• Tidak ada hasil yang ditemukan

3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 8 program dan 27 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

i. Penyediaan Makanan Dan Minuman;

j. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah; k. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja OPD;

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam dengan kegiatan :

a. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana; b. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.

7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan Kegaiatan :

a. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana; b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana. 8. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana dengan

kegiatan :

a. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana;

b. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana.

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana terutama untuk perempuan dimana Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang dikonstruksikan secara berbeda, peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KET. Lokasi Capaian Target

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan Bidang Urusan 4.05.4.05.5.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

BPBD Kab.

Malang 100% 887.366.800 APBD 100% 976.107.000

4.05.4.05.5.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar BPBD Kab. Malang 2.525 Surat 6.000.000 APBD 2.525 Surat 6.600.000 4.05.4.05.5.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet

BPBD Kab.

Malang 36 Rekening 39.240.000 APBD 36 Rekening 43.164.000

4.05.4.05.5.01.07 Penyediaan Jasa

Administrasi dan Keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan BPBD Kab. Malang 22 Orang 330.884.000 APBD 22 Orang 363.973.000

4.05.4.05.5.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Jumlah Petugas Kebersihan BPBD Kab. Malang 1 Orang 21.600.000 APBD 1 Orang 23.760.000

4.05.4.05.5.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KET. Lokasi Capaian Target

Kinerja

Pagu Indikatif Capaian Target Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05.4.05.5.01.11 Penyediaan Barang Cetak

dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan BPBD Kab. Malang 12 Jenis 47.787.900 APBD 12 Jenis 52.567.000 4.05.4.05.5.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Jumlah Pengadaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik

BPBD Kab.

Malang 7 Jenis 4.535.000 APBD 7 Jenis 4.989.000 4.05.4.05.5.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan

BPBD Kab.

Malang 3 Jenis 7.665.000 APBD 3 Jenis 8.432.000 4.05.4.05.5.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan

BPBD Kab.

Malang 1.050 Pack 27.562.500 APBD 1.060 Pack 30.320.000

4.05.4.05.5.01.18 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah

Diluar Kab.

Malang 35 Orang 187.950.000 APBD 35 Orang 206.745.000 4.05.4.05.5.01.19 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah

Wilayah Kab. Malang dan Malang Raya

35 Orang 169.860.000 APBD 35 Orang 186.846.000

4.05.4.05.5.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

BPBD Kab.

Malang 100% 176.543.700 APBD 100% 194.199.000

4.05.4.05.5.02.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

BPBD Kab.

Malang 16 Jenis 5.342.000 APBD 16 Jenis 5.877.000 4.05.4.05.5.02.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala

BPBD Kab.

Malang 7 Unit 158.981.700 APBD 7 Unit 174.880.000

4.05.4.05.5.02.18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapanan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

BPBD Kab.

Malang 5 Unit 1.800.000 APBD 5 Unit 1.980.000 4.05.4.05.5.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

BPBD Kab.

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KET. Lokasi Capaian Target

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.05.4.05.5.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur Jumlah Meubeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala BPBD Kab. Malang 3 Jenis 4.620.000 APBD 3 Jenis 5.082.000

4.05.4.05.5.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) BPBD Kab. Malang 100% 48.000.000 APBD 100% 52.800.000

4.05.4.05.5.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas BPBD Kab. Malang 80 Stel 48.000.000 APBD 80 Stel 52.800.000

4.05.4.05.5.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah(%) BPBD Kab. Malang 100% 20.890.000 APBD 100% 22.979.000

4.05.4.05.5.04.01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan BPBD Kab. Malang 35 Orang 20.890.000 APBD 35 Orang 22.979.000 PUG

4.05.4.05.5.05 Program Peningkatan Pemngembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Persentase Dokumen Perencaaan, Laporan Kauangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

BPBD Kab.

Malang 100% 56.795.500 APBD 100% 62.477.0000

4.05.4.05.5.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)

BPBD Kab.

Malang 7 Buku 43.424.400 APBD 7 Buku 47.767.000

4.05.4.05.5.05.02 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II

BPBD Kab.

Malang 1 Buku 6.622.700 APBD 1 Buku 7.285.000 4.05.4.05.5.05.04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir BPBD Kab. Malang 1 Buku 6.748.400 APBD 1 Buku 7.425.000

4.05.4.05.5.14 Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

BPBD Kab.

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KET. Lokasi Capaian Target

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.05.4.05.5.14.01 Pencegahan Dalam

Menghadapi Bencana Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan

Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kab.

Malang

1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000

Jumlah Mitigasi Non

Struktural yang Dilaksanakan

Daerah Rawan Bencana di Kab.

Malang

1 Paket 104.860.000 APBD 1 Paket 115.346.000

Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH) SD/SMP di Daerah Rawan Bencana di Kab. Malang

25 Sekolah 90.000.000 APBD 25 Sekolah 99.000.000 PUG

Jumlah Rencana

Pengurangan Resiko Bencana

Hotel di Malang 1 Dokumen 100.000.000 APBD 1 Dokumen 110.000.000

Jumlah Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Desa/Kecamatan Daerah Rawan Bencana di Kab. Malang

33 Wilayah 80.800.000 APBD 33 Wilayah 88.880.000

4.05.4.05.5.14.02 Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan

Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjing

Wetan

50 Meter 115.375.000 APBD 50 Meter 126.915.000

Jumlah Peningkatan

Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana / Piket Kesiapsiagaan Bencana Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Malang

40 Orang 288.400.000 APBD 40 Orang 317.240.000 PUG

Jumlah Pengadaan Sarana

dan Prasarana Penanggulangan Bencana Pantai Ngudel Ds. Sindurejo Kec. Gedangan; Pantai Bajulmati Ds. Gajahrejo Kec. Gedangan; Pantai Nganteb Ds. Tumpakrejo Kec. Gedangan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KET. Lokasi Capaian Target

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Desa Tangguh

Bencana Sumberbening Ds. Kec. Bantur; Ds. Sidoluhur Kec. Lawang; Ds. Kedug Banteng Kec. Sumbermanjing Wetan

3 Desa 133.620.000 APBD 3 Desa 146.982.000 PUG

4.05.4.05.5.15 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Persentase Penanganan

Bencana BPBD Kab. Malang 100% 2.148.000.000 APBD 100% 2.362.800.000

4.05.4.05.5.15.01 Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando

Hotel di Malang 40 Orang 100.000.000 APBD 40 Orang 110.000.000 PUG

Jumlah Penanganan

Kedaruratan Seluruh Wilayah Kab. Malang 51 Kali 1.808.000.000 APBD 51 Kali 1.988.800.000 PUG 4.05.4.05.5.15.02 Pemenuhan Kebutuhan

Dasar Logistik dan Peralatan Bencana

Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan

BPBD Kab. Malang

400 Paket 150.000.000 APBD 400 Paket 165.000.000 PUG

Jumlah Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana

Hotel di Malang 50 Orang 90.000.000 APBD 50 Orang 99.000.000 PUG

4.05.4.05.5.16 Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana Persentase Pemulihan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Kab. Malang 80% 633.700.000 APBD 85% 697.071.000

4.05.4.05.5.16.01 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana

Jumlah SDM Pasca Bencana Paham

Pendampingan Psikososial

Hotel di Malang 30 Orang 53.741.000 APBD 30 Orang 59.115.000 PUG

Jumlah Dokumen Kajian

Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KET. Lokasi Capaian Target

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase Penanganan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana Wilayah terdampak bencana di Kab. Malang 25% 33.895.000 APBD 30% 37.285.000

4.05.4.05.5.16.02 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD Kab.

Malang 1 Dokumen 123.791.600 APBD 1 Dokumen 136.170.000

Jumlah Desa Siap Kelola

Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD Kab. Malang

9 Desa 101.597.900 APBD 9 Desa 111.758.000

Jumlah SDM Pasca

Bencana Paham JITU PASNA

BPBD Kab.

Malang 30 Orang 151.784.500 APBD 30 Orang 166.963.000 PUG

Persentase Penanganan Fisik Infrastruktur Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah terdampak bencana di Kab. Malang 25% 117.925.000 APBD 25% 129.718.000 JUMLAH 5.111.784.000 5.617.973.000

BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2018 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD, isi dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2018 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

Dokumen terkait