Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Perdagangan.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Berikut 8 (delapan) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan : 1. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan
3. Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 5. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Pembangungan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
8. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
48 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan
Dinas Perdagangan melaksanakan 21 Kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan
2. Kegiatan Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Kegiatan Fasilitasi Akses Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting
lainnya
4. Kegiatan Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan 5. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Hub/Simpul Logistik 6. Kegiatan Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar
7. Kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
8. Kegiatan Operasional UPTD Metrologi legal
9. Kegiatan Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
10. Kegiatan Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan 11. Kegiatan Pendampingan Pemasaran Produk Usaha Mikro 12. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha Mikro
13. Kegiatan Pengelolaan Sentra Usaha Mikro Surabaya 14. Kegiatan Penyediaan Stand Usaha Mikro
15. Kegiatan Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Mikro
16. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah 17. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
18. Kegiatan Pengelolaan Rumah Kreatif Desain dan Fashion 19. Kegiatan Pelatihan Desain Dan Fashion di Rumah Kreatif.
49 20. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM
(DAK)
21. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kemetrologian (DAK)
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Perdagangan tahun 2019 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel berikut:
50 TABEL T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019 Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan Perijinan di Bidang Perdagangan
Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan
Dinas Perdaganga
n Kota Surabaya
400 berkas Rp 406.571.126
Tingkat frekuensi intervensi
Rp 1.456.398.489
51
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019
(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 2 2.06.05 000 3
Kegiatan Stabilitasi harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting yang diselenggarakan
31 Wilayah kecamatan di Kota Surabaya
131 kali Rp 956.379.228
Rp 956.379.228
Sub Kegiatan
Operasi pasar dan operasi pasar murah
100 kali
Sub Kegiatan
Penyelenggaraa n Basar Ramadhan
31 kali
1 2 2.06.05 000 4
Kegiatan Fasilitasi Akses Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting
Jumlah lembaga yang difasilitasi akses pasokan bahan pokok dan barang penting
Jawa Timur 10 lembaga Rp 500.019.261
Rp 500.019.261
52
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019
(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 2 2.06 01 Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung hub dan simpul logistik
kelengkapan data gudang terdaftar
Wilayah Kota Surabaya
75% Rp 460.575.654 Rp 460.575.654
1 2 2.06.01 000 1
Kegiatan Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan
Jumlah pelaku distribusi
perdagangan yang dibina Pelaku Usaha Pergudangan
Sub Kegiatan
Pembinaan Pelaku Usaha Ritel
53
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019
Jumlah Koordinasi Pengembangan Hub/Simpul Logistik yang dilaksanakan Data Gudang Terdaftar
Jumlah gudang yang dimonitor laporannya
Gudang di kota Surabaya
250 lokasi Rp 460.575.654 Rp 460.575.654
1 2 2.06 03 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase temuan yang Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanny a (UTTP)
Jumlah alat UTTP yang dilayani
Lokasi
54
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019 UPTD Metrologi legal
Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan Pelayanan UPTD Metrologi Legal
Sub Kegiatan
Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal 1 2 2.06.03 000
3
Kegiatan Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanny a (UTTP)
Jumlah alat UTTP yang diawasi
Tempat usaha yang menggunak
55
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019 Perijinan di Bidang Perdagangan
Jumlah usaha di bidang
perdagangan yang diawasi
Rp 1.135.352.420
Jumlah peralatan kemetrologian yang diadakan
Persentase sentra yang
beroperasi secara optimal
Rp 5.369.561.607
Persentase UMKM
yang dapat meningkatkan
Rp 5.084.703.979
56
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019 Produk Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang difasilitasi Usaha Mikro
Sub Kegiatan
Pengembangan Produk dan Jaringan Produk Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk
57
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019 Sentra Usaha Mikro Surabaya
Jumlah sentra Usaha Mikro Surabaya yang dikelola
Sentra Usaha Mikro Bukit
Barisan, Sentra Usaha Mikro Merr,
Sentra Stand Usaha Mikro
Jumlah stand usaha yang disediakan
Sentra Usaha Mikro ITC Mall, Delta
Plaza, Terminal 1
Bandara
7 lokasi Rp 3.403.324.587
Rp 3.403.324.587
58
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019 Promosi Produk Usaha Mikro
Jumlah Event pameran yang diikuti
Surabaya, Jawa Timur,
Jakarta dan Luar Jawa
16 kali Rp 3.495.203.711
Rp Rp 3.495.203.711
2 2 2 Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar 2 2 2 02 Bidang Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2 2 2.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
59
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019
(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 2 2.02 02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
Dinas Perdaganga n
100% Rp 1.403.689.193 APBD
100% Rp 1.403.689.193
2 2 2.02.02 004 1
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana
Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Perdaganga n
256 unit Rp 1.403.689.193
Rp 1.403.689.193
60
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019
(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 2 2 02 Bidang Urusan Pariwisata 1 2 2.02 04 Program
Pemanfaatan Rumah Kreatif dan
Pengembangan Usaha Kreatif
Persentase individu/kelompok yang
mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion
Rumah Kreatif yang Dikelola
kreatif yang beroperasi
Rumah Kreatif yang Dikelola Rumah Kreatif Desain dan Fashion
Jumlah rumah kreatif yang dikelola
61
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat
an (output)
Rencana Tahun 2019
Catata n Pentin
g
Perkiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
*Naik 10% dari Tahun 2019
(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 2 2.02.04 001 0
Kegiatan Pelatihan desain dan fashion di rumah kreatif
Jumlah pelaku usaha kreatif yang dilatih
Jl. Kupang Gunung Timur No.
20-22 dan Jl. Putat Jaya Barat 1B / 31
120 orang Rp 438.396.742
Rp 438.396.742
1 2 2.02.04 001 3
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana
penunjang pembinaan UKM yang disediakan
268 unit Rp 540.573.000
Rp 540.573.000
.