• Tidak ada hasil yang ditemukan

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2021

2.1.1 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi refrensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kabijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 yang meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun lalu atau tahun 2019 dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 19.992.343.717.18 dengan realisasi keuangan Rp 19.646.638.927,00 atau 98.27 % dan realisasi fisik 100% dengan jumlah 10 Program dan 59 Kegiatan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target, yaitu :

A. Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)

1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46,300,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 23,148,400.0 atau sebesar 50.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 53 Jumlah peserta Bimtek Pengembangan Aplikasi. Hal ini disebabkan karena waktu dan permintaan peserta Bimtek dari Pusat yang terbatas. Akibatnya, kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pengembangan Aplikasi.

B. Program Pengelolaan Informasi Publik

1) Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi dan Kualitas Layanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,100,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 10,650,000.00 atau sebesar 46.10 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 50 orang Peserta yang mengikuti sosialisasi. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan jumlah Narasumber. Akibatnya, Sosialisasi Regulasi dan kualitas layanan informasi publik. tidak maksimal.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

A. Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)

1) Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Command Center Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,500,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,500,000,000.00 atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 paket Jenis Kelengkapan Command Centre.

2) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic (FO) Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,081,590,075.00 dengan realisasi anggaran sebesar 2,081,589,990.00 atau sebesar 100 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 47 OPD/Unit Kerja yang terkoneksi Jaringan Fiber Optic (FO).

3) Pelaksanaan Peningkatan Akses Internet Bandwith Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,680,729,600.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,680,729,600.00 atau sebesar 100 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 250 MBps Tahap I dan 250 MBps Tahap II.

4) Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,744,455,855.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,740,812,080.00 atau sebesar 99.79 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian

indikator kinerja output yaitu 1 Unit Videotron yang Tersedia dan 8 Jenis Perangkat Keras yang Tersedia.

5) Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,464,450,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,424,089,900.00 atau sebesar 97.24 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 7 Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan dikelola.

6) Pelaksanaan Monitoring Layanan Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199,650,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 198,885,000.00 atau sebesar 99.62 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 58 Access Point.

7) Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya e-Government Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94,277,500.00 dengan realisasi anggaran sebesar 92,167,734.00 atau sebesar 97.76 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 16 orang Sumber Daya Manusia yang meningkat kualitasnya dalam bidang E-Government.

B. Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral

1) Pelaksanaan Penyusunan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,900,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 9,900,000.00 atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik 100%

dengan capaian indikator kinerja output yaitu 4 Jumlah Laporan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik.

2) Pelaksanaan Pembangunan Sistem Satu Data Statistik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141,500,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 135,810,544.00 atau sebesar 95.98 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Sistem Aplikasi Satu Data.

3) Pelaksanaan Pengembangan Infarstruktur Statistik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56,990,200.00 dengan realisasi anggaran sebesar 56,990,200.00 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Jumlah Aplikasi yang dikembangkan.

4) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

95,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 90,913,168.0 atau sebesar 95.70 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 6.00 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis.

5) Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10,200,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 10,190,000.0 atau sebesar

99.90 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah laporan hasil Penguatan Kelembagaan.

6) Pelaksanaan Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29,700,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 28,982,300.0 atau sebesar 97.58 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2.00 Jumlah Penyediaan Data Informasi yang terstruktur.

7) Pelaksanaan Membangun Implementasi Rancangan Pengumpulan Data Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 20,000,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 45.00 Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan Implementasi Rancangan Data Informasi Statistik Sektoral.

8) Pelaksanaan Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 24,000,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah Laporan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang dikumpulkan.

9) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44,850,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 44,850,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 4.00 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Sektoral.

10) Pelaksanaan Integrasi Data, Klasifikasi Data, Penginputan Data dan Agreagat Data Statistik Sektoral Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,909,800.0 dengan realisasi anggaran sebesar 15,900,000.0 atau sebesar 99.94 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral yang teridentifikasi melalui Forum Satu Data.

C. Program Pemanfaatan Persandian Dan Pengamanan Informasi

1) Pelaksanaan Indentifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Aset Informasi atau Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 19,673,200.00 atau sebesar 98.37% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 47 Jumlah Data Celah Kerawanan dan Nilai Resiko Keamanan Sistem Elektronik Hasil Kegiatan Security Assesment Sistem Elektronik.

2) Pelaksanaan Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 40,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 31,764,923.00 atau sebesar 79.41% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 47 Jumlah Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan atas terjadinya Insiden Keamanan Informasi.

3) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 34,987,750.00 atau sebesar 87.47 % dan realisasi fisik 100%

dengan capaian indikator kinerja output yaitu 100 orang Peserta Peningkatan Kompetensi Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.

4) Pelaksanaan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69,900,550.00 atau sebesar 87.38% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Kab/Kota.

5) Pelaksanaan Implementasi dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

20,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 18,760,220.0 atau sebesar 93.80%

dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 100 Jumlah Peserta Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik.

6) Pelaksanaan Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang Digunakan Pemerintah Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65,585,800.00 dengan realisasi anggaran sebesar 65,260,000.00 atau sebesar 99.50 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 15 Jumlah Alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)

1) Pelaksanaan Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 805,025,400.00 dengan realisasi anggaran sebesar 797,133,184.00 atau sebesar 99.02% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1533 Aduan Masyarakat.

2) Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 464,155,005.00 dengan realisasi anggaran sebesar 443,355,213.00 atau sebesar 95.52 % dan realisasi fisik 100%

dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1700 Konten dan Berita yang tersedia.

E. Program Pengelolaan Informasi Publik

1) Pelaksanaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,076,500,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,065,805,346.00 atau sebesar 99.01 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 30 sengketa Informasi yang diselesaikan.

2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 369,650,000.08 dengan realisasi anggaran sebesar 329,880,000.00 atau sebesar 89.24 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 108 orang Peserta Bimtek PPID.

3) Pelaksanaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147,280,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 145,960,000.00 atau sebesar 99.10 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Jumlah Kab/Kota Yang Dinilai Berdasarkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik.

4) Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

69,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 68,400,000.00 atau sebesar 99.13

% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 120 Jumlah Data Informasi Publik dari OPD.

5) Pelaksanaan Rumusan Kebijakan Teknis Daerah Terkait Layanan Yang Dikecualikan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,500,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 31,099,950.00 atau sebesar 74.94 % dan realisasi fisik 100%

dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Dokumen.

6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

106,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 105,180,000.00 atau sebesar 99.23 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 4 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi.

7) Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPID Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 96,998,100.00 atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Sistem Portal PPID.

8) Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Integrasi Sistem Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 121,504,750.00 atau sebesar 99.59 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 e-aplikasi yang terintegrasi

F. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

1) Pelaksanaan Peningkatkan Sumber Daya Komunikasi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29,125,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 27,349,700.00 atau

sebesar 93.90 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 35 orang Sumber Daya Manusia yang Ditingkatkan.

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 89,763,000.00 atau sebesar 97.57 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik.

3) Pelaksanaan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550,324,584.0 dengan realisasi anggaran sebesar 545,446,528.0 atau sebesar 99.11 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 3 Mitra Media Dalam Pelaksanaan Publikasi.

4) Pelaksanaan Literasi Media Sosial Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

10,800,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 10,800,000.00 atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 77 orang Peserta yang mengikuti Literasi Pengguna Media Sosial.

5) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 615,524,284.00 dengan realisasi anggaran sebesar 614,714,428.00 atau sebesar 99.87 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2 Media.

6) Pelaksanaan Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

167,380,700.00 dengan realisasi anggaran sebesar 148,720,800.00 atau sebesar 88.85 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat Yang Dilaksanakan.

7) Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kab/Kota Prov Sulsel Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16,635,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 16,635,000.00 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Kab/Kota Pelaksanaanan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Mayarakat (KIM) Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

8) Pelaksanaan Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 128,141,100.0 atau sebesar 99.33 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2.00 Jumlah Layanan Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat.

G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Pelaksanaan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,398,726,798.0 dengan realisasi anggaran sebesar 1,386,169,722.0 atau

sebesar 99.10 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 42.00 Jumlah Jasa Tenaga Non PNS.

2) Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 397,974,228.0 dengan realisasi anggaran sebesar 397,958,361.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 75.00 Jumlah ATK yang tersedia.

3) Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,163,200,388.0 dengan realisasi anggaran sebesar 1,118,907,000.0 atau sebesar 96.19 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 80.00 Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia.

4) Pelaksanaan Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74,648,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 74,648,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran.

5) Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 711,717,930.10 dengan realisasi anggaran sebesar 706,887,030.0 atau sebesar 99.32 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 64.00 Jumlah perjalanan dinas.

H. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 216,396,300.0 atau sebesar 91.69 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara.

2) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457,342,335.0 dengan realisasi anggaran sebesar 457,228,690.0 atau sebesar 99.98 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 22.00 Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara.

3) Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 669,100,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 656,703,900.0 atau sebesar 98.15 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 73.00 Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia.

4) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28,050,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 28,050,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 46.00 Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara.

5) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 35,000,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan.

I. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja

1) Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218,663,435.0 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 210,446,616.00 atau sebesar 96.24 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 4 Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun, 2 Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, 1.00 Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan dan 4.00 Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan.

2) Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

93,186,600.00 atau sebesar 97.07 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 15.00 Jumlah Laporan Administrasi Keuangan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

A. Program Pemanfaatan Persandian Dan Pengamanan Informasi

1) Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Tentang Tata Kelola/Manajemen dan Prosedur Teknis Operasional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

48,831,800.00 dengan realisasi anggaran sebesar 48,214,050.00 atau sebesar 98.73% dan target 5 SOP dengan capaian indikator kinerja output yaitu 7 SOP Peraturan Kepala Daerah dan Pedoman tentang SOP Penerapan Keamanan Informasi. Hal ini disebabkan oleh karena selain 5 SOP yang ditargetkan, juga dilakukan pembaharuan SOP yang telah ada serta adanya split pada sebuah SOP yang lama menjadi 2 SOP yang baru untuk penyesuaian petunjuk teknis dari BSSN.

Dengan adanya+ SOP yang baru dan pembaharuan SOP tersebut sehingga penanganan informasi baik informasi biasa dan informasi yang berskalafikasi dapat diberlakukan dengan baik dan penjamin informasi dapat terlaksana secara optimal.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah : a. Tingginya jumlah target yang ditentukan

b. Terbatasnya waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Adanya Jumlah target yang tinggi dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023.

6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

a. Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;

b. Perubahan target capaian kinerja di akhir periode Renstra;

c. Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target, yaitu : A. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik

1) Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 22.980.000,00 atau sebesar 99.91 %. Target sebesar 1.700 Konten dan Berita namun yang tercapai hanya 1.171 atau 68,88%. Hal ini disebabkan oleh terlalu tingginya target yang ditetapkan sehingga sulit untuk dicapai.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

A. Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government

1) Pelaksanaan Peningkatan Akses Internet Bandwith Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.501.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

2.021.818.000.00 atau sebesar 80.83% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 600 MBps.

B. Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral

1) Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.995.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar 76.438.400.00 atau sebesar 98.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 laporan hasil Penguatan Kelembagaan.

2) Pelaksanaan Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.021.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 110.518.000,00 atau sebesar 98.66 % dengan capaian indikator kinerja output sejumlah 2 Penyediaan Data Informasi yang terstruktur.

3) Pelaksanaan Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 44.100.000,00 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Laporan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang dikumpulkan.

C. Program Pemanfaatan Persandian Dan Pengamanan Informasi

1) Pelaksanaan Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.232.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.193.000,00 atau sebesar 99.90% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output sejumlah 47 Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan atas terjadinya Insiden Keamanan Informasi

2) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.429.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar 37.627.500,00 atau sebesar 95.43 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 100 orang Peserta Peningkatan Kompetensi Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.

3) Pelaksanaan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.591.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.293.000,00 atau sebesar 99.28% dan realisasi fisik 100%

dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Kab/Kota.

D. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)

1) Pelaksanaan Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 79.611.893,00 atau sebesar 96.02% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 341 Aduan Masyarakat.

E. Program Pengelolaan Informasi Publik

1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.949.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar 44.875.300,00 atau sebesar 97.66 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 50 orang Peserta Bimtek PPID.

F. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

1) Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

251.156.676,00 dengan realisasi anggaran sebesar 249.000.000,00 atau sebesar 99.14 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2 Mitra Media Dalam Pelaksanaan Publikasi.

2) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar

2) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Dokumen terkait