• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program dan Kegiatan Tahun 2016

Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung berpedoman pada Renstra

Dinas Bina Marga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung

Tahun 2016. Dalam penyusunannya menempatkan Renstra sebagai komitmen

bersama untuk mewujudkan kinerja aparatur Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung

yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat. mudah.

transparan. dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2016 maka disusunlah

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tiap tahunnya. RAPBD ini

kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran

Pembangunan Belanja Daerah (APBD). yang kemudian disahkan melalui Peraturan

Daerah tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

APBD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mencapai

kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang di

terima dengan tetap mangacu pada pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga

Kabupaten Bandung.

APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan

memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini

menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada

setiap indikator kinerja. baik pada tingkat sasaran stategis maupun tingkat kegiatan.

dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang

dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten

Bandung dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Bina Marga Kabupaten bandung mengidentifikasi sasaran strategis

yang ingin dicapai pada tahun 2016. Untuk setiap sasaran strategis yang ada

diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 57

pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kenerja ini

dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

1. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Draft Rancangan Awal Renja

diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan di

tahun 2016.

2. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan. Dinas Bina Marga

Kabupaten Bandung telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah di tetapkan dapat dipenuhi.

3. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi. Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung

menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja. baik

untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Selanjutnya. kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi

Dinas Bina Marga. dalam Rencana Kerja Dinas bina marga tahun 2016 direalisasikan

melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga 2016

Program Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber

Daya Air. Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengadaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 58

Program Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan

5. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

6. Program dan Pembangunan Jalan &

Jembatan

1. Perencanaan Pembangunan Jalan

2. Pembangunan Jalan

3. Pembangunan Jembatan

4. Pembebasan Lahan untuk Jalan

7. Program Pembangunan Draenase dan

Gorong-gorong

1. Perencanaan Draenase dan

Gorong-gorong

2. Pembangunan Draenase dan

Gorong-gorong

8. Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

1. Perencanaan Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

2. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

9. Program Pembangunan Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Perencanaan Rehab/Pemeliharan Jalan

2. Perencanaan Rehab/Pemeliharaan

Jembatan

3. Rehab/Pemeliharaan Jalan

4. Rehab/Pemeliharan Jembatan

5. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan

10. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan

1. Program Inspeksi Kondisi Jalan

11. Program Pemb. Sistem Informasi Data

Base Jalan dan Jembatan

1. Penyusunan Sistem Informasi Data Base

Jalan

12. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1. Pengadaan Alat Berat

2. Perlengkapan Alat Berat

3. Alat Ukur dan laboratorium

4. Pemeliharaan Alat Berat

13. Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

2. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

14. Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Fasilitas Perhubungan

1. Pembangunan/Pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 59

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Bina Marga Tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Belanja Rutin

x xx 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran 100 % 18.254.930.968 1.719.500.000

x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.000.000 APBD Kabupaten 8.000.000

Kegiatan surat menyurat teratur dan tertata rapih

Terlaksananya pelayanan surat menyurat dengan cepat dan tepat

Kabupaten Bandung 1500 Lembar 7.000.000 SKPD 1700 Lembar 8.000.000

x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 16.617.930.968 APBD

Kabupaten

40.000.000

Penunjang kegiatan perkantoran

Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kinerja aparatur

Kabupaten Bandung 12 Bulan 16.617.930.968 SKPD 12 Bulan 40.000.000

x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 8.000.000 APBD

Kabupaten

8.500.000

Mempermudah dalam penyediaan peralatan penunjang

Terlaksananya kebutuhan peralatan penunjang

Kabupaten Bandung 12 Bulan 8.000.000 SKPD 12 Bulan 8.500.000

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 60

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 160.000.000 APBD

Kabupaten

170.000.000

Terjaganya kebersihan gedung dan halaman sekitar kantor

Gedung kantor dan lingkungan yang bersih

Kabupaten Bandung 12 Bulan 160.000.000 SKPD 12 Bulan 170.000.000

x xx 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 25.000.000 APBD Kabupaten 26.000.000

Menjaga keutuhan usia peralatan kantor

Terpeliharanya

keutuhan barang Kabupaten Bandung 230 Unit

25.000.000 SKPD 240 Unit

26.000.000

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 135.000.000 APBD

Kabupaten

140.000.000

Pemenuhan kebutuhan barang dalam pelaksanaan Administrasi Kantor

Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik

Kabupaten Bandung 70 Jenis 135.000.000 SKPD 80 Jenis 140.000.000

x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 125.000.000

APBD

Kabupaten

130.000.000

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan administrasi kantor

Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh Kabupaten Bandung 4600 00 Lembar 125.000.000 SKPD 470000 Lembar 130.000.000

x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

25.000.000 APBD Kabupaten 26.000.000

Terealisasinya penerangan listrik bagi bangunan kantor

Penerangan cahaya bangunan dan lingkungan Kantor

Kabupaten Bandung 1250 Buah

25.000.000 SKPD 1300 Buah

26.000.000

x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 540.000.000 APBD

Kabupaten

550.000.000

Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal

Kabupaten Bandung 48 Unit 540.000.000 SKPD 50 Unit 550.000.000

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 61

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peraturan perundang - undangan 25.000.000 Kabupaten 26.000.000

Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kinerja dinas

Adanya referensi untuk kegiatan perkantoran

Kabupaten Bandung 12 Bulan

25.000.000 SKPD 12 Bulan

26.000.000

x xx 1 16 Penyediaan makanan dan minuman 272.000.000 APBD

Kabupaten

274.000.000

Sebagai penunjang kebutuhan konsumsi rapat

Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat dengan baik

Kabupaten Bandung 12 Bulan 272.000.000 SKPD 12 Bulan 274.000.000

x xx 1 17 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 85.000.000 APBD Kabupaten 86.000.000

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan kinerja

Meningkatnya

koordinasi kinerja Kabupaten Bandung 12 Bulan

85.000.000 SKPD 12 Bulan

86.000.000

x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah 230.000.000 APBD

Kabupaten

235.000.000

Terciptanya koordinasi dan konsultansi yang efektif dan terarah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terhadap kegiatan kerja

Kabupaten Bandung 12 Bulan 230.000.000 SKPD 12 Bulan 235.000.000

x xx 2 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 % 2.325.000.000 2.426.000.000 x xx 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor

25.000.000 APBD

Kabupaten

26.000.000

Terpenuhinya sarana dan prasarana bangunan kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana bangunan kantor

Kabupaten Bandung 3 Jenis 25.000.000 SKPD 3 Jenis 26.000.000

x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 1.400.000.000

APBD

Kabupaten

1.450.000.000

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

Terpeliharanya Umur dan Ketahanan Fasilitas Gedung

Kabupaten Bandung 7 Gedung 1.400.000.000 SKPD 8 Gedung 1.450.000.000

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 62

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kantor

x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 900.000.000 APBD Kabupaten 950.000.000

Memberikan ketahanan umur kendaraan

Terpeliharanya kendaraan secara periodik

Kabupaten Bandung 67 Unit 900.000.000 SKPD 68 Unit 950.000.000

x xx 3 Program peningkatan disiplin

aparatur Prosentase peningkatan disiplin pegawai 100 % 115.000.000 120.000.000 x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 115.000.000

APBD

Kabupaten

120.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Pegawai

Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Pegawai

Kabupaten Bandung 232 Stel 115.000.000 SKPD 232 Stel 120.000.000

x xx 5 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Prosentase pelaksanaan diklat/kursus

100 % 450.000.000 500.000.000 x xx 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal 450.000.000 APBD

Kabupaten

500.000.000

Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal

Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal

Kabupaten Bandung 4 Kegiatan 450.000.000 SKPD 5 Kegiatan 500.000.000

x xx 6

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase terlaksananya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 100 % 57.000.000 63.000.000

x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran 50.000.000 APBD Kabupaten 55.000.000

Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran

Kabupaten Bandung 12 Bulan

50.000.000 SKPD 12 Bulan

55.000.000

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 63

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Akhir Tahun Kabupaten 8.000.000

Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kabupaten Bandung 12 Bulan 7.000.000 SKPD 12 Bulan 8.000.000

Jumlah Belanja Renja Rutin 21.201.930.968 4.828.500.000

1 Urusan Wajib

1 3 Pekerjaan Umum

1 3 1 5

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prosentase tercapainya pembangunan jalan dan jembatan 100 % 54.903.250.000 92.254.633.900 1 3 1

5 1 Perencanaan pembangunan jalan 300.000.000 APBD Kabupaten 700.000.000 Tercapainya perencanaan pembangunan jalan yang baik dan terarah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan

Kabupaten Bandung 3 Dokumen 300.000.000 SKPD 6 Dokumen 700.000.000

1 3 15 3 Pembangunan jalan 35.181.250.000 APBD Kabupaten 65.000.000.000

Terbangunnya Jalan Baru Terbangunnya Jalan

Baru Kabupaten Bandung 12 Bulan 10.000.000.000 SKPD 12 Bulan

35.000.000.000 Pembangunan Jalan Akses Tol Soroja jumlah pembangunan

jalan tol

Kecamatan Katapang

1 Jalan 25.000.000.000 SKPD 1 Jalan 30.000.000.000 Kecamatan Soreang

Jalan Beton Rt 03 Rw 06 Desa Cijagra,

Kecamatan Paseh 500 M

50.000.000 Wilayah -

-

Hotmix Jalan Mekarsari Cikarees

RW. 23 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah

750 M3 131.250.000 Wilayah - -

1 3 15 5 Pembangunan jembatan 14.445.366.100 APBD Kabupaten 10.000.000.000

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 64

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) jembatan 10.000.000.000

Pembangunan Jembatan Ciseah Jumlah Pembangunan Jembatan Kecamatan Katapang 1 Jembatan 8.000.000.000 SKPD -

1 3 1

5 7 Pengadaan Lahan untuk Jalan 4.976.633.900 APBD

Kabupaten

16.554.633.900

Terbebasnya lahan untuk pembangunan jalan

Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan

Kabupaten Bandung 6 Kegiatan 4.976.633.900 SKPD 6 Kegiatan 16.554.633.900

1 3 1 6

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Prosentase terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong 100 % 16.996.000.000 23.800.000.000 1 3 1 6 1

Perencanaan pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong 500.000.000 APBD Kabupaten 800.000.000

Tersedianya dokumen lelang pembangunan draenase/gorong-gorong Tersedianya dokumen perencanaan drainase gorong-gorong

Kabupaten Bandung 7 Kegiatan 500.000.000 SKPD 7 Kegiatan 800.000.000 1 3 1 6 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 16.496.000.000 APBD Kabupaten 23.000.000.000

Terbangunnya saluran draenase dan gorong-gorong

Terbangunnya saluran draenase dan gorong-gorong

Kabupaten Bandung 150 Kegiatan 6.794.500.000 SKPD 240 Kegiatan 23.000.000.000 Drainase Jalan Raya Ancolmekar 01/01 Desa Ancolmekar,

Kecamatan Arjasari 140 m2 250.000.000 Wilayah -

-

Perbaikan Gorong-gorong Jalan Baros-Mekarjaya

RW 04 Desa Baros,

Kecamatan Arjasari 6 meter

50.000.000 Wilayah -

-

Drainase saluran air Jl Kabupaten

Cibodas RW 04 Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari 5E+0 7 50 M2 50.000.000 Wilayah - -

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 65

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

drainase saluran air jl kab. RW 01 Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari 3E+0 7 100 50.000.000 Wilayah - - Draenase Jl. Manggahang RW. 06 Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah 200 M2 100.000.000 Wilayah - -

Perbaikan Drynase Penanggulangan Banjir Kiangroke

Desa Kiangroke, Kecamatan

Banjaran 1 Kegiatan 100.000.000 Wilayah -

-

Pembangunan Drainase Ruas Jalan Cikuya (Ds Bandasari)-Nanggerang (Ds.Nagrak) RW 03 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang 70 M 85.000.000 Wilayah - -

Perbaikan Drinase Jl. Ciluncat Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang 900 m 150.000.000 Wilayah - - Drainase jalan babakan rongga

Desa nagrak Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang

500 M 100.000.000 Wilayah - -

pembuatan gorong-gorong

desa tanjungsari Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang

6 titik 100.000.000 Wilayah - -

Drainase Jalan Babakan Peuteuy - Pangangonan 004/008 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka 400 m 165.000.000 Wilayah - -

Pembangunan drainase Desa Cicalengka Kulon,

Kecamatan Cicalengka 500 m2 200.000.000 Wilayah -

-

Pembanguan drainase jl Kabupaten Desa Cicalengka Kulon,

Kecamatan Cicalengka 1000 m 100.000.000 Wilayah -

-

Drainase Jalan Kabupaten 06 Desa Cikuya, Kecamatan

Cicalengka 200 meter

30.000.000 Wilayah -

-

Pembangunan Drainase Jl.Kabupaten Desa Cicalengka Kulon,

Kecamatan Cicalengka 500 m 100.000.000 Wilayah -

- Drainase RW 06 Desa Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 400 m 80.000.000 Wilayah - -

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 66

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 85.000.000 -

Perbaikan Gorong-Gorong Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka 2500 0 m 20.000.000 Wilayah - -

Perbaikan Drainase Jalan Kabupaten

01/13 Kp. Cihantap Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka 150 M 90.000.000 Wilayah - -

Drainase jalan cicalengka-Curug

cinulang RW 08 Desa Tenjolaya Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 600 meter 100.000.000 Wilayah - -

Rehab Gorong-gorong Jln Kabupaten Kp. Cicalung 001/004 Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka 5E+07 4m 50.000.000 Wilayah - - Drainase Jalan Kabupaten Rw. 09,15, 16 Desa Waluya,

Kecamatan Cicalengka 200 m 50.000.000 Wilayah - - Pembangunan Drainase Jl Tanjunglaya-Cibeas 01 s/d 12 Desa Tanjunglaya,

Kecamatan Cikancung 3200 m 600.000.000 Wilayah -

-

pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong/plat deker jalan ciawi tali -ciluluk rt 05 rw 01 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung 1500 meter 100.000.000 Wilayah - -

PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN CINANGKA-CIGUNTING RW.01-RW.02 Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung 550 METER 100.000.000 Wilayah - -

REHAB DRAINASE JALAN PASOPATI

RW.01-RW.02 Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung 400 METER 100.000.000 Wilayah - - Gorong-Gorong RW.04,05,06,09,12 Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang 5 Unit 67.000.000 Wilayah - -

PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KABUPATEN MANJAHBEUREUM-SEKEJENGKOL (22.09.01029.01)

04/02 Desa Cileunyi Kulon,

Kecamatan Cileunyi 800 M' 120.000.000 Wilayah -

-

Perbaikan Saluran Air / Drainase Kp Kara Jl. Kabupaten

02 Desa Cileunyi Wetan,

Kecamatan Cileunyi 350 meter 100.000.000 Wilayah -

-

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 67

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) REHAB/PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE JL. CIBIRUHILIR-ST.CIMEKAR

RW 07 Desa Cibiru Hilir,

Kecamatan Cileunyi 200 Meter 100.000.000 Wilayah -

-

Pekerjaan Drainase jalan

Pandanwangi

RW, 13,14 dan 16 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi 600 m3 200.000.000 Wilayah - - Pembangunan drainase 01,02,03,06,08,10,11 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung 560 m 153.000.000 Wilayah - -

Pembangunan Saluran Drainase Jl. SP3 Pasanggrahan-Pasir Pogor (lanjutan) - 22.09.02013.02 (Jl. Kabupaten)

RW.09 Desa Ciburial,

Kecamatan Cimenyan 100 Meter 100.000.000 Wilayah -

-

Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten RW 07 ke RW 19 Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan 150 M 50.000.000 Wilayah - -

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kordon Pakar - Sp3 Pasanggarahan (Jl. Kabupaten : 22.09.02013.02)

01/06 Desa Ciburial,

Kecamatan Cimenyan 100 Meter 100.000.000 Wilayah -

-

Plat Deker dan Saluran air

04 dan 05 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot

140 M 200.000.000 Wilayah - -

Drainase Jalan Kabupaten Talaga - Pangguh Desa Karyalaksana

RW.03 Desa Karyalaksana,

Kecamatan Ibun 100 Meter 150.000.000 Wilayah -

-

Draenase Jalan Kabupaten

Lampeugan - pangguh, Desa pangguh

RW 01,RW 04,RW 14,RW17 Desa Pangguh Desa Pangguh, Kecamatan Ibun 360 m3 150.000.000 Wilayah - - Perbaikan gorong-gorong Jl Ds. Lampegan Kp. lampegan RW 04 Ds. Lampegan Desa Lampegan, Kecamatan Ibun 1 Paket 25.000.000 Wilayah - - Pembangunan Gorong-gorong RW 1,2,3,4,5,7,8,9,14 Desa Katapang, Kecamatan Katapang 5000 m1 350.000.000 Wilayah - -

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 68

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang 50.000.000 -

Rehab Gorong-gorong Desa Gandasari, Kecamatan

Katapang 80 m3

50.000.000 Wilayah -

-

Normalisasi Drainase Jalan Kabupaten

rw06 Desa Pangauban Katapang, Kecamatan Katapang

700 m 300.000.000 Wilayah - -

Drainase 08,16 Desa Cilampeni,

Kecamatan Katapang 200 m 350.000.000 Wilayah -

-

Drainase/Saluran Air Rw.07 Desa Gandasari,

Kecamatan Katapang 50 meter

50.000.000 Wilayah - - Gorong-Gorong RW 18, 13, 14, 29, 03, 05, 22 Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari

7 unit 100.000.000 Wilayah - -

pembuatan saluran drainase Kp cantilan - Kp Gunung Pancir

dari RW 12 sampai RW 08 Desa Jelegong Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin

1200 M3 150.000.000 Wilayah - -

Pembuatan saluran Drainase Curug Jompong - Korehkotok RW 01 Desa Jelegong Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 400 M3 120.000.000 Wilayah - - Pengadaan Gorong-Gorong 01/03,02/02,03/01,01/14 Desa Cibodas Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 7,5E+ 07 4Titik 75.000.000 Wilayah - - Pembangunan Gorong-gorong No.ruas : 22.09.01038.31 05 s/d 08 Desa Sukamulya Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 10 buah 25.000.000 Wilayah - -

Gorong-gorong Jalan Cilame-Sodong-Rancasampih (22.09.03064.31) RW 17 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin 1000 M 25.000.000 Wilayah - -

saluran air jalan sayati - palasari 8 Desa Sukamenak,

Kecamatan Margahayu 1 paket

90.000.000 Wilayah -

-

Peninggian gorong-gorong

jalan sukamenak Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu

1 paket 120.000.000 Wilayah - -

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 69

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Gorong-gorong Jalan Desa RW 04,06,07 Desa Sukarame,

Kecamatan Pacet 9 m2

45.000.000 Wilayah -

-

Draenase Jalan palasari-tarajusari 01,02,03 Desa Sukasari,

Kecamatan Pameungpeuk 300 meter 300.000.000 Wilayah -

-

Gorong-gorong Plat Deuker

02,03,11,14 Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk 4 unit 80.000.000 Wilayah - -

Saluran drainase Jalan

02,03,05,06,07,08,09, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk 600 m 100.000.000 Wilayah - - Drainase RW.01, RW.13, RW.15 Desa Margamulya Pangalengan, Kecamatan Pangalengan 850 Meter 42.500.000 Wilayah - - Gorong-Gorong RW.03 Desa Margamulya Pangalengan, Kecamatan Pangalengan 150 m 25.000.000 Wilayah - - Rehab Drainase

Jalan Raya Pangalengan Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan

450 M3 150.000.000 Wilayah - - Drainase Jalan Kabupaten Kp. Wanasari Rw 02-15 02 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan 1000 Meter 200.000.000 Wilayah - - Drainase Jalan Desa 02/03 Desa Karangtunggal,

Kecamatan Paseh 200 M 100.000.000 Wilayah -

-

Drainase Jl Cibodas - Ciseupan (jl

Kabupaten)

Desa Cibodas Pasirjambu,

Kecamatan Pasirjambu 4600 Meter 400.000.000 Wilayah -

-

Drainase Saluran Air Jalan Kabupaten Rancasampih-Cikoneng

Rw,03,04,06,10,13 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu

150 m 75.000.000 Wilayah - - Pem.Gorong-gorong Jalan Kabupaten

Ranacasampih-cikoneng

Rw.01,03,04,06,07,08,10,13 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu

100 m 150.000.000 Wilayah - -

Plat Deker Jl. Kabupaten se Desa Mekarmaju Desa

Mekarmaju, Kecamatan 2 Unit 100.000.000 Wilayah -

-

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 70

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pasirjambu

Pembangunan kirmir/TPT/drainase 01/012 Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali 2000 meter 150.000.000 Wilayah - - Rehab Drainase Jl. Rancaekek-Bojong

07-09 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek

1000 M 200.000.000 Wilayah - -

Dranaise Jalan Rancaekek -

Bobodolan-Bojong Emas RW.07 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek 1000 meter 200.000.000 Wilayah - -

Rehabilitasi gorong-gorong jalan Cibodas-Bojong salam 04/06 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk 2 titik 50.000.000 Wilayah - -

Pembangunan Drainase jalan simpang solokanjeruk-cibodas-panyadap 01/03 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk 100 50 m x 2 m 50.000.000 Wilayah - -

Drainase Jalan Cipamokolan-Soljer

RW.03, 05, 08,09, 10 Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk 198 M3 198.000.000 Wilayah - - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Wilayah Desa Solokanjeruk Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokanjeruk

3000 m

90.000.000 Wilayah -

-

Pembangunan Drainase Desa Panyirapan, Kecamatan

Soreang 50 Meter 100.000.000 Wilayah -

-

Drainase jalan Kp.Rancamanuk

../13 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah

2000 meter 121.000.000 Wilayah - -

Drainase/kirmir/Gorong-gorong Jl.Andir Katapang Jl.Andir Katapang Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah 500 M2 200.000.000 Wilayah - - Pembangunan Drainase Jalan

Kabupaten Bandung Rancamanyar Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah 3200 meter 200.000.000 Wilayah - -

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 III - 71

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 3 1 7 Program pembangunan turap/talud/bronjong Prosentase terbangunnya turap/talud/bronjon g 100 % 21.630.000.000 41.300.000.000 1 3 1 7 1 Perencanaan turap/talud/bronjong 500.000.000 APBD Kabupaten 1.300.000.000

Tersedianya dokumen lelang pembangunan turap/talud/bronjong Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong

Kabupaten Bandung 10 Kegiatan 500.000.000 SKPD 24 Kegiatan 1.300.000.000 1 3 1 7 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 21.130.000.000 APBD Kabupaten 40.000.000.000 Terbangunnya turap/talud/bronjong Terbangunnya turap/talud/bronjong baru

Kabupaten Bandung 320 Kegiatan 6.620.100.000 SKPD 340 Kegiatan 40.000.000.000 TPT Jalan Raya Ancolmekar 01/06 Desa Ancolmekar,

Kecamatan Arjasari 85 m2 100.000.000 Wilayah -

-

TPT Wargiluyu Pasirhuni 04/06 Desa Ancolmekar,

Kecamatan Arjasari 85 m 100.000.000 Wilayah -

-

pembangunan TPT cidodol kampung

warung 001/011 Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari 600 m2 75.000.000 Wilayah - -

Pembangunan tpt kabuyutan rw 07 Desa Batukarut,

Dokumen terkait