TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temangung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
Program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali.Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.
Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kandangan Kab. TemanggungTahun 2021
RANCANGAN RENJA KECAMATAN KANDANGAN TAHUN 2021 RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan Pagu Indikatif No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN KANDANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN KANDANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.215.203.247 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.215.203.247
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000
1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3.500.000 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3.500.000
3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3.500.000 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3.500.000
Administrasi Keuangan 1.733.550.247 Administrasi Keuangan 1.733.550.247
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.126.586 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.126.586
Belanja Pegawai 1.733.550.247 Belanja Pegawai 1.733.550.247
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.126.586 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.126.586
Belanja Tambahan Penghasilan ASN 623.423.661 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 623.423.661
Administrasi Umum 220.000.000 Administrasi Umum 220.000.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.500.000 1 Penyediaan surat menyurat 15.500.000
Perangko materai 500.000 Perangko / materai 500.000
SPPD dalam Daerah 15.000.000 SPPD dalam Daerah 15.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.600.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.360.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.360.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 6.000.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 6.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.000.000
Penyediaan alat / bahan kebersihan kantor 3.000.000 Penyediaan alat / bahan kebersihan kantor 3.000.000
Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas Kebersihan Kantor dan
Keamanan) 54.000.000 Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas Kebersihan Kantor ) 54.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.540.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.540.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 2.000.000
9 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.000 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan 1.400.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan 1.400.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000
12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 17.000.000 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 17.000.000
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor ( Bankdroup Paten ) 25.000.000 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Backdroup Paten ) 25.000.000
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( 3 Unit Printer ) 5.100.000 12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( 3 Unit Printer ) 5.100.000
15 Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor 20.000.000 14 Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor 20.000.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16.000.000 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN 254.653.000 UNSUR KEWILAYAHAN 254.653.000
KECAMATAN KECAMATAN
712 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK 97.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK 97.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000
3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 87.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat 87.000.000
3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 87.000.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 87.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 46.857.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN 46.857.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 46.857.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 46.857.000
3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan 46.857.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan 46.857.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.462.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.462.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum 13.200.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum 13.200.000
1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 13.200.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan 13.200.000
Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ( Forkopimca ) 13.200.000 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ( Forkopimca ) 13.200.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 13.262.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 13.262.000
1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 13.262.000 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 13.262.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.442.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.442.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah 35.442.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah 35.442.000
7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi
Vertikal 35.442.000 7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh
Instansi Vertikal 35.442.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 85.749.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 85.749.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa 85.749.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa 85.749.000
2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.892.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.892.000
3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset
Desa 25.000.000 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset
Desa 25.000.000
JUMLAH DAU 2.215.203.247 JUMLAH DAU 2.215.203.247
JUMLAH DAK - JUMLAH DAK
-
JUMLAH TOTAL 2.215.203.247 JUMLAH TOTAL 2.215.203.247
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERENCANAAN 2021
KECAMATAN KANDANGAN TAHUN 2021
KODE REKENING
Urusan/Bidang Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiata
n
Indikator Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2021 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 Prakiraan
Maju Sum
ber Dana Lokasi Target
Kinerj a
Satu
an Pagu
Indikatif Anggaran
2020 Alokasi Realisasi % Rencana WAJIB YANG BERKAITAN
18 1.907.626.51
8 818.501.72 6
1.244.726.
518 DAU
X XX 1 2.01
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kec.
Kandangan
7.000.000 11.000.000 3.049.500 1.760.900 7.000.000 DAU
X XX 1 2.01 1
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Kec.
Perangkat Daerah
Tersusunya dokumen pelaporan / evaluasi
Perangkat Daerah Kec.
X XX 1 2.02 Administrasi
18- 1.194.603.172
dan Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji &
Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi ASN
4 1.981.208.4
18 DAU
Belanja Pegawai
Kec.
Kandangan
Bulan 12 1.110.126.5
86 -
1.194.603.172
1.194.603.172
Penghasilan ASN
Kec.
Kandangan Bulan 12 623.423.661 729.190.000- 0 560.766.560 88,2
0 736.461.900 DAU
4
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Terlaksananya penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan
Kec.
Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat
Kec.
Terlaksananya perjln Dinas
Kec. Kand
Bulan 12
15.000.000 32.000.000- 27.500.000 19.293.000 17.000.000 DAU
X XX 1 2.03 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec.
Kandangan Bulan 12
18.600.000 22.000.000 20.208.000 12.129.722 21.600.000 DAU
X XX 1 2.03 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kec.
Kandangan Bulan 12
7.360.000 - 3.460.000 831.000 10.000.000 DAU
X XX 1 2.03 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasiona l
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operesional
Tersedianya jasa administrasi
Tersedianya alat/bahan kebersihan seta jasa kebersihan dan pengamanan kantor
Kec.
Kandangan
Bulan 12
57.000.000 - - - - - DAU
Penyediaan alat /
bahan kebersihan kantor
Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas
Kebersihan Kantor )
Kec.
Kandangan
Bulan 12
18..000.000 54.000.000 24.604.800 17.370.000 54.000.000- DAU
Pasa Keamanan Kantor ( 2 orang Penjaga Malam )
Kec.
Kandangan Bulan 12 36.000.000 - - - DAU
X XX 1 2.03 10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor Tersedianya alat tuli kantor
Kec.
Kandangan Bulan 12
7.500.000 8.000.000 8.984.000 6.936.500 6.000.000 DAU
X XX 1 2.03 11 Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan n Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kec.
Kandangan
Bulan 12 2.000.000 7.000.000 2.635.000 1.645.000 3.000.000 DAU
x xx 1 2.03 14
Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Kec.Kanda
ngan Bulan 12 2.000.000 - - - - - DAU
X XX 1 2.03 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundanga - undangan
Kec.
Kandangan Bulan 12 1.400.000 1.800.000 1.320.000 960.000 1.400.000 DAU
X XX 1 2.03 17 Penyediaan
Makanan dan Minuman
Teredianya makanan dan minuman pegawai /
Kec.
Kandangan Bulan 12
15.000.000 21.000.000 18.446.000 11.167.500 12.000.000 DAU
X XX 1 2.03 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec.
Kandanga
n Bulan 12
17.000.000 40.000.000 29.450.000 22.685.000 17.000.000 DAU
XX 1 2.03 20 Pengadaan
Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional Gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec.
Kandanga
n Unit 1 25.000.000 8.000.000 6.750.000 2.750.000 9.000.000 DAU
X XX 1 2.03 24 Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Kec.
Kandanga
n Unit 2
5.100.000 14.000.000 12.000.000 12.000.000 14.000.000 DAU
X XX 1 2.03 26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kec.
Kandanga
n Bulan 12
20.000.000 37.400.000 39.738.000 29.340.000 25.000.000 DAU
X XX 1 2.03 30 pemeliharaan rutin / berkala
16.000.000 22.000.000 19.975.000 12.439.625 22.000.000 DAU
X XX 1 2.03 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor
Kec. Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Kec.
7 1 2
PROGRAM PENYELENGGAR AAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase
kepemilikan KTP El di kecamatan
Kec.
Kandanga
n 100 % DAU
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Kec.kanda yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
10.000.000 14.300.000 13.485.000 3.037.500 33.892.000 DAU
7 1 2 2.02 3 Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi
kewenangan kecamatan.
12 bula
n
10.000.000 14.300.000 13.485.000 3.037.500 33.892.000 DAU
7 1 2 2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
87.000.000 87.000.000 87.000.000 3.580.000 87.000.000 DAU
7 1 2 2.04 3
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan intensifikasi PBB
Kec.
Kandanga n
100
%
87.000.000 87.000.000 87.000.000 3.580.000 87.000.000 DAU
7 1 3 PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase Desa
yag menyelesaikan Kec.
Kandanga 100 46.857.000 10.000.000 11.673.000 9.155.000 10.000.000 DAU
DESA DAN Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya koordinasi fasilitasi : penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJMD, penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, Pembinaan lomba Desa, Pembinaan lembaga Desa, Pendampingan desa binaan, pembinaan BumDes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan
46.857.000 10.000.000 11.673.000 9.155.000 10.000.000 DAU
7 1 4
Persentase penanganan laporan kejadian
Kec.
Kandanga
n 100 % 26.462.000 DAU
7 1 4 2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ( Fokopimca )
Kec.
13.200.000 13.200.000 13.200.000 9.900.000 13.200.000 DAU
Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (
Forkopimca )
13.200.000 13.200.000 13.200.000 9.900.000 13.200.000 DAU
7 1 4 2.02
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Negara Republik Indonesia
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan,
ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan,
ketentraman danketertiban di wilayah kecamatan.
Kec.
13.262.000 5.500.000 3.287.000 3.287.000 13.262.000 DAU
7 1 5
PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM Persentase Tempat
Ibadah Kondisi Baik Kec. Umum sesuai Penugasan Kepala
Daerah
35.442.000 28.100.000 11.370.500 5.442.500 26.942.000 DAU
7 1 5 2.01 7
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan fasilitasi pelestarian even budaya
Kec.
Kandanga
n 12 Bula
n 35.442.000 28.100.000 11.370.500 5.442.500 26.942.000 DAU
7 1 6
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Pelanggaran Disiplin kepala desa dan perangkat Desa
Kec.
Kandanga
n 1 %
48.892.000 DAU
Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
100 %
7 1 6 2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa
48.892.000 DAU
7 1 6 2.01 2
Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi tata pemerintahan : LPPD dan LKJ, evaluasi peraturan desa, rakor kades dan perangkat desa, pembinaan kades dan perangkat desa, pengisian kades dan perangkat desa, pengisian BPD dan penggantian antar waktu, pembinaan BPD, pengisian buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa dan penanganan sengketa tanah.
Kec.
Kandanga n
12 bula
n 23.892.000 DAU
7 1 6 2.01 3
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penyusunan APBDes, pendampingan dana transfer, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
Kec.
Kandanga
n 12 bula
n 25.000.000 75.550.000 28.858.500 22.711.900 61.857.000
DAU
DAU
JUMLAH DAU
2.215.203.2
47 1.973.916.5
18 DAU
JUMLAH DAK
-
-
-
-
- DAU
JUMLAH TOTAL
2.215.203.2
47 2.454.549.4
53 DAU
BAB IV PENUTUP
Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kandangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kandangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kandangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,71 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 94,52 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 22.03 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 14,59 %.
Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kandangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.733.550.247,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 481.653.000,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kandangan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.
Temanggung, Juli 2020 CAMAT KANDANGAN
SERI SUHARSA, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19660418 199803 1 005