Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2019 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama, fokus diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran berikutnya yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros adalah Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan Strategi :
1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
2. Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Maros pada Rencana Kerja Tahun 2019 terdapat 8 Program dan 67 Kegiatan pendukung. Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dapat dilihat dalam table 3.2 berikut ini:
Kode Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Penting Penanggung Jawab
(Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase Kepuasan
Aparatur Dinas Kesehatan 100 % 3.094.025.000 100 % 3.298.753.000 SEKRETARIAT
1.02.1.02.01.001.001. Pelayanan Administrasi Umum
Jumlah Layanan Administrasi
Perkantoran Dinas Kesehatan 100 % 626.790.000 DAU 100 % 650.550.000 Subbag Umum,
Asset &
Kepegawaian Pengelolaan Keuangan OPD Jumlah Layanan
Administrasi Keuangan
OPD Dinas Kesehatan 100 % 221.050.000 DAU 100 % 245.178.000 Subbag Keuangan
Pengelolaan Kepegawaian OPD
Jumlah Layanan kepegawaian yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan 100 % 18.925.000 DAU 100 % 19.650.000 Subbag Umum,
Asset &
Kepegawaian Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 100 % 25.000.000 DAU 100 % 26.500.000 Subbag Umum,
Asset &
Kepegawaian Penyediaan Bahan
Pembersih dan Alat
Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan 100 % 9.250.000 DAU 100 % 9.875.000 Subbag Umum,
Asset &
Kepegawaian Penyediaan Dukungan
Administrasi Perkantoran
UPT 1.645.010.000 DAU 100 % 1.770.000.000 Subbag Umum,
Asset &
Kepegawaian Pengelolaan Sistem
Informasi / Aplikasi OPD Dinas Kesehatan 100 % 548.000.000 DAU 100 % 577.000.000 Subbag
Perencanaan dan Pelaporan PENINGKATAN SARANA
PRASARANA APARATUR
Persentase Sarpras aparatur dengan
kondisi layak fungsi Dinas Kesehatan SEKRETARIAT
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan Gedung
kantor Dinas Kesehatan 100 % 766.000.000 DAU 100 % 798.500.000
Subbag Umum, Asset &
Kepegawaian Pangadaan Meubelair Jumlah Jenis Meubelair
yang tersedia Dinas Kesehatan 100 % 157.050.000 DAU 100 % 158.220.000
Subbag Umum, Asset &
Kepegawaian
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
(Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor
yang terbangun Dinas Kesehatan 100 % - DAU 100 % 1.300.000.000 Subbag
Perencanaan dan Pelaporan Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung kantor yang berada dalam
kondisi baik Dinas Kesehatan 100 % 52.000.000 DAU 100 % 69.000.000 Subbag Umum,
Asset &
Kepegawaian Pemeliharaan
Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung/Kantor yang berada dalam kondisi baik
Dinas Kesehatan 100 % 65.010.000 DAU 100 % 78.320.000 Subbag Keuangan
Penyediaan Kendaraan
Hias/Devile/Karnaval Jumlah kendaraan
Hias/Devile/Karnaval Dinas Kesehatan 100 % 10.000.000 DAU 100 % 10.000.000 c
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Khusus
hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus
hari-hari tertentu Dinas Kesehatan 100 % 100.000.000 DAU 100 % 100.000.000 Subbag Umum,
Asset &
Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR BIDANG SDK
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan
Dinas Kesehatan 100 % 75.000.000 DAU 100 % 100.000.000 Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Penyelenggaraan Kursus singkat, pelatihan, workshop, dan Bimtek
Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat/pelatihan / Workshop/bimtek
Kelurahan
Pettuadae 100 % 20.000.000 DAU 100 % 25.000.000 Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan PROGRAM PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN OPD
100 % Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran OPD
Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD
Kelurahan
Pettuadae 100 % 2.500.000 DAU 100 % 2.500.000 Subbag
Perencanaan dan Pelaporan PROGRAM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN SEKRETARIAT
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Jumlah Dokumen
LAKIP OPD Dinas Kesehatan 100 % 2.500.000 DAU 100 % 2.500.000 Subbag
Perencanaan dan Pelaporan
Penyusunan Laporan
Keuangan Laporan Keuangan
Periodik OPD Dinas Kesehatan 100 % 10.000.000 DAU 100 % 10.000.000 Subbag Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pembangunan (Lapkin)
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan OPD
Kelurahan
Pettuadae 100 % 5.000.000 DAU 100 % 5.000.000 Subbag
Perencanaan dan Pelaporan PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
BIDANG YANKES
Penyelenggaraan Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba
Toga Dinas Kesehatan 100 % 15.000.000 DAU 15.000.000 Seksi Pelayanan
Kesehatan Tradisional Peningkatan Mutu Kinerja
Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang berkinerja baik sesuai standar Penyelenggaraan Public
Safety Center (PSC) 119 Jumlah Dokumen Pelaksanaan PSC 119 Pengadaan Perlengkapan
Instalasi Farmasi Kabupaten (DAK)
Jumlah Perlengkapan Instalasi Farmasi Kabupaten yang tersedia
DAK
Re-Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ter-akreditasi kembali
Pembangunan Puskesmas
(DAK) Jumlah Puskesmas
yang dibangun DAK
Pengelolaan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
Refreshing Pengelolaan dan Operating Sistem
Jumlah Tenaga Puskesmas yang mampu menjalankan SIK
Refreshing Kapasitas Petugas Perkesmas
Jumlah Peserta Kegiatan Refreshing Petugas Perkesmas Monitoring, Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Dokumen Data Laporan pelayanan Kesehatan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020 Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
(Bidang)
Lokasi Target Pagu Sumber
Dana Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Asuhan Mandiri Pengobatan Tradisional
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang pengobatan tradisional Pelaksanaan Ramah Anak di
Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan Ramah Anak Refreshing Pengetahuan
Tenaga Pendamping Perencanaan Tingkat Puskesmas
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) yang dibangun Puskesmas 100 % Pelaksanaan Fungsi
Manajamen Puskesmas DAK
Dukungan Manajemen BOK Puskesmas
Jumlah Dokumen Laporan atas hasil pelaksanaan Dana BOK untuk dukungan manajemen puskesmas
DAK
Dukungan Manajemen BOK Kabupaten
Jumlah Dokumen Laporan atas hasil pelaksanaan Dana BOK untuk dukungan manajemen Kabupaten
DAK
Pembangunan Puskesmas
dan Jaringannya Jumlah Puskesmas
yang dibangun DAU
Sosialisasi dan
Penanggulangan KIPI DAU
Pelaksanaan
BAB IV PENUTUP
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.
Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2020.
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
Optimalisasi dalam pelaksanaan ini Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercpai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Maros.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.