TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3 Program dan Kegiatan
Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan SKPD BPPPA Kota Makassar dengan kebijakan Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Serta Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yakni (1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah, (2) Pengentasan kemiskinan, (3) Pencapaian SPM, (4) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, (5) Pengembangan daerah yang termarjinalkan. Maka dari itu telah disusun program dan kegiatan BPPPA Kota Makassar yang mencakup:
1. Program
Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlidungan Anak adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
f. Program peningkatan kualitas hidup
g. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan h. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
i. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Anak
47
2. Kegiatan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
4) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/tehnis lainnya 5) Penyediaan Bahan Bacaan.
6) Pengelolaan Asministrasi Perkantoran
7) Rapat – rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah. 8) Sosialisasi Kinerja dan Pelayanan Publik
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatan: 1) Pengadaan Alat Rumah Tangga
2) Pengadaan Komputer
3) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
4) Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor. 5) Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor.
6) Pemeliharaan rutin/berkala komputer
7) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja 8) Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari kegiatana : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiiri dari kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan terdiri dari kegiatan :
1) Penyusunan RKA – SKPD. 2) Penyusunan DPA – SKPD. 3) Penyusunan Renja Tahun 2015. 4) Penyusunan LAKIP
48
6) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Akhir Tahun Dan Perhitungan Penyusutan Asset.
7) Pengelolaan Keuangan SKPD
8) Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi
f. Program Peningkatan Kualitas Hidup terdiri dari kegiatan : 1) Peningkatan peran dan kualitas bagi ibu rumah tangga
2) Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Pembinaan Kelurahan Terpadu
3) Pembinaan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)
4) Pelatihan Keterampilan Kelompok Pemberdayaan Perempuan
5) Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
g. Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan terdiri dari kegiatan: 1) Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak
2) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
3) Koordinasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 4) Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 5) Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
h. Program perlindungan perempuan dan anak terdiri dari kegiatan :
1) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2) Fasilitasi Gugus Tugas Trafficking
3) Sosialisasi Pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan 5) Penyusunan RAD Trafficking (PTPPO)
6) Monitoring RAD Trafficking (PTPPO) 7) Penyusunan RAD Perlindungan anak 8) Monitoring Perlindungan anak
9) Penyusunan SOP Pelayanan Pengaduan Terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
49
11) Peningkatan Kapasitas pendamping KTP/A
12) Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
13) Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan
14) Penyusunan KIE Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak 15) Focus Group Discussion (FGD) Kekerasan dan HIV Aids
16) Sosialisasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak 17) Focus Group Discussion (FGD) Pornografi
18) Bina Keluarga Lansia
19) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Disabilitas bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
i. Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak terdiri dari kegiatan : 1) Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak
2) Penguatan dan pengembangan forum anak 3) Festival Forum anak Makassar
4) Sosialisasi Kota Layak anak 5) Pembinaan Kelembagaan Anak
6) Pembinaan karakter dan kepribadian anak 7) workshop sistem pola asuh anak
8) Sosialisasi Pemenuhan hak-hak anak 9) Pembinaan anak-anak prasejahtera
10) Pemanfaatan Taman Tematik yang layak untuk anak 11) Fasilitasi Forum anak kelurahan
j. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan terdiri dari
1) Pembinaan Organisasi Perempuan
2) Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 3) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
4) Penyuluhan Pemahaman Tentang Makassar ta Tidak Rantasa bagi Ibu Rumah Tangga
50 Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Makassar
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak lembar ……dari …....
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 11 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indeks Kepuasan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100% 604.100.000 100% 615.680.000
1 11 1.11.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Pengiriman surat2 Makassar 100% 7.200.000 100% 7.200.000
1 11 1.11.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi dlm
melaksanakan Tupoksi Makassar 90% 12.000.000 90% 12.000.000
1 11 1.11.01 01 03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga & bahan2
kebersihan kator Makassar 100% 17.600.000 100% 19.500.000
1 11 1.11.01 01 04 Penyediaan Bahan Bacaan Kebutuhan bahan bacaan
pegawai/ msyarakat Makassar 100% 15.000.000 100% 15.000.000
1 11 1.11.01 01 05 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi &
konsultasi meningkat Makassar 100% 181.500.000 100% 181.500.000
1 11 1.11.01 01 06 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Lainnya
Tenaga Kerja Non PNS
Makassar 10 Orang 54.000.000 10 Orang 54.000.000
1 11 1.11.01 01 08 Pengelolaan Administrasi Perkantoran Tersedianya ATK, Cetakan &
Makan Minum Makassar 100% 96.800.000 100% 106.480.000
1 11 1.11.01 01 48 Sosialisasi kinerja pelayanan publik Terpublikasinya kinerja dan
pelayanan publik Makassar 100% 220.000.000 100% 220.000.000
1 11 02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
449.900.000 100% 449.900.000
1 11 1.11.01 02 15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah
Tangga Makassar 100% 10.000.000
10.000.000
51
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 11 1.11.01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan Makassar 100% 60.000.000 100% 60.000.000
1 11 1.11.01 02 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Alat Angkutan Darat Bermotor
Makassar 100% 115.000.000 100% 115.000.000
1 11 1.11.01 02 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala Alat Kantor Makassar 100% 484.000 100% 484.000
1 11 1.11.01 02 47 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya Komputer Makassar 100% 11.616.000 100% 11.616.000
1 11 1.11.01 02 55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja
Jumlah kegiatan pemeliharan
rutin/berkala gedung kantor Makassar 100% 20.000.000 100% 20.000.000
1 11 1.11.01 02 67 Penyediaan Jasa perizinan dan sertifikasi Pemanfaatan kendaraan lancar Makassar 6.300.000 100% 6.300.000
1 11 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Penurunan Jumlah
Pelanggaran disiplin berpakaian dinas
100%
19.000.000 19.000.000
1 11 1.11.01 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pengadaan pakaian
dinas Makassar 19.000.000 19.000.000
1 11 04 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya
100%
200.000.000 100% 200.000.000
1 11 1.11.01 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti
diklat Makassar 200.000.000 200.000.000
1 11 05 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% Capaian Kinerja yang termuat
dalam citizen charter 100% 380.000.000 100% 380.000.000
1 11 1.11.01 05 01 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya dokumen
perencanaan RKA-SKPD Tahunan
Makassar 30.000.000 30.000.000
1 11 1.11.01 05 02 Penyusunan DPA SKPD Tersedianya dokumen
perencanaan RKA-SKPD Tahunan
Makassar 20.000.000 20.000.000
1 11 1.11.01 05 03 Penyusunan Renja-SKPD Tersedianya dokumen RENJA Makassar 50.000.000 50.000.000
1 11 1.11.01 05 04 Penyusunan Lakip-SKPD Tersusunnya laporan
52
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pemerintah
1 11 1.11.01 05 05 Penyusunan Tapkin-SKPD Tersedianya dokumen
penetapan kinerja Makassar 15.000.000 15.000.000
1 11 1.11.01 05 06 Penyusunan Renstra SKPD 2019 - 2024 Tersedianya Dokumen RENSTRA 0 0
1 11 1.11.01 05 07 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD
Tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun
Makassar 25.000.000 25.000.000
1 11 1.11.01 05 08 Pengelolaan Keuangan SKPD Peningkatan kinerja &
kesejahteraan pengelolaan keuangan SKPD
Makassar 85.000.000 85.000.000
1 11 1.11.01 05 09 Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
Meningkatnya kinerja pelayanan
dan administrasi Makassar 130.000.000 130.000.000
1 11 09 Program peningkatan kualitas hidup Jumlah Peserta Yang
Mengikuti Pelatihan 300 Org 1.410.000.000 400 1.520.000.000
1 11 1.11.01 09 01 Peningkatan peran dan kualitas bagi ibu rumah tangga
Jumlah Kelompok Perempuan
Tingkat Kelurahan Yang Dibina Makassar 55% 190.000.000 85 % 190.000.000
1 11 1.11.01 09 02 Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Pembinaan Kelurahan Terpadu
Terlaksananya Penyuluhan Bagi
Keluarga Pra Sejahtera Makassar 50% 150.000.000 65 % 150.000.000
1 11 1.11.01 09 03 Pembinaan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)
Jumlah Kelompok
Pemberdayaan Perempuan Yang Mengikuti Pelatihan
Keterampilan
Makassar 50% 400.000.000 60 % 450.000.000
1 11 1.11.01 09 04 Pelatihan Keterampilan Kelompok Pemberdayaan Perempuan
Jumlah perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
Makassar 60% 500.000.000 75 % 550.000.000
1 11 1.11.01 09 05 Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan
3 Kecamatan
pra-sejahtera 20% 170.000.000 50 % 180.000.000
1 11 10 Program keserasian kebijakan kualitas anak
dan perempuan
Jumlah dan % SKPD yang perencanaan dan
penganggarannya responsif gender (PPRG)
29 500.000.000 40 730.000.000
53
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dan anak
1 11 1.11.01 10 02 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Peserta Yang Mengikuti
Sosialisasi Makassar 55 % 200.000.000 65 % 200.000.000
1 11 1.11.01 10 03 Koordinasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan dan penganggaran Responsif Gender
Makassar 55 % 300.000.000 65 % 350.000.000
1 11 1.11.01 10 04 Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
SKPD yang telah melaksanakan
PUG 0 % 0 40 % 0
1 11 1.11.01 10 05 Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
Terlaksananya Monitoring Dan
Evaluasi PUG Di Setiap SKPD 0 % 0 0 % 0
1 11 11 Program perlindungan perempuan dan anak Jumlah kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang ditangani
240 1.895.000.000 320 2.005.150.000
1 11 1.11.01 11 01 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Terbentuknya jejaring pelayanan
terpadu Wilayah
Kelurahan 1 Tim 310.000.000 1 Tim 310.000.000
1 11 1.11.01 11 02 Fasilitasi Gugus Tugas Trafficking Terkoordinasinya pencegahan &
penanganan jejaring tafficking Makassar 1 Tim 215.000.000 1 Tim 220.000.000
1 11 1.11.01 11 03 Sosialisasi Pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Jumlah orang
0% 0 100 Orang 125.000.000
1 11 1.11.01 11 04 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
Jumlah korban yang tertangani
Makassar 100 130.000.000 100 150.000.000
1 11 1.11.01 11 05 Penyusunan RAD Trafficking (PTPPO) RAD - 0 - 0
1 11 1.11.01 11 06 Monitoring RAD Trafficking (PTPPO) Laporan Pelaksanaan Monev Makassar 1 70.000.000 1 75.000.000
1 11 1.11.01 11 07 Penyusunan RAD Perlindungan anak RAD - 0 - 0
1 11 1.11.01 11 08 Monitoring Perlindungan anak Laporan Pelaksanaan Monev Makassar 1 85.000.000 1 85.000.000
1 11 1.11.01 11 09 Penyusunan SOP Pelayanan Pengaduan Terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Tersusunnya SOP
- 0 -
1 11 1.11.01 11 10 Penyediaan dan Pengelolaan Shelter (Rumah Aman)
Pendamping yang terlatih
54
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 11 1.11.01 11 11 Peningkatan Kapasitas pendamping KTP/A Jumlah Pendamping yang
terlatih Makassar 50 Org 290.000.000 50 Org
1 11 1.11.01 11 12 Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
SIM, ASIA, PUHA, SPA
0 0
1 11 1.11.01 11 13 Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan Jumlah P2TP2A yang dibentuk di
kecamatan Makassar 3 Kec 240.000.000 3 Kec 95.000.000
1 11 1.11.01 11 14 Penyusunan KIE Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak
Jumlah Paket KIE
0 50 Paket 300.000.000
1 11 1.11.01 11 15 Focus Group Discussion (FGD) Kekerasan dan HIV Aids
Kekerasan dan HIV
0 0
1 11 1.11.01 11 16 Sosialisasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak
Jumlah masyarakat
Makassar 1 Keg 150.000.000 1 Keg 250.000.000
1 11 1.11.01 11 17 Focus Group Discussion (FGD) Pornografi Jumlah masyarakat 0 1 Keg 50.000.000
1 11 1.11.01 11 18 Bina Keluarga Lansia Wilayah
Kelurahan 100.000.000 0
1 11 1.11.01 11 19 Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Disabilitas bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Makassar 150.000.000 150.000
1 11 12 Program penguatan kelembagaan
pengarustamaan anak Jumlah Kelurahan layak anak 8 1.395.000.000 11 1.395.000.000
1 11 1.11.01 12 01 Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak
Jumlah kelurahan yang menjadi kelurahana layak anak
Makassar 60% 225.000.000 80% 225.000.000
1 11 1.11.01 12 02 Penguatan dan pengembangan forum anak Jumlah anak forum yang
diikutkan di kecamatan
Makassar 75% 230.000.000 85% 230.000.000
1 11 1.11.01 12 03 Festival Forum anak Makassar Jumlah anak yang berpartisipasi Makassar 50% 240.000.000 80% 240.000.000
1 11 1.11.01 12 04 Sosialisasi Kota Layak anak Jumlah kelurahan yang
mendapat sosialisasi 0% 0 0% 0
1 11 1.11.01 12 05 Pembinaan Kelembagaan Anak Jumlah Lembaga Anak yang di
bina Makassar 5 Lembaga 110.000.000 0 110.000.000
1 11 1.11.01 12 06 Pembinaan karakter dan kepribadian anak Jumlah anak yang mendapat
55
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 11 1.11.01 12 07 workshop sistem pola asuh anak Jumlah anak & ibu Rumah
Tangga yang mengikuti workshop
Makassar 100% 100.000.000 0% 100.000.000
1 11 1.11.01 12 08 Sosialisasi Pemenuhan hak-hak anak Jumlah anak & pendamping
yang mengikuti sosialisasi Makassar 0% 120.000.000 0% 120.000.000
1 11 1.11.01 12 09 Pembinaan anak-anak prasejahtera Jumlah anak yang mendapat
pembinaan Makassar 60% 220.000.000 75% 220.000.000
1 11 1.11.01 12 10 Pemanfaatan Taman Tematik yang layak untuk anak
Jumlah Taman Tematik yang dimanfaatkan untuk anak
3 Lokasi wilayah pra
sejahtera
3Kec 150.000.000 3 Kec 150.000.000
1 11 1.11.01 12 11 Fasilitasi Forum anak kelurahan 0 0
1 11 13 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Indek Pembangunan Gender
(IPG) 73,95 1.530.000.000 73,97 1.760.000.000
1 11 1.11.01 13 01 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan
organisasi perempuan Makassar 70% 1.350.000.000 80% 1.350.000.000
1 11 1.11.01 13 02 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
Jumlah perempuan yang
mengikuti Workshop 0% 0 55% 220.000.000
1 11 1.11.01 13 03 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
meningkatnya peran pp dlm
pembangunan Kelurahan 50% 180.000.000 60% 190.000.000
1 11 1.11.01 13 04 Penyuluhan Pemahaman Tentang Makassar ta Tidak Rantasa bagi Ibu Rumah Tangga
Jumlah Ibu Rumah Tangga Yang Diberikan Penyuluhan Tentang MTR
56
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kota Makassar Tahun 2017 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-3, masa pertengahan periode renstra 2015-2019. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi BPPPA dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPPPA Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2017.
Keberhasilan pelaksanaan Renja BPPPA Kota Makassar tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai/StaffBPPPA Kota Makassar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Makassar,... 2016
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar
Tenri Ampa Palallo, S.Sos, M.Si
NIP. 19680412 199603 2 005 Pangkat. Pembina