Renja 2020 5 BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 . Gambaran Umum
Sejak akhir Desember 2016 dan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika berubah nama menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian . Dalam perangkat Daerah yang baru ini ada penambahan 1 (satu) bidang yaitu bidang Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bertanggungjawab dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Paser Nomo 79 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser , Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Paser akan berupaya untuk meningkatkan kinerja sesuai Tupoksi dengan memperiotitaskan aspek transparansi,efisienasi , efektifitas dan akuntabilitas disertai dengan peningkatan kapasitas, percepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik atau Good Governance.
Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian pada tahun lalu dengan memfokuskan kepada Visi dan misi yang telah dirumuskan bersama yakni Terwujudnya masyarakat Paser yang informatif berbasis Teknologi Informasi. Visi tersebut merupakan sebagai penjabaran dari Visi Pemerintah Kabupaten selama 5 (lima) tahun kedepan.
Renja 2020 6 Untuk mendukung tercapainya visi tersebut ditetapkan misi Dinas yang berkaitan dengan Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian yang intinya adalah untuk meningkatkan akses jaringan telekomunikasi dan Informasi kepada masyarakat serta mewujudkan masyarakat melek informasi
2.2. Evaluasi Rencana Perangkat Daerah tahun Lalu
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Realisasi Renstra Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Paser mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD
Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal seperti sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menetukan arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam rangka menjalankan Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika pada Rencana Kerja Tahun 2018 terdapat 14 ( empat belas ) Program dan 42 (empat puluh dua ) Kegiatan dengan Pagu definitif (DPA) yang bersumber dari APBD II sebesar Rp. 12.574.93.871,92 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.910.663.758,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 7.663.730.113,92.
Adapun Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 adalah sebagaimana dalam tabel berikut :
Renja 2020 7 Tabel 2.1
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENJA DAN DPA TAHUN 2018
No Program/Kegiatan Anggara Tahun 2018 Realisasi Capaian ( % ) Anggaran ( Rp) Stlh Perubahan 1 Prog.Pelayanan Adm Perkantoran 745.709.600,00 925.709.600,00
1.1 Penyediaan Jasa surat menyurat 1.350.000,00 1.350.000,00 100 %
1.2. Penyediaan jasa komuni
kasi,sumberdaya air dan listrik 107.000.000,00 77.272.394,00 72,22 %
1.3. Penyediaan jasa pemeliha raan
dan perijinan kenda raan dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 100 %
1.4. Penyediaan jasa Adm keuangan 289.800.000,00 263.988.800,00 91,09 % 1.5. Penyediaan jasa keber sihan
kantor 8.922.500,00 8.922.500,00 100 %
1.6. Penyediaan ATK 32.280.000,00 32.280.000,00 100 %
1.7. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 14.792.500,00 10.200.000,00 68,95 %
1.8. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 183.289.600,00 163.907.000,00 89,43 %
1.9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan per undang - undangan 3.600.00,00 2.860.000,00 79,44 %
1.10. Penyediaan makanan dan
minuman 14.000.000,00 14.000.000,00 100 %
1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
250.000.000,00 249.989.400,00 99,99 % 1.12. Monitoring dan Evaluasi kegiatan 13.175.000,00 13.105.495,00 99,47 % 2 Prog. Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur 41.000.000,00 262.480.400,00
2.1.Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan 12.000.000,00 11.930.300,00 99,42 %
2.2.Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/oprs 24.000.000,00 20.300.000,00 84,58 %
2.3.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
226.480.400,00 219.816.000,00 97,06 % 3 Prog. Peningkatan Pengembang an
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100 %
Renja 2020 8
4 Prog. Pengembangan data/ Statistik
Daerah 276.943.000,00 289.218.000,00
4.1. Penyusunan Kabupaten
dalm Angka 280.418.000,00 270.514.345,00 96,47 %
4.2.Penyusunan data statistik sektoral 8.800.000,00 8.800.000,00 100 %
5 Prog. Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa
1.162.327.300,00. 3.534.171.277,97 5.1 Pengelolaan pelayanan
Pengaduan 125.832.800,00 119.107.257,00 94,66 %
5.2.Peningkatan kapasitas Persandian 63.375.000,00 54.749.927,00 86,39 % 5.3.Penyediaan aplikasi dan website di
SKPD 1.269.530.800,00 1.204.963.257,00 94,91 %
5.4.Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran pemerintah daerah
330.325.000,00 322.396.893,00 97,60 %
5.5.Publikasi dan dokumentasi kegiatan
pembangunan daerah 508.165.000,00 460.843.546,00 90,69 %
5.6.Survey dan pengembangan jaringan kounikasi
91.175.000,00 86.758.795,00 95,16 %
5.7.Monitoring, pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi
7.750.000,00 7.210.000,00 93,03 %
5.8.Optimalisasi pengelolaan data
centre 129.000.000,00 127.835.432,00 99,10 %
5.9. Pendataan dan inventarisasi
aplikasi di SKPD 8.400.000,00 7.980.000,00 95 %
5.10. Pengelolaan media center 34.932.200,00 34.932.300,00 100 %
5.11.Pengelolaan IT di SKPD terkait pelayanan publik
32.800.000,00 32.437.500,00 98,89 %
5.12.Pengembangan Paserkab. go.id 40.856.400,00 35.344.255,00 86,50 %
5.13.Pengendalian,pengawasan, pembinaan dan pengem bangan jasa pos dan telekomunikasi
877.050.077,97 172.067.065,00 19,62 %
5.14.Pengembangan website diskominfostaperkab.go.id
14.976.000,00 14.976.000,00 100 % 6. Prog. Fasilitasi Peningkatan
SDMTeknologi Informasi dan Komunikasi
41.165.000,00 41.165.000,00
6.1.Pembentukan dan Pembinaan KIM 41.165.000,00 41.165.000,00 100 %
7 Prog. Kerjasama Informasi dengan mass media
Renja 2020 9
7.1. Penyebarluasan Informasi
pembangunan daerah 1.337.340.335,95 1.327.059.000,00 99,23 %
7.2.Kerjasama Produksi dan penyiaran
dengan media elektronik 253.458.000,00 253.358.000,00 99,96 %
8 Prog. Pengembangan data /Informasi 118.851.100,00 118.851.100,00 8.1 Optimalisasi peran PPID
Kabupaten 118.851.100,00 116.859.684,00 98,32 %
9 Prog. Perencanaan Pemb.Daerah 13.728.600.,00 16.071.000,00
9.1 Penyusunan Renja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 100 %
9.2 Evaluasi Renja SKPD 11.071.000,00 10.847.000,00 97,98 %
10 Prog. Pengembangan dan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Teknologi 12.750.606.00,00 831.310.400,00 10.1.Implementasi dan Pengem bangan
e-Government 47.800.000,00 41.600.000,00 87,03 %
10.2.Pembangunan infrastruktur jaringan dan sarana pendukung
pengembangan
e-Government/Smart city
783.510.400,00 625.062.196,00 79,78 %
11. Prog. Optmalisasi Pemenafaatan
Teknologi Informasi 44.206.200,00 44.206.200,00 41.346.843,00 93,53 %
11.1.Penyusunan Naskah Peraturan tentang Tatakelola e-Government
44.206.200,00 41.346.843,00 93,53 %
12 Prog. Penyelenggaraan SPIP 8.748.800,00 8.748.800,00
12.1. Pelaksanaan SPIP 8.748.800,00 7.500.800,00 85,74 %
Renja 2020 10 Tabel.2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018
NO
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (outcome)/Kegiat an (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD 2021 Realisasi capaian kinerja s.d Renja PD Tahun lalu (2017) Target Renja PD Thn 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Penanggun g Jawab
Bid.Urusan Komunikasi dan Informatika
1. Prog.Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayananadm perkantoran
100 % 40 % 80 % 80 % 100 % Sekretaris
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jml surat yg
disediakan 175 40 40 40 100 % Sekretariat
1.2 Penyediaan jasa komuni kasi,sumberdaya
air dan listrik Jml ruangan yg tersedia instanlasi
listrik,telpon /internet
10 2 2 2 100 % Sekretariat
1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas Jml kendaraan dinas/oprs yg mendapat
pemelharaan
16 2 3 3 100 % Sekretariat
1.4 Penyediaan jasa Adm keuangan Jml PNS dan PTT
Renja 2020 11 Adm keuangan
1.5 Penyediaan jasa keber sihan kantor Jml ruangan yg mendapatpelayan an kebersihan
10 2 2 2 100 % Sekretariat
1.6 Penyediaan ATK Jmlh /jenis ATK 148 29 20 20 100 % Sekretariat
1.7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan JMl (eks),penjilidan cetak /Penggandaan
290 Eks 50 50 35 70 % Sekretariat
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Jml dan Jenis Peralatan 27 4 5 4 80 % Sekretariat
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
per undang - undangan Bhn bacaan dan peraturan yg disediakan
12 3 2 2 100 % Sekretariat
1.10 Penyediaan makanan dan minuman Jml nasi kotak/
snack 2.180 485 700 600 85,71 % Sekretariat
1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat dan kooedinasi yg dilakukan
60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100 % Sekretariat
1.12 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dokumen 5 Dok 1 1 1 100 % Sekretariat
2. Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Pemeliharaan ruitn/Berkala mobil jbatan Jml kendaraan /
Mbl Jabatan 1 1 1 1 100 % Sekretariat
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Oprs Jml Mbl Oprs 4 2 3 3 100 % Sekretariat
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor Jenis Peralatan gedung kantor ygdirawat/pelihar
Renja 2020 12 a
3. Prog Peningkatan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Dok 3.1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Konerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP) Jml Dokumen 5 1 1 1 100 % Sekretariat
4. Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4.1 Pengelolaan pelayanan Pengaduan Tersedianya tempat pelayanan pengaduan
5 1 1 1 100 % Bid.KIP
4.2 Peningkatan kapasitas Persandian SDM Persandian
yang terlatih 15 org 2 org 2 2 100 % Bid. Statistik
4..3 Penyediaan aplikasi dan website di SKPD Tersedianya aplikasi dan Website baru
40 8 7 7 100 % BId. Aplikasi
4.4 Penyelenggaraan siaran televisi dan radio
siaran pemerintah daerah Penyebarluasan informasi pembangunn daerah
60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100 % Bid.KIP
4.5 Publikasi dan dokumentasi kegiatan
pembangunan daerah Publikasi yang memuat pembangunan daerah
60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100 % Bid.KIP
4.6 Survey dan pengembangan jaringan
komunikasi Laporan survey hasil 4 Dok 2 Dok 1 1 100 % Bid.TI
4.7 Monitoring, pembinaan dan pengembangan
Renja 2020 13 4.8 Optimalisasi pengelolaan data centre Tersedianya
penyimpanan data 1 1 1 1 100 % BId. Aplikasi
4.9 Pendataan dan inventarisasi aplikasi di
SKPD Jml Dok Aplikasi 1 1 1 1 100 % BId. Aplikasi
1.10 Pengelolaan media center Tersedianya tempat/pusat data
1 1 1 1 100 % Bid.KIP
1.11 Pengelolaan IT di SKPD terkait pelayanan
publik Tersdianya SDM yg handal 40 org 15 or 4 org 4 org 100 % BId. Aplikasi
1.12 Pengembangan Paserkab. go.id Tersedianya website paserkab.o.id
1 1 1 1 100 % BId. Aplikasi
1.13 Pengendalian,pengawasan, pembinaan dan pengem bangan jasa pos dan telekomunikasi
Jml Dok.laporan 20 2 5 5 100 % Bid.TI
1.14 Pengembangan website
diskominfostaperkab.go.id Tersedianya website diskominfopaser.g o.id
1 1 1 1 100 % BId. Aplikasi
5. Prog. Pengembangan data/Informasi statistik daerah
5.1 Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA) Dokumen Pemb.Daerah dalam Angka
150 Buku 0 50 buku 50 buku 100 % Bid.
Statistik 5.2 Penyusunan data statistik sektoral Jml data statistik
sektoral yang dikelola
5 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100 % Sekretariat
Renja 2020 14 Informasi dan Komunikasi
6.1 Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) Jml KIM 33 3 6 6 100 % Bid. KIP
7. Prog. Kerjasama Informasi dengan mass media
7.1 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah Tersebarnya Informasi Pemb. Daerah
60 12 12 12 100 % Bid. KIP
7.2 Kerjasama Produksi dan Penyiaran dengan
media masa elektronik Jml produksi kerjasama 6 2 1 1 100 % Bid. KIP
8. Prog. Pengembangan data /Informasi
8.1 Optimalisasi Peran PPID Kabupaten Jml SKPD yg membentukdan menjalankan PPID pembantu
36 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 100 % Bid. KIP
9. Prog. Pengembagan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 9.1 Implementasi dan pengembangan
e-Government Peningkatan SDM terkait pelayanan e-government
4 org 0 4 4 100 % Bid. Aplikasi
9.2 Pembangunan infrastruktur jaringan dan sarana pendukung pengembangan e-Government/Smart city Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi 1 0 1 1 100 % Bid. T.I
10. Prog. Perencanaan Pemb.Daerah
10.1 Penyusunan Renja SKPD Jml Dok Renja 5 2 1 1 100 % Sekretariat
Renja 2020 15 dievaluasi
11. Prog. Optmalisasi Pemenafaatan Teknologi Informasi
11.1 Penyusunan Naskah Peraturan tentang
Tatakelola e-Government Jumlah Perbup 4 2 2 2 100 % Bid. Aplikasi
12. Prog. Penyelenggaraan SPIP
12.1 Pelaksanaan SPIP di SKPD Jml Kegiatan yang
Renja 2020 16 Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa anggaran yang dibuat melalui Renja tidak sama dengan Anggaran yang terdapat di DPA. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dan penambahan terhadap Program Prioritas Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian yakni Program dalam pengembangan e- Government dalam rangka menuju Smart City sejalan dengan Program Nasional 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi,Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tugas Fungsi dan Kewenangan
Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser , Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
Tugas Pokok :
Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 , tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan oprasional dibidang komunikasi dan informatika sesuai dengan Rencana Strategis pemerintah daerah ;
Renja 2020 17 b. Penetapan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika ;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi informasi public ,teknologi informatika,serta data dan informasi sesuai denga norma, standar, prosedur dan criteria yang yang ditetapka pemerintah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
2. Struktur Organisasi
Berkaitan dengan pembentuan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang dengan masing-masing rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser yang membawahi
b. Sekretaris
Sekretariat mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan Program, Kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan rumah tangga dinas, serta memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja dilingkungan dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai pejabat struktural Eselon IIIa.
c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kemitraan dan desiminasi Informasi Publik, serta pengelolaan informasi dan penyiaran. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Komunikasi dan Informasi Publik
d. Bidang Teknologi dan Komunikasi
Bidang Teknologi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusanpenetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan
Renja 2020 18 teknologi, pengolahan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi.
e. Bidang Aplikasi Informasi
Bidang Aplikasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian ,perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-Government serta pengendalian informasi
f. Bidang Statistik dan Persandian
Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengolahan data dan statistik, persandian serta monitoring dan evaluasi
3. Sumber Daya SKPD
Dalam menggerakkan dan menjalankan roda organisasi perlu ditunjang dengan ketersediaan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan,pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga tupoksi Organisasi bisa berjalan dengan baik.
Dilihat dari segi kualitas dan kuantitas jumlah pegawai Dinas KominfomStatistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 74 orang yang terdiri dari 34 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
. Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :
Renja 2020 19 Tabel 3.1
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018 Sedangkan untuk jumlah PNS berdasarkan pendidikan terdiri dari : Pasca Sarjana ( S2 ) sebanyak 5 orang
Sarjana ( S1 ) sebanyak 19 orang Diploma ( D3) sebanyak 3 orang SLTA sebanyak 7 orang
Grafik perbandingan Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan sebagaimana terlihat dalam Grafik 1.1 sebagai berikut :
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV.b 0 orang
2 Golangan IV a 7 orang
3 Golongan III d 8 orang
4 Golongan III c 8 orang
5 Golongan III b 3 orang
6 Golongan III a 2 orang
7 Golongan II d 3 orang
8 Golongan II c 2 orang
9. Golongan Iia 1 orang
Renja 2020 20 Grafik 3.1
Klasifikasi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Kab.Paser , terdapat 40 (empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT). dengan rincian pendidikan sebagaimana dalam table 1.2 berikut :
Tabel 3.2
Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan
No Golongan Jumlah
1 Pendidikan S 1 23 orang
2 Pendidikan D 3 3 orang
3 Pendidikan SLTA/D1 14 orang
4 Pendidikan SLTP 0 orang
TOTAL 40 orang
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018
21%
46% 9%
24%
Persentase
Renja 2020 21 Grafik 3.2.
Grafik Klasifikasi PTT berdasarkan tingkat Pendidikan
2.4. Analisis Capaian Kinerja
Secara umum Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) .
Dalam Analisis kinerja capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi ,Informatika ,Statistik dan Persandian bahwa kajian-kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi , Informatika Statistik dan Persandian Kab. Paser dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian . ini dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Capaian hasil kinerja pelayanan Informatika diuraikan sebagai berikut:
28%
60% 12%
Persentase
Sarjana D3 SLTA/D1Renja 2020 22 Tabel 3,3
Analisis Capaian Kinerja
No Program/Kegiatan Anggaran setelah Perubahan Realisasi Capaian ( %) Analisis Capaian
1 Prog.Pelayanan Adm
Perkantoran
925.709.600,00 1.1. Penyediaan Jasa surat
menyurat 1.350.000,00 1.350.000,00 100 % Capaian Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat adalah 100 %. Ini berarti capaian kinerja telah memenuhi target yang merupakan suatu kegiatan rutin untuk memenuhi Adm Surat menyurat.
1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
107.000.000,00 77.272.394,00 72,22 % Capaian kinerja kegiatan ini hanya mencapai 72,22 %. Hal ini disebabkan bahwa ketersediaan anggaran pada kegiatan tersebut telah melebihi dari kebutuhan rill yang dipertanggungjawab kan namun secara fisik telah mencapai 100 %.
1.3. Penyediaan jasa pemeliha raan dan perijinan kenda raan dinas
7.500.000,00 7.500.000,00 100 % Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 % karena merupakan kegiatan rutin untuk pembayaran Pajak Kendaraan bermotor
1.4. Penyediaan jasa Adm
keuangan 289.800.000,00 263.988.800,00 91,09 % Capaian kegiatan Penyediaan jasa adm kinerja keuangan keuangan sebesar 91,09 % . Dalam kegiatan ini ada anggaran yang dikembalikan dan tidak dapat di pertanggungjawabkan, namun untuk realisasi fisik mencapai 100 %
1.5. Penyediaan jasa keber
sihan kantor 8.922.500,00 8.922.500,00 100 % Capaian kinerja baik fisik maupun keuangan adalah sebesar 100 %. Berarti antara ada kesesuaiann antar anggaran dan fisik
1.6. Penyediaan ATK 32.280.000,00 32.280.000,00 100 % Dalam hal ini realisasi keuangan dan fisik telah mencapai 100 %.
Renja 2020 23
Shingga dengan demikian Capaian kinerja kegiatan Penyediaan ATK adalah sebesar 100 %
1.7. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 14.792.500,00 10.200.000,00 68,95 % Capaian kegiatan ini hanya mencapai kinerja keuangan 68,95 %. Hal ini berkaitan dengan realisasi fidik yang dibawah 70 %. Hal ini disebabkan karena adanya sub. Kegiatan yang tumpang tindih antara kegiatan yang ada dibidang dan di sekretariat 1.8. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
183.289.600,00 163.907.000,00 89,43 %
Capaian kinerja keuangan dalam kegiatan ini mencapai 89,43 %, namun capaian kinerja fisik telah mencapai 100 %. Dengan demikian telah terjadi penghematan biaya dl kegiatan tersebut.
1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang - undangan
3.600.00,00 2.860.000,00 79,44 %
1.10. Penyediaan makanan dan
minuman 14.000.000,00 14.000.000,00 100 % Untuk reaisasi fisik dan keuangan kegiatan ini adala 100 % sehingga capaian kinerja dalam tahun 2018 sebesar 100 %
1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
250.000.000,00 249.989.400,00 99,99 %
Capaian kinerja keuangan mencapai 99,99 % sedangak realisasi fisik sebesar 100 %, sehingga dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini sebesar 99,99 %
1.12. Monitoring dan Evaluasi
kegiatan 13.175.000,00 13.105.495,00 99,47 %
2 Prog. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
262.480.400,00 2.1.Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan 12.000.000,00 11.930.300,00 99,42 % Capaian mencapai 99,42 % sedangak kinerja keuangan realisasi fisik sebesar 100 %, sehingga dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini sebesar 99,42 %
2.2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprs
24.000.000,00 20.300.000,00 84,58 %
Renja 2020 24
2.3.Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 226.480.400,00 219.816.000,00 97,06 % 3 Prog. Peningkatan Pengembang
an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.000.000,00 1.000.000,00
3.1 Penyusunan LAKIP 1.000.000,00 1.000.000,00 100 % Realisasi Fisik dan keuangan kegiatan Penyusunan LAKIP adalah 100 % , sehingga dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 100 %
4 Prog. Pengembangan data/
Statistik Daerah 289.218.000,00
4.1. Penyusunan Kabupaten
dalm Angka 280.418.000,00 270.514.345,00 96,47 % Realisasi fisik telah mencapai 100 % dari target yang direncanakan, seentara realisasi keuangan 96,47 %. Dengan demikian ada penghematan anggaran dalm kegiatan Penyusunan Kabupaten Dalam Angka
4.2.Penyusunan data statistik
sektoral 8.800.000,00 8.800.000,00 100 % Realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini telah mencapai 100 %. Sehingga capaian kinerja telah encapai 100 %
5 Prog. Pengembangan
komunikasi, Informasi dan media massa
3.534.171.277,97
5.1 Pengelolaan pelayanan
Pengaduan 125.832.800,00 119.107.257,00 94,66 % Realisasi keuangan mencapai 94,66. % dan Fisik 100 % dari target.
5.2.Peningkatan kapasitas
Persandian 63.375.000,00 54.749.927,00 86,39 % Realisasi keuangan kegiatan Peningkatan Kapasitas Persandian adalah 86,39 % , Namun capaian kinerja telah mencapai 100 %. Dimana target 3 org utnuk dilath telah terpenhi sebanyak 3 orang
5.3.Penyediaan aplikasi dan
website di SKPD 1.269.530.800,00 1.204.963.257,00 94,91 % Dari target 7 Aplikasi dan website yg disediakan untuk SKPD telah terealisasi 7 Alikasi dan Website ( sesuai target yg direnanakan ). Sehingga dengan demikian Capaian Kinerja telah encapai 100 %. Hal ini dikarenakan penyediaan aplikasi
Renja 2020 25
dan website sebagai kegiatan prioritas dalam penembangan e-Gov.
5.4.Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran pemerintah daerah
330.325.000,00 322.396.893,00 97,60 %
Capaian Kinerja Kegiatan ini adalah 100 %. Dari 12 bulan penyiaran yg targetkan telah terpenuhi.
Hal ini merupakan komitmen dalam memberikan informasi yag bukan hanya sekedar melalui media cetak.
5.5.Publikasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah
508.165.000,00 460.843.546,00 90,69
% Capaian Kegiatan Publikasi dan dokumentasi keg. Pembangunan daerah juga telah mencapai 100 % dari target 12 bulan yang direncanakan.
5.6.Survey dan pengembangan
jaringan komunikasi 91.175.000,00 86.758.795,00 95,16 % Capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 100 %, karena dari target penyusunan Laporan 1 Dokumen telah terpenuhi , walaupun realisasi anggaran mencapai 95,16 %, dan ada penghematan anggaran dlm kegiatan ini.
5.7.Monitoring, pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi
7.750.000,00 7.210.000,00 93,03 %
Capaian kinerja kegiatan , telah terpenuhi dari pembuatan 1 dok.laporan dengan realisasi 1 Dok. Sementara realisasi anggaran mencapai 93,03 %. 5.8.Optimalisasi pengelolaan
data centre 129.000.000,00 127.835.432,00 99,10 % Capaian Optimalisasi pengelolaan data kinerja kegiatan center adalah 100 %. Hal ini juga merupakan kegiatan prioritas dalam implementasi e-gov. 5.9. Pendataan dan inventarisasi
aplikasi di SKPD 8.400.000,00 7.980.000,00 95 % Capaian kinerja adalah 100 % , kegiatan ini merupakan pendataan aplikasi di SKPD, dari 47 SKPD secara keseluruhan sudah terdata .
5.10. Pengelolaan media center 34.932.200,00 34.932.300,00 100 % Kegiatan Pengelolaan media center juga telah terpenuhi dari target. Dan menghasilkan capaian kinerja 100 %.
5.11.Pengelolaan IT di SKPD terkait pelayanan publik
32.800.000,00 32.437.500,00 98,89 %
Dari target 4 orang SDM yg dilatih dalam pengelolaan IT, telah terpenuhi 4 org. sehingga
Renja 2020 26
dengan demikian capaian kinerja mencapai 100 %. Ini merupakan salah satu peningkatan SDM dalampengelolaan IT di SKPD dalam rangka pengembangan e- Gov
5.12.Pengembangan Paserkab. go.id
40.856.400,00 35.344.255,00 86,50 %
Capaian kinerja Kegiatan Pengembangan paserkab.go.id adalah sebesar 100 % . Merupakan kegiatan prioritas dalam mengoptimalkan Website dalam rangka pemberian pelayanan public.
5.13.Pengendalian,pengawasan, pembinaan dan pengem bangan jasa pos dan telekomunikasi
877.050.077,97 172.067.065,00 19,62 % Capaian kinerja kegiatan adalah sebesar 100 %. Oleh karena dari 1 Dok, laporan telah terealisasi 100 %
5.14.Pengembangan website diskominfostaperkab.go.id
14.976.000,00 14.976.000,00 100 % Capaian kinerja Kegiatan Pengembangan
diskominfostaferkab.go.id adalah sebesar 100 % , yang juga. merupakan kegiatan prioritas dalam mengoptimalkan Website dalam rangka pemberian pelayanan public. 6. Prog. Fasilitasi Peningkatan
SDMTeknologi Informasi dan Komunikasi
41.165.000,00
6.1.Pembentukan dan Pembinaan KIM
41.165.000,00 41.165.000,00 100 % Dari 6 Kelompok KIM yang ditargetkan telah terealisasi 6