• Tidak ada hasil yang ditemukan

Laporan Kinerja Tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertangungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi danUKM.

Capaian Kinerja Tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM telah merupakan penjabaran atas pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Berdasarkan tabel pengukuran Kinerja dan Capaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM menunjukkan hasil Kinerja yang Baik, dengan harapan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebutmerupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf serta Stakeholders. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dan kerjasama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Progam dan Kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Hasil Kinerja Tahun 2016diharapkan menjadi pedomandalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, sehingga dapat meningkatkan peran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kawasan, Kewirausahaan, Daya Saing KUKM, dan Ketenagakerjaan.

58

5 Lampiran

1. Penetapan Kinerja Tahun 2016

2. Manual Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016

3. Pengukuran Kinerja 2016

59

60

MANUAL IKU

Definisi : Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian melalui pembahasan dalam rapat koordinasi tingkat menteri, penetapan peraturan atau keputusan

Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atau ditindaklanjuti oleh

Kementerian/Lembaga terkait.

Satuan : %

Teknik Menghitung : Diselesaikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan= jumlah rekomendasi dan sinkronisasi yang diselesaikan (realisasi) dibandingkan dengan target dan atau rekomendasi dan sinkronisasi yang dihasilkan (target).

R

T x 100

Sifat Data IKU : Maximize

Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

Periode Data IKU : Semesteran Keterangan Lain :

Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan

ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan

Manual

Perhitungan

IKU

KEMENTERIAN

1

61

Definisi : Implementasi kebijakan fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi kreatif,

kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi, penyusunan rancangan peraturan, atau ditindaklanjuti oleh K/L.

Satuan : %

Teknik Menghitung : Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan = jumlah rekomendasi pengendalian yang terimplementasikan (realisasi) dibandingkan dengan target rekomendasi pengendalian.

R X100%

T

Sifat Data IKU : Maximize

Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

Periode Data IKU : Semesteran Keterangan Lain : -

Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan

Manual Perhitungan

IKU

KEMENTERIAN

2

1

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Tahun : 2016

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

2016 Realisasi 2016 Kinerja 2016 Anggaran Pagu Realisasi % Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi

perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan

ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan

85% 85% 100% 7.486.000.000 7.439.624.546 99.38

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan

2 Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/ Kegiatan Anggaran Pagu Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional 1. Persentase (%) rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif 85% 85% 100% Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 691.396.000 685.151.784 99.10% 2. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif 90% 90% 100% 568.634.000 562.090.730 98.85% 3. Persentase (%) layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi IV

80% 80% 100% 243.805.000 243.369.600 99.82%

Jumlah Anggaran : Rp.1.503.835.00,-

3

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/ Kegiatan Anggaran Pagu Real % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kawasan 1. Persentase (%) rekomendasi Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningktan Daya Saing Ekonomi Kawasan 85% 85% 100% Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 1.021.945.000 1.010.033.203 98.83% 2. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan

85% 85% 100% 208.887.000 208.849.942 99.98%

Jumlah Anggaran : Rp.1.230.832.000,-

4 Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/ Kegiatan Anggaran Pagu Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha 1. Persentase (%) rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan 85% 85% 100% Koordinasi Kebijakan Pengemba ngan Kewirausah aan 844.143.000 841.708.710 99.24% 2. Persentase (%) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan 85% 85% 100% 392.190.000 389.393.068 99.29% Jumlah Anggaran : Rp.1.240.333..000,-

5

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/ Kegiatan Anggaran Pagu Real % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 1. Persentase (%) rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 85% 85% 100% Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya saing Koperasi dan UMKM 1.230.949.000 1.219.632.031 99.08% 2. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

6

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/ Kegiatan Anggaran Pagu Real % Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi 1. Persentase (%) rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan kelembagaan pengembangan UKM Berbasis Teknologi 80% 60% 75% Koordinasi penataan kelembagaan pengembanga n UKM berbasis teknologi 1,694,200,000 1,104,505,260 65.19% 2. Persentase (%) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang penataan kelembagaan pengembangan UKM berbasis Teknologi 75% 75% 100% 305,800,000 228,440,180 74.70% Jumlah Anggaran : Rp. 2.245.510.000,-

7 Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Ketenagakerjaan

Tahun Anggaran : 2016

Jumlah Anggaran : Rp.1.265.490.000,-

Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/ Kegiatan Anggaran Pagu Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan 1. Persentase (%) rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan 85% 85% 100% Koordinasi Kebijakan Ketenagaker-jaan 744.315.000 669.995.236 90.02% 2. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Ketenagkerjaan 85% 85% 100% 521.175.000 490.484.950 94.11%

8

Capaian Target IKU 2016

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Tahun : 2016

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

2016

Realisasi 2016

Kinerja Keterangan Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi

perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan

85% 85% 100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan

9

Capaian Target IKU 2016

Unit Eselon II : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tahun : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronosasi

kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diselesaikan

85% 85% 100% (i) Draft Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Deputi kepada Sestama Bekraf Nomor S-72/D.IV.M.EKON/09/2016 pada tanggal 16 September 2016.

(ii) Telah terdapat rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri kreatif unggulan dan prioritas yang meliputi: industri animasi, fashion, film, dan kriya.

a. Film: Gerakan 1000 (Pengembangan Ekonomi Kreatif terintegrasi dengan lokomotif film) dan pengembangan industri film nasional

b. Animasi: menginisiasi kemungkinan kerjasama yang lebih luas antara industri animasi lokal dan TV nasional c. Fashion: fasilitasi pemberian dukungan

pelaksanaan IFW 2017

d. Kriya: Identifikasi isu strategis pengembangan industri batik dan

10

rotan di Kabupaten Cirebon. Terwujudnya pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang

Pengembangan Ekonomi Kreatif

85% 85% 100% (i) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Ekonomi Kreatif.

(ii) Pengendalian kebijakan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor ekonomi kreatif. Terwujudnya Efektifitas

Pelaksanaan Program dan Tata Kelolaadministrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM yang optimal

Jumlah pelayanan dan tata kelola pada Deputi BidangKoordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

11

Capaian Target IKU 2016

Unit Eselon II : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Tahun : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronosasikebijakan

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan yang diselesaikan

85% 85% 100% Rekomendasi yang dihasilkan adalah terkait dengan: (i) Pengembangan Kota Kreatif

 Telah tersusunnya panduan umum pengembangan Kota/Kabupaten Kreatif.

 Telah dilaksanakan pilot project pengembangan Kota Kreatif untuk misi Pengembangan Industri Kreatif. (ii) Pengembangan Science and Techno Park (STP) Nasional

 Telah dilakukan koordinasi pengembangan STP menjadi lembaga profesional dan mandiri.

(iii) Penumbuhkembangan Ekonomi Digital – Penugasan Tambahan

 Telah dilakukan koordinasi kebijakan dan program pendanaan dalam pengembangane-Commerce.

 Sedang dilakukan pemetaan standar dan kebutuhan minimum dalam pengembangan Inkubator dan Akselerator Start-Up

Terwujudnya pengendalian

pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

85% 85% 100% (i) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Kreatif;

(ii) Pengendalian kebijakan tentang Science Techno Park (STP).

13

Capaian Target IKU 2016

Unit Eselon II : Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan

Tahun : 2016

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Kinerja Keterangan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator

wirausaha

1. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan

85 % 85 % 100% (i) Rekomendasi Penyusunan draft Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang akan dijadikan Peraturan Presiden;

(ii) Rekomendasi usulan dalam pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional;

2. Rekomendasi pengendalian dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan

85 % 85 % 100% (i) Pengendalian pelaksanaan kebijakn pengembangan incubator wirausaha khusus untuk pemetaan profil incubator wirausaha yang disesuaikan dengan roadmap pengembangan incubator wirausaha dan

mendukung Perpres NO. 27 tahun 2013

(ii) Pengendalian target RPJMN 2015-2019 terkait Penciptaan 1 Juta Wirausaha Baru

14

Capaian Target IKU 2016

Unit EselonII : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Tahun : 2016

SS Indikator Kinerja Target

2016

Realisasi

2016 Kinerja Keterangan

(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c) (f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Pengembangan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselesaikan

85% 85% 100%

(i) Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan sentra UKM/IKM

(ii) Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi IX terkait sinergi BUMN untuk membangun agregator dan konsolidator ekspor produk usaha kecil menengah

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi

pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselesaikan

85% 85% 100%

(i) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan sentra UKM/IKM

(ii) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi IX terkait sinergi BUMN untuk membangun agregator dan konsolidator ekspor produk usaha kecil menengah

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan kelembagaan pengembangan UKM berbasis teknologi (B) (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan kelembagaan pengembangan UKM berbasis teknologi (B) yang diselesaikan

85% 85% 100%

Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan skema pembiayaan tech start-up

15 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan

kebijakan penataan kelembagaan pengembangan UKM berbasis teknologi (B) (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan pengembangan UKM berbasis teknologi (B) yang diselesaikan

85% 85% 100%

Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan skema pembiayaan tech start-up

16

Capaian Target IKU 2016

Unit Eselon II : Asisten Deputi Ketenagakerjaan

Tahun : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi 2016

Kinerja KET

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan ( 2 Rekomendasi)

Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Ketenagakerjaan yang diselesaikan.

85 85 100% (i) Rekomendasi pendidikan dan pelatihan vokasi (ii) Rekomendasi turunan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Terwujudnya Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan (2 Rekomendasi)

Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.

85 85 100% (i) Rekomendasi Cost Structure TKI Luar Negeri. (ii) Rekomendasi tentang IMTA

dan KITAS

(iii) Rekomendasi RUU Perlindungan Migran (tambahan)

Dokumen terkait