Persentase SarjanaD3 SLTA/D1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.
Dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian menetapkan sebanyak 12 (Dua belas ) Program dan 46 (empat puluh enam ) kegiatan yang terdiri dari :
1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa dengan kegiatan : 1.1. Survey dan pengembangan jaringan telekomunikasi (seluler)
1.2. Pengendalian menara telekomuniasi (seluler )
1.3. Pengendalian, pengawasan, pembinan dan pengembangan jasa pos dan telekomunikasi (seluler )
1.4. Perbaikan dan Perawatan Jaringan informasi dan komunikasi ( seluler ) 1.5. Optimalisasi pengelolaan data center ( Internet )
1.6. Pengembangan website paserkab.go.id (internet) 1.7. Penyediaan Aplikasi dan website di SKPD (internet)
1.8. Pengelolaan pengamanan dan pengiriman berita persandian (persandian)
1.9. Pembinaan dan pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah ( JARKOMSANDA) (Persandian)
Renja 2019 36
1.10. Peningkatan Kapasitas SDM Persandian (Persandian)
1.11. Penyelenggaraan siaran televisi dan radio pemerintah kabupaten 1.12. Pengelolaan Media Center
1.13. Pengelolaan TV LED/ Videotron
1.14. Peliputan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompik Komunasi Informasi Masyarakat (KIM) 3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan :
3.1. Penyusunan naskah Peraturan Bupati tenang Tata Kelola e-Government 3.2. Pengelolaan dan integrasi layanan sistem informasi
4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan : 4.1. Penyebarluaan Informasi Pembangunan daerah
4.2. Kerjasama Produksi dan Penyiaran dengan media elektronik 4.3. Rapat-rapat koordinasi kehumasan
5. Program Pengembangan data/ Informasi : 5.1. Optimalisasi Peran PPID Kabupaten
5.2. Kemitraan dengan komunias/ lembaga Pers
6. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik daerah 6.1. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB
6.2. Penyusunan Data statistik sektoral
6.3. Penyusunan data Pokok Pembangunan pertahun 6.4. Peningkatan kapasitas SDM Statistik sektoral 6.5. Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)
7. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 7.1. Implementasi dan penembangan e-government
Renja 2019 37
8.1. Pelayanan jasa administrasi surat menyurat 8.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
8.3. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 8.4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
8.5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 8.6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.7. Penyediaan alat tulis kantor
8.8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 8.10. Penyediaan makanan dan minuman
8.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 8.12. Monitoring dan evaluasi kegatan
9. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan kegatan : 9.1. Pengadaan peralatan gedung kantor
9.2. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional
9.3. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor 9.4. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
9.5. Pemeliharaanrutin/ berkala mobil operasional
10. Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan kegiatan : 10.1. Penyusunan Rencana Kerja ( Renja) Perangkat Daerah 10.2. Evaluasi Renja SKPD
10.3. Konsolidasi dan koordinasi Perencanaan Program Kominfo
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan : 11.1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP)
11.2. Penyusunan Laporan Keuangan
Renja 2019 38
12.1. Pelaksanaan SPIP di Perangkat Daerah 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan
Adapun dalam Rancangan Awal Renja Dinass Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.496.628.000,- ( Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah ) yang mencakup kegiatan Program dan kegiatan Rutin. Secara rinci jumlah PAGU Indikatif dapat dilihat pada lampiran .1 Rencana Kerja ini.
Renja 2019 39
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Paser merupakan Penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2016-2021, Dalam Dokumen ini telah memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah dirumuskan.
Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran , Progrm dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran yang ada dlam Organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya lain yang dimiliki dinas Komunikasi dan Informatika , penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah Kab.Paser.
Dengan Rencana Kerja Pelaksanaan Anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Paser, sehingga pada perencanaan dan pengannggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi Pembangunan daerah.
Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja)Dinas Komunikasi . Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Paser tahun 2020 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Paser.
Tana Paser, Agustus 2018 Plt. Kepala Dinas
Bambang Abdul Haliq,S.Kom, M.Ap Pembina
LAMPIRAN : 1
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.PASER
1 2 3 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi Jumlah menara telekomunikasi/tower bersama yang memiliki ijin
88
Persentase desa blankspot
8% 1. Survey dan pengembangan jaringan telekomunikasi
Dok.Laporan 1 Dok 80,000,000 1 Dok 150,000,000
2. Pengendalian menara telekomunikasiDk. Laporan 1 Dok 75,000,000 1 Dok 150,000,000
3. Pengendalian ,pengawasan, pembinaan dan pengembangan jasa pos dan telekomunikasi
Dok.Laporan 1 Dok 900,000,000 1 Dok 200,000,000
4. Perbaikan dan perawatan jaringan informasi dan komunikasi
Jml SKPD yg
terkayani 30 SKPD 150,000,000 40 SKPD 250,000,000 2. Meningkatnya
jangkauan jaringan internet
Persentase desa yang bisa mengakses internet
80% Persentase Instansi
Pemerintah yang bisa mengakses internet
90% 1. Optimalisasi Pengelolaan data center Jml Data Center 1 500,000,000 1 600,000,000
2. Pengembangan Website paserkab.go.id Terkelolanya Website Kab.Paser 1 Web 65,000,000 1 Web 100,000,000
3. Penyediaan Aplikasi dan Website di SKPD Tersesianya Aplikasi/Website baru 8 Aplikasi/Web 1,200,000,000 4 Web 750,000,000 3 Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan Instansi Pemerintah dan Publik
Persentase pengamanan data dan informasi daerah
100%
1. Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman berita Persandian
Persentase Keamanan data/Informasi
100% 50,000,000 100% 75,000,000
2. Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (JARKOMSANDA)
Koordinasi yg dilakukan
2 kali 50,000,000 2 kl 80,000,000
3. Peningkatan Kapasitas SDM Persandian
Peg. Yg dilatih 3 org 50,000,000 4 org 60,000,000
Prog.Pengembangan
Komunikasi,Informasi dan Media massa ( Persandian )
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN KINERJA PROG INDIKATOR /KEGIATAN
CATATAN PENTING
Prog.Pengembangan
Komunikasi,Informasi dan Media massa ( jaringan seluler )
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 TARGET
CAPAIAN KINERJA
Prog.Pengembangan
Komunikasi,Informasi dan Media massa ( internet ) KEBUTUHAN DANA/PAGU INFIKATIF (RP) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) 1
4. Meningkatnya Pemanfaatan layanan publik berbasis tenologi, informasi dan komunikasi
Persentase sistem pelayana publik yang terintegrasi dalam sistem e-government
65%
Website pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah
27 Website 1. Implementasi dan pengembangan e-Government Jml Rapat Koordinasi pengembangan e-Government 10 kali 150,000,000 10 kali 150,000,000
1. Penyusunan Naskah Peraturan Bupati tentang Tatakelola e-Governmen
Jml Perbup 1 225,000,000 1 200,000,000
2. Pengelolaan dan dan Integrasi Layanan Sistem Informasi
150,000,000
200,000,000 5 Meningkatnya akses
terhadap informas publik
Publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan elektronik/ online ( jml media ) 12 media Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu
100% 1. Penyelenggaraan Radion siaran Pemerintah Kabupaten
Jml Program
siaran 10 Prog. 150,000,000 10 Prog. 150,000,000
2. Pengelolaan Media Center Berita yg
dipublikasikan 300 berita 50,000,000 350 berita 60,000,000 3. Pengelolaan TV LED/Videotron Jmlh TV LED/
Videotron 4 buah 100,000,000 4 buah 120,000,000 4. Peliputan kegiatan pemerintah dan
pembangunan daerah
Jmlh Peliputan 240 500,000,000 240 600,000,000
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jml Kec. Yag
terakses informasi 10 Kec 1,000,000,000 10 Kec 1,200,000,000
2. Kerjasama Produksi dan Penyiaran dengan media elektronik
Jml Paket siaran yg
dikerjasamakan
1 Pkt 175,000,000 1 Pkt 200,000,000
3. Rapat-rapat koordinasi kehumasan Jmlh Rapat 4 kai 100,000,000 4 kali 120,000,000
1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Jml Klp KIM 10 Klp 15,000,000 10 15,000,000
1. Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)
Buku KDA 50 250,000,000 50 300,000,000
Prog.Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Prog.Pengembangan data/Informasi /Statistik Daerah
Prog.Pengembangan
Komunikasi,Informasi dan Media massa
Prog.Kerjasama Informasi dengan Mass media /Media Massa
Prog. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Prog.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Penyusunan Data Statistik Sektoral Dok. 1 10,000,000 1 15,000,000 3. Penyusunan Data Pokok
Pembangunan Pertahun
Buku Data Poko
Pertahun 30 100,000,000 30 150,000,000 4. Penyusunan dan pengumpulan data
PDRB
Buku PDRB 50 120,000,000 50 150,000,000
5. Peningkatan Kapasitas SDM Statistik Sektoral JMl SDM 3 org 25,000,000 - 4 org 50,000,000 6 Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun 2 Dok
1. Penyusunan Renja SKPD Dok. Renja 1 8,000,000 1 10,000,000 2. Konsolidasi dan koordinasi
Perencanaan Program Kominf
Dok.Laporan 1 75,150,000 1 120,000,000
3. Evaluasi Renja Dok.Evaluasi 1 7,000,000 1 10,000,000 7. Meiingkatnya kapasitas aparatur pemerinta daerah Persentase pelayanan dalam menunjang kinerja aparatur 80%
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat
yang disediakan 40 1,500,000 40 1,500,000
2. Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 bulan 180,000,000 12 bln 250,000,000
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasonal
Jml kendaraan
dinas roda 4 3 unit 7,500,000 4 unit 10,000,000
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jml Peg yang menerima jasa Adm Keuangan
18 org 298,488,000 20 org 350,000,000
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor 12 bln 10,000,000 12 bln 15,000,000
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlha dan jenis
ATK 29 Jenis 35,000,000 30 jenis 37,500,000 7. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jml cetak dan
penggandaan 50 Exsem 24,917,400 50 Exsem 30,000,000 8. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jml dan jenis
peralatan kantor 5 jenis 170,289,600 5 jenis 250,000,000
9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jenis bacaan 2 jenis 4,800,000 2 jenis 10,000,000
10. Penyediaan makanan dan minuman Jml nasi
kotak/Snack 720 ktk 28,800,000 800 ktk 32,000,000 Prog.Perencanaan pembanguna Daerah Prog.Pelayanan Administrai Perkantoran 3
11. Belanja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Jml koordinasi
dan konsultasi 54 kl 266,000,000 54 kl 300,000,000 12 Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi kegiatan
Lap.Kegiatan 1 Dok 68,680,000 1 Dok 100,000,000
1. Pemelihaaan rutin/berkala mobil jabatan
Jml Kendaraan dinas mobil jabatan
1 Unit 16,000,000 1 unit 20,000,000
2. Pemelihaaan rutin/berkala kedaraan dinas Operasional
Jml kendaraan
dinas mobil Oprs 2 Unit 38,000,000 3 Unit 60,000,000
3. Pemelihaaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Jenis Peralatan
gedung kantor 2 jenis 5,000,000 3 jenis 10,000,000
8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Tersusunnya laporan Kinerja dan keuangan yang berkualitas secara sistematis
2 Dok
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dok.Lakip 1 1,500,000 1 10,000,000
1. Penyelenggaraan SPIP Dok.SPIP 1 10,000,000 1 20,000,000
7,496,625,000
7,741,000,000
NIP : 19700204199603 1002
Prog.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prog.Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Jumlah
Prog.Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Plt. Kepala Dinas
Bambang Abdul Haliq,S.Kom, M.Ap
Tana Paser, Agustus 2018