• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan, Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pengembangan Kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelemagaan, produktivitas dan program pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda, dan Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan Pengembangan Kepemudaan. Dan Membantu Bupati dalam meyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

“Terwujudnya Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kepemudaaan dan Keolahragaan Di

Kabupaten Lamandau”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemuda dan Olaharaga

Kabupaten Lamandau tahun 2013 terdiri dari : Program Utama :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga;

4. Program Pembinaan Pramuka;

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013

No Prioritas Program Kegiatan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran  Pelayanan Jasa Surat Menyurat

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Penyediaan Alat Tulis Kantor

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi

No Prioritas Program Kegiatan

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnag-Undnagan

 Penyediaan Makanan dan Minuman

 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pembangunan Gedung Kantor

 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

 Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional

 Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional

 Penataan Halaman Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

 Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

 Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

6. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

 Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi  Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten  Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

 Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda

7. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  Perlombaan Olahraga Dalam Rangka Hari

Olahraga Nasional

 Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten  Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi  Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Tabel 3.3

Review Program dan Kegiatan

Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap. Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.18 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,123,477,499 1,294,601,746

Penyediaan jasa surat

menyurat Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

16,800,000 1 tahun

16,800,000

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Nanga Buli

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun

51,192,849 1 Tahun

45,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik Tercapainya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Unit

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Unit Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Unit

11,300,000 3 Unit

13,300,000

Penyediaan jasa administrasi

keuangan Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

29 Orang

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

29 Orang

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

29 Orang 242,156,800 1 Tahun 345,000,000

Penyediaan jasa kebersihan

kantor Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Orang

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Orang

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Orang

21,225,600 4 Orang

47,870,000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

9,775,000 1 Tahun

12,100,000

Penyediaan alat tulis kantor Nanga Bulik

Tercapainya a kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

100,517,500 1 Tahun

108,507,746

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Tahun 64,562,500 1 tahun 65,300,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Nanga Bulik Tercapainya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

6,000,000 1 Tahun

14,850,000

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Nanga Bulik

Tercapainya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Paket

terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

84,150,000 1 tahun

100,000,000

Penyediaan peralatan rumah

tangga Nanga Bulik

Tercapainya kebutuhan peralatan rumah tangga

untuk Dinas Pemuda dan 1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

untuk Dinas Pemuda dan 1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan peralatan

rumah tangga untuk 1 Tahun

11,467,250 1 tahun

21,000,000

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan makanan dan

minuman Nanga Bulik

Tercapainya Penyedian makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Tersedianya makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga

1 tahun

66,120,000 1 tahun

71,874,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

1 tahun

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

1 tahun

Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 1 tahun 215,630,000 1 tahun 210,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013

1 tahun

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013

1 tahun

Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora

1 tahun

200,580,000 1 tahun

205,000,000

1.18 - 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 1,631,382,001 1,359,780,000

Pembangunan gedung kantor Nanga Bulik

Tercapainya

Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA

1 Paket

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA

1 Paket

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA 1 Paket 960,000,000 1 Paket 800,000,000 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Nanga Bulik

Tercapainya Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas

2 Buah

Terlaksanaya Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas

2 Buah

Tercapainya

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas 2 Buah 279,060,000 5 Buah 90,000,000 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor Nanga Bulik

Tercapainya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket Terlaksananya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket Tersedianya Sarana Prasarana Bagi Aparatur DISPORA 1 Paket 183,742,001 1 Paket 125,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik

Tercapainya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA

2 Buah

Terlaksananya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA

2 Buah

Tersedianya biaya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA 2 Buah 28,580,000 2 Unit 44,780,000 Rehabilitas sedang/berat

kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik

Tercapainya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah Terlaksananya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah tercapainya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah 60,000,000 - -

Penataan Halaman Kantor Nanga Bulik

Tercapainya Pembuatan Jalan Masuk Kekantor DISPORA

1 Paket

Terlaksaanya Pembuatan Jalan Masuk Kekantor DISPORA

1 Paket

Tercapainya Pembuatan/Penimbuna n Jaln Masuk Ke arah Kantor Dispora

1 Paket

120,000,000 1 Paket

300,000,000

1.18 - 3 Program peningkatan disiplin

aparatur 44,370,000 59,500,000

Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya Nanga Bulik

Tercapainya Pengadaan Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Lembar

Terlaksananya Pengadaan Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Lembar Tersedianya Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Lembar 16,965,000 37 Lembar 20,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu Nanga Bulik

Tercapainya Pengadaan Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Terlaksananya Pengadaan Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell Tersedianya Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell 7,395,000 37 Stell 15,000,000

Pengadaan Pakaian Olah Raga

Berseta Kelangkapannya Nanga Bulik

Tercapainya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Terlaksananya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk

Meningkatkan keseragaman Aparatur

29 Stell

Tersedianya Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell 20,010,000 37 Stell 24,500,000 1.18 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40,000,000 90,000,000

Pendidikan dan pelatihan formal Luar

Daerah

Tercapainya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA

1 Tahun

Terlaksanya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA 1 Tahun Berhasilnya Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA 1 Tahun 40,000,000 9 Kali 90,000,000

1.18 - 16 Program peningkatan peran

serta kepemudaan 1,010,663,000 1,016,000,000

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Kabupaten Lamandau

Tercapainya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang Terlaksananya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang Terlaksananya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang 449,500,000 6orang 291,000,000

Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi

dalam dan luar daerah

Tercapainya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka Raya 1 Kegiatan Terlaksananya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka

1 Kegiatan

Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Peserta Paskibra di wilayah Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka 1 Kegiatan 32,550,000 1 Kegiatan 55,000,000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap. Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.18 - 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

345,388,000 290,000,001

Perlombaan Olah Raga Dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional

Nanga Bulik

Tercapainya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional

1 Kegiatan

Telaksananya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional

1 Kegiatan

terselenggaranya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional

1 Kegiatan 119,818,000 4 Perlombaan 55,000,000

Liga Pendidikan Indonesia

Tingkat Kabupaten Nanga Bulik

Tercapainya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan 109,970,000 1 Kegiatan 115,000,000

Liga Pendidikan Indonesia

Tingkat Provinsi Nanga Bulik

Tercapainya Pengiriman Peserta LPI ke Provinsi

1 Kegiatan TerselenggaranyPengirim an Peserta LPI ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Pengiriman kontingen LPI ke Provinsi 1 Kegiatan 115,600,000 1 Kegiatan 120,000,001

1.18 - 21 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olah Raga

300,000,000 500,000,000

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana olah raga Nanga Bulik

Tercapainya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa

3 Desa

Terlaksananya

Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa

3 Desa

Berhasilnya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa

3 desa

300,000,000 5 Kecamatan

500,000,000

1.18 - 22 Program Pembinaan Pramuka

300,000,000

300,000,000 Pembuatan Master Plan Bumi

Perkemahan Pramuka Nanga Bulik

Tercapainya Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka

1 Paket

TerlaksananyaPembuata n Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka

1 Paket

Berhasilnya Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka 1 Paket 300,000,000 - 300,000,000 1.18 - 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

27,155,000 12,000,000

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Lamandau

Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau

2 Desa

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat di 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau

2 Desa

Berhasilnya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau 2 Desa 27,155,000 2 Desa 12,000,000

1.18 - 31 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

20,000,000 20,000,000

Penyelenggaraan Pameran

Tingkat Kabupaten Nanga Bulik

Tercapainya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan Terlaksananya Pameran di tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan Berhasilnya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 Jumlah 4,842,435,500 4,941,881,747

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau,

Drs. BADAGING HANDEN, M.Si NIP. 19671114 199103 1 005

KATA PENGANTAR

Denganmemanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, karena penyertaannya maka penyusunan RENJA SKPD Tahun 2013 Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 disusun sebagai Pedoman Atau Arah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Anggaran SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau secarakeseluruhan pada tahun 2013.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, Untuk itu saran - saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... (i)

DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL ………..….. (ii) (iii) BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang ………... 1.2. Landasan hukum...

1.3. Maksud dan Tujuan ...

1.4. Sistematika Penulisan ……….

1 2 6 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD...

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ………

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……….

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………...

8 14 20 23 BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………... ...

3.2 Program dan Kegiatan ...

24 24 25 BAB IV PENUTUP... 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaan RKPD Kabupaten Lamandau

Tahun 2012 ………... 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau…... 18 Tabel 2.3 Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau………... 19

Tabel 3.1 Tabel Target Sasaran………. 25

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Lamandau Tahun 2013……….. 26

Dokumen terkait