Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung berpedoman pada Renstra
Dinas Bina Marga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung
Tahun 2016. Dalam penyusunannya menempatkan Renstra sebagai komitmen
bersama untuk mewujudkan kinerja aparatur Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung
yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat. mudah.
transparan. dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2016 maka disusunlah
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tiap tahunnya. RAPBD ini
kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran
Pembangunan Belanja Daerah (APBD). yang kemudian disahkan melalui Peraturan
Daerah tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
APBD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mencapai
kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang di
terima dengan tetap mangacu pada pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga
Kabupaten Bandung.
APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini
menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada
setiap indikator kinerja. baik pada tingkat sasaran stategis maupun tingkat kegiatan.
dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang
dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten
Bandung dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Penetapan Sasaran Strategis
Dinas Bina Marga Kabupaten bandung mengidentifikasi sasaran strategis
yang ingin dicapai pada tahun 2016. Untuk setiap sasaran strategis yang ada
diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 57
pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kenerja ini
dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.
1. Penetapan Program
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Draft Rancangan Awal Renja
diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan di
tahun 2016.
2. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan. Dinas Bina Marga
Kabupaten Bandung telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah di tetapkan dapat dipenuhi.
3. Penetapan Target Kinerja
Sebagai bentuk komitmen organisasi. Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung
menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja. baik
untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.
Selanjutnya. kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi
Dinas Bina Marga. dalam Rencana Kerja Dinas bina marga tahun 2016 direalisasikan
melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga 2016
Program Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber
Daya Air. Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengadaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 58
Program Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan
5. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
6. Program dan Pembangunan Jalan &
Jembatan
1. Perencanaan Pembangunan Jalan
2. Pembangunan Jalan
3. Pembangunan Jembatan
4. Pembebasan Lahan untuk Jalan
7. Program Pembangunan Draenase dan
Gorong-gorong
1. Perencanaan Draenase dan
Gorong-gorong
2. Pembangunan Draenase dan
Gorong-gorong
8. Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
1. Perencanaan Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
2. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
9. Program Pembangunan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1. Perencanaan Rehab/Pemeliharan Jalan
2. Perencanaan Rehab/Pemeliharaan
Jembatan
3. Rehab/Pemeliharaan Jalan
4. Rehab/Pemeliharan Jembatan
5. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan
10. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
1. Program Inspeksi Kondisi Jalan
11. Program Pemb. Sistem Informasi Data
Base Jalan dan Jembatan
1. Penyusunan Sistem Informasi Data Base
Jalan
12. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1. Pengadaan Alat Berat
2. Perlengkapan Alat Berat
3. Alat Ukur dan laboratorium
4. Pemeliharaan Alat Berat
13. Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
2. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
14. Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Perhubungan
1. Pembangunan/Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 59
Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Bina Marga Tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Belanja Rutin
x xx 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran 100 % 18.254.930.968 1.719.500.000
x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.000.000 APBD Kabupaten 8.000.000
Kegiatan surat menyurat teratur dan tertata rapih
Terlaksananya pelayanan surat menyurat dengan cepat dan tepat
Kabupaten Bandung 1500 Lembar 7.000.000 SKPD 1700 Lembar 8.000.000
x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 16.617.930.968 APBD
Kabupaten
40.000.000
Penunjang kegiatan perkantoran
Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kinerja aparatur
Kabupaten Bandung 12 Bulan 16.617.930.968 SKPD 12 Bulan 40.000.000
x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 8.000.000 APBD
Kabupaten
8.500.000
Mempermudah dalam penyediaan peralatan penunjang
Terlaksananya kebutuhan peralatan penunjang
Kabupaten Bandung 12 Bulan 8.000.000 SKPD 12 Bulan 8.500.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 60
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 160.000.000 APBD
Kabupaten
170.000.000
Terjaganya kebersihan gedung dan halaman sekitar kantor
Gedung kantor dan lingkungan yang bersih
Kabupaten Bandung 12 Bulan 160.000.000 SKPD 12 Bulan 170.000.000
x xx 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 25.000.000 APBD Kabupaten 26.000.000
Menjaga keutuhan usia peralatan kantor
Terpeliharanya
keutuhan barang Kabupaten Bandung 230 Unit
25.000.000 SKPD 240 Unit
26.000.000
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 135.000.000 APBD
Kabupaten
140.000.000
Pemenuhan kebutuhan barang dalam pelaksanaan Administrasi Kantor
Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik
Kabupaten Bandung 70 Jenis 135.000.000 SKPD 80 Jenis 140.000.000
x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 125.000.000
APBD
Kabupaten
130.000.000
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan administrasi kantor
Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh Kabupaten Bandung 4600 00 Lembar 125.000.000 SKPD 470000 Lembar 130.000.000
x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
25.000.000 APBD Kabupaten 26.000.000
Terealisasinya penerangan listrik bagi bangunan kantor
Penerangan cahaya bangunan dan lingkungan Kantor
Kabupaten Bandung 1250 Buah
25.000.000 SKPD 1300 Buah
26.000.000
x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 540.000.000 APBD
Kabupaten
550.000.000
Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal
Kabupaten Bandung 48 Unit 540.000.000 SKPD 50 Unit 550.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 61
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peraturan perundang - undangan 25.000.000 Kabupaten 26.000.000
Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kinerja dinas
Adanya referensi untuk kegiatan perkantoran
Kabupaten Bandung 12 Bulan
25.000.000 SKPD 12 Bulan
26.000.000
x xx 1 16 Penyediaan makanan dan minuman 272.000.000 APBD
Kabupaten
274.000.000
Sebagai penunjang kebutuhan konsumsi rapat
Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat dengan baik
Kabupaten Bandung 12 Bulan 272.000.000 SKPD 12 Bulan 274.000.000
x xx 1 17 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 85.000.000 APBD Kabupaten 86.000.000
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan kinerja
Meningkatnya
koordinasi kinerja Kabupaten Bandung 12 Bulan
85.000.000 SKPD 12 Bulan
86.000.000
x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah 230.000.000 APBD
Kabupaten
235.000.000
Terciptanya koordinasi dan konsultansi yang efektif dan terarah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terhadap kegiatan kerja
Kabupaten Bandung 12 Bulan 230.000.000 SKPD 12 Bulan 235.000.000
x xx 2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 % 2.325.000.000 2.426.000.000 x xx 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
25.000.000 APBD
Kabupaten
26.000.000
Terpenuhinya sarana dan prasarana bangunan kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana bangunan kantor
Kabupaten Bandung 3 Jenis 25.000.000 SKPD 3 Jenis 26.000.000
x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 1.400.000.000
APBD
Kabupaten
1.450.000.000
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
Terpeliharanya Umur dan Ketahanan Fasilitas Gedung
Kabupaten Bandung 7 Gedung 1.400.000.000 SKPD 8 Gedung 1.450.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 62
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kantor
x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 900.000.000 APBD Kabupaten 950.000.000
Memberikan ketahanan umur kendaraan
Terpeliharanya kendaraan secara periodik
Kabupaten Bandung 67 Unit 900.000.000 SKPD 68 Unit 950.000.000
x xx 3 Program peningkatan disiplin
aparatur Prosentase peningkatan disiplin pegawai 100 % 115.000.000 120.000.000 x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 115.000.000
APBD
Kabupaten
120.000.000
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Pegawai
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Pegawai
Kabupaten Bandung 232 Stel 115.000.000 SKPD 232 Stel 120.000.000
x xx 5 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Prosentase pelaksanaan diklat/kursus
100 % 450.000.000 500.000.000 x xx 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal 450.000.000 APBD
Kabupaten
500.000.000
Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal
Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal
Kabupaten Bandung 4 Kegiatan 450.000.000 SKPD 5 Kegiatan 500.000.000
x xx 6
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase terlaksananya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 100 % 57.000.000 63.000.000
x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran 50.000.000 APBD Kabupaten 55.000.000
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran
Kabupaten Bandung 12 Bulan
50.000.000 SKPD 12 Bulan
55.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 63
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Akhir Tahun Kabupaten 8.000.000
Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kabupaten Bandung 12 Bulan 7.000.000 SKPD 12 Bulan 8.000.000
Jumlah Belanja Renja Rutin 21.201.930.968 4.828.500.000
1 Urusan Wajib
1 3 Pekerjaan Umum
1 3 1 5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prosentase tercapainya pembangunan jalan dan jembatan 100 % 54.903.250.000 92.254.633.900 1 3 1
5 1 Perencanaan pembangunan jalan 300.000.000 APBD Kabupaten 700.000.000 Tercapainya perencanaan pembangunan jalan yang baik dan terarah
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan
Kabupaten Bandung 3 Dokumen 300.000.000 SKPD 6 Dokumen 700.000.000
1 3 15 3 Pembangunan jalan 35.181.250.000 APBD Kabupaten 65.000.000.000
Terbangunnya Jalan Baru Terbangunnya Jalan
Baru Kabupaten Bandung 12 Bulan 10.000.000.000 SKPD 12 Bulan
35.000.000.000 Pembangunan Jalan Akses Tol Soroja jumlah pembangunan
jalan tol
Kecamatan Katapang
1 Jalan 25.000.000.000 SKPD 1 Jalan 30.000.000.000 Kecamatan Soreang
Jalan Beton Rt 03 Rw 06 Desa Cijagra,
Kecamatan Paseh 500 M
50.000.000 Wilayah -
-
Hotmix Jalan Mekarsari Cikarees
RW. 23 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah
750 M3 131.250.000 Wilayah - -
1 3 15 5 Pembangunan jembatan 14.445.366.100 APBD Kabupaten 10.000.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 64
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) jembatan 10.000.000.000
Pembangunan Jembatan Ciseah Jumlah Pembangunan Jembatan Kecamatan Katapang 1 Jembatan 8.000.000.000 SKPD -
1 3 1
5 7 Pengadaan Lahan untuk Jalan 4.976.633.900 APBD
Kabupaten
16.554.633.900
Terbebasnya lahan untuk pembangunan jalan
Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan
Kabupaten Bandung 6 Kegiatan 4.976.633.900 SKPD 6 Kegiatan 16.554.633.900
1 3 1 6
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Prosentase terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong 100 % 16.996.000.000 23.800.000.000 1 3 1 6 1
Perencanaan pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong 500.000.000 APBD Kabupaten 800.000.000
Tersedianya dokumen lelang pembangunan draenase/gorong-gorong Tersedianya dokumen perencanaan drainase gorong-gorong
Kabupaten Bandung 7 Kegiatan 500.000.000 SKPD 7 Kegiatan 800.000.000 1 3 1 6 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 16.496.000.000 APBD Kabupaten 23.000.000.000
Terbangunnya saluran draenase dan gorong-gorong
Terbangunnya saluran draenase dan gorong-gorong
Kabupaten Bandung 150 Kegiatan 6.794.500.000 SKPD 240 Kegiatan 23.000.000.000 Drainase Jalan Raya Ancolmekar 01/01 Desa Ancolmekar,
Kecamatan Arjasari 140 m2 250.000.000 Wilayah -
-
Perbaikan Gorong-gorong Jalan Baros-Mekarjaya
RW 04 Desa Baros,
Kecamatan Arjasari 6 meter
50.000.000 Wilayah -
-
Drainase saluran air Jl Kabupaten
Cibodas RW 04 Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari 5E+0 7 50 M2 50.000.000 Wilayah - -
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 65
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
drainase saluran air jl kab. RW 01 Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari 3E+0 7 100 50.000.000 Wilayah - - Draenase Jl. Manggahang RW. 06 Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah 200 M2 100.000.000 Wilayah - -
Perbaikan Drynase Penanggulangan Banjir Kiangroke
Desa Kiangroke, Kecamatan
Banjaran 1 Kegiatan 100.000.000 Wilayah -
-
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Cikuya (Ds Bandasari)-Nanggerang (Ds.Nagrak) RW 03 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang 70 M 85.000.000 Wilayah - -
Perbaikan Drinase Jl. Ciluncat Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang 900 m 150.000.000 Wilayah - - Drainase jalan babakan rongga
Desa nagrak Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang
500 M 100.000.000 Wilayah - -
pembuatan gorong-gorong
desa tanjungsari Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang
6 titik 100.000.000 Wilayah - -
Drainase Jalan Babakan Peuteuy - Pangangonan 004/008 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka 400 m 165.000.000 Wilayah - -
Pembangunan drainase Desa Cicalengka Kulon,
Kecamatan Cicalengka 500 m2 200.000.000 Wilayah -
-
Pembanguan drainase jl Kabupaten Desa Cicalengka Kulon,
Kecamatan Cicalengka 1000 m 100.000.000 Wilayah -
-
Drainase Jalan Kabupaten 06 Desa Cikuya, Kecamatan
Cicalengka 200 meter
30.000.000 Wilayah -
-
Pembangunan Drainase Jl.Kabupaten Desa Cicalengka Kulon,
Kecamatan Cicalengka 500 m 100.000.000 Wilayah -
- Drainase RW 06 Desa Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 400 m 80.000.000 Wilayah - -
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 66
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 85.000.000 -
Perbaikan Gorong-Gorong Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka 2500 0 m 20.000.000 Wilayah - -
Perbaikan Drainase Jalan Kabupaten
01/13 Kp. Cihantap Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka 150 M 90.000.000 Wilayah - -
Drainase jalan cicalengka-Curug
cinulang RW 08 Desa Tenjolaya Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 600 meter 100.000.000 Wilayah - -
Rehab Gorong-gorong Jln Kabupaten Kp. Cicalung 001/004 Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka 5E+07 4m 50.000.000 Wilayah - - Drainase Jalan Kabupaten Rw. 09,15, 16 Desa Waluya,
Kecamatan Cicalengka 200 m 50.000.000 Wilayah - - Pembangunan Drainase Jl Tanjunglaya-Cibeas 01 s/d 12 Desa Tanjunglaya,
Kecamatan Cikancung 3200 m 600.000.000 Wilayah -
-
pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong/plat deker jalan ciawi tali -ciluluk rt 05 rw 01 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung 1500 meter 100.000.000 Wilayah - -
PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN CINANGKA-CIGUNTING RW.01-RW.02 Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung 550 METER 100.000.000 Wilayah - -
REHAB DRAINASE JALAN PASOPATI
RW.01-RW.02 Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung 400 METER 100.000.000 Wilayah - - Gorong-Gorong RW.04,05,06,09,12 Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang 5 Unit 67.000.000 Wilayah - -
PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KABUPATEN MANJAHBEUREUM-SEKEJENGKOL (22.09.01029.01)
04/02 Desa Cileunyi Kulon,
Kecamatan Cileunyi 800 M' 120.000.000 Wilayah -
-
Perbaikan Saluran Air / Drainase Kp Kara Jl. Kabupaten
02 Desa Cileunyi Wetan,
Kecamatan Cileunyi 350 meter 100.000.000 Wilayah -
-
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 67
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) REHAB/PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE JL. CIBIRUHILIR-ST.CIMEKAR
RW 07 Desa Cibiru Hilir,
Kecamatan Cileunyi 200 Meter 100.000.000 Wilayah -
-
Pekerjaan Drainase jalan
Pandanwangi
RW, 13,14 dan 16 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi 600 m3 200.000.000 Wilayah - - Pembangunan drainase 01,02,03,06,08,10,11 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung 560 m 153.000.000 Wilayah - -
Pembangunan Saluran Drainase Jl. SP3 Pasanggrahan-Pasir Pogor (lanjutan) - 22.09.02013.02 (Jl. Kabupaten)
RW.09 Desa Ciburial,
Kecamatan Cimenyan 100 Meter 100.000.000 Wilayah -
-
Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten RW 07 ke RW 19 Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan 150 M 50.000.000 Wilayah - -
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kordon Pakar - Sp3 Pasanggarahan (Jl. Kabupaten : 22.09.02013.02)
01/06 Desa Ciburial,
Kecamatan Cimenyan 100 Meter 100.000.000 Wilayah -
-
Plat Deker dan Saluran air
04 dan 05 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot
140 M 200.000.000 Wilayah - -
Drainase Jalan Kabupaten Talaga - Pangguh Desa Karyalaksana
RW.03 Desa Karyalaksana,
Kecamatan Ibun 100 Meter 150.000.000 Wilayah -
-
Draenase Jalan Kabupaten
Lampeugan - pangguh, Desa pangguh
RW 01,RW 04,RW 14,RW17 Desa Pangguh Desa Pangguh, Kecamatan Ibun 360 m3 150.000.000 Wilayah - - Perbaikan gorong-gorong Jl Ds. Lampegan Kp. lampegan RW 04 Ds. Lampegan Desa Lampegan, Kecamatan Ibun 1 Paket 25.000.000 Wilayah - - Pembangunan Gorong-gorong RW 1,2,3,4,5,7,8,9,14 Desa Katapang, Kecamatan Katapang 5000 m1 350.000.000 Wilayah - -
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 68
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang 50.000.000 -
Rehab Gorong-gorong Desa Gandasari, Kecamatan
Katapang 80 m3
50.000.000 Wilayah -
-
Normalisasi Drainase Jalan Kabupaten
rw06 Desa Pangauban Katapang, Kecamatan Katapang
700 m 300.000.000 Wilayah - -
Drainase 08,16 Desa Cilampeni,
Kecamatan Katapang 200 m 350.000.000 Wilayah -
-
Drainase/Saluran Air Rw.07 Desa Gandasari,
Kecamatan Katapang 50 meter
50.000.000 Wilayah - - Gorong-Gorong RW 18, 13, 14, 29, 03, 05, 22 Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari
7 unit 100.000.000 Wilayah - -
pembuatan saluran drainase Kp cantilan - Kp Gunung Pancir
dari RW 12 sampai RW 08 Desa Jelegong Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin
1200 M3 150.000.000 Wilayah - -
Pembuatan saluran Drainase Curug Jompong - Korehkotok RW 01 Desa Jelegong Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 400 M3 120.000.000 Wilayah - - Pengadaan Gorong-Gorong 01/03,02/02,03/01,01/14 Desa Cibodas Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 7,5E+ 07 4Titik 75.000.000 Wilayah - - Pembangunan Gorong-gorong No.ruas : 22.09.01038.31 05 s/d 08 Desa Sukamulya Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 10 buah 25.000.000 Wilayah - -
Gorong-gorong Jalan Cilame-Sodong-Rancasampih (22.09.03064.31) RW 17 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin 1000 M 25.000.000 Wilayah - -
saluran air jalan sayati - palasari 8 Desa Sukamenak,
Kecamatan Margahayu 1 paket
90.000.000 Wilayah -
-
Peninggian gorong-gorong
jalan sukamenak Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu
1 paket 120.000.000 Wilayah - -
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 69
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Gorong-gorong Jalan Desa RW 04,06,07 Desa Sukarame,
Kecamatan Pacet 9 m2
45.000.000 Wilayah -
-
Draenase Jalan palasari-tarajusari 01,02,03 Desa Sukasari,
Kecamatan Pameungpeuk 300 meter 300.000.000 Wilayah -
-
Gorong-gorong Plat Deuker
02,03,11,14 Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk 4 unit 80.000.000 Wilayah - -
Saluran drainase Jalan
02,03,05,06,07,08,09, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk 600 m 100.000.000 Wilayah - - Drainase RW.01, RW.13, RW.15 Desa Margamulya Pangalengan, Kecamatan Pangalengan 850 Meter 42.500.000 Wilayah - - Gorong-Gorong RW.03 Desa Margamulya Pangalengan, Kecamatan Pangalengan 150 m 25.000.000 Wilayah - - Rehab Drainase
Jalan Raya Pangalengan Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan
450 M3 150.000.000 Wilayah - - Drainase Jalan Kabupaten Kp. Wanasari Rw 02-15 02 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan 1000 Meter 200.000.000 Wilayah - - Drainase Jalan Desa 02/03 Desa Karangtunggal,
Kecamatan Paseh 200 M 100.000.000 Wilayah -
-
Drainase Jl Cibodas - Ciseupan (jl
Kabupaten)
Desa Cibodas Pasirjambu,
Kecamatan Pasirjambu 4600 Meter 400.000.000 Wilayah -
-
Drainase Saluran Air Jalan Kabupaten Rancasampih-Cikoneng
Rw,03,04,06,10,13 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu
150 m 75.000.000 Wilayah - - Pem.Gorong-gorong Jalan Kabupaten
Ranacasampih-cikoneng
Rw.01,03,04,06,07,08,10,13 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu
100 m 150.000.000 Wilayah - -
Plat Deker Jl. Kabupaten se Desa Mekarmaju Desa
Mekarmaju, Kecamatan 2 Unit 100.000.000 Wilayah -
-
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 70
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pasirjambu
Pembangunan kirmir/TPT/drainase 01/012 Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali 2000 meter 150.000.000 Wilayah - - Rehab Drainase Jl. Rancaekek-Bojong
07-09 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek
1000 M 200.000.000 Wilayah - -
Dranaise Jalan Rancaekek -
Bobodolan-Bojong Emas RW.07 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek 1000 meter 200.000.000 Wilayah - -
Rehabilitasi gorong-gorong jalan Cibodas-Bojong salam 04/06 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk 2 titik 50.000.000 Wilayah - -
Pembangunan Drainase jalan simpang solokanjeruk-cibodas-panyadap 01/03 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk 100 50 m x 2 m 50.000.000 Wilayah - -
Drainase Jalan Cipamokolan-Soljer
RW.03, 05, 08,09, 10 Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk 198 M3 198.000.000 Wilayah - - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Wilayah Desa Solokanjeruk Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokanjeruk
3000 m
90.000.000 Wilayah -
-
Pembangunan Drainase Desa Panyirapan, Kecamatan
Soreang 50 Meter 100.000.000 Wilayah -
-
Drainase jalan Kp.Rancamanuk
../13 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah
2000 meter 121.000.000 Wilayah - -
Drainase/kirmir/Gorong-gorong Jl.Andir Katapang Jl.Andir Katapang Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah 500 M2 200.000.000 Wilayah - - Pembangunan Drainase Jalan
Kabupaten Bandung Rancamanyar Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah 3200 meter 200.000.000 Wilayah - -
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 71
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 3 1 7 Program pembangunan turap/talud/bronjong Prosentase terbangunnya turap/talud/bronjon g 100 % 21.630.000.000 41.300.000.000 1 3 1 7 1 Perencanaan turap/talud/bronjong 500.000.000 APBD Kabupaten 1.300.000.000
Tersedianya dokumen lelang pembangunan turap/talud/bronjong Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong
Kabupaten Bandung 10 Kegiatan 500.000.000 SKPD 24 Kegiatan 1.300.000.000 1 3 1 7 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 21.130.000.000 APBD Kabupaten 40.000.000.000 Terbangunnya turap/talud/bronjong Terbangunnya turap/talud/bronjong baru
Kabupaten Bandung 320 Kegiatan 6.620.100.000 SKPD 340 Kegiatan 40.000.000.000 TPT Jalan Raya Ancolmekar 01/06 Desa Ancolmekar,
Kecamatan Arjasari 85 m2 100.000.000 Wilayah -
-
TPT Wargiluyu Pasirhuni 04/06 Desa Ancolmekar,
Kecamatan Arjasari 85 m 100.000.000 Wilayah -
-
pembangunan TPT cidodol kampung
warung 001/011 Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari 600 m2 75.000.000 Wilayah - -
Pembangunan tpt kabuyutan rw 07 Desa Batukarut,