Rumusan program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut
51 Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat N INFORMASI
Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi >
80
52 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat n Informasi Pemerintah
Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Jumlah Aplikasi yang Diassesment
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Persentase Layanan Pengamanan
Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya
SEKSI TATA KELOLA
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah
kebijakan/peraturan penyelenggara persandian dan pengamanan
SEKSI TATA KELOLA
53 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
SEKSI TATA KELOLA
Penggunaan Jaring
Komunikasi Sandi %
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah Informasi Yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi
Informatika Diskom info
54 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat n Informasi dan
Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan badan Publik
Kelompok 75
Komisi Informasi di Daerah
Persentase
Penyelesaian Sengketa
Publik % 84
Ketersediaan data
sektoral % 95 1.500.000. Sektoral di Lingkup
Ekonomi dan Jenis 1500
0
300.000.00 1800
0
300.000.0 SEKSI
STATISTIK Diskom info
55 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Infrastruktur yang
Tersedia 0 00 EKONOMI
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Jumlah SDM Provinsi dan Kab/Kota yang Telah Mengikuti Bimtek Pengolahan Data
Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia
Jenis 2100 0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah Forum Satu
data Kali 2 2
Jumlah Kab/Kota Yang Terafiliasi dan Terintegrasi dengan Satu Data Jawa Tengah
56 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Kebijakan Internal
SPBE % 3,53 N APLIKASI INFORMATIKA
yang Diintegrasikan % 70 7.000.000.
000 85 7.650.000.
SEKSI TATA KELOLA
Tata Kelola
E-Government Dokumen 5 1.000.000.
000 7 800.000.0 00
SEKSI TATA KELOLA
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jumlah Regulasi
Aplikasi Yang Terbit Buah 5 1.000.000.
000 6 800.000.0 00
SEKSI TATA KELOLA
Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi GAN APLIKASI
Diskom info Prov.
Jateng
57 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jumlah Aplikasi Berbagai Pakai Yang Dikembangkan/Dikelo GAN APLIKASI
Diskom Materi Ekosistem E-Government yang terintegrasi
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
Jumlah Penyelenggara E-Government yang Ditingkatkan N INFORMASI DAN Informasi dan Komunikasi Informasi dan Komunikasi n Informasi dan
58 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan
Kelompok 75 5.364.420.
000 85 4.548.000.
Sumber Daya Komunikasi Publik
Jumlah Komunitas
Yang Diberdayakan Kelompok 38
Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Jumlah Komunitas Yang
DiKoordinasikankan Kelompok 38 5.064.420.
000 44 4.348.000.
Informasi Publik yang
disebarluaskan Konten 186 24.750.000
.000 240 16.000.00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Konten Informasi yang Disebarkan
Konten 46 3.731.995.
000 60 4.029.195.
Komunikasi Publik
Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui
Media Internal Konten 46 12.419.140
.000 60 6.172.070.
Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui
Media Eksternal Konten 46 3.943.705.
000 60 2.427.225.
59 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan
Konten 46 4.655.160.
000 60 3.371.510.
Analisis Berita dan
pendapat Umum Buah 186 14.885.580
.000 240 12.000.00
Aspirasi Publik
Jumlah Rekomendasi Analisis Pendapat
Umum Buah 91 700.461.00
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah Rekomendasi
Analisis Berita Buah 91 1.441.211.
000 117 1.480.351.
Komunikasi Krisis
Jumlah Rekomendasi Analisis Agenda
Publik Konten 4 12.743.908
.000 6 9.886.958. N APLIKASI INFORMATIKA Informasi dan Komunikasi Tehnologi Informasi dan Komunikasi
% 70 60.255.132
.000 80 18.201.40 5.000
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Telah ditetapkan
60 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
Jumlah Domain
Pemprov Jateng Buah 1
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jumlah Domain dan
Sub Domain Buah 150
Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Jumlah Banwith Yang
Tersedia MBps 6500 Informasi dan Komunikasi
daerah Terhubung
dengan Data Center Lokasi 139 49.756.537
.000 151 7.126.104.
Data Pemerintahan Daerah
Jumlah
Server/Storage Buah 21 45.956.537
.000 23 3.326.104.
61 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
TEKNOLOGI Jateng
2.16.03.1.
02.08 Penyelenggaran Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
Jumlah Lokasi Yang Terhubung Jaringan
FO Milik Prov. Jateng Lokasi 79
SEKSI DATA DAN
Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Jumlah Perangkat daerah yang terintegrasi Infrastuktur TIK
OPD 60
SEKSI DATA DAN
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen
Pengelolaan TIK Dokumen 8 219.120.00
0 10 219.120.0 00
SEKSI DATA DAN
Masyarakat % 72,5 25.105.761
.000 81,2
00 SEKRETARIAT
Diskom info Prov.
Jateng
62 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD
% 100 750.000.00
0 100 750.000.0 00
SUB BAGIAN PROGRAM
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun
Dokumen 5 750.000.00
0 5 750.000.0 00
SUB BAGIAN PROGRAM Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun
Dokumen 5 500.000.00
0 5 500.000.0 00
SUB BAGIAN PROGRAM
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD
yang disusun Dokumen 2 250.000.00
0 2 250.000.0 00
SUB BAGIAN PROGRAM
Masyarakat % 72,5 24.355.761
.000 81,2
7.000 SEKRETARIAT
Diskom Pelayanan Perangkat daerah
63 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah.
Dokumen 1 16.805.761
.000 1 19.715.72
Tunjangan ASN
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN.
Bulan 12 16.105.761
.000 12 19.015.72 Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN.
SUB BAGIAN KEUANGAN Akuntansi SKPD
Jumlah dokumen laporan akuntansi
perangkat daerah. Dokumen 1
50.000.000 1 50.000.00 0
SUB BAGIAN KEUANGAN
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan yang di susun.
Dokumen 1
80.000.000 1 80.000.00 0
SUB BAGIAN KEUANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Jumlah laporan keuangan
bulanan/triwulanan/s emesteran PD yang disusun.
Dokumen 1
20.000.000 1 20.000.00 0
SUB BAGIAN KEUANGAN
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah.
Dokumen 1
SUB BAGIAN UMUM DAN
Milik Daerah SKPD
jumlah bulan terpenuhinya premi
asuransi barang milik Bulan 12 120.000.00
0 12 120.000.0 00
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA
Diskom info Prov.
64 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
jumlah bulan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah
Bulan 12
20.000.000 12 20.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
Milik Daerah pada SKPD
jumlah laporan penatausahaan aset
perangkat daerah Dokumen
20.000.000 20.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah.
Dokumen 1 240.000.00
0 1 240.000.0 00
SUB BAGIAN UMUM DAN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
Bulan 12
20.000.000 12 20.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah dokumen laporan penilaian
kinerja pegawai. Dokumen 1
20.000.000 1 20.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN yang mengikuti
SUB BAGIAN UMUM DAN
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah.
Dokumen 1 1.555.000.
000 1 1.555.000.
000
SUB BAGIAN UMUM DAN
65 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
penyediaan komponen instalansi
listrik/penerangan bangunan kantor.
Bulan 12
30.000.000 12 30.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah unit penyediaan dan perlengkapan gedung kantor.
SUB BAGIAN UMUM DAN
Rumah Tangga
jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah.
SUB BAGIAN UMUM DAN
Logistik Kantor
jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.
Bulan 12
65.000.000 12 65.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan kantor.
Bulan 12 120.000.00
0 12 120.000.0 00
SUB BAGIAN UMUM DAN
Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah.
Bulan 12
10.000.000 12 10.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
Jumlah bulan
ternuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu.
SUB BAGIAN UMUM DAN
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah.
SUB BAGIAN UMUM DAN
66 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Dinamis pada SKPD
Jumlah bulan terpenuhinya
penatausahaan arsip. Bulan 12
50.000.000 12 50.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah laporan
pelaksanaan SPBE. Dokumen 1
50.000.000 1 50.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah.
Dokumen 1
SUB BAGIAN UMUM DAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah unit pengedaaansarana dan prasarana gedung
SUB BAGIAN UMUM DAN
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah.
Dokumen 1 2.915.000.
000 1 2.915.000.
000
SUB BAGIAN UMUM DAN
Jumlah bulan
pemenuhan pelayanan Surat Menyurat perangkat daerah
Bulan 12
15.000.000 12 15.000.00 0
SUB BAGIAN UMUM DAN
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah
SUB BAGIAN UMUM DAN
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
Bulan 12
18.000.000 12 1.700.000.
000
SUB BAGIAN UMUM DAN
67 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator (Tujuan, Sasara, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Pelayanan Umum Kantor
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Perangkat Daerah (PD) Bulan 12 1.982.000.
000 12 300.000.0 00
SUB BAGIAN UMUM DAN
Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan perangkat daerah.
Dokumen 1 2.480.000.
000 1 2.480.000.
000
SUB BAGIAN UMUM DAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional.
Paket 12 500.000.00
0 12 500.000.0 00
SUB BAGIAN UMUM DAN
Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan
SUB BAGIAN UMUM DAN
tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah unit gedung
yang direhab. Unit 12 1.740.000.
000 12 1.740.000.
000
SUB BAGIAN UMUM DAN tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung
SUB BAGIAN UMUM DAN tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan
SUB BAGIAN UMUM DAN
68
*)Keterangan
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
69 BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, didasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2022 dan berbagai kebijakan umum pembangunan kominfo, persandian serta statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.
Renja Diskominfo tahun 2022 menjadi bagian penting dalam arah pembangunan pemerintah di tahun ke-4 (empat). Diskominfo memfokuskan Renja tahun 2022 pada penguatan integrasi TIK, hal ini didorong dari perkembangan TIK global, dan didorong oleh pandemic Covid-19 yang menjadikan kebutuhan teknologi digital sangat penting dalam pertahanan perekonomian daerah, salah satunya melalui pembangunan pusat data (Data Center).
Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini sehingga outcame yang diharapkan dapat tercapai. Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat tentu juga akan menjadi tantangan bagi Diskominfo, tetapi dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan Langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih agile dan tepat sasaran.