7. .

Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren

Indikator Kinerja Target Realisasi %

19. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki 50:50 52:48 104% 20. Persentase PPS Wustha Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B 50,00% 66,56% 133,12%

21. Rerata Nasional Nilai UN 8,5 6,71 78,94%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7. 105,35% Tabel 10.

Sasaran Strategis 8. .

Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu Pendidikan Menengah

Indikator Kinerja Target Realisasi %

22. Rasio Jumlah Peserta

Didik Perempuan:Laki-laki 50:50 56:44 112% 23. Persentase MA Berstandar

SNP dengan Akreditasi Minimal B

50,00% 62,12% 124,24%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8. 118,12%

Sasaran Strategis 9. .

Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat

Indikator Kinerja Target Realisasi % 24. Indeks Kualitas Bimbingan 50% 49,33% 98,66% 25. Indeks Kualitas Pelayanan 70% 68,66% 98,08% 26. Indeks Kualitas Pemberdayaan 70% 66,50% 95,00% 27. Indeks Kualitas pengembangan 75% 70,34% 93,78%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9. 96,38%

Tabel 12.

Sasaran Strategis 10. .

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen

Indikator Kinerja Target Realisasi % 28. Indeks Kualitas Bimbingan 45,00% 22,50% 50,00% 29. Indeks Kualitas Pelayanan 50,00% 41,54% 83,08% 30. Indeks Kualitas Pemberdayaan 40,00% 38,44% 96,10% 31. Indeks Kualitas pengembangan 55,00% 53,01% 96,38%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10. 81,39%

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik

Indikator Kinerja Target Realisasi % 32. Indeks Kualitas Bimbingan 95% 84,97% 89,97% 33. Indeks Kualitas Pelayanan 50% 46,87% 93,75% 34. Indeks Kualitas Pemberdayaan 40% 36,32% 90,82% 35. Indeks Kualitas pengembangan 55% 53,30% 96,92%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11. 92,86%

Tabel 14.

Sasaran Strategis 12. .

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu

Indikator Kinerja Target Realisasi % 36. Indeks Kualitas Bimbingan 45% 43,74% 97,20% 37. Indeks Kualitas Pelayanan 50% 47,50% 95,00% 38. Indeks Kualitas Pemberdayaan 40% 37,90% 94,75% 39. Indeks Kualitas pengembangan 55% 54,35 98,83%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12. 96,44%

Tabel 15.

Sasaran Strategis 13. .

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha

Indikator Kinerja Target Realisasi % 40. Indeks Kualitas Bimbingan 45% 37,09% 82,43% 41. Indeks Kualitas Pelayanan 50% 40,09% 80,18% 42. Indeks Kualitas Pemberdayaan 40% 38,84% 97,11% 43. Indeks Kualitas pengembangan 55% 46,56% 84,66%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13. 86,09%

Dari tabel-tabel di atas dapat disimpulkan, 13 (tiga belas) capaian sasaran strategis kinerja dan 43 (empat puluh tiga) indikator kinerja utama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 16.

Kesimpulan Capaian Sasaran Strategis Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

No Sasaran Strategis % Capaian Kinerja

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi

97,98%

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama

97,50%

3. Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah

Pendidikan Islam

5. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu PAUD

92,60%

6. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MI/PPs Ula, Paket A pada Pontren

100,63%

7. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren

105,35%

8. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu Pendidikan Menengah

118,12%

No Sasaran Strategis % Capaian Kinerja

9. Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat

96,38%

10. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen

81,39%

11. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik

92,86%

12. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan

masyarakat dan pendidikan Hindu 96,44% 13. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan

masyarakat dan pendidikan Buddha 86,09%

Jumlah Capaian Kinerja 13 Sasaran Strategis 97,25%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2013 sebesar 84,12%, maka tahun 2014 meningkat menjadi 97,25% atau meningkat naik sebesar 13,13%. Sehingga dapat simpulkan melalui

penilaian mandiri (self assessment) dengan kategori capaian sebesar 97,25% adalah berstatus SANGAT BAIK.

Dokumen terkait