STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2009
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.
Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2012
No. Prioritas Program Kegiatan
1.
2.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Konreg PDRB Se-Kalteng
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan KUA PPAS
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
Kajian Pengembangan Perikanan Darat
Penyusunan Strada
Penanggulangan Kemiskinan
Fasilitasi Kegiatan PM2L
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
47 3.
4.
5
6.
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pengembangan Website Kabupaten Lamandau
Pemeliharaan Jaringan
Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Potensi Unggulan
Peningkatan Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS
Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri
Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
48
Tabel 3.4.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiraan Maju 2013 Kabupaten Lamandau Tahun 2012
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2012 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Lokasi Target Pagu Indikatif
(Rp) Target Pagu Indikatif
1 06 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelancaran Administrasi 100% 842.826.854 16
Kegiatan 100% 842.826.854 1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat Nanga
Bulik 1 Tahun
7.500.000 1 Tahun
7.500.000
Hasil : Tersedianya perangko dan materai 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya air, dan Listrik Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air, listrik kantor dan
aula Nanga
Bulik 1 Tahun
30.200.000 1 Tahun
30.200.000
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan
listrik 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Keluaran : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas Nanga
Bulik 1 Tahun
4.450.000 1 Tahun
4.450.000
Hasil : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Keluaran : Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan Nanga
Bulik 1 Tahun
285.456.000 1 Tahun
285.456.000
Hasil : Tertibnya administrasi keuangan 100% 100%
1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Terjaganya kebersihan kantor Nanga
Bulik 1 Tahun
48.240.000 1 Tahun
48.240.000
Hasil : Terciptanya kantor Bappeda Lamandau yang asri dan
bersih 1 Tahun 1 Tahun
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
49
1 06 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja Keluaran : Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan
peralatan kerja Nanga
Bulik 1 Tahun
9.480.000 1 Tahun
9.480.000
Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor Nanga
Bulik 1 Tahun
44.172.500 1 Tahun
44.172.500
Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan
keg. 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Nanga
Bulik 1 Tahun
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan
penerangan kantor Nanga
Bulik 1 Tahun
7.025.000 1 Tahun
7.025.000
Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Nanga
Bulik 1 Tahun 0 1 Tahun 0
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Nanga
Bulik 1 Tahun
7.003.254 1 Tahun 7.003.254
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Nanga
Bulik 1 Tahun
12.000.000 1 Tahun
12.000.000
Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda 100% 100%
1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum
kantor Nanga
Bulik 1 Tahun
6.000.000 1 Tahun
6.000.000
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor 1 Tahun 1 Tahun
1 06 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah Dalam
Daerah 1 Tahun
100.000.000 1 Tahun 100.000.000
Hasil : Adanya sinkronisasi 100% 100%
1 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar Daerah Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar
daerah Luar
Daerah 1 Tahun
250.000.000 1 Tahun
250.000.000
Hasil : Adanya sinkronisasi 100% 100%
1 06 01 21 Pameran Pembangunan Keluaran : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Nanga
Bulik 1 Kali 0 1 Kali 0
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
50
Hasil : Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat
serta menjaring minat investor 1 Tahun 1 Tahun
1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan
prasarana kerja 100%
1.165.371.807 7
Kegiatan 100% 1.054.520.557
1 06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Terlaksananya perluasan gedung Aula kantor
tahap Nanga
Bulik 1 Paket
510.000.000 1 Paket
510.000.000
Hasil : Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula
kantor tahap 1 Gedung 1 Gedung
1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional Nanga
Bulik 1 Paket
340.000.000 1 Paket 40.000.000
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun
1 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Tersedianya sarana peralatan gedung kantor Nanga
Bulik 1 Tahun
109.050.000 1 Tahun
109.050.000
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun
1 06 02 12 Pembangunan Musholah Keluaran : Terlaksananya pembangunan Mushola kantor Nanga
Bulik 1 Paket
110.851.250 -
Hasil : Tersedianya sarana prasarana ibadah 1 Mushola
1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Nanga
Bulik 1 Tahun
29.500.000 1 Tahun
29.500.000
Hasil : Terpeliharanya gedung kantor 100% 100%
1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan
dinas Nanga
Mebeluer Keluaran : Tersedianya pemeliharaan meubelair kantor Nanga
Bulik 1 Tahun
4.000.000 1 Tahun
4.000.000
Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda 100% 100%
1 06 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Meningkatnya Disiplin dan Kinerja 100%
35.770.000 1
Kegiatan 100%
35.770.000 1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai Nanga
Bulik 2 Stel
1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM Aparatur 100%
50.000.000 1
Kegiatan 100%
50.000.000 1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
aparatur Luar
Daerah 10 Kali
50.000.000 10 Kali
50.000.000
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
51
Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam
perencanaan pembangunan 10
Pegawai 10
Pegawai
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab.
Lamandau 100%
1.278.326.750 13
Kegiatan 100% 716.050.250
1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Keluaran : Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD,
Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan RKPD Nanga
Bulik 1 Tahun 256.062.500 1 Tahun 256.062.500
Kinerja Pemerintah Daerah Keluaran : Penyusunan LAKIP tepat waktu Nanga
Bulik 3 Bulan
77.000.000 3 Bulan
77.000.000
Hasil : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terukur 100% 100%
1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Keluaran : Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu Nanga
Bulik 1 Tahun
47.000.000 1 Tahun
47.000.000
Hasil : LKPJ tepat waktu 100% 100%
1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan
pengendalian rencana pembangunan Nanga
Bulik 8
Kecamatan
68.154.250 8
Kecamatan
68.154.250
Hasil : Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan
pembangunan daerah 100% 100%
1 06 21 16 Koordinasi Penelitian dan
Pengembangan Daerah Keluaran : Terlaksananya koordinasi penelitian dan
pengembangan daerah Kab. Lamandau Nanga
Bulik 1 Tahun
100.000.000 1 Tahun
100.000.000
Hasil : Kualitas penelitian dan pengembangan sesuai
dengan kebutuhan pemerintah daerah 100% 100%
1 06 21 18 Konreg PDRB se Kalteng Keluaran : Terlaksananya Konreg PDRB se Kalteng Kabupaten
Lamandau 1 Tahun
225.968.000 -
Hasil : Pelaksanaan Konreg PDRB se Kalteng 100%
1 06 21 19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi dan
pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan
Hasil : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil
pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan 100% 100%
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
52
1 06 21 20 Penyusunan Grand Design Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Lamandau
Keluaran :Terlaksananya dokumen perencanaan Grand
Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamandau 1 Paket 250.000.000 1 Paket
250.000.000
Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan Grand Desain
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 % 100 %
1 06 21 21 Sosialisasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Lamandau 2 Kali 65.000.000 2 Perpu 2 Kali 65.000.000
Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur perencana SKPD
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 70 Orang 35 SKPD 70 Orang
1 06 21 22 Penyusunan KUA PPAS Keluaran : Penyusunan KUA PPAS APBD 2013 dan KUA
PPAS APBD Perubahan 2012 Kabupaten
Lamandau 1 Tahun
(Tapkin) Keluaran : Penyusunan Penetapan Kinerja tepat waktu Kabupaten
Lamandau 3 Bulan 75.000.000 s/d
31 Maret 3 Bulan 75.000.000
Hasil : Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja sebagai
pedoman pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun
2012 1
Dokumen 50 Buku 1
Dokumen
1 06 21 24 Kajian Pengembangan Perikanan
Darat Keluaran : Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan
Perikanan Darat Kabupaten
Lamandau 50 Buku 0 0
Hasil : Tersedianya bahan bagi perencanaan dan
penyusunan Kebijakan Pengembangan Perikanan Darat 100%
1 06 15 Program Pengembangan
Data/Informasi/ Statistik Daerah Tersusunnya data dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah 100%
Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta
Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK Nanga
Bulik 1 Paket
113.000.000 1 Paket
113.000.000
Hasil : Buku Profil Bappeda serta Terkendalinya
Pelaksanaan DAK 100% 100%
1 06 15 06 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Daerah, Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau, Penduduk Kab.Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
Nanga
Bulik 1 Paket
219.855.000 1 Paket
219.855.000
Hasil : Meningkatnya kualitas dan keakuratan
data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung
pembangunan Kab. Lamandau 100% 100%
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
53
1 06 15 07 Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab.Lamandau
Keluaran : Terlaksananya Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah
Nanga
Bulik 1 Paket
189.730.000 1 Paket
190.624.800
Hasil : Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi
dan data pokok yang up to date 100% 100%
1 06 15 08 Pengembangan Website Kab. Lamandau Keluaran : Tersedianya akses internet Nanga
Bulik 1 Mbps 166.203.000 1 Mbps
173.653.000
Hasil : Terpublikasinya informasi Kab. Lamandau melalui
internet 1 Tahun 1 Tahun
Keluaran : Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi aplikasi SIM perencanaan dan pengendalian serta
pengembangan SDM perencana
Nanga
Bulik 1 Paket 0 1 Paket 0
Hasil : Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi yang
mudah diakses serta meningkatnya kualitas aparatur 1 Tahun 35 Orang 1 Tahun
1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab.
Lamandau 100%
235.400.000 2
Kegiatan 100%
235.400.000 1 06 22 09 Fasilitasi Kegiatan PM2L Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L Kabupaten
Lamandau 1 Tahun
105.000.000 1 Tahun
105.000.000
Hasil : Pelaksanaan kegiatan penunjang program
pemerintah berjalan lancar 1 Tahun 1 Tahun
1 06 22 10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Keluaran : Tersusunnya data dan dokumen pelaporan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau
Kabupaten
Lamandau 1 Paket
130.400.000 1 Paket
130.400.000
Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam rangka
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau 1 Tahun 1 Tahun
1 06 24 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam Terpolanya dan terukurnya prasarana wilayah dan SDA 100%
30.000.000 2
Kegiatan 100%
30.000.000
1 06 24 04 Updating Sistem Transportasi Jalan
Kabupaten Keluaran : Terlaksananya uodating sistem transportasi jalan
Kabupaten Nanga
Bulik 1 Tahun
30.000.000 1 Tahun
30.000.000
Hasil : Tersedianya data sistem Transportasi Jalan
Kabupaten yang up to date 50 Buku 50 Buku
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
54
1 06 24 05 Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho Nanga
Bulik 1 Tahun 0 1 Tahun 0
Hasil : Terpeliharanya baliho dan ter update nya
gambar baliho 1 Tahun 1 Tahun
1 06 26 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi Meningkatnya minat para Investor untuk berinvestasi
di Kab. Lamandau 100%
314.000.000 4
Kegiatan 100%
314.000.000
1 06 26 01 Pengembangan Potensi Unggulan
Daerah Keluaran : Tersedianya katalog Profil Investasi Kabupaten
Lamandau Kabupaten Penanaman Modal dan Satgas Operasional
Keluaran : Operasionalnya Satgas Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau Kabupaten
Lamandau 12 Bulan
75.000.000 12 Bulan
75.000.000
Hasil : Terciptanya iklim investasi yang kondusif di
Kabupaten Lamandau 1 Tahun 1 Tahun
1 06 26 03 Penyelenggaraan Pameran dan
Promosi di Dalam dan Luar Negeri Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran investasi didalam dan luar daerah
Dalam dan Luar
Daerah 100%
136.000.000 100%
136.000.000
Hasil : Meningkatnya minat para investor berinvestasi di
Kabupaten Lamandau 100% 100%
1 06 26 4 Penyediaan Pembinaan, Monitoring
dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan Kabupaten
Lamandau 100%
28.000.000 12 Bulan
28.000.000
Hasil : Terpantaunya perkembangan pelaksanaan
penanaman modal di daerah 100% 1 Tahun
1 06 28 Program Peningkatan Pola
Kemitraan Terciptanya iklim investasi yang kondusif 100% 75.000.000
1 06 28 01 Temu Pengusaha dalam upaya promosi potensi investasi Kabupaten Lamandau
Keluaran : Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi
potensi investasi Kab. Lamandau. Kabupaten
Lamandau 1 Tahun 75.000.000 -
Hasil:Tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah Kab. Lamandau dengan para pengusaha dalam rangka
Community Development 100% -
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
55
1 06 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
membangun desa 100%
10.000.000 1
Kegiatan 100%
10.000.000 1 6 30 03 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong Keluaran : Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat Kabupaten
Lamandau 1 Tahun
10.000..000 1 Tahun
10.000.000
100% 100%
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
56 BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.
Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau,
Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
57
LAMPIRAN
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TA. 2012 BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU (FORMULIR B-3 APLIKASI SIM RENJA)