• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program dan Kegiatan

Dalam dokumen BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang (Halaman 72-88)

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temangung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali.Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kandangan Kab. TemanggungTahun 2021

RANCANGAN RENJA KECAMATAN KANDANGAN TAHUN 2021 RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan

Program/Kegiatan Pagu Indikatif No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan

Program/Kegiatan Pagu Indikatif

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN KANDANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN KANDANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.215.203.247 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.215.203.247

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000

1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3.500.000 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3.500.000

3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3.500.000 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3.500.000

Administrasi Keuangan 1.733.550.247 Administrasi Keuangan 1.733.550.247

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.126.586 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.126.586

Belanja Pegawai 1.733.550.247 Belanja Pegawai 1.733.550.247

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.126.586 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.126.586

Belanja Tambahan Penghasilan ASN 623.423.661 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 623.423.661

Administrasi Umum 220.000.000 Administrasi Umum 220.000.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.500.000 1 Penyediaan surat menyurat 15.500.000

Perangko materai 500.000 Perangko / materai 500.000

SPPD dalam Daerah 15.000.000 SPPD dalam Daerah 15.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.600.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.360.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.360.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 6.000.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 6.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.000.000

Penyediaan alat / bahan kebersihan kantor 3.000.000 Penyediaan alat / bahan kebersihan kantor 3.000.000

Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas Kebersihan Kantor dan

Keamanan) 54.000.000 Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas Kebersihan Kantor ) 54.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.540.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.540.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 2.000.000

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.000 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan 1.400.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan 1.400.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000

12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 17.000.000 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 17.000.000

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor ( Bankdroup Paten ) 25.000.000 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Backdroup Paten ) 25.000.000

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( 3 Unit Printer ) 5.100.000 12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( 3 Unit Printer ) 5.100.000

15 Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor 20.000.000 14 Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor 20.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16.000.000 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16.000.000

UNSUR KEWILAYAHAN 254.653.000 UNSUR KEWILAYAHAN 254.653.000

KECAMATAN KECAMATAN

712 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK 97.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK 97.000.000

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh

Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000

3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 87.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada

Camat 87.000.000

3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 87.000.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 87.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 46.857.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN 46.857.000

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 46.857.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 46.857.000

3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan 46.857.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan 46.857.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.462.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.462.000

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum 13.200.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum 13.200.000

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara

Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 13.200.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

kecamatan 13.200.000

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ( Forkopimca ) 13.200.000 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ( Forkopimca ) 13.200.000

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 13.262.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 13.262.000

1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 13.262.000 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 13.262.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.442.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.442.000

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan

Kepala Daerah 35.442.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan

Kepala Daerah 35.442.000

7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi

Vertikal 35.442.000 7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan

Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh

Instansi Vertikal 35.442.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 85.749.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 85.749.000

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa 85.749.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa 85.749.000

2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.892.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.892.000

3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset

Desa 25.000.000 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset

Desa 25.000.000

JUMLAH DAU 2.215.203.247 JUMLAH DAU 2.215.203.247

JUMLAH DAK - JUMLAH DAK

-

JUMLAH TOTAL 2.215.203.247 JUMLAH TOTAL 2.215.203.247

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERENCANAAN 2021

KECAMATAN KANDANGAN TAHUN 2021

KODE REKENING

Urusan/Bidang Pemerintahan

Daerah, dan Program/Kegiata

n

Indikator Program/Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2021 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 Prakiraan

Maju Sum

ber Dana Lokasi Target

Kinerj a

Satu

an Pagu

Indikatif Anggaran

2020 Alokasi Realisasi % Rencana WAJIB YANG BERKAITAN

18 1.907.626.51

8 818.501.72 6

1.244.726.

518 DAU

X XX 1 2.01

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kec.

Kandangan

7.000.000 11.000.000 3.049.500 1.760.900 7.000.000 DAU

X XX 1 2.01 1

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Kec.

Perangkat Daerah

Tersusunya dokumen pelaporan / evaluasi

Perangkat Daerah Kec.

X XX 1 2.02 Administrasi

18- 1.194.603.172

dan Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji &

Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi ASN

4 1.981.208.4

18 DAU

Belanja Pegawai

Kec.

Kandangan

Bulan 12 1.110.126.5

86 -

1.194.603.172

1.194.603.172

Penghasilan ASN

Kec.

Kandangan Bulan 12 623.423.661 729.190.000- 0 560.766.560 88,2

0 736.461.900 DAU

4

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Terlaksananya penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan

Kec.

Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat

Kec.

Terlaksananya perjln Dinas

Kec. Kand

Bulan 12

15.000.000 32.000.000- 27.500.000 19.293.000 17.000.000 DAU

X XX 1 2.03 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec.

Kandangan Bulan 12

18.600.000 22.000.000 20.208.000 12.129.722 21.600.000 DAU

X XX 1 2.03 3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kec.

Kandangan Bulan 12

7.360.000 - 3.460.000 831.000 10.000.000 DAU

X XX 1 2.03 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasiona l

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas / operesional

Tersedianya jasa administrasi

Tersedianya alat/bahan kebersihan seta jasa kebersihan dan pengamanan kantor

Kec.

Kandangan

Bulan 12

57.000.000 - - - - - DAU

Penyediaan alat /

bahan kebersihan kantor

Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas

Kebersihan Kantor )

Kec.

Kandangan

Bulan 12

18..000.000 54.000.000 24.604.800 17.370.000 54.000.000- DAU

Pasa Keamanan Kantor ( 2 orang Penjaga Malam )

Kec.

Kandangan Bulan 12 36.000.000 - - - DAU

X XX 1 2.03 10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor Tersedianya alat tuli kantor

Kec.

Kandangan Bulan 12

7.500.000 8.000.000 8.984.000 6.936.500 6.000.000 DAU

X XX 1 2.03 11 Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan n Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Kec.

Kandangan

Bulan 12 2.000.000 7.000.000 2.635.000 1.645.000 3.000.000 DAU

x xx 1 2.03 14

Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Kec.Kanda

ngan Bulan 12 2.000.000 - - - - - DAU

X XX 1 2.03 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundanga - undangan

Kec.

Kandangan Bulan 12 1.400.000 1.800.000 1.320.000 960.000 1.400.000 DAU

X XX 1 2.03 17 Penyediaan

Makanan dan Minuman

Teredianya makanan dan minuman pegawai /

Kec.

Kandangan Bulan 12

15.000.000 21.000.000 18.446.000 11.167.500 12.000.000 DAU

X XX 1 2.03 18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec.

Kandanga

n Bulan 12

17.000.000 40.000.000 29.450.000 22.685.000 17.000.000 DAU

XX 1 2.03 20 Pengadaan

Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional Gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kec.

Kandanga

n Unit 1 25.000.000 8.000.000 6.750.000 2.750.000 9.000.000 DAU

X XX 1 2.03 24 Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Kec.

Kandanga

n Unit 2

5.100.000 14.000.000 12.000.000 12.000.000 14.000.000 DAU

X XX 1 2.03 26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Kec.

Kandanga

n Bulan 12

20.000.000 37.400.000 39.738.000 29.340.000 25.000.000 DAU

X XX 1 2.03 30 pemeliharaan rutin / berkala

16.000.000 22.000.000 19.975.000 12.439.625 22.000.000 DAU

X XX 1 2.03 32

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala

perlengkapan gedung kantor

Kec. Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Kec.

7 1 2

PROGRAM PENYELENGGAR AAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase

kepemilikan KTP El di kecamatan

Kec.

Kandanga

n 100 % DAU

Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Kec.kanda yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di

10.000.000 14.300.000 13.485.000 3.037.500 33.892.000 DAU

7 1 2 2.02 3 Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi

kewenangan kecamatan.

12 bula

n

10.000.000 14.300.000 13.485.000 3.037.500 33.892.000 DAU

7 1 2 2.04

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

87.000.000 87.000.000 87.000.000 3.580.000 87.000.000 DAU

7 1 2 2.04 3

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan intensifikasi PBB

Kec.

Kandanga n

100

%

87.000.000 87.000.000 87.000.000 3.580.000 87.000.000 DAU

7 1 3 PROGRAM

PEMBERDAYAAN Persentase Desa

yag menyelesaikan Kec.

Kandanga 100 46.857.000 10.000.000 11.673.000 9.155.000 10.000.000 DAU

DESA DAN Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya koordinasi fasilitasi : penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJMD, penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, Pembinaan lomba Desa, Pembinaan lembaga Desa, Pendampingan desa binaan, pembinaan BumDes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan

46.857.000 10.000.000 11.673.000 9.155.000 10.000.000 DAU

7 1 4

Persentase penanganan laporan kejadian

Kec.

Kandanga

n 100 % 26.462.000 DAU

7 1 4 2.01

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ( Fokopimca )

Kec.

13.200.000 13.200.000 13.200.000 9.900.000 13.200.000 DAU

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (

Forkopimca )

13.200.000 13.200.000 13.200.000 9.900.000 13.200.000 DAU

7 1 4 2.02

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Negara Republik Indonesia

Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan,

ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan,

ketentraman danketertiban di wilayah kecamatan.

Kec.

13.262.000 5.500.000 3.287.000 3.287.000 13.262.000 DAU

7 1 5

PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM Persentase Tempat

Ibadah Kondisi Baik Kec. Umum sesuai Penugasan Kepala

Daerah

35.442.000 28.100.000 11.370.500 5.442.500 26.942.000 DAU

7 1 5 2.01 7

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan fasilitasi pelestarian even budaya

Kec.

Kandanga

n 12 Bula

n 35.442.000 28.100.000 11.370.500 5.442.500 26.942.000 DAU

7 1 6

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase Pelanggaran Disiplin kepala desa dan perangkat Desa

Kec.

Kandanga

n 1 %

48.892.000 DAU

Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.

100 %

7 1 6 2.01

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

48.892.000 DAU

7 1 6 2.01 2

Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Desa

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi tata pemerintahan : LPPD dan LKJ, evaluasi peraturan desa, rakor kades dan perangkat desa, pembinaan kades dan perangkat desa, pengisian kades dan perangkat desa, pengisian BPD dan penggantian antar waktu, pembinaan BPD, pengisian buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa dan penanganan sengketa tanah.

Kec.

Kandanga n

12 bula

n 23.892.000 DAU

7 1 6 2.01 3

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

pendayagunaan Aset Desa

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penyusunan APBDes, pendampingan dana transfer, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan.

Kec.

Kandanga

n 12 bula

n 25.000.000 75.550.000 28.858.500 22.711.900 61.857.000

DAU

DAU

JUMLAH DAU

2.215.203.2

47 1.973.916.5

18 DAU

JUMLAH DAK

-

-

-

-

- DAU

JUMLAH TOTAL

2.215.203.2

47 2.454.549.4

53 DAU

BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kandangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kandangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kandangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,71 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 94,52 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 22.03 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 14,59 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kandangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.733.550.247,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 481.653.000,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kandangan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2020 CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA, SH.

Pembina Tk. I

NIP. 19660418 199803 1 005

Dalam dokumen BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang (Halaman 72-88)

Dokumen terkait