Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(11)Program dan
Indikasi Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
2017 2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)
1.1.1.1.1.1.1 Peningkatan Dokumen/Kajian/Analisis /Rumusan perencanaan pembangunan yang tersusun
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (10) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun
2016)
Kebijakan
Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
No Lokasi
Unit Kerja OPD Penanggung Jawab Kode (9) (8) (3) Strategi (6) (4) (5) (7)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Tahun
2018
(11) Program dan
Indikasi Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
2017 2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)
1.2.1.1.2 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat 1.2.1.1.2.1 Meningkatkan komunikasi publik dalam proses perencanaan pembangunan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persen 80 80 80
1. Tim Ekonomi Jawa Barat Jumlah Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro Jawa Barat
Dokumen 3 1 400.000.000 1 400.000.000 5 2.000.000.000
2. Tim Analisis Pembangunan Jawa Barat
Jumlah Dokumen Analisis Pembangunan Jawa Barat
Dokumen 3 1 250.000.000 1 250.000.000 5 1.250.000.000
3. Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat
Jumlah Dokumen Rekomendasi Komite Perencana Pembangunan Dokumen 3 1 800.000.000 1 800.000.000 5 4.000.000.000 4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Jumlah Dokumen hasil Musrenbang
Dokumen 3 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 5 7.500.000.000
5. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa
Jumlah Laporan Bimtek Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa
Dokumen 3 1 350.000.000 1 350.000.000 5 1.750.000.000
1.2.1.1.2.1.2 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak
Jumlah Informasi Perencanaan melalui Media Cetak
Dokumen 3 1 800.000.000 1 800.000.000 5 4.000.000.000
2. Kegiatan Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik
jumlah Informasi Perencanaan melalui Media Elektronik Dokumen 3 1 900.000.000 1 900.000.000 5 4.500.000.000 1.2.1.2 Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang 1.2.1.2.1 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
1.2.1.2.1.1 Meningkatkan rencana sektoral yang sesuai dengan kebijakan penataan ruang
Program Penataan Ruang Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Persen 60 65 1.2.1.2.1.1.1 Peningkatan Dokumen Revisi/Penyelarasan RTRW Provinsi/Kab/Kota Penyusunan Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat
Jumlah Dokumen Pendukung Perubahan RTRW
Dokumen 3 1 600.000.000 1 1.200.000.000 5 2.600.000.000
1.2.1.2.1.1.2 Peningkatan koordinasi penataan ruang daerah
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Fisik (Bidang Tata Ruang)
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Tata Ruang Dokumen 3 1 500.000.000 1 500.000.000 5 2.500.000.000 1.2.1.3 Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
1.2.1.3.1 Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
1.2.1.3.1.1 Meningkatkan prioritas RPJMD yang dituangkan dalam lingkup kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
Program Kerjasama Pembangunan Persen 80 80 1.2.1.3.1.1.1 Peningkatan penyelenggaraan musrenbang perbatasan dan Jawa-Bali Penyelenggaraan Musrenbang Regional
jumlah Dokumen hasil Musrenbang Regional Dokumen 3 1 950.000.000 1 950.000.000 5 4.750.000.000 1.2.1.3.1.1.2 Peningkatan keikutsertaan dalam Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Mitra Praja Utama (MPU), dan penyusunan dokumen kerjasama antar daerah, kab/kota, antar provinsi, dan Luar Negeri
Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Dokumen 3 1 850.000.000 1 850.000.000 5 4.250.000.000 1.2.1.4 Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
1.2.1.4.1 Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
1.2.1.4.1.1 Meningkatkan prioritas RPJMD yang dituangkan dalam lingkup kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
1.2.1.4.1.1.1 Peningkatan keikutsertaan dalam penyusunan dokumen kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persentase prioritas RPJMD yang dituangkan dalam lingkup kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
Perencanaan Kebijakan Jumlah Dokumen Dokumen 3 1 100.000.000 1 100.000.000 5 500.000.000 Peningkatan koordinasi,
komunikasi PD/Biro lingkup Provinsi Jabar dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan partisipasi publik dan verifikasi bidang perencanaan sektoral 1.2.1.1.2.1.1
Peningkatan media komunikasi publik dan sistem aplikasi berbasis IT yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (10) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun
2016)
Kebijakan
Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
No Lokasi
Unit Kerja OPD Penanggung Jawab Kode (9) (8) (3) Strategi (6) (4) (5) (7)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Tahun
2018
(11) Program dan
Indikasi Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
2017 2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)
1.3 Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan 1.3.1 Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 1.3.1.1 Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang 1.3.1.1.1 Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang
1.3.1.1.1.1 Meningkatkan kesesuaian rencana rinci tata ruang terhadap RTRW Provinsi
Program Penataan Ruang Persen 100 100
1.3.1.1.1.1.1 Peningkatan Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah dalam penyelesaian Rekomendasi Gubernur aspek Penataan Ruang
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Fisik (Bidang Tata Ruang)
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Tata Ruang Dokumen 3 1 500.000.000 1 500.000.000 5 2.500.000.000 1.3.1.2 Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 1.3.1.2.1 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 1.3.1.2.1.1 Meningkatkan capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan tahunan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persen 80 80
1.3.1.2.1.1 Peningkatan mutu penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
2. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Jumlah Dokumen perencanaan tahunan yang mendapat sertifikat mutu ISO Dokumen 7 1 250.000.000 1 250.000.000 9 1.250.000.000 1.3.1.2.1.2 Peningkatan evaluasi kesesuaian RKPD terhadap RPJMD 1. Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Jumlah Ketersediaan Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Provinsi setiap tahun Dokumen 7 2 1.200.000.000 2 1.200.000.000 11 6.600.000.000 1.3.1.2.1.3 Peningkatan evaluasi pencapaian sasaran RKPD terhadap RPJMD 3. Penilaian Anugrah Penghargaan Bidang Perencanaan
Jumlah dokumen terbaik RKPD Kab/Kota yang diusulkan untuk mendapatan anugerah perencanaan nasional Dokumen 4 2 450.000.000 2 450.000.000 8 2.250.000.000 1.3.1.2.1.4 Peningkatan koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral 4. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Jumlah Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat
Dokumen 1 1
1.3.1.2.1.5 Peningkatan sasaran RPJMD yang direfleksikan dalam dokumen Renstra Bappeda
Penyusunan Renstra dan Perubahan Renstra Bappeda
Jumlah Dokumen Renstra Bappeda yang ditetapkan
Dokumen 1 - - 1 500.000.000 2 1.000.000.000
1.3.1.2.1.6 Peningkatan sasaran RKPD yang direfleksikan dalam dokumen Renja Bappeda
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan Perubahan Rencana Kerja
Jumlah Ketersediaan Dokumen Renja Bappeda setiap tahun Dokumen 6 2 300.000.000 2 300.000.000 10 1.600.000.000 1.3.1.2.2 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 1.3.1.2.2.1 Meningkatkan kinerja program dan kegiatan PD/Biro yang berkontribusi terhadap target kinerja pemerintah daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persen 90 90
1.3.1.2.2.1.1 Peningkatan Dokumen Renja PD yang dievaluasi
Evaluasi Renja OPD/Biro Jumlah PD/Biro yang dievaluasi Persen 100 100 150.000.000 100 150.000.000 100 750.000.000 1.3.1.2.2.1.2 Peningkatan evaluasi kontribusi kinerja program/kegiatan terhadap target pemerintah daerah 1. Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017
Jumlah LKPJ / AMJ Dokumen 3 1 1.500.000.000 2 3.000.000.000 6 9.000.000.000
2. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Sektoral
Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan sektoral
Dokumen - 9 1.000.000.000 9 1.000.000.000 45 4.000.000.000
3. Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat
Jumlah dokumen pelaporan kinerja tahunan
Dokumen 3 1 200.000.000 1 200.000.000 5 1.000.000.000
4. Penyusunan Evaluasi Kinerja RKPD Provinsi
Jumlah dokumen evaluasi kinerja RKPD Provinsi
Dokumen 3 1 250.000.000 1 250.000.000 5 1.250.000.000
5. Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi
Jumlah dokumen evaluasi kinerja RPJMD Provinsi Dokumen 3 1 350.000.000 1 350.000.000 5 1.750.000.000 1.3.1.2.2.1.3 Peningkatan pemantauan, pengendalian pemanfaatan pembangunan Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat
Jumlah dokumen hasil pengendalian pemanfaatan terpadu Jawa Barat
Dokumen 2 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 4 4.000.000.000 1.3.1.2.2.1.4 Peningkatan Dokumen Kebijakan yang mendukung Impelementasi Perencanaan Pembangunan
Penyusunan Produk Kebijakan Pembangunan
Jumlah produk kebijakan pembangunan
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (10) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun
2016)
Kebijakan
Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
No Lokasi
Unit Kerja OPD Penanggung Jawab Kode (9) (8) (3) Strategi (6) (4) (5) (7)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Tahun
2018
(11) Program dan
Indikasi Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
2017 2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)
1.3.1.3.1.1.1 Peningkatan Koordinasi TAPD penyusunan APBD Murni dan Perubahan, Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan
1. Penyusunan Dokumen KUA- PPAS Murni dan KUA-PPAS Perubahan
Jumlah dokumen KUA PPAS Murni / Perubahan
Dokumen 6 2 1.300.000.000 2 1.300.000.000 10 6.500.000.000
2. Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Jumlah dokumen laporan fasilitasi TAPD
Dokumen 3 1 600.000.000 1 600.000.000 5 3.000.000.000
3. Perencanaan kebijakan dan program Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat
Jumlah dokumen perencanaan kebijakan program dan pendanaan pembangunan
Dokumen - 1 800.000.000 1 800.000.000 2 1.600.000.000
1. Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar
Jumlah pelaksanaan peresmian bersama proyek CSR
Kali 3 1 450.000.000 1 450.000.000 5 2.250.000.000
2. Penguatan CSR Jawa Barat Jumlah dokumen hasil penguatan CSR
Dokumen 1 1 650.000.000 1 650.000.000 3 1.950.000.000
3. Penyusunan Road Map CSR Jabar 2018 - 2022
Jumlah dokumen Road Map CSR
Dokumen - 1 450.000.000 - - 1 450.000.000
4. Penyusunan Rencana Prioritas Pendanaan dari Pemerintah Pusat
Jumlah dokumen rencana prioritas pendanaan pemerintah pusat
Dokumen - 1 450.000.000
5. Perencanaan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat
Jumlah dokumen perencanaan PHLN, obligasi daerah dan KPS di Jawa Barat
Dokumen - 1 300.000.000
6. Penyusunan Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen formulasi bantuan keuangan provinsi ke Kab./Kota Dokumen - 1 250.000.000 7. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen perencaaan pendapatan daerah Tahunan Dokumen - 1 300.000.000 1 300.000.000 2 600.000.000 8. Penyusunan Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah
Jumlah dokumen rencana pengalokasian anggaran belanja daerah tahunan
Dokumen 1 350.000.000 1 350.000.000 2 700.000.000
1.3.1.3.1.1.3 Peningkatan pelaporan pelaksanaan APBD Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
Dokumen 100% 1 250.000.000 1 250.000.000 100% 1.250.000.000
1.3.1.3.1.1.4 Peningkatan Laporan dan pertanggungjawaban keuangan Bappeda
Administrasi Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Bappeda Jumlah dokumen Penataausahaan administrasi keuangan Bappeda Dokumen 100% 1 150.000.000 1 150.000.000 100% 750.000.000 1.3.1.4 Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan 1.3.1.4.1 Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
1.3.1.4.1.1 Meningkatkan data dan informasi pembangunan yang disebarluaskan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persen 90 90
1.3.1.4.1.1.1 Peningkatan koordinasi lintas penyedia data dan verifikasi data bankeu provinsi Jumlah dokumen Diseminasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen 1.3.1.4.1.1.2 Peningkatan pembangunan dan pengadaan data spasial, serta integrasi dalam aplikasi satu data 1.3.1.4.1.1.3 Peningkatan data pembangunan yang diverifikasi, divalidasi, dan dianalisis 1.3.1.5 Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik 1.3.1.5.1 Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan
1.3.1.5.1.1 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Orang 80 80 1.3.1.5.1.1.1 Peningkatan produk/kebijakan perencanaan pembangunan yang dipublikasikan di berbagai media 1. Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak
Dokumentasi publikasi melalui media cetak
Dokumen 1 899.900.000 1 899.900.000 2 1.799.800.000 1.3.1.5.1.1.2 Peningkatan frekuensi pemutakhiran dan pengembangan konten internet Bappeda 2. Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik
Dokumentasi publikasi melalui media elektronik
Dokumen 1 899.900.000 1 899.900.000 2 1.799.800.000
Kajian Potensi Daerah
1.3.1.3.1.1.2 Peningkatan koordinasi pendanaan APBN (Dekon, TP, UB) dan pengelolaan CSR
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (10) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun
2016)
Kebijakan
Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
No Lokasi
Unit Kerja OPD Penanggung Jawab Kode (9) (8) (3) Strategi (6) (4) (5) (7)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Tahun
2018
(11) Program dan
Indikasi Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
2017 2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)
1.3.1.5.1.2 Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan 1.3.1.5.1.2.1 Peningkatan pengadaan/pengembang an aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
100 100
1.Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Dokumen Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dokumen 1 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 2. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Mutakhir Sistem Aplikasi 1 600.000.000 1 600.000.000 2 1.200.000.000 3. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Dokumen Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Mutakhir
Dokumen 1 700.000.000 1 700.000.000 2 1.400.000.000
4. Pengembangan Metode Evaluasi melalui E-monev
Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e- Monev), yang sudah disempurkan dan siap pakai sebagai aplikasi untuk pelaporan
Aplikasi 1 350.000.000 1 350.000.000 2 700.000.000
5. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan
Sistem Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan
Sistem Aplikasi 1 350.000.000 1 350.000.000 2 700.000.000
1. Pembuatan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan
Sistem Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan
Sistem Aplikasi 1 1 350.000.000 1 350.000.000 3 1.050.000.000
2. Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik
Pengembangan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap III
Sistem Aplikasi 1 1 600.000.000 1 600.000.000 3 1.800.000.000
1.4 Perencanaan pembangunan yang didukung oleh sumber daya yang memadai 1.4.1 Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana pembangunan 1.4.1.1 Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat 1.4.1.1.1 Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi 1.4.1.1.1.1 Meningkatkan SDM perencana PD/Biro & Kab/Kota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
65 70
1.4.1.1.1.1.1 1. Peningkatan Jiwa Korsa 1. terselenggaranya Outbound untuk pegawai Bappeda
Kegiatan 1 256.300.000 1 256.300.000 2 512.600.000 2. Kaji Banding Perencanaan 2. terselenggaranya kaji
banding pengelola keuangan Bappeda Jabar
Kegiatan 1 135.000.000 1 135.000.000 2 270.000.000
3. Penyediaan Partisipasi seminar/workshop/pelatihan/ kursus
Capacity building analisis Orang 25 100.000.000 25 100.000.000 50 200.000.000
Pengelolaan Jabatan Fungsional -1. Terselenggaranya Workshop Jafung - Kali Workshop 1 110.000.000 1 110.000.000 2 220.000.000 2 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kali Rakor 1 110.000.000 1 110.000.000 2 220.000.000 3. Terfasilitasinya aktivitas
Tim Penilai Angka kredit JFP
Kali 24 110.000.000 24 110.000.000 48 220.000.000
4. Terselenggaranya Kaji Banding Jafung Angka Kredit Bappeda Jabar
Kegiatan 1 110.000.000 1 110.000.000 2 220.000.000
5. Terselenggaranya pembinaan, koordinasi dan konsultasi Jafung Perencana
Kali 36 110.000.000 36 110.000.000 72 220.000.000 1.4.1.1.1.1.2 Peningkatan koordinasi
dan sosialisasi sekretariat fungsional perencana di Bappeda dengan fungsional perencana Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam dan luar negeri