• Tidak ada hasil yang ditemukan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam dokumen RENCANA AKSI KINERJA DAN SASARAN TAHUN 2020 (Halaman 33-41)

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, dilakukan melalui program dan kegiatan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan komonen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor - Pelaksanaan administrasi umum

- Penyediaan operasional rapat-rapat kantor, koordinasi konsultasi dalam dan luar daerah

- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (insentif dokter, perawat, tenaga teknis)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor bangunan 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya - Pengadaan Pakaian kerja lapangan

- Pengadaan pakaian olahraga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan nonmedis

- Pendidikan dan pelatihan medis

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Keuangan semesteran - Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

- Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)

- Penyusunan evaluasi rencana kerja perangkat daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan rencana kerja (RENJA) perangkat daerah - Penyusunan RKA dan DPA

- Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah 7. Program Pengembangan Data dan Informasi

- Penyusunan Profil rumah sakit

8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Pengadaan bahan pakai habis (lab,rontgen,laundry,CSSD dan UTD) - Pengadaan obat-obatan

9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Akreditasi RS

- Penyusunan dokumen dan bimbingan BLUD 10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasaran RS - Pengankutan sampah medis

- Pemeliharaan jaringan

- Pemeliharaan rutin/berkala sistem informasi manajemen RS (SIM-RS)

11. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

- Pengadaan sarana dan prasaranan kesehatan (Dana DAK)

- Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (DBH Pajak Rokok) 12. Program Pelayanan Kesehatan RSUD

- Penyelenggaraan kegiatan BPJS Rumah Sakit - Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar - Pengadaan ALKES kedokteran umum

- Pengadaan ALKES pakai habis - Penyediaan bahan-bahan logistik RS

- Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu,dll)

- Pengadaan blanko rekam medis

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada

kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

Demikian Rencana Aksi Kegiatan Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang

Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2020, dan besar harapan agar capaian kinerja Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dalam rangka Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Jeneponto, 2020 DIREKTUR

drg. BUSTAMIN, M.Kes NIP. 19691028 200212 1 010

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN RUMAH SAKIT LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2020

N

o Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satua

n Targe

t Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran

(Rp) Target Penanggun g Jawab

0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Bulan rekening telepon, internet dan wifi yang terbayarkan

1.168.206.000 100% Kepala Tata Usaha

Jumlah Bulan Tagihan Listrik yang terbayarkan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan

1.106.200.000 100%

luas Kantor yang dibersihkan Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan listrik yang diadakan

100.000.000 100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah Koran Harian dan Iklan yang disediakan

19.200.00

0 100%

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan pemenuhan makanan dan minuman pasien rawat inap

1.570.000.000 100%

Jumlah Petugas

Jumlah Peralatan Kantor diperbaiki

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

yang diadakan 100.000.00

0 100%

Jumlah Barang Cetakan

Jumlah Penggandaan

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran

(Rp) Target Penanggung Jawab Dan Luar Daerah

Jumlah Rata-rata

Pelaksanaan Rapat Internal

120.000.000 100%

Kabid Pengembangan dan

Pengendalian RS Jumlah rata-rata Perjalanan

dinas Dalam daerah Jumlah rata-rata Perjalanan dinas Luar daerah Penyediaan jasa

tenaga pendukung

Jumlah Bulan pemenuhan operasional

9.896.196.000 100%

Jumlah tenaga pendukung

administrasi/Teknis perkantoran (Insentif dokter, perawat, tenaga tehnis)

2 Bertambahnya

usia pakai

Jumlah kendaraan Dinas

Roda 4 yang Dipelihara 31.000.000 100%

Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang Diperpangjang surat Kelengkapan kendaraan Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor bangunan

Luas ruangan yang dipelihara

15.000.000

3 Meningkatnya

kedisiplinan

Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Yang diadakan

- 100%

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah Pakaian Kerja

Lapangan Yang diadakan - 100%

Pengadaan Pakaian Olahraga

Jumlah Pakaian Olahraga Yang diadakan

- 100%

5 Meningkatnya pengetahuan dan

Persentase kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur yang ditingkatkan

Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat Pim Tk. IV

50.000.00

0 100% Kabid Keperawata n Jumlah Pegawai Yang

mengikuti Diklat Pim Tk. III Jumlah orang yang mengikuti pelatihan K3 dan Pelatihan Tenaga IPSRS Pendidikan dan

Pelatihan Medis Jumlah tenaga

medis yang mengikuti diklat

50.000.000 100%

6 Meningkatnya efektifitas tata laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu

TW1 = 20%, Kinerja dan Keuangan

39.198.00

0 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang

Jumlah Dokumen LKjIP 10.000.000 100%

Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD

Evaluasi Rencana Kerja 10.000.000 100%

Meningkatnya

Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen

35.000.000 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

10.000.000 100% Kepala Tata Usaha

Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Penyusunan RKA

dan DPA Jumlah RKA

Perubahan 25.000.000 100%

Jumlah DPA

Rencana Strategis data dan informasi

TW1 = 20%,

Jumlah Profil Yang disusun

10.000.000 100% Kepala Tata Usaha

8 Mewujudkan rumah sakit yang profesional, kebutuhan obat obatan

TW1 = 20%, TW2 = 30%, TW3 = 35%, TW4 = 15%

Program Obat dan Pembekalan

Jumlah Jenis pemenuhan kebutuhan bahan pakai habis (laboratorium, rontgen, laundry, pemulasaran jenazah, cssd dan UTD)

400.000.00 0

100% Kabid Pelayan

Pengadaan obat

obatan Jumlah

kebutuhan Obat paten

400.000.00 0

Jumlah kebutuhan Obat generik

Mewujudkan rumah sakit yang profesional,

180.000.000 Akreditasi Rumah Sakit

Jumlah jenis dokumen yang terpenuhi minimal nilai 80%

Tingkatan BLUD Penyusunan

dokumen dan pembimbingan BLUD

Jumlah dokumen dan pembimbingan

Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang bisa

470.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Rumah Sakit

Jumlah unit Sarana Prasarana Rumah Sakit yang dipelihara

Sampah Medis Berat sampah medis perhari

yang diangkut

240.000.000 100%

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Jumlah alat yang dipellihara 20.000.000 100%

Mewujudkan rumah sarana penunjang rs

TW1 = 20%,

17.784.736.000 Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (dana DAK)

Jumlah Alat Kesehatan dan

Sarana Prasarana 15.575.986.000 100% Kabid Pelayanan

Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (DBH Pajak Rokok)

Jumlah Jenis Alat Kesehatan Sarana dan

Prasarana (DBH Pajak Rokok)

2.208.750.000 100%

Mewujudkan rumah

Persentase kasus gizi buruk yang tangani

65.321.000.000 Penyelenggaraan kegiatan BPJS rumah sakit

Jumlah laporan klaim

BPJS 64.901.000.000 100% Kabid Pelayanan

Cakupan penyediaan makan minum pasien rawat inap

Jumlah laporan klaim pasien

Penanganan Gizi Buruk 20.000.000

100%

Pengadaan alat kesehatan dan Kedokteran umum

Jumlah Jenis alat kesehatan dan Kedokteran umum

100.000.000

100%

Pengadaan alkes

pakai habis Jumlah Alkes Pakai Habis yang bahan-bahan logistik yang Diadakan ruang tunggu dll)

Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang diadakan

50.000.000

100%

Pengadaan blangko rekam medis

Jumlah Blangko Rekam Medis

yang diadakan

100.000.000

100%

98.935.736.000

Jeneponto, 2020 DIREKTUR

drg. BUSTAMIN, M.Kes NIP. 19691028 200212 1 010

Dalam dokumen RENCANA AKSI KINERJA DAN SASARAN TAHUN 2020 (Halaman 33-41)

Dokumen terkait