EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
2. Realisasi Keuangan APBD TA. 2013
1 PENINGKATAN SARANA,
PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APAATUR
3,695,000,000 26,64%
2 PENYEDIAAN DATA
PEMBANGUNAN DAERAH 146,000,000 1,05%
3 PENINGKATAN KUALITAS TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 720,000,000 5,19% 4 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 2,803,900,000 20,22% 5 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
3,968,000,000 28,61%
6 PENINGKATAN KETERAMPILAN
TENAGA KERJA 1,300,000,000 9,37%
7 PENINGKATAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
1,237,100,000 8,92%
TOTAL 13,870,000,000 100%
Berdasarkan rasionalitas percepatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalokasikan anggaran dengan persentase terbesar pada Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha sebesar 28,61% atau Rp. 3,968,000,000. Sedangkan alokasi anggaran terkecil pada Program Data Pembangunan Daerah sebesar 1,05 % atau Rp.146,000,000.
2. Realisasi Keuangan APBD TA. 2013
Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja sebuah intansi dalam pelaksanaan tugas pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan program dan kegiatan APBD TA.2013 dapat melalui realisasi fisik keuangan dari anggaran yang telah disusun. Berikut tabel realisasi
BAPPEDA
PROVINSI
fisik keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten APBD TA. 2013
Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
APBD TA. 2013
NO Nama Kegiatan & Tolok Ukur Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Keuangan Rp % 1 2 3 4 5
1 Belanja Tidak Langsung 8,121,000,000 8,005,547,320 98.51 1. Gaji dan Tunjangan 5,066,200,000 5,013,913,242 98.97
2. Tambahan Pengahsilan PNS 3,054,800,000 2,986,150,000 97.75
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 420,374,000 409,648,000 97.45
1. Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 420,374,000 409,648,000 97.45
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 705,598,000 666,349,361 94.44
1. Bahan Pakai habis 239,071,000 238,322,750 99.69 2 Cetak dan Penggandaan Dokumen 63,190,000 62,690,000 99.21 3. Makanan dan Minuman Kegiatan 66,000,000 66,000,000 100.00 4. Sarana Olah Raga 7,200,000 7,200,000 100.00 5. Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah 82,700,000 61,932,011 74.89 6. Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 126,932,900 110,406,600 86.98 7. Penilaian Aset BLKI 73,373,000 73,373,000 100.00 8. Fasiltasi Banten EXPO 203 35,125,000 34,425,000 98.01 9. Jasa kebersihan 12,006,100 12,000,000 99.95
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,034,300,000 1,013,437,659 97.98
1. Jasa dan Pelayanan Perkantoran 863,640,000 842,987,659 97.61 2. Pemeliharaan Bangunan Gedung, Peralatan Kantor dan
Komputer
25,160,000 24,950,000 99.17
3. Perawatan Kendaraan Bermotor 145,500,000 145,500,000 100.00
5 Peningkatan Kapasitas Aparatur 195,728,000 193,403,000 98.81
BAPPEDA
PROVINSI
1. Pembinaan Disiplin Pegawai 192,613,000 190,288,000 98.79 2. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pemutakhran Data Pegawai
Disnakertrans 3,115,000 3,115,000 100.00
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
306,000,000 295,197,500 96.47
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor BLKI 47,700,000 46,400,000 97.27 2. Pengadaan Software Sistem Manajemen Kearsipan 38,300,000 37,412,500 97.68 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat 220,000,000 211,385,000 96.08
7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja
Industri 450,000,000 395,480,000 87.88
1. Terlaksananya Renovasi Gedung A Tahap 2 450,000,000 395,480,000 87.88
8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri
583,000,000 582,497,372 99.91
1. Jasa Administrasi Perkantoran 198,000,000 197,574,650 99.79 2. Jasa Kebersihan Kantor 67,000,000 67,000,000 100.00 3. Jasa Keamanan Kantor (Satpam) 99,000,000 99,000,000 100.00 4. Jasa Komunikasi/Telepon/Jasa web Site/Internet 17,400,000 17,358,322 99.76 5. Fasilitas Penerangan Listrik 96,000,000 95,964,400 99.96 6. Terlaksananya Koordinasi 105,600,000 105,600,000 100.00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
9 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 146,000,000 145,982,000 99.99 1. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Pemutakhiran
DataPembangunan SKPD 17,044,000 17,044,000 100.00
2. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan SKPD
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 89,048,000 89,048,000 100.00 3. Desiminasi Hasil Penyusunan Data Pembangunan SKPD Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 36,808,000 36,790,000 99.95 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,100,000 3,100,000 100.00
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
10 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 70,000,000 69,810,000 99.73
1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD 43,421,100 43,231,100 99.56 2. Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 8,649,300 8,649,300 100.00 3. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD Triwulan I 4,405,100 4,405,100 100.00
4. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III 4,314,400 4,314,400 100.00 5. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester I 4,555,100 4,555,100 100.00 6. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester II 4,655,000 4,655,000 100.00
11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 650,000,000 648,091,000 99.71
1. Terselenggaranya Rapat koordinasi Pimpinan Disnakertrans
Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2013 162,808,000 161,399,000 99.13
BAPPEDA
PROVINSI
2. Tersusunnya Renja Disnakertrans Tahun 2014 86,656,000 86,656,000 100.00 3. Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Disnakertrans
Tahun 2013-2017 175,170,000 175,170,000 100.00
4. Tersusunnya LKPJ SKPD Disnakertrans Provinsi Banten tahun
2013 9,738,000 9,738,000 100.00
5. Tersusunnya LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten 2013 9,888,000 9,888,000 100.00 6. Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013
ke Biro Adpem 13,768,000 13,768,000 100.00 7. Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013
ke Bappeda 11,388,500 11,388,500 100.00
8.
Tersusunnya RKA dan DPA Disnakertrans Tahun 2014 9,157,500 9,157,500 100.00
9. Tersusunnya RKA dan DPA Perubahan Disnakertrans Tahun 2013
9,557,500 9,557,500 100.00
10. Terlaksananya Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan
Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013 65,195,500 64,695,500 99.23
11. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Perencanaan
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 55,373,000 55,373,000 100.00
12. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013 41,300,000 41,300,000 100.00
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
12 Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan 915,000,000 908,739,500 99.32 1. Terlaksaanya Pembinaan dan Pemerksaan Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan 46,669,500 46,669,500 100.00
2. Terselenggaranya rakornis Pengawas Ketenagakerjaan
Se-Provinsi Banten 144,782,500 144,782,500 100.00
3. Terselenggaranya Sosialisasi Norma-Norma Ketenagakerjaan ke Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
124,698,000 124,698,000 100.00
4. Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Kepada Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten 132,190,000 131,243,000 99.28
5. Terselenggaranya Cepat tepat Norma Ketenagakerjaan
Se-Provinsi Banten 280,713,500 277,961,500 99.02
6. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan Hari raya
(THR) 31,012,000 29,750,500 95.93
7. Terselenggaranya pendataan Perusahaan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan 12,200,000 12,200,000 100.00
8. Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja
Outsoursing Se-Provinsi Banten 107,723,500 107,723,500 100.00
9. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja
Outsoursing Se-Provinsi Banten 35,011,000 33,711,000 99.02
13 Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K-3) 185,400,000 177,974,925 95.93
1. Terselenggaranya Bulan K3 Tahun 2013 32,924,550 32,699,550 100.00 2. Sosialisasi PP No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 71,417,500 70,850,500 100.00 3. Penilaian Zero Accident untuk Penghargaan tahun 2014 29,145,500 23,092,925 96.29
BAPPEDA
PROVINSI
4. Penyuluhan tentang Pencegahan & Penanggulanga HIV dan AIDS
di Tempat Kerja 51,912,450 51,331,950 96.00
14 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Perempuan dan Anak 190,000,000 189,417,000 99.32
1. Pembinaan dan Pengawasan Khusus Kerja Malam Perempuan di
Perusahaan 36,829,600 36,754,600 99.21 2. Sosialisasi Perlindungan Norma Kerja Perempuan dan Anak 62,559,400 62,291,400 79.23
3. Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Anak di Sektor Informal
(Home Industri) 34,305,200 34,305,200 98.88 4. Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) di Kab.Pandeglang dan Lebak
56,305,800 56,065,800 99.69
15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja 513,500,000 506,385,000 99.80
1. Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif
72,950,000 69,693,000 99.57
2. Konsultasi Teknis Bidang Hubungan Industrial Provinsi dengan Kab/Kota Se-Provinsi Banten
69,147,000 68,819,000 100.00
3. Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit Tingkat Perusahaan di Wilayah Kab/Kota Serang, Cilegon, Kab.Pandeglang dan Lebak
124,280,000 122,740,000 99.57
4. Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit Tingkat Perusahaan di Wilayah Tangerang
123,280,000 122,740,000 98.61
5. Monitoring Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 55,050,000 54,000,000 95.54
6. Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II
68,793,000 68,393,000 99.53
16 Fasilitasi Penetapan UMP 800,000,000 799,389,800 98.76
1. Konsolidasi Dewan pengupahan Se-provinsi banten 129,134,000 129,114,000 99.56 2. Konfirmasi KHL dalam Rangka Penetapan Upah Minimum 106,435,000 106,271,000 98.09 3. Monitoring Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 48,519,000 48,519,000 99.42 4. Konsinyering Penetapan Upah Minimum Provinsi 69,004,000 68,794,000 99.92 5. Konsinyering Penetapan Upah Minimum kab/Kota 69,528,000 69,318,000 99.98 6. Sosialisasi UMP dan UMK di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang 50,375,000 50,375,000 99.85
7. Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Tangerang, Kota Tangerang dan
Kota tangerang Selatan 50,375,000 50,375,000 100.00 8. Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Pandeglang dan Kab.Lebak 44,750,000 44,750,000 99.70
9. Fasilitasi Dewan Pengupahan 40,230,000 40,223,800 99.70 10. Pemantauan UMK Kab/Kota Se-Provinsi Banten 37,300,000 37,300,000 100.00 11. Studi Komparasi Dewan Pengupahan provinsi ke DKI Jakarta
dan Jawa Barat 154,350,000 154,350,000 100.00
17 Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
200,000,000 196,110,000 98.06
BAPPEDA
PROVINSI
1. Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Pengesahan PP/PKB 102,879,500 99,474,500 96.69
2. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Perusahaan Outsorsing 97,120,500 96,635,500 99.50
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN, KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
18 Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga daerah
250,000,000 234,257,000 93.70
1. Bimtek Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 73,242,000 72,224,000 98.61 2. Akreditasi Lembaga Pelatihan kerja (LPK) di 8 Kab/Kota
Se-Provinsi Banten tahun 2013
105,568,000 91,757,000 86.92
3. Bimtek Akreditor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 71,190,000 70,276,000 98.72
19 Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Ke Jepang 500,000,000 467,382,000 93.48 1. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap I 174,432,900 170,964,900 98.01
2. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap II 33,945,700 33,345,700 98.23
3. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap III 33,945,700 32,645,700 96.17
4. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap IV 33,945,700 32,845,700 96.76
5. Pendataan Peserta Program Pemagangan ke Jepang 74,115,000 71,215,000 96.09 6. Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan ke
Jepang dengan Kementerian dan Im Jepang 149,615,000 126,365,000 84.46
20 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2,568,000,000 2,373,571,483 92.43 1. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan I 38,954,500 37,554,500 96.41
2. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan II 38,954,500 37,554,500 96.41
3. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan III 38,954,500 37,054,500 95.12 4. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan IV 38,954,500 37,054,500 95.12
5. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online
Triwulan I 32,567,500 27,559,807 84.62 6. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online
Triwulan II
15,712,600 14,482,891 92.17
7. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan III
15,712,600 14,685,186 93.46
8. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online
Triwulan IV 15,712,600 14,380,992 91.53 9. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN 71,533,900 69,516,900 97.18 10. Pemberdayaan TKI Purna 142,261,500 138,921,500 97.65 11. Penanganan TKI Bermasalah 100,692,000 89,642,000 89.03 12. Operasional Layanan Terpadu Satu Pintu 376,739,300 301,711,107 80.08 13. Pameran Bursa Tenaga Kerja/Job fair 1,000,000,000 919,133,800 91.91 14. Workshop Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) 177,275,700 174,225,700 98.28
15. Sosialisasi Peraturan Penggunaan tenaga Kerja Asing 338,712,300 336,431,600 99.33 16. Pendataan Potensi Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten 84,012,000 82,412,000 98.10
17. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Retribusi Perpanjangan
IMTA 41,250,000 41,250,000 100.00
BAPPEDA
PROVINSI
21 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan
Kewirausahaan 650,000,000 644,094,500 99.09
1. Padat Karya Infrastruktur 332,443,800 329,290,300 99.05 2. Terapan teknologi Tepat Guna (TTG) 156,899,800 155,067,800 98.83 3. Pelatihan Kewirausahaan 100,000,000 99,080,000 99.08 4. Penyusunan rencana Kegiatan Bidang Perluasan Kesempatan
Kerja 60,656,400 60,656,400 100.00
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA
22 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten
1,080,000,000 1,040,645,300 96.36
1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mesin Perkakas 136,446,500 130,517,500 95.65
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Elektronika Industri 62,659,600 59,726,600 95.32
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Instalasi Listrik 73,320,900 70,623,700 96.32 4. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Konstruksi Kayu 61,750,300 58,942,700 95.45
5. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan CNC 128,257,400 122,695,900 95.66 6. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit 63,394,500 59,775,300 94.29
7. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las 221,766,500 213,709,600 96.37
8. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mobil Mesin 66,613,800 63,739,200 95.68 9. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Menjahit 60,399,300 60,127,700 99.55
10. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Sepeda Motor 63,397,500 61,745,500 97.39 11. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Servis HP 77,676,800 75,964,800 97.80 12. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Komputer 64,316,900 63,076,800 98.07
23 Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil
Lulusan BLKI Prov.Banten 220,000,000 187,253,000 85.12
1. Sosialisasi ke Sekolah SMU/SMK 109,870,000 109,660,000 99.81
2. Penyusunan Kurikulum Kejuruan Elektronika Industri dan Las
Listrik 16,100,000 15,170,000 94.22
3. Penempatan Lulusan BLKI 94,030,000 62,423,000 66.39
PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
24 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahaan serta Penempatan
Transmigrasi 225,000,000 224,800,000 99.91
1. Persiapan Penempatan transmigrasi 59,259,000 59,059,000 99.66
2. Kegiatan Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi
untuk Tahun 2014 69,744,000 69,744,000 100.00
3. Kegiatan Pengecekan Calon Lokasi Akhir Penempatan
Transmigrasi Tahun 2012 65,668,000 65,668,000 100.00
4. Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Perpindahan dan
Penempatan Transmigrasi ke Provinsi Bali 30,329,000 30,329,000 100.00
25 Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi 312,000,000 310,269,880 99.45
1. Koordinasi ProgramPerpindahan Transmigrasi 2,150,000 2,150,000 100.00
BAPPEDA
PROVINSI
2. Penjaringan Animo Calon Transmigrasi 24,462,100 24,462,100 100.00
3. fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi calon Transmigrasi 18,550,100 18,550,100 100.00
4. fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi 167,066,620 165,616,500 99.13
5. Mediasi Kerjasama Antar Daerah 46,728,800 46,448,800 99.40
6. Pengecekan Akhir Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Tahun
2013 53,042,380 53,042,380 100.00
26 Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi 700,100,000 682,771,880 97.52
1. Pembinaan Data Bursa Transmigrasi Online 45,364,500 45,357,780 99.99
2. Penginformasian kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan
transmigrasi 7,111,000 7,111,000 100.00
3. Pembinaan dan Pembekalan catrans 647,624,500 630,303,100 97.33
JUMLAH 21,991,000,000 21,363,020,402 97,14
Pada tabel ini dapat diketahui bahwa realisasi keuangan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten APBD TA. 2013 mencapai
Rp 21,363,020,402 atau setara dengan 97,14 % dari total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang mencapai Rp.21,991,000,000. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yaitu sebesar 99,99%, sedangkan realisasi anggaran terendah terdapat pada kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan kurikulum dan penempatan hasil lulusan BLKI yaitu sebesar 85,12%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.627,979,598 atau setara dengan 2,86%.
BAPPEDA
PROVINSI
5.1 Program dan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tahun 2014 ini mendapat alokasi Anggaran pada APBD 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 7 (tujuh) program dan 26 (dua puluh empat) kegiatan serta 1 (satu) Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 9.370.000.000,-. Adapun rincian masing-masing anggaran kegiatan adalah sebagai berikut :
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH
01 02 03