• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2009

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3.

Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2012

No. Prioritas Program Kegiatan

1.

2.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

 Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah

 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan

 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

 Konreg PDRB Se-Kalteng

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

 Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

 Penyusunan KUA PPAS

 Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)

 Kajian Pengembangan Perikanan Darat

 Penyusunan Strada

Penanggulangan Kemiskinan

 Fasilitasi Kegiatan PM2L

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

47 3.

4.

5

6.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

 Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho

 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik

 Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

 Pengembangan Website Kabupaten Lamandau

 Pemeliharaan Jaringan

Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Pengembangan Potensi Unggulan

 Peningkatan Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS

 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri

 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

48

Tabel 3.4.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiraan Maju 2013 Kabupaten Lamandau Tahun 2012

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2012 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Lokasi Target Pagu Indikatif

(Rp) Target Pagu Indikatif

1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kelancaran Administrasi 100% 842.826.854 16

Kegiatan 100% 842.826.854 1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat Nanga

Bulik 1 Tahun

7.500.000 1 Tahun

7.500.000

Hasil : Tersedianya perangko dan materai 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya air, dan Listrik Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air, listrik kantor dan

aula Nanga

Bulik 1 Tahun

30.200.000 1 Tahun

30.200.000

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan

listrik 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Keluaran : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas Nanga

Bulik 1 Tahun

4.450.000 1 Tahun

4.450.000

Hasil : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Keluaran : Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan Nanga

Bulik 1 Tahun

285.456.000 1 Tahun

285.456.000

Hasil : Tertibnya administrasi keuangan 100% 100%

1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Terjaganya kebersihan kantor Nanga

Bulik 1 Tahun

48.240.000 1 Tahun

48.240.000

Hasil : Terciptanya kantor Bappeda Lamandau yang asri dan

bersih 1 Tahun 1 Tahun

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

49

1 06 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Keluaran : Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan

peralatan kerja Nanga

Bulik 1 Tahun

9.480.000 1 Tahun

9.480.000

Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor Nanga

Bulik 1 Tahun

44.172.500 1 Tahun

44.172.500

Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan

keg. 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Nanga

Bulik 1 Tahun

Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan

penerangan kantor Nanga

Bulik 1 Tahun

7.025.000 1 Tahun

7.025.000

Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Nanga

Bulik 1 Tahun 0 1 Tahun 0

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Nanga

Bulik 1 Tahun

7.003.254 1 Tahun 7.003.254

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Nanga

Bulik 1 Tahun

12.000.000 1 Tahun

12.000.000

Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda 100% 100%

1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum

kantor Nanga

Bulik 1 Tahun

6.000.000 1 Tahun

6.000.000

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah Dalam

Daerah 1 Tahun

100.000.000 1 Tahun 100.000.000

Hasil : Adanya sinkronisasi 100% 100%

1 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar Daerah Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar

daerah Luar

Daerah 1 Tahun

250.000.000 1 Tahun

250.000.000

Hasil : Adanya sinkronisasi 100% 100%

1 06 01 21 Pameran Pembangunan Keluaran : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Nanga

Bulik 1 Kali 0 1 Kali 0

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

50

Hasil : Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat

serta menjaring minat investor 1 Tahun 1 Tahun

1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan

prasarana kerja 100%

1.165.371.807 7

Kegiatan 100% 1.054.520.557

1 06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Terlaksananya perluasan gedung Aula kantor

tahap Nanga

Bulik 1 Paket

510.000.000 1 Paket

510.000.000

Hasil : Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula

kantor tahap 1 Gedung 1 Gedung

1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional Nanga

Bulik 1 Paket

340.000.000 1 Paket 40.000.000

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun

1 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Tersedianya sarana peralatan gedung kantor Nanga

Bulik 1 Tahun

109.050.000 1 Tahun

109.050.000

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun

1 06 02 12 Pembangunan Musholah Keluaran : Terlaksananya pembangunan Mushola kantor Nanga

Bulik 1 Paket

110.851.250 -

Hasil : Tersedianya sarana prasarana ibadah 1 Mushola

1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Nanga

Bulik 1 Tahun

29.500.000 1 Tahun

29.500.000

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor 100% 100%

1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan

dinas Nanga

Mebeluer Keluaran : Tersedianya pemeliharaan meubelair kantor Nanga

Bulik 1 Tahun

4.000.000 1 Tahun

4.000.000

Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda 100% 100%

1 06 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Meningkatnya Disiplin dan Kinerja 100%

35.770.000 1

Kegiatan 100%

35.770.000 1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai Nanga

Bulik 2 Stel

1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM Aparatur 100%

50.000.000 1

Kegiatan 100%

50.000.000 1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

aparatur Luar

Daerah 10 Kali

50.000.000 10 Kali

50.000.000

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

51

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam

perencanaan pembangunan 10

Pegawai 10

Pegawai

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab.

Lamandau 100%

1.278.326.750 13

Kegiatan 100% 716.050.250

1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Keluaran : Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD,

Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan RKPD Nanga

Bulik 1 Tahun 256.062.500 1 Tahun 256.062.500

Kinerja Pemerintah Daerah Keluaran : Penyusunan LAKIP tepat waktu Nanga

Bulik 3 Bulan

77.000.000 3 Bulan

77.000.000

Hasil : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terukur 100% 100%

1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Keluaran : Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu Nanga

Bulik 1 Tahun

47.000.000 1 Tahun

47.000.000

Hasil : LKPJ tepat waktu 100% 100%

1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan

pengendalian rencana pembangunan Nanga

Bulik 8

Kecamatan

68.154.250 8

Kecamatan

68.154.250

Hasil : Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan

pembangunan daerah 100% 100%

1 06 21 16 Koordinasi Penelitian dan

Pengembangan Daerah Keluaran : Terlaksananya koordinasi penelitian dan

pengembangan daerah Kab. Lamandau Nanga

Bulik 1 Tahun

100.000.000 1 Tahun

100.000.000

Hasil : Kualitas penelitian dan pengembangan sesuai

dengan kebutuhan pemerintah daerah 100% 100%

1 06 21 18 Konreg PDRB se Kalteng Keluaran : Terlaksananya Konreg PDRB se Kalteng Kabupaten

Lamandau 1 Tahun

225.968.000 -

Hasil : Pelaksanaan Konreg PDRB se Kalteng 100%

1 06 21 19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi dan

pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

Hasil : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil

pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan 100% 100%

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

52

1 06 21 20 Penyusunan Grand Design Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Lamandau

Keluaran :Terlaksananya dokumen perencanaan Grand

Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Lamandau 1 Paket 250.000.000 1 Paket

250.000.000

Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan Grand Desain

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 % 100 %

1 06 21 21 Sosialisasi Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Lamandau 2 Kali 65.000.000 2 Perpu 2 Kali 65.000.000

Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur perencana SKPD

dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 70 Orang 35 SKPD 70 Orang

1 06 21 22 Penyusunan KUA PPAS Keluaran : Penyusunan KUA PPAS APBD 2013 dan KUA

PPAS APBD Perubahan 2012 Kabupaten

Lamandau 1 Tahun

(Tapkin) Keluaran : Penyusunan Penetapan Kinerja tepat waktu Kabupaten

Lamandau 3 Bulan 75.000.000 s/d

31 Maret 3 Bulan 75.000.000

Hasil : Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja sebagai

pedoman pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun

2012 1

Dokumen 50 Buku 1

Dokumen

1 06 21 24 Kajian Pengembangan Perikanan

Darat Keluaran : Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan

Perikanan Darat Kabupaten

Lamandau 50 Buku 0 0

Hasil : Tersedianya bahan bagi perencanaan dan

penyusunan Kebijakan Pengembangan Perikanan Darat 100%

1 06 15 Program Pengembangan

Data/Informasi/ Statistik Daerah Tersusunnya data dan dokumen perencanaan

pembangunan daerah 100%

Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta

Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK Nanga

Bulik 1 Paket

113.000.000 1 Paket

113.000.000

Hasil : Buku Profil Bappeda serta Terkendalinya

Pelaksanaan DAK 100% 100%

1 06 15 06 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Daerah, Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau, Penduduk Kab.Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka

Nanga

Bulik 1 Paket

219.855.000 1 Paket

219.855.000

Hasil : Meningkatnya kualitas dan keakuratan

data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung

pembangunan Kab. Lamandau 100% 100%

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

53

1 06 15 07 Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab.Lamandau

Keluaran : Terlaksananya Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah

Nanga

Bulik 1 Paket

189.730.000 1 Paket

190.624.800

Hasil : Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi

dan data pokok yang up to date 100% 100%

1 06 15 08 Pengembangan Website Kab. Lamandau Keluaran : Tersedianya akses internet Nanga

Bulik 1 Mbps 166.203.000 1 Mbps

173.653.000

Hasil : Terpublikasinya informasi Kab. Lamandau melalui

internet 1 Tahun 1 Tahun

Keluaran : Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi aplikasi SIM perencanaan dan pengendalian serta

pengembangan SDM perencana

Nanga

Bulik 1 Paket 0 1 Paket 0

Hasil : Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi yang

mudah diakses serta meningkatnya kualitas aparatur 1 Tahun 35 Orang 1 Tahun

1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab.

Lamandau 100%

235.400.000 2

Kegiatan 100%

235.400.000 1 06 22 09 Fasilitasi Kegiatan PM2L Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L Kabupaten

Lamandau 1 Tahun

105.000.000 1 Tahun

105.000.000

Hasil : Pelaksanaan kegiatan penunjang program

pemerintah berjalan lancar 1 Tahun 1 Tahun

1 06 22 10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Keluaran : Tersusunnya data dan dokumen pelaporan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau

Kabupaten

Lamandau 1 Paket

130.400.000 1 Paket

130.400.000

Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam rangka

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau 1 Tahun 1 Tahun

1 06 24 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam Terpolanya dan terukurnya prasarana wilayah dan SDA 100%

30.000.000 2

Kegiatan 100%

30.000.000

1 06 24 04 Updating Sistem Transportasi Jalan

Kabupaten Keluaran : Terlaksananya uodating sistem transportasi jalan

Kabupaten Nanga

Bulik 1 Tahun

30.000.000 1 Tahun

30.000.000

Hasil : Tersedianya data sistem Transportasi Jalan

Kabupaten yang up to date 50 Buku 50 Buku

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

54

1 06 24 05 Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho Nanga

Bulik 1 Tahun 0 1 Tahun 0

Hasil : Terpeliharanya baliho dan ter update nya

gambar baliho 1 Tahun 1 Tahun

1 06 26 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi Meningkatnya minat para Investor untuk berinvestasi

di Kab. Lamandau 100%

314.000.000 4

Kegiatan 100%

314.000.000

1 06 26 01 Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah Keluaran : Tersedianya katalog Profil Investasi Kabupaten

Lamandau Kabupaten Penanaman Modal dan Satgas Operasional

Keluaran : Operasionalnya Satgas Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau Kabupaten

Lamandau 12 Bulan

75.000.000 12 Bulan

75.000.000

Hasil : Terciptanya iklim investasi yang kondusif di

Kabupaten Lamandau 1 Tahun 1 Tahun

1 06 26 03 Penyelenggaraan Pameran dan

Promosi di Dalam dan Luar Negeri Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran investasi didalam dan luar daerah

Dalam dan Luar

Daerah 100%

136.000.000 100%

136.000.000

Hasil : Meningkatnya minat para investor berinvestasi di

Kabupaten Lamandau 100% 100%

1 06 26 4 Penyediaan Pembinaan, Monitoring

dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan Kabupaten

Lamandau 100%

28.000.000 12 Bulan

28.000.000

Hasil : Terpantaunya perkembangan pelaksanaan

penanaman modal di daerah 100% 1 Tahun

1 06 28 Program Peningkatan Pola

Kemitraan Terciptanya iklim investasi yang kondusif 100% 75.000.000

1 06 28 01 Temu Pengusaha dalam upaya promosi potensi investasi Kabupaten Lamandau

Keluaran : Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi

potensi investasi Kab. Lamandau. Kabupaten

Lamandau 1 Tahun 75.000.000 -

Hasil:Tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah Kab. Lamandau dengan para pengusaha dalam rangka

Community Development 100% -

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

55

1 06 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

membangun desa 100%

10.000.000 1

Kegiatan 100%

10.000.000 1 6 30 03 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan

Bhakti Gotong Royong Keluaran : Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat Kabupaten

Lamandau 1 Tahun

10.000..000 1 Tahun

10.000.000

100% 100%

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

56 BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau,

Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

57

LAMPIRAN

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TA. 2012 BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU (FORMULIR B-3 APLIKASI SIM RENJA)

Dokumen terkait