• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

7 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

A. Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Karanggayam tahun lalu disusun bedasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Karanggayam saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja kecamatan Karanggayam tahun lalu, yaitu tahun 2020 harus dievaluasi sebagaimana juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karanggayam tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2021 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan 2019. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD.

8

Pada Tahun 2020 Kecamatan Karanggayam melaksanakan 12 program dengan 29 kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.978.808.000,-untuk melaksanakan program dan kegaitan yang tercantum dalam dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 100% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 99,11% atau Rp.

1.961.107.087,-. Program dan kegaitan Kecamatan Karanggayam tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; jumlah anggaran:

Rp.3.500.000,-; realisasi anggaran: Rp. 3.498.000,-; kinerja anggaran: 99,94%; rencana output; tersedianya jasa kelengkapan spj selama 12 bulan; realisasi output: tersedianya jasa kelengkapan spj selama 12 bulan kinerja output: 100%.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik; jumlah anggaran: Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran:

Rp.10.381.680,- kinerja anggaran 51,91%; rencana output:

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan; realisasi output: tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan; kinerja output: 100%.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; jumlah anggaran: Rp. 30.000.000,- realisasi anggaran Rp. 23.192.500,-; kinerja anggaran: 77,31% rencana output: pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit (roda empat 1 unit, roda dua 8 unit), 12 bulan;

realisasi output: pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit (roda empat 1 unit, roda dua 8 unit), 12 bulan; kinerja output: 100%.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; jumlah anggaran Rp. 18.705.000,- realisasi anggaran Rp. 18.705.000,-;

kinerja anggaran 100%; rencana output: tersedianya jasa administrasi keuangan, 12 bulan; realisasi output; tersedianya jasa administrasi keuangan, 12 bulan; kinerja output 100%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; jumlah anggaran:

Rp. 34.950.000,- realisasi anggaran Rp. 32.790.000,-; kinerja

9

anggaran: 93,82% rencana output: tersedianya sarana kebersihan kantor, 12 bulan; realisasi output: tersedianya sarana kebersihan kantor, 12 bulan; kinerja output: 100%.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; jumlah anggaran Rp. 9.500.000,- realisasi anggaran Rp. 8.510.000,-;

kinerja anggaran 89,58% rencana output: tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan; realisasi output: tersedianya jasa perbaikan kerja 12 bulan; kinerja output: 100%.

7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; jumlah anggaran:

Rp.12.000.000,- realisasi anggaran Rp. 11.000.000,- kinerja anggaran: 91,67%; rencana output: tersedianya alat tulis kantor, 12 bulan; realisasi output: tersedianya alat tulis kantor, 12 bulan;

kinerja output: 100%.

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; jumlah anggaran: Rp.9.000.000,- realisasi anggaran Rp. 7.191.000,- kinerja anggaran: 79,90%; rencana output: tersedianya barang cetak dan penggandaan, 12 bulan; realisasi output: tersedianya barang cetak dan penggandaan, 12 bulan; kinerja output: 100%.

9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; jumlah anggaran: Rp. 7.371.000,- realisasi anggaran Rp. 7.371.000,- kinerja anggaran: 100%; rencana output:

tersedianya komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor, 12 bulan; realisasi output: tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 12 bulan; kinerja output:

100%.

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan;

jumlah anggaran: Rp.3.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.440.000,- kinerja anggaran: 81,33%; rencana output:

tersedianya bahan bacaan dan surat kabar, 12 bulan; realisasi output: tersedian bahan bacaan dan surat kabar, 12 bulan kinerja output: 100%.

11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; jumlah anggaran:

Rp. 26.600.000,- realisasi anggaran Rp. 22.400.000,-; kinerja anggaran: 84,21%; rencana output: tersedianya makanan dan minuman rapat, 12 bulan; realisasi output: tersedianya makanan dan minuman rapat, 12 bulan; kinerja output: 100%.

10

12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah;

jumlah anggaran Rp. 550.000,-; realisasi anggaran Rp. 550.000,-;

kinerja anggaran 100%; rencana output: konsultasi ke luar daerah, 12 bulan; realisasi output: terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 12 bulan; kinerja outpu 100%.

13) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;

jumlah anggaran: Rp. 30.000.000,- realisasi anggaran Rp.23.415.000,-; kinerja anggaran: 78,05%; rencana output:

terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, 12 bulan; realisasi output: terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, 12 bulan; kinerja output: 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur, jumlah anggaran: Rp. 92.000,- realisasi anggaran: Rp. 0,-; kinerja anggaran: 0%;.

2) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor, jumlah anggaran: Rp. 41.015.000,-; realisasi anggaran Rp. 40.600.000,-kinerja anggaran: 98,99%; rencana output: tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor; realisasi output: tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor; kinerja output: 100%.

3) Pemeliharaan ritun/berkala rumas dinas, jumlah anggaran:

Rp.10.000.000,-; realisasi anggaran Rp. 9.984.500.000,-; kinerja anggaran: 99,85%; rencana output: terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; realisasi aoutput: terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, kinerja output: 100%.

4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah anggaran:

Rp.41.708.000,-; realisasi anggaran Rp. 41.708.000,-; kinerja anggaran: 100%; rencana output: terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; realisasi aoutput: terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kinerja output: 100%.

3. Program Pengembangan Data/Informasi

1) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, jumlah anggaran:

Rp.7.500.000,- realisasi anggaran Rp. 7.028.000,-; kinerja anggaran: 93,71% rencana output: tersedianya dokumen perencanaan pembangunan, 8 dokumen; realisasi output:

11

terlaksananya dokumen perencanaan pembangunan 8 dokumen;

kinerja output: 100%.

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

1) Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas, jumlah anggaran:

Rp.13.000.000,- realisasi anggaran Rp. 12.966.000,- kinerja anggaran: 99,74% rencana output: terselenggaranya pelatihan Linmas, 45 orang; realisasi output: terselenggaranya pelatihan anggota Linmas, 45 orang; kinerja output: 100%.

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa; jumlah anggaran : Rp. 16.230.000,- realisasi anggaran Rp. 14.263.000,- kinerja anggaran: 87,88% rencana output: terselenggaranya pemilihan Kepala Desa secara demokratis 19 desa; realisasi output: terselenggaranya pemilihan Kepala Desa secara demokratis 19 desa; kinerja output: 100%.

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1) Fasilitasi TKP2KDes/kel; jumlah anggaran Rp. 6.160.000,- realisasi anggaran Rp. 6.160.000,- kinerja anggaran: 100%

rencana output: terlaksananya fasilitasi TKP2KDes 19 desa;

realisasi output: terlaksananya fasilitasi TKP2KDes 19 desa;

kinerja output 100%.

7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1) Pembinaan organisasi kepemudaan; jumlah anggaran Rp.110.000,- realisasi anggaran Rp. 110.000,- kinerja anggaran:

100% rencana output: terlaksananya pembinaan pemuda di Kecamatan Karanggayam,

2) Pembinaan Sosial Masyarakat; jumlah anggaran Rp. 220.000,- realisasi anggaran Rp. 220.000,- kinerja anggaran: 100% rencana output: terlaksananya pembinaan sosial masyarakat di Kecamatan Karanggayam,

8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; jumlah anggaran: Rp. 4.503.000,- realisasi anggaran:

Rp.4.437.900,- kinerja anggaran 98,55% rencana output:

terselenggaranya kegiatan HUT RI dan keikutsertaan dalam festival budaya, 2 kegiatan; realisasi output: terselenggaranya

12

kegiatan HUT RI dan keikutsertaan dalam festival budaya, 2 kegiatan; kinerja output: 100%.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

1) Fasilitasi ABPDes; jumlah anggaran Rp. 18.429.000,- realisasi anggaran Rp. 13.968.000,- kinerja anggaran: 75,79%; rencana output: terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan APBDes, 19 desa; realisai output: terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan APBDes, 19 desa; kinerja output: 100%.

2) Fasilitasi program pembangunan; jumlah anggaran Rp.

16.230.000,- realisasi anggaran Rp. 14.263.000,- kinerja anggaran: 87,88% rencana rencana output: terlaksananya fasilitasi program pembangunan, 19 desa; realisasi output:

terlaksananya fasilitasi program pembangunan, 19 desa; kinerja output: 100%.

10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

1) Kegiatan pembinaan PKK; jumlah anggaran: Rp. 15.000.000,- realisasi anggaran: Rp. 15.000.000,- kinerja anggaran: 100%

rencana output: terlaksananya kegiatan 4 (empat) pokja pada 19 desa; realisasi output: terlaksananya kegiatan 4 (empat) pokja pada 19 desa; kinerja output: 100%.

11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH)

1) Fasilitasi penyelenggaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); jumlah anggaran: Rp. 94.690.000,- realisasi anggaran: Rp. 74.800.000,- kinerja anggaran: 78,99% rencana output: terselenggaranya pelaksanaan administrasi terpadu Kecamatan(Paten) 12 bulan; realisasi output: terselenggaranya pelaksanaan administrasi terpadu Kecamatan(Paten) 12 bulan;

kinerja output: 100%.

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penyelenggaraan Musrenbangcam, jumlah anggaran Rp.13.930.000,- realisasi anggaran: Rp. 13.820.000,- kinerja anggaran: 99,21% rencana output: terselenggaranya musrenbang kecamatan dan fasilitasi Musrenbangdes, 2 kegiatan; realisasi output: terselenggaranya musrenbang kecamatan dan fasilitasi Musrenbangdes, 2 kegiatan; kinerja output: 100%

13

Pada table T-C.29 berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Karanggayam dan pencapaian Renstra Kecamatan Karanggayam sampai dengan Tahun 2020.

14 Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karanggayam

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020 Urusan Wajib Pelayanan

Dasar

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

01 18 15 Program peningkatan keamanan dan

Tingkat Pertisipasi Petugas Linmas

306 216 45 45 100 45 306 100%

15

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

kenyamanan dalam

Pengendalian Keamanana 01 18 15 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Terselenggaranya pelatihan anggota Linmas

280 216 orang 45 45 100 45 270 96,43%

01 18 16

Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Terfasilitasinya kegiatan

TKP2KDes

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 18 16 17

Fasilitasi TKP2KDes Terlaksananya koordinasi penanggulangan

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

16

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Terfasilitasinya

kegiatan-kegiatan HUT RI

12 8 keg 2 2 100 2 12 100%

01 18 17 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Terlaksananya

kegiatan HUT RI 12 8 keg 2 2 100 2 12 100%

01 22 17 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi

228 152 desa 38 38 100 38 228 100%

17

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020 dalam membangun desa masyarakat

dalam

membangun desa

01 22 17 10

Fasilitasi APBDes Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan APBDes

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 22 17 11

Fasilitasi Program Pembangunan

Terlaksananya Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

18

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 22 19 03

Pembinaan PKK Terselenggaranya pembinaan perempuan di perdesaan

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 18 16 Kepemudaan dan Olah Raga

19

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020 Program peningkatan

peran serta kepemudaan

Prosentase organisasi yang berperan dalam pembangunan desa

228 152 38 38 100 38 228 100%

01 18 16 01

Pembinaan organisasi kepemudaan

Terselenggaranya pembinaan bagi generasi muda

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 18 16 10

Pembinaan sosial masyarakat

Terlaksananya fasilitasi peringatan hari jadi Kebumen dan hari-hari besar keagamaan

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

20

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

Program pengembangan data/informasi/statisti

Penyusunan Database dan Profil

Desa/Kecamatan

Tersusunnya Buku Database Kecamatan Tahun 2020

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

21

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

Program pengembangan data/informasi

Tersedianya dokumen

perencanaan dan evaluasi

pembangunan pada perangkat daerah

24 16 dokumen 4 4 100 4 24 100%

01 06 15 02

Penyusunan dan pengum-pulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya

Renja,RKA dan DPA 24 16

dokumen

4 4 100 4 24 100%

22

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen

perencanaan dan evaluasi

pembangunan pada perangkat daerah

Fungsi Lainnya 01 20 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

Prosentase pengajuan layanan KTP dan

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

23

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

pelaksanaan kebijakan KDH

perijinan yang tertangani

01 20 20 20

Fasilitasi

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terfasilitasinya

kegiatan PATEN 72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan kebutuhan sarana pelayananadmini strasi

perkantoran

936 624 156 156 100 156 936 100%

24

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

Tercukupinya jasa

surat menyurat 72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

25

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020 kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 12

Penyediaan komponen instalasi

26

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020 bangunan kantor listrik/penerangan

bangunan kantor

01 06 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

27

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

32 20 unit 8 8 100 3 31 96,88%

01 06 02 10

Pengadaan Mebeleur Tercukupinya kebutuhan mebeleur

6 4 unit 1 1 100 1 6 100%

28

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Tahun 2021

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi (%) 2020

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana kantor (Printer, layar OHP,

Wireles,speaker,tri pod speaker)

14 8 unit 5 5 100 0 13 92,85%

01 06 02 10

Pemelihara-an rutin/

berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

6 4 unit 1 1 100 1 6 100%

01 06 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas

6 4 unit 1 1 100 1 6 100%

29

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa Kecamatan Karanggayam mempunyai tugas untuk:

1) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan: dan

2) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis ditingkat kecamatan;

b) Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;

e) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Kecamatan Karanggayam diarahkan untuk mendukung pencaipaan visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa tengah maupaun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berikut ini disajikan table T-C.30 analisis pencaiaian kinerja pelayananan Kecamatan Karanggayam:

30 Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen

No. Indikator SPM/ Standar

Nasional IKK

Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2019 (thn

n-3)

Tahun 2020(thn

n-2)

Tahun 2021(thn

n-1)

Tahun 2022(thn

n)

Tahun 2019(thn

n-2)

Tahun 2020(thn

n-1)

Tahun 2021(thn

n)

Tahun 2022(thn

n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

85% 85% 85% 91% 87% 80,99

%

89,38

%

93%

2. Presentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan

79% 79% 79% 79% 80% 80% 90% 90%

3. Presentase usulankegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil

musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten

75% 75% 75% 75% 75% 75% 90% 90%

4. Persentase gangguan keamanan,

80% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90%

31 No. Indikator SPM/ Standar

Nasional IKK

Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2019 (thn

n-3)

Tahun 2020(thn

n-2)

Tahun 2021(thn

n-1)

Tahun 2022(thn

n)

Tahun 2019(thn

n-2)

Tahun 2020(thn

n-1)

Tahun 2021(thn

n)

Tahun 2022(thn

n+1)

ketrentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat

diselesaikan

5. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

6. Presentase

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang

didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Presentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32

C. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara bejenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.

Dengan kedudukanya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan sendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelengaraan pelimpahan sebagaian kewenangan bupati /wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Kebumen, hali ini di atur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 137/434 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

a. Permasalahan dan Hambatan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia memaksa Negara-negara menghadapi darurat kesehatan untuk menyelamatkan warganya dari ancaman covid-19. Dasyatnya pandemi ini juga menimbulkan kekacauan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka menyelamatkan warga dari pandemi baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Kebijakan pemerintah pusat yang kemudian diteruskan ke pemerintah daerah sampai kecamatan dan desa. Di Kecamatan Karanggayam berbagai macam bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, baik dari kementrian sosial, bantuan Provinsi, PKH, BPNT, JPS Kabupaten maupun bantuan besumber dari dana desa. Bantuan tersebut diharapkan tidak tumpang indih dan mampu membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

Pembentukan tim gugus tugas covid-19 tingkat kecamatan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran covid tingkat kecamatan, dengan

33

memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait covid-19, baik dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa maupun operasi kepatuhan protokol kesehatan ditempat-tempat umum serta membantu tim gugus tugas kabupaten dalam rangka pelaksanaan vaksin di wilayah Kecamatan Karanggayam.

Pandemi ini menyebabkan Kecamatan Karanggayam berkewajiban merasionalisasi anggaran baik pada tahun berjalan (tahun 2021) maupun rasionalisasi pada perencanaan anggaran tahun 2022 pada Kecamatan Karanggayam beberapa kegiatan di kurangi bahkan ditiadakan karena adanya pengurangan pagu indikatif sebagai akibat

pandemi covid-19 sehungga berpotensi mengurangi capaian target akhir renstra.

Selain permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hal yang menjadi permaslahan dan hambatan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Karanggayam, sebagai berikut:

1) Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta pandangan masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah sangat birokratif dan

1) Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta pandangan masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah sangat birokratif dan

Dokumen terkait