Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, dilakukan melalui program dan kegiatan pada Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan komonen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor - Pelaksanaan administrasi umum
- Penyediaan operasional rapat-rapat kantor, koordinasi konsultasi dalam dan luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (insentif dokter, perawat, tenaga teknis)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor bangunan 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya - Pengadaan Pakaian kerja lapangan
- Pengadaan pakaian olahraga
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan nonmedis
- Pendidikan dan pelatihan medis
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Keuangan semesteran - Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
- Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)
- Penyusunan evaluasi rencana kerja perangkat daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan rencana kerja (RENJA) perangkat daerah - Penyusunan RKA dan DPA
- Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah 7. Program Pengembangan Data dan Informasi
- Penyusunan Profil rumah sakit
8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Pengadaan bahan pakai habis (lab,rontgen,laundry,CSSD dan UTD) - Pengadaan obat-obatan
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Akreditasi RS
- Penyusunan dokumen dan bimbingan BLUD 10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasaran RS - Pengankutan sampah medis
- Pemeliharaan jaringan
- Pemeliharaan rutin/berkala sistem informasi manajemen RS (SIM-RS)
11. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
- Pengadaan sarana dan prasaranan kesehatan (Dana DAK)
- Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (DBH Pajak Rokok) 12. Program Pelayanan Kesehatan RSUD
- Penyelenggaraan kegiatan BPJS Rumah Sakit - Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar - Pengadaan ALKES kedokteran umum
- Pengadaan ALKES pakai habis - Penyediaan bahan-bahan logistik RS
- Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu,dll)
- Pengadaan blanko rekam medis
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja.
Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada
kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik
Demikian Rencana Aksi Kegiatan Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2020, dan besar harapan agar capaian kinerja Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dalam rangka Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.
Jeneponto, 2020 DIREKTUR
drg. BUSTAMIN, M.Kes NIP. 19691028 200212 1 010
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN RUMAH SAKIT LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2020
N
o Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satua
n Targe
t Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
(Rp) Target Penanggun g Jawab
0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan rekening telepon, internet dan wifi yang terbayarkan
1.168.206.000 100% Kepala Tata Usaha
Jumlah Bulan Tagihan Listrik yang terbayarkan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan
1.106.200.000 100%
luas Kantor yang dibersihkan Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan listrik yang diadakan
100.000.000 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Koran Harian dan Iklan yang disediakan
19.200.00
0 100%
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan pemenuhan makanan dan minuman pasien rawat inap
1.570.000.000 100%
Jumlah Petugas
Jumlah Peralatan Kantor diperbaiki
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
yang diadakan 100.000.00
0 100%
Jumlah Barang Cetakan
Jumlah Penggandaan
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
(Rp) Target Penanggung Jawab Dan Luar Daerah
Jumlah Rata-rata
Pelaksanaan Rapat Internal
120.000.000 100%
Kabid Pengembangan dan
Pengendalian RS Jumlah rata-rata Perjalanan
dinas Dalam daerah Jumlah rata-rata Perjalanan dinas Luar daerah Penyediaan jasa
tenaga pendukung
Jumlah Bulan pemenuhan operasional
9.896.196.000 100%
Jumlah tenaga pendukung
administrasi/Teknis perkantoran (Insentif dokter, perawat, tenaga tehnis)
2 Bertambahnya
usia pakai
Jumlah kendaraan Dinas
Roda 4 yang Dipelihara 31.000.000 100%
Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang Diperpangjang surat Kelengkapan kendaraan Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor bangunan
Luas ruangan yang dipelihara
15.000.000
3 Meningkatnya
kedisiplinan
Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Yang diadakan
- 100%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah Pakaian Kerja
Lapangan Yang diadakan - 100%
Pengadaan Pakaian Olahraga
Jumlah Pakaian Olahraga Yang diadakan
- 100%
5 Meningkatnya pengetahuan dan
Persentase kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur yang ditingkatkan
Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat Pim Tk. IV
50.000.00
0 100% Kabid Keperawata n Jumlah Pegawai Yang
mengikuti Diklat Pim Tk. III Jumlah orang yang mengikuti pelatihan K3 dan Pelatihan Tenaga IPSRS Pendidikan dan
Pelatihan Medis Jumlah tenaga
medis yang mengikuti diklat
50.000.000 100%
6 Meningkatnya efektifitas tata laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu
TW1 = 20%, Kinerja dan Keuangan
39.198.00
0 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang
Jumlah Dokumen LKjIP 10.000.000 100%
Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD
Evaluasi Rencana Kerja 10.000.000 100%
Meningkatnya
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen
35.000.000 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
10.000.000 100% Kepala Tata Usaha
Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Penyusunan RKA
dan DPA Jumlah RKA
Perubahan 25.000.000 100%
Jumlah DPA
Rencana Strategis data dan informasi
TW1 = 20%,
Jumlah Profil Yang disusun
10.000.000 100% Kepala Tata Usaha
8 Mewujudkan rumah sakit yang profesional, kebutuhan obat obatan
TW1 = 20%, TW2 = 30%, TW3 = 35%, TW4 = 15%
Program Obat dan Pembekalan
Jumlah Jenis pemenuhan kebutuhan bahan pakai habis (laboratorium, rontgen, laundry, pemulasaran jenazah, cssd dan UTD)
400.000.00 0
100% Kabid Pelayan
Pengadaan obat
obatan Jumlah
kebutuhan Obat paten
400.000.00 0
Jumlah kebutuhan Obat generik
Mewujudkan rumah sakit yang profesional,
180.000.000 Akreditasi Rumah Sakit
Jumlah jenis dokumen yang terpenuhi minimal nilai 80%
Tingkatan BLUD Penyusunan
dokumen dan pembimbingan BLUD
Jumlah dokumen dan pembimbingan
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang bisa
470.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Rumah Sakit
Jumlah unit Sarana Prasarana Rumah Sakit yang dipelihara
Sampah Medis Berat sampah medis perhari
yang diangkut
240.000.000 100%
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Jumlah alat yang dipellihara 20.000.000 100%
Mewujudkan rumah sarana penunjang rs
TW1 = 20%,
17.784.736.000 Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (dana DAK)
Jumlah Alat Kesehatan dan
Sarana Prasarana 15.575.986.000 100% Kabid Pelayanan
Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (DBH Pajak Rokok)
Jumlah Jenis Alat Kesehatan Sarana dan
Prasarana (DBH Pajak Rokok)
2.208.750.000 100%
Mewujudkan rumah
Persentase kasus gizi buruk yang tangani
65.321.000.000 Penyelenggaraan kegiatan BPJS rumah sakit
Jumlah laporan klaim
BPJS 64.901.000.000 100% Kabid Pelayanan
Cakupan penyediaan makan minum pasien rawat inap
Jumlah laporan klaim pasien
Penanganan Gizi Buruk 20.000.000
100%
Pengadaan alat kesehatan dan Kedokteran umum
Jumlah Jenis alat kesehatan dan Kedokteran umum
100.000.000
100%
Pengadaan alkes
pakai habis Jumlah Alkes Pakai Habis yang bahan-bahan logistik yang Diadakan ruang tunggu dll)
Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang diadakan
50.000.000
100%
Pengadaan blangko rekam medis
Jumlah Blangko Rekam Medis
yang diadakan
100.000.000
100%
98.935.736.000
Jeneponto, 2020 DIREKTUR
drg. BUSTAMIN, M.Kes NIP. 19691028 200212 1 010