• Tidak ada hasil yang ditemukan

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan SKPD BPPPA Kota Makassar dengan kebijakan Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Serta Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yakni (1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah, (2) Pengentasan kemiskinan, (3) Pencapaian SPM, (4) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, (5) Pengembangan daerah yang termarjinalkan. Maka dari itu telah disusun program dan kegiatan BPPPA Kota Makassar yang mencakup:

1. Program

Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlidungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

f. Program peningkatan kualitas hidup

g. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan h. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

i. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Anak

47

2. Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

4) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/tehnis lainnya 5) Penyediaan Bahan Bacaan.

6) Pengelolaan Asministrasi Perkantoran

7) Rapat – rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah. 8) Sosialisasi Kinerja dan Pelayanan Publik

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatan: 1) Pengadaan Alat Rumah Tangga

2) Pengadaan Komputer

3) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.

4) Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor. 5) Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor.

6) Pemeliharaan rutin/berkala komputer

7) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja 8) Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari kegiatana : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiiri dari kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan terdiri dari kegiatan :

1) Penyusunan RKA – SKPD. 2) Penyusunan DPA – SKPD. 3) Penyusunan Renja Tahun 2015. 4) Penyusunan LAKIP

48

6) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Akhir Tahun Dan Perhitungan Penyusutan Asset.

7) Pengelolaan Keuangan SKPD

8) Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi

f. Program Peningkatan Kualitas Hidup terdiri dari kegiatan : 1) Peningkatan peran dan kualitas bagi ibu rumah tangga

2) Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Pembinaan Kelurahan Terpadu

3) Pembinaan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)

4) Pelatihan Keterampilan Kelompok Pemberdayaan Perempuan

5) Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

g. Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan terdiri dari kegiatan: 1) Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak

2) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

3) Koordinasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 4) Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 5) Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

h. Program perlindungan perempuan dan anak terdiri dari kegiatan :

1) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

2) Fasilitasi Gugus Tugas Trafficking

3) Sosialisasi Pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak

4) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan 5) Penyusunan RAD Trafficking (PTPPO)

6) Monitoring RAD Trafficking (PTPPO) 7) Penyusunan RAD Perlindungan anak 8) Monitoring Perlindungan anak

9) Penyusunan SOP Pelayanan Pengaduan Terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

49

11) Peningkatan Kapasitas pendamping KTP/A

12) Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

13) Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan

14) Penyusunan KIE Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak 15) Focus Group Discussion (FGD) Kekerasan dan HIV Aids

16) Sosialisasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak 17) Focus Group Discussion (FGD) Pornografi

18) Bina Keluarga Lansia

19) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Disabilitas bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

i. Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak terdiri dari kegiatan : 1) Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak

2) Penguatan dan pengembangan forum anak 3) Festival Forum anak Makassar

4) Sosialisasi Kota Layak anak 5) Pembinaan Kelembagaan Anak

6) Pembinaan karakter dan kepribadian anak 7) workshop sistem pola asuh anak

8) Sosialisasi Pemenuhan hak-hak anak 9) Pembinaan anak-anak prasejahtera

10) Pemanfaatan Taman Tematik yang layak untuk anak 11) Fasilitasi Forum anak kelurahan

j. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan terdiri dari

1) Pembinaan Organisasi Perempuan

2) Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 3) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan

4) Penyuluhan Pemahaman Tentang Makassar ta Tidak Rantasa bagi Ibu Rumah Tangga

50 Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kota Makassar

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak lembar ……dari …....

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 11 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 604.100.000 100% 615.680.000

1 11 1.11.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Pengiriman surat2 Makassar 100% 7.200.000 100% 7.200.000

1 11 1.11.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi dlm

melaksanakan Tupoksi Makassar 90% 12.000.000 90% 12.000.000

1 11 1.11.01 01 03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga & bahan2

kebersihan kator Makassar 100% 17.600.000 100% 19.500.000

1 11 1.11.01 01 04 Penyediaan Bahan Bacaan Kebutuhan bahan bacaan

pegawai/ msyarakat Makassar 100% 15.000.000 100% 15.000.000

1 11 1.11.01 01 05 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi &

konsultasi meningkat Makassar 100% 181.500.000 100% 181.500.000

1 11 1.11.01 01 06 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Lainnya

Tenaga Kerja Non PNS

Makassar 10 Orang 54.000.000 10 Orang 54.000.000

1 11 1.11.01 01 08 Pengelolaan Administrasi Perkantoran Tersedianya ATK, Cetakan &

Makan Minum Makassar 100% 96.800.000 100% 106.480.000

1 11 1.11.01 01 48 Sosialisasi kinerja pelayanan publik Terpublikasinya kinerja dan

pelayanan publik Makassar 100% 220.000.000 100% 220.000.000

1 11 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

449.900.000 100% 449.900.000

1 11 1.11.01 02 15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah

Tangga Makassar 100% 10.000.000

10.000.000

51

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 11 1.11.01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan Makassar 100% 60.000.000 100% 60.000.000

1 11 1.11.01 02 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Alat Angkutan Darat Bermotor

Makassar 100% 115.000.000 100% 115.000.000

1 11 1.11.01 02 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala Alat Kantor Makassar 100% 484.000 100% 484.000

1 11 1.11.01 02 47 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya Komputer Makassar 100% 11.616.000 100% 11.616.000

1 11 1.11.01 02 55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja

Jumlah kegiatan pemeliharan

rutin/berkala gedung kantor Makassar 100% 20.000.000 100% 20.000.000

1 11 1.11.01 02 67 Penyediaan Jasa perizinan dan sertifikasi Pemanfaatan kendaraan lancar Makassar 6.300.000 100% 6.300.000

1 11 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Penurunan Jumlah

Pelanggaran disiplin berpakaian dinas

100%

19.000.000 19.000.000

1 11 1.11.01 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pengadaan pakaian

dinas Makassar 19.000.000 19.000.000

1 11 04 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya

100%

200.000.000 100% 200.000.000

1 11 1.11.01 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti

diklat Makassar 200.000.000 200.000.000

1 11 05 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% Capaian Kinerja yang termuat

dalam citizen charter 100% 380.000.000 100% 380.000.000

1 11 1.11.01 05 01 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya dokumen

perencanaan RKA-SKPD Tahunan

Makassar 30.000.000 30.000.000

1 11 1.11.01 05 02 Penyusunan DPA SKPD Tersedianya dokumen

perencanaan RKA-SKPD Tahunan

Makassar 20.000.000 20.000.000

1 11 1.11.01 05 03 Penyusunan Renja-SKPD Tersedianya dokumen RENJA Makassar 50.000.000 50.000.000

1 11 1.11.01 05 04 Penyusunan Lakip-SKPD Tersusunnya laporan

52

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pemerintah

1 11 1.11.01 05 05 Penyusunan Tapkin-SKPD Tersedianya dokumen

penetapan kinerja Makassar 15.000.000 15.000.000

1 11 1.11.01 05 06 Penyusunan Renstra SKPD 2019 - 2024 Tersedianya Dokumen RENSTRA 0 0

1 11 1.11.01 05 07 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD

Tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun

Makassar 25.000.000 25.000.000

1 11 1.11.01 05 08 Pengelolaan Keuangan SKPD Peningkatan kinerja &

kesejahteraan pengelolaan keuangan SKPD

Makassar 85.000.000 85.000.000

1 11 1.11.01 05 09 Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi

Meningkatnya kinerja pelayanan

dan administrasi Makassar 130.000.000 130.000.000

1 11 09 Program peningkatan kualitas hidup Jumlah Peserta Yang

Mengikuti Pelatihan 300 Org 1.410.000.000 400 1.520.000.000

1 11 1.11.01 09 01 Peningkatan peran dan kualitas bagi ibu rumah tangga

Jumlah Kelompok Perempuan

Tingkat Kelurahan Yang Dibina Makassar 55% 190.000.000 85 % 190.000.000

1 11 1.11.01 09 02 Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Pembinaan Kelurahan Terpadu

Terlaksananya Penyuluhan Bagi

Keluarga Pra Sejahtera Makassar 50% 150.000.000 65 % 150.000.000

1 11 1.11.01 09 03 Pembinaan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)

Jumlah Kelompok

Pemberdayaan Perempuan Yang Mengikuti Pelatihan

Keterampilan

Makassar 50% 400.000.000 60 % 450.000.000

1 11 1.11.01 09 04 Pelatihan Keterampilan Kelompok Pemberdayaan Perempuan

Jumlah perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha

Makassar 60% 500.000.000 75 % 550.000.000

1 11 1.11.01 09 05 Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan

3 Kecamatan

pra-sejahtera 20% 170.000.000 50 % 180.000.000

1 11 10 Program keserasian kebijakan kualitas anak

dan perempuan

Jumlah dan % SKPD yang perencanaan dan

penganggarannya responsif gender (PPRG)

29 500.000.000 40 730.000.000

53

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dan anak

1 11 1.11.01 10 02 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Peserta Yang Mengikuti

Sosialisasi Makassar 55 % 200.000.000 65 % 200.000.000

1 11 1.11.01 10 03 Koordinasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan dan penganggaran Responsif Gender

Makassar 55 % 300.000.000 65 % 350.000.000

1 11 1.11.01 10 04 Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

SKPD yang telah melaksanakan

PUG 0 % 0 40 % 0

1 11 1.11.01 10 05 Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Terlaksananya Monitoring Dan

Evaluasi PUG Di Setiap SKPD 0 % 0 0 % 0

1 11 11 Program perlindungan perempuan dan anak Jumlah kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang ditangani

240 1.895.000.000 320 2.005.150.000

1 11 1.11.01 11 01 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Terbentuknya jejaring pelayanan

terpadu Wilayah

Kelurahan 1 Tim 310.000.000 1 Tim 310.000.000

1 11 1.11.01 11 02 Fasilitasi Gugus Tugas Trafficking Terkoordinasinya pencegahan &

penanganan jejaring tafficking Makassar 1 Tim 215.000.000 1 Tim 220.000.000

1 11 1.11.01 11 03 Sosialisasi Pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Jumlah orang

0% 0 100 Orang 125.000.000

1 11 1.11.01 11 04 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan

Jumlah korban yang tertangani

Makassar 100 130.000.000 100 150.000.000

1 11 1.11.01 11 05 Penyusunan RAD Trafficking (PTPPO) RAD - 0 - 0

1 11 1.11.01 11 06 Monitoring RAD Trafficking (PTPPO) Laporan Pelaksanaan Monev Makassar 1 70.000.000 1 75.000.000

1 11 1.11.01 11 07 Penyusunan RAD Perlindungan anak RAD - 0 - 0

1 11 1.11.01 11 08 Monitoring Perlindungan anak Laporan Pelaksanaan Monev Makassar 1 85.000.000 1 85.000.000

1 11 1.11.01 11 09 Penyusunan SOP Pelayanan Pengaduan Terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tersusunnya SOP

- 0 -

1 11 1.11.01 11 10 Penyediaan dan Pengelolaan Shelter (Rumah Aman)

Pendamping yang terlatih

54

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 11 1.11.01 11 11 Peningkatan Kapasitas pendamping KTP/A Jumlah Pendamping yang

terlatih Makassar 50 Org 290.000.000 50 Org

1 11 1.11.01 11 12 Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

SIM, ASIA, PUHA, SPA

0 0

1 11 1.11.01 11 13 Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan Jumlah P2TP2A yang dibentuk di

kecamatan Makassar 3 Kec 240.000.000 3 Kec 95.000.000

1 11 1.11.01 11 14 Penyusunan KIE Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak

Jumlah Paket KIE

0 50 Paket 300.000.000

1 11 1.11.01 11 15 Focus Group Discussion (FGD) Kekerasan dan HIV Aids

Kekerasan dan HIV

0 0

1 11 1.11.01 11 16 Sosialisasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak

Jumlah masyarakat

Makassar 1 Keg 150.000.000 1 Keg 250.000.000

1 11 1.11.01 11 17 Focus Group Discussion (FGD) Pornografi Jumlah masyarakat 0 1 Keg 50.000.000

1 11 1.11.01 11 18 Bina Keluarga Lansia Wilayah

Kelurahan 100.000.000 0

1 11 1.11.01 11 19 Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Disabilitas bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Makassar 150.000.000 150.000

1 11 12 Program penguatan kelembagaan

pengarustamaan anak Jumlah Kelurahan layak anak 8 1.395.000.000 11 1.395.000.000

1 11 1.11.01 12 01 Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak

Jumlah kelurahan yang menjadi kelurahana layak anak

Makassar 60% 225.000.000 80% 225.000.000

1 11 1.11.01 12 02 Penguatan dan pengembangan forum anak Jumlah anak forum yang

diikutkan di kecamatan

Makassar 75% 230.000.000 85% 230.000.000

1 11 1.11.01 12 03 Festival Forum anak Makassar Jumlah anak yang berpartisipasi Makassar 50% 240.000.000 80% 240.000.000

1 11 1.11.01 12 04 Sosialisasi Kota Layak anak Jumlah kelurahan yang

mendapat sosialisasi 0% 0 0% 0

1 11 1.11.01 12 05 Pembinaan Kelembagaan Anak Jumlah Lembaga Anak yang di

bina Makassar 5 Lembaga 110.000.000 0 110.000.000

1 11 1.11.01 12 06 Pembinaan karakter dan kepribadian anak Jumlah anak yang mendapat

55

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 11 1.11.01 12 07 workshop sistem pola asuh anak Jumlah anak & ibu Rumah

Tangga yang mengikuti workshop

Makassar 100% 100.000.000 0% 100.000.000

1 11 1.11.01 12 08 Sosialisasi Pemenuhan hak-hak anak Jumlah anak & pendamping

yang mengikuti sosialisasi Makassar 0% 120.000.000 0% 120.000.000

1 11 1.11.01 12 09 Pembinaan anak-anak prasejahtera Jumlah anak yang mendapat

pembinaan Makassar 60% 220.000.000 75% 220.000.000

1 11 1.11.01 12 10 Pemanfaatan Taman Tematik yang layak untuk anak

Jumlah Taman Tematik yang dimanfaatkan untuk anak

3 Lokasi wilayah pra

sejahtera

3Kec 150.000.000 3 Kec 150.000.000

1 11 1.11.01 12 11 Fasilitasi Forum anak kelurahan 0 0

1 11 13 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

Indek Pembangunan Gender

(IPG) 73,95 1.530.000.000 73,97 1.760.000.000

1 11 1.11.01 13 01 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan

organisasi perempuan Makassar 70% 1.350.000.000 80% 1.350.000.000

1 11 1.11.01 13 02 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Jumlah perempuan yang

mengikuti Workshop 0% 0 55% 220.000.000

1 11 1.11.01 13 03 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan

meningkatnya peran pp dlm

pembangunan Kelurahan 50% 180.000.000 60% 190.000.000

1 11 1.11.01 13 04 Penyuluhan Pemahaman Tentang Makassar ta Tidak Rantasa bagi Ibu Rumah Tangga

Jumlah Ibu Rumah Tangga Yang Diberikan Penyuluhan Tentang MTR

56

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kota Makassar Tahun 2017 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-3, masa pertengahan periode renstra 2015-2019. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi BPPPA dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPPPA Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2017.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPPPA Kota Makassar tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai/StaffBPPPA Kota Makassar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Makassar,... 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Tenri Ampa Palallo, S.Sos, M.Si

NIP. 19680412 199603 2 005 Pangkat. Pembina

Dokumen terkait