• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO PROV. JATENG

Rumusan program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut

51 Tabel 4.1

Rumusan Program dan Kegiatan Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat N INFORMASI

Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi >

80

52 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat n Informasi Pemerintah

Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Aplikasi yang Diassesment

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Persentase Layanan Pengamanan

Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya

SEKSI TATA KELOLA

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah

kebijakan/peraturan penyelenggara persandian dan pengamanan

SEKSI TATA KELOLA

53 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

SEKSI TATA KELOLA

Penggunaan Jaring

Komunikasi Sandi %

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Informasi Yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi

Informatika Diskom info

54 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat n Informasi dan

Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan badan Publik

Kelompok 75

Komisi Informasi di Daerah

Persentase

Penyelesaian Sengketa

Publik % 84

Ketersediaan data

sektoral % 95 1.500.000. Sektoral di Lingkup

Ekonomi dan Jenis 1500

0

300.000.00 1800

0

300.000.0 SEKSI

STATISTIK Diskom info

55 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Infrastruktur yang

Tersedia 0 00 EKONOMI

Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Jumlah SDM Provinsi dan Kab/Kota yang Telah Mengikuti Bimtek Pengolahan Data

Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia

Jenis 2100 0

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Jumlah Forum Satu

data Kali 2 2

Jumlah Kab/Kota Yang Terafiliasi dan Terintegrasi dengan Satu Data Jawa Tengah

56 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Kebijakan Internal

SPBE % 3,53 N APLIKASI INFORMATIKA

yang Diintegrasikan % 70 7.000.000.

000 85 7.650.000.

SEKSI TATA KELOLA

Tata Kelola

E-Government Dokumen 5 1.000.000.

000 7 800.000.0 00

SEKSI TATA KELOLA

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Jumlah Regulasi

Aplikasi Yang Terbit Buah 5 1.000.000.

000 6 800.000.0 00

SEKSI TATA KELOLA

Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi GAN APLIKASI

Diskom info Prov.

Jateng

57 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Jumlah Aplikasi Berbagai Pakai Yang Dikembangkan/Dikelo GAN APLIKASI

Diskom Materi Ekosistem E-Government yang terintegrasi

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

Jumlah Penyelenggara E-Government yang Ditingkatkan N INFORMASI DAN Informasi dan Komunikasi Informasi dan Komunikasi n Informasi dan

58 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan

Kelompok 75 5.364.420.

000 85 4.548.000.

Sumber Daya Komunikasi Publik

Jumlah Komunitas

Yang Diberdayakan Kelompok 38

Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Jumlah Komunitas Yang

DiKoordinasikankan Kelompok 38 5.064.420.

000 44 4.348.000.

Informasi Publik yang

disebarluaskan Konten 186 24.750.000

.000 240 16.000.00

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Jumlah Konten Informasi yang Disebarkan

Konten 46 3.731.995.

000 60 4.029.195.

Komunikasi Publik

Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui

Media Internal Konten 46 12.419.140

.000 60 6.172.070.

Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui

Media Eksternal Konten 46 3.943.705.

000 60 2.427.225.

59 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan

Konten 46 4.655.160.

000 60 3.371.510.

Analisis Berita dan

pendapat Umum Buah 186 14.885.580

.000 240 12.000.00

Aspirasi Publik

Jumlah Rekomendasi Analisis Pendapat

Umum Buah 91 700.461.00

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Jumlah Rekomendasi

Analisis Berita Buah 91 1.441.211.

000 117 1.480.351.

Komunikasi Krisis

Jumlah Rekomendasi Analisis Agenda

Publik Konten 4 12.743.908

.000 6 9.886.958. N APLIKASI INFORMATIKA Informasi dan Komunikasi Tehnologi Informasi dan Komunikasi

% 70 60.255.132

.000 80 18.201.40 5.000

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Telah ditetapkan

60 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi

Jumlah Domain

Pemprov Jateng Buah 1

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Jumlah Domain dan

Sub Domain Buah 150

Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Jumlah Banwith Yang

Tersedia MBps 6500 Informasi dan Komunikasi

daerah Terhubung

dengan Data Center Lokasi 139 49.756.537

.000 151 7.126.104.

Data Pemerintahan Daerah

Jumlah

Server/Storage Buah 21 45.956.537

.000 23 3.326.104.

61 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

TEKNOLOGI Jateng

2.16.03.1.

02.08 Penyelenggaran Sistem

Penghubung Layanan Pemerintah

Jumlah Lokasi Yang Terhubung Jaringan

FO Milik Prov. Jateng Lokasi 79

SEKSI DATA DAN

Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Jumlah Perangkat daerah yang terintegrasi Infrastuktur TIK

OPD 60

SEKSI DATA DAN

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen

Pengelolaan TIK Dokumen 8 219.120.00

0 10 219.120.0 00

SEKSI DATA DAN

Masyarakat % 72,5 25.105.761

.000 81,2

00 SEKRETARIAT

Diskom info Prov.

Jateng

62 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD

% 100 750.000.00

0 100 750.000.0 00

SUB BAGIAN PROGRAM

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun

Dokumen 5 750.000.00

0 5 750.000.0 00

SUB BAGIAN PROGRAM Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun

Dokumen 5 500.000.00

0 5 500.000.0 00

SUB BAGIAN PROGRAM

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD

yang disusun Dokumen 2 250.000.00

0 2 250.000.0 00

SUB BAGIAN PROGRAM

Masyarakat % 72,5 24.355.761

.000 81,2

7.000 SEKRETARIAT

Diskom Pelayanan Perangkat daerah

63 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah.

Dokumen 1 16.805.761

.000 1 19.715.72

Tunjangan ASN

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN.

Bulan 12 16.105.761

.000 12 19.015.72 Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN.

SUB BAGIAN KEUANGAN Akuntansi SKPD

Jumlah dokumen laporan akuntansi

perangkat daerah. Dokumen 1

50.000.000 1 50.000.00 0

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan yang di susun.

Dokumen 1

80.000.000 1 80.000.00 0

SUB BAGIAN KEUANGAN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD

Jumlah laporan keuangan

bulanan/triwulanan/s emesteran PD yang disusun.

Dokumen 1

20.000.000 1 20.000.00 0

SUB BAGIAN KEUANGAN

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah.

Dokumen 1

SUB BAGIAN UMUM DAN

Milik Daerah SKPD

jumlah bulan terpenuhinya premi

asuransi barang milik Bulan 12 120.000.00

0 12 120.000.0 00

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA

Diskom info Prov.

64 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

jumlah bulan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah

Bulan 12

20.000.000 12 20.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

Milik Daerah pada SKPD

jumlah laporan penatausahaan aset

perangkat daerah Dokumen

20.000.000 20.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah.

Dokumen 1 240.000.00

0 1 240.000.0 00

SUB BAGIAN UMUM DAN

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah bulan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Bulan 12

20.000.000 12 20.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah dokumen laporan penilaian

kinerja pegawai. Dokumen 1

20.000.000 1 20.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN yang mengikuti

SUB BAGIAN UMUM DAN

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah.

Dokumen 1 1.555.000.

000 1 1.555.000.

000

SUB BAGIAN UMUM DAN

65 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya

penyediaan komponen instalansi

listrik/penerangan bangunan kantor.

Bulan 12

30.000.000 12 30.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah unit penyediaan dan perlengkapan gedung kantor.

SUB BAGIAN UMUM DAN

Rumah Tangga

jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah.

SUB BAGIAN UMUM DAN

Logistik Kantor

jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.

Bulan 12

65.000.000 12 65.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan kantor.

Bulan 12 120.000.00

0 12 120.000.0 00

SUB BAGIAN UMUM DAN

Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah.

Bulan 12

10.000.000 12 10.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

Jumlah bulan

ternuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu.

SUB BAGIAN UMUM DAN

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah.

SUB BAGIAN UMUM DAN

66 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Dinamis pada SKPD

Jumlah bulan terpenuhinya

penatausahaan arsip. Bulan 12

50.000.000 12 50.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan

pelaksanaan SPBE. Dokumen 1

50.000.000 1 50.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah.

Dokumen 1

SUB BAGIAN UMUM DAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah unit pengedaaansarana dan prasarana gedung

SUB BAGIAN UMUM DAN

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah.

Dokumen 1 2.915.000.

000 1 2.915.000.

000

SUB BAGIAN UMUM DAN

Jumlah bulan

pemenuhan pelayanan Surat Menyurat perangkat daerah

Bulan 12

15.000.000 12 15.000.00 0

SUB BAGIAN UMUM DAN

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah

SUB BAGIAN UMUM DAN

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Bulan 12

18.000.000 12 1.700.000.

000

SUB BAGIAN UMUM DAN

67 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator (Tujuan, Sasara, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Pelayanan Umum Kantor

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Perangkat Daerah (PD) Bulan 12 1.982.000.

000 12 300.000.0 00

SUB BAGIAN UMUM DAN

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah

penunjang urusan perangkat daerah.

Dokumen 1 2.480.000.

000 1 2.480.000.

000

SUB BAGIAN UMUM DAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional.

Paket 12 500.000.00

0 12 500.000.0 00

SUB BAGIAN UMUM DAN

Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan

SUB BAGIAN UMUM DAN

tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah unit gedung

yang direhab. Unit 12 1.740.000.

000 12 1.740.000.

000

SUB BAGIAN UMUM DAN tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung

SUB BAGIAN UMUM DAN tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan

SUB BAGIAN UMUM DAN

68

*)Keterangan

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

69 BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, didasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2022 dan berbagai kebijakan umum pembangunan kominfo, persandian serta statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Renja Diskominfo tahun 2022 menjadi bagian penting dalam arah pembangunan pemerintah di tahun ke-4 (empat). Diskominfo memfokuskan Renja tahun 2022 pada penguatan integrasi TIK, hal ini didorong dari perkembangan TIK global, dan didorong oleh pandemic Covid-19 yang menjadikan kebutuhan teknologi digital sangat penting dalam pertahanan perekonomian daerah, salah satunya melalui pembangunan pusat data (Data Center).

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini sehingga outcame yang diharapkan dapat tercapai. Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat tentu juga akan menjadi tantangan bagi Diskominfo, tetapi dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan Langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih agile dan tepat sasaran.

Dokumen terkait