Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabell serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Wagino,S.Sos, MM Jabatan : Camat Nogosari Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Drs. Seno Samodro Jabatan : Bupati Boyolali
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dukumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Nogosari, Pebruari 2015 Pihak Kedua, Drs. SENO SAMODRO Pihak Pertama, WAGINO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19600514 198101 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
UNIT KERJA KANTOR KECAMATAN NOGOSARI
N0
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis
Jumlah gedung pertemuan yang dibangun
1 unit Jumlah pelaksanaan Koordinasi
Pejabat Pemerintah Daerah
12 kali Prosentase keamanan dan
kenyamanan wilayah yang meningkat
70% Prosentase tercapainya sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
70%
Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa)
2 kali
Nilai IKM 80
2 Terselenggaranya pembinaan politik Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya
2 Kegt 3 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam
pembangunan
Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat
70 % 4 Meningkatnya pengelolaan keuangan desa
yang akuntabel.
Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa
70% 5 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana
dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi
Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara
600m
6 Terbangunya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan Pembangunan
Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan
80% 7 Meningkatnya prestasi pemuda dan
olahraga
Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga
4 kali 8 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan
membaiknya pendapatan perkapita
Jumlah monitoring,evaluasi dan pelaporan
2 kali
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan gedung kantor 575.000.000 Kasi Pembangunan 2. Program peningkatan pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
13.500.000 Subbag Keuangan 3 Program Pengembangan wawasan
kebangsaan
Peringatan hari besar
Pembinaan, Peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat
5.000.000 5.000.000
Kasi Pemerintahan Kasi SPM
4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 3.500.000 Kasi Pembangunan 5 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
6 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa
Pembinaan administrasi desa
Pengisian Perangkat Desa
3.000.000 3.000.000 7000.000 7.500.000 Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan 7 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
450.000.000 Kasi Pembangunan 8 Program perencanaan pembangunan
daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan PNPM
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik
8.500.000 8.250.000 2.000.000 Kasi Pembangunan Kasi SPM Subbag Umpeg
9 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
5.000.000 Subbag Keuangan 10 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan 6.500.000 Kasi Trantib 11 Program peningkatan pengembangan
sisitim pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
Terlaksanya laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.000.000
2.000.000
Subbag Renlap
Subbag Keuangan
12 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga ekonomi
perdesaan
3.500.000 Kasi Pembangunan
13 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Fasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial
22.200.000 Kasi SPM Menyetujui, BUPATI BOYOLALI Drs. SENO SAMODRO Nogosari, Pebruari 2015 CAMAT NOGOSARI WAGINO, S.Sos.MM Pembina Tk.I NIP. 19600514 198101 1 006
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabell serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Wagino,S.Sos, MM Jabatan : Camat Nogosari Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Dra. SRI ARDININGSIH,MM Jabatan : Pj. Bupati Boyolali
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dukumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Nogosari, Oktober 2015 Pihak Kedua,
Dra. SRI ARDININGSIH, MM
Pihak Pertama,
WAGINO, S.Sos, MM Pembina Tk. I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
(SKPD KANTOR KECAMATAN NOGOSARI)
N0
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis
Jumlah gedung pertemuan yang dibangun
1 unit Jumlah pelaksanaan Koordinasi
Pejabat Pemerintah Daerah
12 kali Prosentase keamanan dan
kenyamanan wilayah yang meningkat
70% Prosentase tercapainya sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
70%
Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa)
2 kali
Nilai IKM 80
2 Terselenggaranya pembinaan politik Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya
2 Kegt 3 Meningkatnya partisipasi perempuan
dalam pembangunan
Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat
70 % 4 Meningkatnya pengelolaan keuangan
desa yang akuntabel.
Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa
70% 5 Meningkatnya kondisi dan kualitas
sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi
Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara
600m
6 Terbangunya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan
Pembangunan
Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan
80%
7 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga
4 kali 8 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
dan membaiknya pendapatan perkapita
Jumlah monitoring,evaluasi dan pelaporan
2 kali
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN 1. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
575.000.000 575.000.000 APBD 2. Program peningkatan pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
8.460.000 60.000 APBD
3 Program Pengembangan wawasan kebangsaan
3.500.000 3.500.000 APBD 4 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
3.500.000 3.500.000 APBD 5 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
7.000.000 7.000.000 APBD
6 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
17.805.000 11.625.000 APBD 7 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
8 Program perencanaan pembangunan daerah
13.775.000 20.275.000 APBD 9 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
3.500.000 3.500.000 APBD 10 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
2.640.000 9.520.000 APBD 11 Program peningkatan pengembangan
sisitim pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
4.225.000 4.225.000 APBD
12 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
3.500.000 3.500.000 APBD 13 Program peningkatan keberdayaan
masyarakat perdesaan
22.200.000 22.200.000 APBD
Pj. BUPATI BOYOLALI
Dra. SRI ARDININGSIH, MM
Nogosari, Oktober 2015 CAMAT NOGOSARI
WAGINO, S.Sos,MM Pembina Tk.I
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Wagino,S.Sos, MM Jabatan : Camat Nogosari Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Drs. Seno Samodro Jabatan : Bupati Boyolali Selaku atasan langsung Pihak Kesatu
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu pada tahun 2014 ini menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dukumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Nogosari, Pebruari 2014 Pihak Kedua Drs. SENO SAMODRO Pihak Kesatu WAGINO, S.Sos, MM Pembina NIP. 19600514 198101 1 006