Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/ Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 0
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.897.829.950
2.600.000.000 1 0
3 1
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.397.829.950
2.100.000.000 1 0
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota 782.659.000
1.350.000.000
1 0
2 Pelaksanaa n
Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR penataan ruang yang sesuai aturan
raperbup RDTR Perkotaan Bantul
capaian kinerja kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/k ota
Kab.
Bantul, Semua Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Peningkatan penyelenggaraa n penataan ruang yang sesuai aturan
90 % 1.000.000.000 Kebijakan dalam rangka Pelaksanaa n Penataan Ruang
Peningkata n
penyelengg araan penataan ruang yang sesuai aturan
Rekomend asi pelayanan pemanfaat an ruang Reviu Perbup Sempadan
capaian kinerja kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR)
Kab.
Bantul, Semua dokumen rekomend asi 1 dokumen
100
persen 247.623.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Peningkatan penyelenggaraa n penataan ruang yang sesuai aturan
90 % 350.000.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
kabupaten/k
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 150.000.000
1 0
3 Peningkata n Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Peningkata n
penyelengg araan penataan ruang yang sesuai aturan
pemberday aan masyaraka t yang peduli dalam pembinaan penataan ruang Publikasi Penataan dan pemanfaat an ruang
capaian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/k ota
Kab.
Bantul, Semua kelompok masyaraka t
1 jenis
100
persen 100.000.000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Peningkatan penyelenggaraa n penataan ruang yang sesuai aturan
90 % 150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 247.749.610 300.000.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
1 0 Informasi Penataan Ruang
Peningkata n
penyelengg araan penataan ruang yang sesuai aturan
Laporan pengelolaa n data dan informasi pemanfaat an ruang dan pertanahan Lokasi absolute tanah desa dan tanah Sultan Ground Pemelihara an dan pengelolaa n sistem informasi/
perangkat lunak Pemutakhi ran data tanah desa dan Sultan Ground Publikasi informasi pertanahan dan tata ruang
capaian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/k ota
Kab.
Bantul, Semua dokumen 4 peta 1 aplikasi 1 dokumen 20 kali
100
persen 247.749.610 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Peningkatan penyelenggaraa n penataan ruang yang sesuai aturan
90 % 300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 267.421.340 300.000.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
1 0 sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang
Peningkata n
penyelengg araan penataan ruang yang sesuai aturan
Audit kesesuaian pemanfaat an ruang Fasilitasi pengendali laporan pengendali
ian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/
kota
Kab.
Bantul, Semua dokumen 1 dokumen rekomend asi 12 dokumen 1 dokumen
100
persen 267.421.340 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Peningkatan penyelenggaraa n penataan ruang yang sesuai aturan
90 % 300.000.000
1 0 3 1
3 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 500.000.000 500.000.000
1 0
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 500.000.000 500.000.000
1 0
2 Penyusuna n Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
Cakupan perencanaa n dan pemanfaat an tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan
Rencana Induk Samas - Parangtriti s
Capaian kinerja kegiatan perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten
Kab.
Bantul, Semua Keistime waan DIY
Cakupan
perencanaan dan
pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten
100
Persen 500.000.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
dan Kadipaten
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.161.660.746 5.745.802.857
2 1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.331.312.056 4.932.097.941
2 1 Tunjangan ASN
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Gaji Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 14 Kali 100
persen 3.220.005.816 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 4.817.997.941
2 1
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Dokumen kepegawaia n
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 12
Dokumen 100
persen 2.100.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 2.100.000
2 1
Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Dokumen akuntansi dan keuangan Laporan pengelolaa n keuangan dan aset
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82 Angka
12 Dokumen 12 Dokumen
100 persen
109.206.240 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82 Angka
112.000.000
2 1
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 1 Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
alat listrik dan elektronika
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 15 jenis 100
persen 4.998.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 5.000.000
2 1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Alat Tulis kantor
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82 Angka
64 Jenis 100 persen
76.623.300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82 Angka
77.500.000
2 1 Peralatan Rumah Tangga
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pengisian tabung APAR Pengisian tabung gas Peralatan dan bahan kebersihan
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82 Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 9.900.000
2 1 Barang Cetakan dan Penggandaa n
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
barang cetakan pengganda an
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 9 Jenis 50996 Lembar
100
persen 20.452.156 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 20.029.916
2 1 Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Pembayara n surat kabar
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 12 Bulan 100
persen 1.200.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 1.200.000
2 1 Kunjungan Tamu
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi
Jamuan tamu laporan pelayanan tamu/peng unjung
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 100 Orang 12
Dokumen 100
persen 31.573.120 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 35.375.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
Pemerintah (AKIP)
9 Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Laporan hasil rapat perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
Kab.
Bantul, Semua Dokumen 92 op 49 op
100
persen 241.900.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 193.500.000
2 1
0 Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
laporan pengelolaa n arsip
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 12
Dokumen 100
persen 25.323.120 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 26.000.000
2 1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.600.000 40.000.000
2 1 Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pengadaan peralatan kantor
Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 3 unit 100
persen 19.600.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 40.000.000
2 1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210.738.720 213.200.000
2 1 Jasa Surat Menyurat
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Materai Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 100
Lembar 100
persen 1.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 1.000.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
pemerintaha dan Listrik
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Pembayara n telepon, listrik, internet
Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 12 bulan 100
persen 67.200.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 67.200.000
2 1 Peralatan dan Perlengkapa n Kantor
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
publikasi Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 5 Jenis 100
persen 5.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 5.000.000
2 1 Pelayanan Umum Kantor
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan operasional dan perawatan kendaraan
Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 12 Dokumen 12 Dokumen
100
persen 137.538.720 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 140.000.000
2 1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.051.774 192.000.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 1 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Bahan bakar minyak jasa KIR jasa perpanjang an surat kendaraan dan pajak tahunan kendaraan jasa service danpenyedi aan suku cadang kendaraan dinas
Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 11870 liter 1 unit 17 unit 17 unit
100
persen 146.955.500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 150.000.000
2 1 n Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pemelihara an peralatan dan perlengkap an kantor
Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82 Angka
6 Jenis 100 persen
20.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82 Angka
20.000.000
2 1
9 Pemeliharaa n/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pemelihara an gedung kantor dan tempat parkir
Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Kab.
Bantul, Bantul, Trirenggo
82
Angka 2 Unit 100
persen 21.096.274 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
82
Angka 22.000.000
2 1
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 1 n Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Penangana n sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Penyelesaia n konflik pertanahan
Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/
Kota
Kab.
Bantul, Semua Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penanganan
sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
80 % 20.000.000
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 386.090.620 450.000.000
2 1 sinkronisasi perencanaa n
penggunaan tanah
Legalitas penatagun warga yang dikonsolida sikan)
dokumen pendaftara n tanah Pemda laporan pemanfaar
Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparanny a dalam satu Daerah Kabupaten/K ota
Kab.
Bantul, Semua dokumen 5 rekomend asi
100
persen 256.231.500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasika sinkronisasi pelaksanaa n
konsolidasi tanah kabupaten/
kota
Legalitas penatagun warga yang dikonsolida sikan)
Koordinasi pengendali an dan pengawasa n
pertanahan laporan pengendali an dan pengawasa n
pertanahan Sertifikasi
Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparanny a dalam satu Daerah Kabupaten/K ota
Kab.
Bantul, Semua dokumen 70 bidang
100
persen 129.859.120 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasika n)
90 % 150.000.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
konsolidasi tanah 2 1
0 1
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 4.220.382.000 4.215.357.000
2 1
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.220.382.000 4.215.357.000
2 1
1 Penatausah aan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Cakupan pengelolaa n tanah kasultanan dan tanah kadipaten
pemasanga n patok tanah desa Pembuatan patok tanah desa pendaftara n
pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul sket bidang tanah desa
Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Kab.
Bantul, Semua Sertifikat 1500 Bidang 500 Peta Bidang 1150 Bidang
100
pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten
33,03
penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten
Cakupan pengelolaa n tanah kasultanan dan tanah kadipaten
Rekomend kadipaten
Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Kab.
Bantul, Semua
pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten
33,03
% 117.250.000
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
dan tanah desa di Kabupaten Bantul 2 1
0 1 1 2
. 0 1
0
9 Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa
Cakupan pengelolaa n tanah kasultanan dan tanah kadipaten
Fasilitasi rekomenda si
Bupati/kep ala DPTR penangana n
permasala han tanah desa
Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Kab.
Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n
33,03
% 5 desa 100
persen 200.000.000 Dana Keistime waan DIY
Cakupan
pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten
33,03
% 200.000.000
TOTAL 10.685.963.316 13.031.159.857
BAB V PENUTUP
Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.
Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul,
Ir. SUPRIANTO, M.Si.
NIP. 19640811 199303 1004