550.000.000 Angka Kematian Bayi
E. REALISASI ANGGARAN
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto harus didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun dalam hal kelancaran pencairannya.
Pada tahun anggaran 2016 sumber dana Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang berasal dari Anggaran APBD, DAK sebesar Rp. 164.408.635.407, dan tingkat pencapaian realisasi sebesar Rp. 114.455.719.209 dengan demikian persentase tingkat pencapaian penyerapan anggaran sebesar (69,61%) meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya 66% adapun detail dari kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut :
NO BELANJA ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN (Rp) KEUANGAN (Rp) % I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
12.000.000 9.055.700 75 2.944.300
3 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000 100.000.000 100 0 4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
39,600,000 39.600.000 100 0 5 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
202,760,800 199.885.100 99 2.875.700 6 Penyediaan makanan dan minuman 67,750,000 67.725.000 100 25.000 7 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar dan dalam daerah
330,000,000 320.035.519 97 9.964.481 8 Penyediaan jasa tenaga kerja 60,000,000 52.000.000 87 8.000.000 9 Peningkatan pengelolaan barang
milik daerah
100,000,000 99.399.000 99 601.000
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
233.000.000 216.300.000 93 16,700,000 11 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
kantor
110.000.000 106.540.000 97 3,460,000 12 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
88.500.000 88.500.000 100 0 13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
37.000.000 37.000.000 100 0 14 Pemeliharaan rutin/berkala buku
perpustakaan
1.650.000 1.365.000 83 285,000
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
15 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
556.695.000 472.871.990 85 83.823.010
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
16 Penyusunan Perencanaan Program dan Pelaporan
30.000.000 19.766.000 66 10.234.000
V Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
17 Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan
1.400.000.000 1.387.651.250 99 12.348.750 18 Peningkatan Mutu penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
50.000.000 48.885.000 98 1.115.000
VI Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penanggulangan Masalah Kesehatan
21 Revitalisasi Peralatan Kesehatan 55.000.000 52.985.000 96 2.015.000 22 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pasien
1.200.000.000 772.398.000 64 427.602.000 23 Peningkatan Kesehatan Ibu dan
Anak
300.000.000 297.468.000 99 2.532.000 24 Peningkatan Kesehatan Lansia 100.000.000 100.000.000 100 0 25 Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Puskesmas
55.000.000 31.035.000 56 23.965.000 26 Peningkatan Kesehatan Anak dan
Remaja
150.000.000 150.000.000 100 0 27 Pengamanan Mudik Lebaran, Natal
dan Tahun Baru
104.200.000 64.780.000 62 39.420.000 28 Perluasan Fungsi Polindes menjadi
Ponkesdes (BK_Prop)
4.877.485.000 4.811.060.000 99 66.425.000 29 Pengadaan Obat-obatan
Puskesmas/Pustu (DAK Bidang Farmasi Silpa 2014)
388.363.998 237.562.000 61 150.801.998
30 Peningkatan Puskesmas Perawatan Mampu Poned (DAK Bid Pelayanan Dasar Silpa 2014)
288.819.747 0 0 288.819.747
31 Pengadaan Obat-obatan Puskesmas/Pustu (DAK Bidang Farmasi)
3.935.159.000 1.483.976.555 38 2.451.182.445
32 Perawatan dan Pendampingan Kasus Jiwa
100.000.000 95.035.000 95 4.965.000 33 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Sooko (DAK Bidang Kesehatan)
117.137.000 48.410.100 41 68.726.900
34 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Trowulan (DAK Bidang Kesehatan)
65.018.000 26.662.000 41 38.356.000
35 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Tawangsari (DAK Bidang Kesehatan)
57.170.000 21.426.000 37 35.744.000
36 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Puri (DAK Bidang Kesehatan)
114.134.000 33.292.000 29 80.842.000
37 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Gayaman (DAK Bidang Kesehatan)
70.043.000 4.357.500 6 65.685.500
38 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Bangsal (DAK Bidang
Kesehatan)
39 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Gedeg (DAK Bidang Kesehatan)
59,545,000 2,070,000 3 57,475,000
40 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Lespadangan (DAK Bidang Kesehatan)
34.866.000 18.466.000 53 16.400.000
41 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Kemlagi (DAK Bidang Kesehatan)
57.755.000 18.620.000 32 39.135.000
42 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Kedungsari (DAK Bidang Kesehatan)
37.861.000 17.841.000 47 20.020.000
43 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Dawarblandong (DAK Bidang Kesehatan)
79.164.000 6.803.500 9 72.360.500
44 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Kupang (DAK Bidang Kesehatan)
76.066.000 8.844.800 12 67.221.200
45 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Jetis (DAK Bidang Kesehatan)
53.659.000 4.512.000 8 49.147.000
46 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Modopuro (DAK Bidang Kesehatan)
58.512.000 11.380.000 19 47.132.000
47 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Mojosari (DAK Bidang Kesehatan)
86.048.000 3.738.400 4 82.309.600
48 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Pungging (DAK Bidang Kesehatan)
85.360.000 3.121.200 4 82.238.800
49 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Watukenongo (DAK Bidang Kesehatan)
43.024.000 15.327.000 36 27.697.000
50 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Ngoro (DAK Bidang Kesehatan)
91.211.000 20.542.100 23 70.668.900
51 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Manduro (DAK Bidang Kesehatan)
51.629.000 1.900.000 4 49.729.000
52 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Dlanggu (DAK Bidang Kesehatan)
87.769.000 1.893.000 2 85.876.000
Puskesmas Kutorejo (DAK Bidang Kesehatan)
54 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Pesanggrahan (DAK Bidang Kesehatan)
50.252.000 20.410.750 41 29.841.250
55 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Pacet (DAK Bidang Kesehatan)
49.908.000 38.288.000 77 11.620.000
56 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Pandan (DAK Bidang Kesehatan)
36.828.000 18.765.000 51 18.063.000
57 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Trawas (DAK Bidang Kesehatan)
44.056.000 21.386.000 49 22.670.000
58 Pelayanan Jampersal UPT
Puskesmas Gondang (DAK Bidang Kesehatan)
72.969.000 28.723.500 39 44.245.500
59 Pelayanan Jampersal UPT Puskesmas Jatirejo (DAK Bidang Kesehatan)
83.639.000 34.338.050 41 49.300.950
60 Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes (BK_Prop) Silpa BK Prop
142.697.000 0 0 142.697.000 62 Revitalisasi Posyandu dan UKBM 125.000.000 118.275.000 95 6.725.000 63 Pembinaan dan Pengembangan
Desa Siaga
100.000.000 91.824.000 92 8.176.000 64 Saka Bhakti Husada 50.000.000 49.375.000 99 625.000 65 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 150.000.000 148.800.000 99 1.200.000 66 Pengadaan Media Promosi
Kesehatan
115.000.000 113.545.650 99 1.454.350 67 Pengembangan Taman Posyandu
(BK_Prop) Silpa 2015
284.973.000 71.500.000 25 213.473.000 68 Pengembangan Taman Posyandu
(BK_Prop)
150.000.000 47.412.000 32 102.588.000 69 Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya
400.000.000 390.031.250 98 9.968.750
70 Peningkatan ASI Eksklusif Kab Layak Anak
435.000.000 427.911.900 98 7.088.100 71 Penyediaan dan Pengawasan air
bersih/air minum
200.000.000 177.195.000 89 22.805.000 72 Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Pemukiman
73 Pembangunan Jamban Keluarga (TMMD)
75.000.000 69.650.000 93 5.350.000 74 Peningkatan Imunisasi 450.000.000 443.900.500 99 6.099.500 75 Penanggulangan Penyakit DBD 400.000.000 329.635.000 82 70.365.000 76 Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS,
TB Paru, dan Kusta
500.000.000 460.058.000 92 39.942.000
77 Surveilens Epidemiologi 350.000.000 349.340.000 100 660.000 78 Peningkatan Derajat Kesehatan
Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT Silpa 2014)
5.248.805.400 0 0 5.248.805.400
79 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
955.000.000 0 0 955.000.000
80 Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu (Pospindu) 50.000.000 50.000.000 100 0 81 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 75.000.000 74.465.000 99 535.000 82 Studi EHRA 100.000.000 81.965.000 82 18.035.000 83 Peningkatan Derajat Kesehatan
Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (Cukai Silpa 2015)
17.349.363.456 0 0 17.349363.456
84 Penelitian IKM dan kepuasan
pengguna BPJS terhadap pelayanan kesehatan
100.000.000 85.342.940 85 14.657.060
85 Akreditasi Puskesmas 180.000.000 161.500.000 90 18.500.000 86 Pelayanan Kesehatan Bagi Korban
Kecelakaan (Visum)
25.000.000 0 0 25.000.000 87 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap
menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK_Prop)
60.000.000 60.000.000 100 0
88 Perbaikan Puskesmas Rawat Inap 16.035.555.125 15.488.680.000 97 546.875.125 89 Pembangunan Puskesmas Rawat
Inap
10.996.270.000 10.578.767.900 96 417.502.100 90 Perbaikan Puskesmas Pembantu 9.000.000.000 8.666.329.100 96 333.670.900 91 Pengadaan Mobil Khusus Pendingin
untuk Distribusi Vaksin
350.000.000 318.500.000 91 31.500.000 92 Pengadaan Alat Kesehatan 10.934.289.120 10.896.678.937.16 100 37.610.183
93 Pengadaan Mebelair Puskesmas Rawat Inap Baru
1.656.800.000 1.429.421.500 86 227.378.500 94 Pembangunan Gedung Instalasi
Farmasi Kesehatan (DAK Bidang Farmasi)
1.000.000.000 198.351.000 20 801.649.000
95 Pengadaan Sarpras Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK Bidang Farmasi)
801.000.000 431.861.100 54 369.138.900
96 Penunjang DAK Bidang Farmasi 361.661.500 63.613.600 18 298.047.900 97 Feasibility Studi (FS) Pembangunan
Puskesmas Dlanggu
50.000.000 0 50.000.000 98 Feasibility Studi (FS) Pembangunan
Puskesmas Gondang
50.000.000 44.994.000 5.006.000 99 Feasibility Studi (FS) Pembangunan
Puskesmas Pesanggrahan
50.000.000 0 50.000.000 100 Penyusunan DED Puskesmas
Jatirejo
50.000.000 0 50.000.000 101 Penyusunan DED Puskesmas
Gondang
50.000.000 0 50.000.000 102 Penyusunan DED Puskesmas
Pesanggrahan
50.000.000 0 50.000,000 103 Penyusunan DED Puskesmas
Dlanggu
50.000.000 0 50.000.000 104 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
150.000.000 118.692.000 79 31.308.000 105 Pengembangan SDM 250.000.000 246.005.400 98 3.994.600 106 Penerbitan Surat Pernyataan Miskin 200.000.000 187.322.500 94 12.677.500 107 Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin (Jamkesda dan SPM)
5.000.000.000 2.481.092.534 50 2.518.907.466 108 Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Jamkesda
200.000.000 147.532.000 74 52.468.000 109 BOP Balai Pengobatan (Penunjang
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan)
830.809.120 762.125.500 92 68.683.620
110 Penunjang Pelayanan kesehatan UPT Puskesmas Sooko
758.338.000 644.635.913 85 113.702.087 111 Penunjang Pelayanan kesehatan
UPT Puskesmas Trowulan
227.010.000 217.387.040 96 9.622.960 112 Penunjang Pelayanan kesehatan
UPT Puskesmas Tawangsari
424.863.000 385.756.558 91 39.106.442 113 Penunjang Pelayanan kesehatan
UPT Puskesmas Puri
562.916.000 463.212.957 82 99.703.043 114 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Gayaman
115 Penunjang Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Bangsal
504.226.000 478.635.006 95 25.590.994 116 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Gedeg
199.943.000 173.207.340 87 26.735.660 117 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Lespadangan
141.178.000 128.201.901 91 12.976.099 118 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Kemlagi
463.545.000 416.841.635 90 46.703.365 119 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Kedungsari
218.547.000 214.975.476 98 3.571.524 120 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Dawarblandong
479.428.000 350.272.983 73 129.155.017 121 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Kupang
484.073.000 433.332.768 90 50.740.232 122 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Jetis
530.495.000 492.298.509 93 38.196.491 123 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Mojosari
172.863.000 154.110.176 89 18.752.824 124 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Modopuro
241.616.000 238.369.418 99 3.246.582 125 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Pungging
452.366.000 425.967.147 94 26.398.853 126 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Watukenongo
255.304.000 246.569.463 97 8.734.537 127 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Ngoro
531.930.000 490.910.302 92 41.019.698 128 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Manduro
316.476.000 305.139.038 96 11.336.962 129 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Dlanggu
727.689.000 708.151.349 97 19.537.651 130 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Kutorejo
476.854.000 359.061.353 75 117.792.647 131 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Psanggrahan
271.016.000 252.251.371 93 18.764.629 132 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Pacet
353.130.000 309.679.760 88 43.450.240 133 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Pandan
250.434.000 223.097.931 89 27.336.069 134 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Trawas
392.721.000 383.545.390 98 9.175.610 135 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Gondang
351.023.000 301.487.960 86 49.535.040 136 Penunjang Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Jatirejo
137 Peningkatan Kualitas Manajemen Puskesmas
100.000.000 83.438.000 83 16.562.000 138 Monitoring Kesesuaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
150.000.000 100.944.000 67 49.056.000
139 Sosialisasi dan Evaluasi JKN 250.000.000 238.625.000 95 11.375.000 140 Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) UPT Puskesmas Sooko (DAK Bidang Kesehatan)
376.900.000 369.549.000 98 7.351.000
141 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Trowulan (DAK Bidang Kesehatan)
171.350.000 154.394.400 90 16.955.600
142 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Tawangsari (DAK Bidang Kesehatan)
132.165.000 129.065.000 98 3.100.000
143 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Puri (DAK Bidang Kesehatan)
381.850.000 305.144.000 80 76.706.000
144 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Gayaman (DAK Bidang Kesehatan)
191.750.000 177.525.000 93 14.225.000
145 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Bangsal (DAK Bidang Kesehatan)
274.150.000 273.300.000 100 850.000
146 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Gedeg (DAK Bidang Kesehatan)
177.250.000 109.421.500 62 67.828.500
147 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas
Lespadangan (DAK Bidang Kesehatan)
100.000.000 99.680.000 100 320.000
148 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Kemlagi (DAK Bidang Kesehatan)
230.000.000 205.416.000 89 24.584.000
149 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Kedungsari (DAK Bidang Kesehatan)
181.150.000 160.598.000 89 20.552.000
150 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas
Dawarblandong (DAK Bidang Kesehatan)
372.000.000 296.748.600 80 75.251.400
151 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Kupang (DAK Bidang Kesehatan)
152 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Jetis (DAK Bidang Kesehatan)
161.500.000 157.433.000 97 4.067.000
153 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Mojosari (DAK Bidang Kesehatan)
234.900.000 168.707.000 72 66.193.000
154 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Modopuro (DAK Bidang Kesehatan)
152.745.000 103.211.000 68 49.534.000
155 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Pungging (DAK Bidang Kesehatan)
347.550.000 268.981.000 77 78.569.000
156 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas
Watukenongo (DAK Bidang Kesehatan)
118.500.000 118.495.000 100 5.000
157 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Ngoro (DAK Bidang Kesehatan)
236.150.000 156.990.100 66 79.159.900
158 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Manduro (DAK Bidang Kesehatan)
141.950.000 127.006.800 89 14.943.200
159 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Dlanggu (DAK Bidang Kesehatan)
391.600.000 332.565.000 85 59.035.000
160 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Kutorejo (DAK Bidang Kesehatan)
270.250.000 191.489.600 71 78.760.400
161 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas
Pesanggrahan (DAK Bidang Kesehatan)
186.500.000 112.815.700 60 73.684.300
162 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Pacet (DAK Bidang Kesehatan)
176.250.000 163.630.400 93 12.619.600
163 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Pandan (DAK Bidang Kesehatan)
176.250.000 141.547.100 80 34.702.900
164 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Trawas (DAK Bidang Kesehatan)
147.840.000 147.840.000 100 0
165 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Gondang (DAK Bidang Kesehatan)
166 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Jatirejo (DAK Bidang Kesehatan)
283.900.000 283.324.000 100 576.000
167 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan) 320.000.000 292.150.000 91 27.850.000 168 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Sooko 2.958.712.200 2.032.069.619 69 926.642.581 169 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Trowulan 1.532.009.368 1.004.834.510 66 527.174.858 170 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Tawangsari 1.235.454.977 1.008.009.553 82 227.445.424 171 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Puri 2.530.306.043 1.912.342.636 76 617.963.407 172 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Gayaman 1.651.852.898 1.042.244.635 63 609.608.263 173 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Bangsal 2.525.226.130 1.653.649.240 65 871.576.890 174 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Gedeg 1.459.979.460 1.065.204.427 73 394,775,033 175 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Lespadangan 964.499.742 711.809.933 74 252.689.809 176 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Kemlagi 1.683.822.854 1.365.449.845 81 318.373.009 177 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Kedungsari 1.081.181.144 789.322.109 73 291.859.035 178 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Dawarblandong 2.165.463.419 1.482.257.413 68 683.206.006 179 Pelayanan JKN kesehatan FKTP Puskesmas Kupang 1.093.523.296 826.493.267 76 267.030.029 180 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Jetis 908.292.054 701.398.360 77 206.893.694 181 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Mojosari 1.594.481.733 1.196.273.218 75 398.208.515 182 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Modopuro 1.170.420.771 733.386.541 63 437.034.230 183 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Pungging 1.763.889.668 1.291.136.105 73 472.753.563 184 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Watukenongo 848,389,252 649,137,999 77 199,251,253 185 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Ngoro 1,964,173,396 1,195,044,808 61 769,128,588 186 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Manduro 1,157,409,912 899,961,756 78 257,448,156
187 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Dlanggu 2,415,690,434 1,410,679,960 58 1,005,010,474 188 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Kutorejo 1,556,286,093 1,178,147,780 76 378,138,313 189 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Psanggrahan 1,245,842,548 795,115,229 64 450,727,319 190 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Pacet 1,140,736,018 964,948,059 85 175,787,959 191 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Pandan 858,421,203 461,365,128 54 397,056,075 192 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Trawas 1,295,577,088 983,059,429 76 312,517,659 193 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Gondang 1,821,247,595 1,426,593,375 78 394,654,220 194 Pelayanan JKN FKTP Puskesmas Jatirejo 2,218,415,845 1,746,617,747 79 471,798,098
BAB IV P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, ini disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto berdasarkan tolak ukur perencanaan strategik dan sistem akuntabilitas yang memadai.
Laporan Kinerja ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Govermance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka laporan kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban Instansi kepada kepada publik. Oleh karena itu diharapkan akan menumbuhkan saran dan kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
Sebagai Instansi yang menangani penyelenggaraan pelayaan Kesehatan di Kabupaten Mojokerto maka harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan tingkat derajat kesehatan masyarakat dan dengan laporan kinerja Dinas Kesehatan bisa selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya.