Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan, Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pengembangan Kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelemagaan, produktivitas dan program pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda, dan Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan Pengembangan Kepemudaan. Dan Membantu Bupati dalam meyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
“Terwujudnya Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kepemudaaan dan Keolahragaan Di
Kabupaten Lamandau”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemuda dan Olaharaga
Kabupaten Lamandau tahun 2013 terdiri dari : Program Utama :
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga;
4. Program Pembinaan Pramuka;
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Program Penunjang :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2.
Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013
No Prioritas Program Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi
No Prioritas Program Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnag-Undnagan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional
Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Penataan Halaman Kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Kelengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
6. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda
7. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Perlombaan Olahraga Dalam Rangka Hari
Olahraga Nasional
Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Tabel 3.3
Review Program dan Kegiatan
Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap. Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.18 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,123,477,499 1,294,601,746
Penyediaan jasa surat
menyurat Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
16,800,000 1 tahun
16,800,000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Nanga Buli
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun
51,192,849 1 Tahun
45,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik Tercapainya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Unit
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Unit Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Unit
11,300,000 3 Unit
13,300,000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
29 Orang
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
29 Orang
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
29 Orang 242,156,800 1 Tahun 345,000,000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Orang
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Orang
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Orang
21,225,600 4 Orang
47,870,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
9,775,000 1 Tahun
12,100,000
Penyediaan alat tulis kantor Nanga Bulik
Tercapainya a kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
100,517,500 1 Tahun
108,507,746
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Tahun 64,562,500 1 tahun 65,300,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Nanga Bulik Tercapainya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
6,000,000 1 Tahun
14,850,000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Nanga Bulik
Tercapainya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Paket
terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
84,150,000 1 tahun
100,000,000
Penyediaan peralatan rumah
tangga Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan peralatan rumah tangga
untuk Dinas Pemuda dan 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
untuk Dinas Pemuda dan 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
rumah tangga untuk 1 Tahun
11,467,250 1 tahun
21,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan makanan dan
minuman Nanga Bulik
Tercapainya Penyedian makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Tersedianya makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga
1 tahun
66,120,000 1 tahun
71,874,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah
Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
1 tahun
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
1 tahun
Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 1 tahun 215,630,000 1 tahun 210,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dalam Daerah
Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013
1 tahun
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013
1 tahun
Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora
1 tahun
200,580,000 1 tahun
205,000,000
1.18 - 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 1,631,382,001 1,359,780,000
Pembangunan gedung kantor Nanga Bulik
Tercapainya
Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA
1 Paket
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA
1 Paket
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA 1 Paket 960,000,000 1 Paket 800,000,000 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Nanga Bulik
Tercapainya Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas
2 Buah
Terlaksanaya Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas
2 Buah
Tercapainya
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas 2 Buah 279,060,000 5 Buah 90,000,000 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Nanga Bulik
Tercapainya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket Terlaksananya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket Tersedianya Sarana Prasarana Bagi Aparatur DISPORA 1 Paket 183,742,001 1 Paket 125,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik
Tercapainya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA
2 Buah
Terlaksananya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA
2 Buah
Tersedianya biaya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA 2 Buah 28,580,000 2 Unit 44,780,000 Rehabilitas sedang/berat
kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik
Tercapainya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah Terlaksananya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah tercapainya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah 60,000,000 - -
Penataan Halaman Kantor Nanga Bulik
Tercapainya Pembuatan Jalan Masuk Kekantor DISPORA
1 Paket
Terlaksaanya Pembuatan Jalan Masuk Kekantor DISPORA
1 Paket
Tercapainya Pembuatan/Penimbuna n Jaln Masuk Ke arah Kantor Dispora
1 Paket
120,000,000 1 Paket
300,000,000
1.18 - 3 Program peningkatan disiplin
aparatur 44,370,000 59,500,000
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya Nanga Bulik
Tercapainya Pengadaan Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur
29 Lembar
Terlaksananya Pengadaan Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Lembar Tersedianya Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Lembar 16,965,000 37 Lembar 20,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu Nanga Bulik
Tercapainya Pengadaan Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur
29 Stell
Terlaksananya Pengadaan Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell Tersedianya Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell 7,395,000 37 Stell 15,000,000
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Berseta Kelangkapannya Nanga Bulik
Tercapainya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur
29 Stell
Terlaksananya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk
Meningkatkan keseragaman Aparatur
29 Stell
Tersedianya Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell 20,010,000 37 Stell 24,500,000 1.18 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40,000,000 90,000,000
Pendidikan dan pelatihan formal Luar
Daerah
Tercapainya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA
1 Tahun
Terlaksanya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA 1 Tahun Berhasilnya Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA 1 Tahun 40,000,000 9 Kali 90,000,000
1.18 - 16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan 1,010,663,000 1,016,000,000
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Kabupaten Lamandau
Tercapainya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang Terlaksananya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang Terlaksananya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang 449,500,000 6orang 291,000,000
Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi
dalam dan luar daerah
Tercapainya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka Raya 1 Kegiatan Terlaksananya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka
1 Kegiatan
Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Peserta Paskibra di wilayah Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka 1 Kegiatan 32,550,000 1 Kegiatan 55,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap. Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.18 - 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
345,388,000 290,000,001
Perlombaan Olah Raga Dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
Nanga Bulik
Tercapainya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
1 Kegiatan
Telaksananya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
1 Kegiatan
terselenggaranya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
1 Kegiatan 119,818,000 4 Perlombaan 55,000,000
Liga Pendidikan Indonesia
Tingkat Kabupaten Nanga Bulik
Tercapainya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan 109,970,000 1 Kegiatan 115,000,000
Liga Pendidikan Indonesia
Tingkat Provinsi Nanga Bulik
Tercapainya Pengiriman Peserta LPI ke Provinsi
1 Kegiatan TerselenggaranyPengirim an Peserta LPI ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Pengiriman kontingen LPI ke Provinsi 1 Kegiatan 115,600,000 1 Kegiatan 120,000,001
1.18 - 21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga
300,000,000 500,000,000
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olah raga Nanga Bulik
Tercapainya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa
3 Desa
Terlaksananya
Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa
3 Desa
Berhasilnya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa
3 desa
300,000,000 5 Kecamatan
500,000,000
1.18 - 22 Program Pembinaan Pramuka
300,000,000
300,000,000 Pembuatan Master Plan Bumi
Perkemahan Pramuka Nanga Bulik
Tercapainya Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka
1 Paket
TerlaksananyaPembuata n Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka
1 Paket
Berhasilnya Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka 1 Paket 300,000,000 - 300,000,000 1.18 - 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
27,155,000 12,000,000
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kabupaten Lamandau
Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau
2 Desa
Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat di 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau
2 Desa
Berhasilnya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau 2 Desa 27,155,000 2 Desa 12,000,000
1.18 - 31 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
20,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Pameran
Tingkat Kabupaten Nanga Bulik
Tercapainya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan Terlaksananya Pameran di tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan Berhasilnya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 Jumlah 4,842,435,500 4,941,881,747
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau,
Drs. BADAGING HANDEN, M.Si NIP. 19671114 199103 1 005
KATA PENGANTAR
Denganmemanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, karena penyertaannya maka penyusunan RENJA SKPD Tahun 2013 Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan.
Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 disusun sebagai Pedoman Atau Arah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Anggaran SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau secarakeseluruhan pada tahun 2013.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, Untuk itu saran - saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR... (i)
DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL ………..….. (ii) (iii) BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang ………... 1.2. Landasan hukum...
1.3. Maksud dan Tujuan ...
1.4. Sistematika Penulisan ……….
1 2 6 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU... 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD...
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ………
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……….
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………...
8 14 20 23 BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………... ...
3.2 Program dan Kegiatan ...
24 24 25 BAB IV PENUTUP... 33
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaan RKPD Kabupaten Lamandau
Tahun 2012 ………... 10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau…... 18 Tabel 2.3 Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau………... 19
Tabel 3.1 Tabel Target Sasaran………. 25
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Lamandau Tahun 2013……….. 26