Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Prajuritkulon terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( sumber daya manuasia ), barang modal termasuk peralatan, tekhnologi, danadan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Prajuritkulon, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2019 s/d 2024 sebagai berikut :
Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kecamatan Prajuritkulon, Pemerintah Kota Mojokerto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon telah direncakanakan sebelumnya melalui kegiatan Musrenbang kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
Program,kegiatan dan pendanaan pada kecamatan Prajuritkulon dapat dilihat pada Tabel TC-27
55
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 5.2.01 Porsentase kecukupan administrasi perkantoran 2.287.300.646 2.287.300.646 0 0 0 2.287.300.646 5.2.01.02
Jumlah bulan pembayaran telpon,listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu 145.739.996 12 bulan 145.739.996 0 - 0 0 12 bulan 145.739.996 KEC.PRAJURI TKULON kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.06
Jumlah unit untuk kebutuhan operasional,pemeliharaan dan perizinan kendaraan
343.053.000 142 unit 343.053.000 0 0 0 0 142 unit 343.053.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.07
Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya dibayarkan tepat waktu
916.830.000 12 bulan 916.830.000 0 0 0 0 12 bulan 916.830.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.08
Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu
223.200.000 12 bulan 223.200.000 0 0 0 0 12 bulan 223.200.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.09
Jumlah peralatan kerja
yang diperbaiki 65.046.050 282 unit 65.046.050
0 0 0 0 282 unit 65.046.050 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.10
Jumlah macam alat tulis
kantor yang tersedia 107.971.100 231 macam 107.971.100
0 0 0 0 231 macam 107.971.100 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.11
Jumlah macam barang cetakan,penggandaan yang disediakan 56.471.450 40 macam 56.471.450 0 0 0 0 40 macam 56.471.450 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.12
Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 25.986.850 59 macam 25.986.850 0 0 0 0 59 macam 25.986.850 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.15
Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor
22.236.000 12 bulan 22.236.000 0 0 0 0 12 bulan 22.236.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.16
Jumlah macam untuk bahan logistik kantor yang disediakan 40.805.200 134 macam 40.805.200 0 0 0 0 134 macam 40.805.200 kecamatan dan 6 Kelurahan Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‑undangan
Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
TAHUN 2023 KONDISI KINERJA PADA TAHUN AKHIR RENSTRA
5
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
RATA-RATA
NILAI IKM MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
NILAI IKM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT ) DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
UNIT KERJA KEC. PRAJURITKU
LON LOKASI TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
56
5.2.01.17
Jumlah kotak untuk makan dan minum kantor yang tersedia 283.011.000 25.521 kotak 283.011.000 0 0 0 0 25.521 kotak 283.011.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.18 Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 56.950.000 65 kali 56.950.000 0 0 0 0 65 kali 56.950.000 kecamatan dan 6 Kelurahan
5.2.02 Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang layak fungsi
1.380.278.350 1.380.278.350 0 0 0 1.380.278.350
4
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan 35.000.000 1 macam 35.000.000 0 0 0 0 1 macam 35.000.000 kecamatan 5.2.02.09
Jumlah peralatan gedung
kantor yang tersedia 137.500.000 3 macam 137.500.000
0 0 0 0
3 macam
137.500.000 kecamatan
7 Jumlah gedung rumah dinas yang terpelihara dengan baik
20.000.000 1 gedung 20.000.000 0 0 0 01 gedung 20.000.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.02.22 Jumlah gedung kantor
yang terpelihara denganbaik
96.078.350 7 gedung 96.078.350 0 0 0 07 gedung 96.078.350 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.02.10 Jumlah meubelair yang
terpelihara dengan baik 4.500.000 110 set 4.500.000 0 0 0 0 110 set 4.500.000 kecamatan 5.2.02.33
Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang
dibayar tepat waktu 187.200.000 12 bulan 187.200.000
0 0 0 0 12 bulan 187.200.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 29
Jumlah gedung yang
terehap 900.000.000 2 gedung 900.000.000 0 0 0 0 2 gedung 900.000.000 kecamatan 5.2.03 Prosentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur 39.500.000 39.500.000 0 0 0 39.500.000 5.2.03.05
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia 39.500.000 158 potong 39.500.000 0 0 0 0 158 unit 39.500.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.06 Prosentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD 24.872.250 24.872.250 0 0 0 24.872.250
5.2.06.01 Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 6.399.950 2 dokumen 6.399.950 0 0 0 0 2 dokumen 6.399.950 kecamatan
5.2.06.09 Jumlah dokumen Renja dan RKA yang disususn
3.000.000 2 dokumen 3.000.000 0 0 0 0 2 dokumen 3.000.000 kecamatan
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meubelair Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
Rehab sedang / berat gedung kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
57
10 Jumlah buku profil
kecamatan yang disusun 5.444.500 10 buku 5.444.500 0 0 0 010 buku 5.444.500 kecamatan
5.2.06.11 Jumlah dokumen perencanaan jangka
menengah yang disusun 4.579.1501 dokumen 4.579.150
0 0 0 0
1
dokumen 4.579.150
kecamatan
5.2.06.12 Jumlah dokumen SOP
SKPD Yang direvisi 5.448.6501 dokumen 5.448.650
0 0 0 0 1 dokumen 5.448.650 kecamatan Persentasi realisasi anggaran 90% 90% 90% 90% 90% Persentasi capaian kineraja 90% 90% 90% 90% 90% kecamatan 12.01
Jumlah bulan pembayaran telpon,listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu 2.287.300.646 - 12 bulan 2.341.576.846 12 bulan 2.411.824.151 12 bulan 2.484.178.876 12 bulan 2.558.704.242 12 bulan 2.558.704.242
Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat
secara berkala 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit
Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya
dibayarkan tepat waktu 12 bulan
12
bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah bulan kebersihan
yang honorariumnya
dibayar tepat waktu 12 bulan
12
bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah peralatan kerja
yang diperbaiki 5 macam
5
macam 5 macam 5 macam 5 macam Jumlah macam alat tulis
kantor yang tersedia
38 macam
38
macam 38 macam 38 macam 38 macam Jumlah macam barang
cetakan,penggandaan yang disediakan
7 macam macam 7 7 macam 7 macam 7 macam Jumlah macam komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam
14
macam 14 macam 14 macam 14 macam Jumlah bulan untuk
kebutuhan refrensi bahan
bacaan dan iklan kantor 12 bulan
12
bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah bahan logistik
kantor yang disediakan 21 macam 21 macam 21 macam 21 macam 21 macam Jumlah makan dan minum
kantor yang tersedia 25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak Jumlah pemenuhan
kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
65 kali 65 kali 65 kali 65 kali 65 kali
Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
65 kali 65 kali 65 kali 65 kali 65 kali
Penyusunan Profil SKPD Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan SOP SKPD Program Pelayanan Kesekretariatan 0 0 3.908.595.196 4.039.223.052 4.159.349.743 4.283.080.236 12 Pelayanan administrasi perkantoran
58
12.02 Jumlah kendaraan dinas
/operasional yang tersedia 0 unit 1.546.018.350 0 unit 1.592.398.901 0 unit 1.640.170.868 1 unit 1.689.375.994 1 unit 1.740.057.273 Jumlah peralatan gedung
kantor yang tersedia 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam
Jumlah meubelair kantor 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam Jumlah kebutuhan
komputer dan kelengkapannya
2 macam 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam Jumlah gedung rumah
dinas yang terpelihara dengan baik
1 gedung gedung1 1 gedung 1 gedung 1 gedung Jumlah gedung/kantor
yang dipelihara 7 gedung
7
gedung 7 gedung 7 gedung 7 gedung Jumlah meubelair kantor
yang terpelihara 110 set 110 set 110 set 110 set 110 set Jumlah petugas keamanan
rumah jabatan/dinas//gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang
Jumlah gedung yang
terehap 2 gedung
2
gedung 2 gedung 2 gedung 2 gedung
Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta kelengkapannya
92 stel 88 stel 88 stel 88 stel 88 stel
Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan
92 potong
70
potong 70 potong 70 potong 70 potong
12.03
Jumlah dokumen laporan keuangan ( RKA,DPA,LRA,CALK,Nera ca ) 5 dokumen 5.000.000 5 dokume n
5.000.000 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.000.000
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan ( Renstra,Renja,LPPD,LKPJ ,SAKIP,PK,RTP,Laporan Kinerja,SPIP,Sinovic,SOP ) 9 dokumen 16.000.000 9 dokume n
30.000.000 9 dokumen 30.000.000 9 dokumen 30.000.000 9 dokumen 30.000.000
Jumlah profil kecamatan yang disusun 1 dokumen 1 dokume n
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERSENTASE LKK AKTIF 5.2.17 Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.161.725.200 5.2.17.07
Jumlah tenaga Linmas
Pemilu 35.634.50063 orang 35.634.500 35.634.500 5.2.17.08 Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 25.584.750 1 kegiatan 25.584.750 25.584.750 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan MENINGKATKAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT KELURAHAN PERSENTAS E KONTRIBUS I MASYARAKA T DALAM PEMBANGU NAN Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan masyarakat
Pengendalian keamanan dan kenyamanan masyarakat 12.04
59
-Jumlah kelurahan
berprestasi 3 kelurahan -Jumlah bulan BOP
Kegiatan LPM Kelurahan yang terpenuhi
12 bulan
5.2.17.10
Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan 45.762.450 1 dokumen 45.762.450 45.762.450 5.2.17.12 Jumlah RW yang memenuhi kreteria kasih setia
66.669.850
49 RW 66.669.850 66.669.850
5.2.17.14 Jumlah bulan kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi 119.524.350 12 bulan 119.524.350 119.524.350 5.2.17.16 Jumlah kegiatan pendukung pelayanan masyarakat 116.398.3007 kegiatan 116.398.300 116.398.300 5.2.17.18
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat
kelurahan yang terfasilitasi 651.112.40012 lembaga 651.112.400 651.112.400 5.2.17.19
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun
55 kegiatan
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dipelihara 72 kegiatan 5.2.17.20
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun ( DAU tambahan )
40 kegiatan
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara ( DAU tambahan ) 20 kegiatan 5.2.17.21 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan 0 Ormas
-Jumlah Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan
0 kali
Jumlah Bimtek kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan
0 kali
Jumlah sarana dan prasarana untuk lembaga/organisasi kemasyarakatan 0 unit 1.491.642.583 kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan 13.521.995.800
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( DAU tambahan )
1.491.642.583 Penyelengaraan musrenbang
RKPD di Wilayah kecamatan
Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
101.038.600
101.038.600 101.038.600
Fasilitasi Pembinaan Kelurahan
Peningkatan peran serta organisasi perempuan dalam kesetaraan gender
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
13.521.995.800 5.2.17.09
60
5.2.17.22
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan ( DAU Tambahan )
17 Ormas
Jumlah Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan ( DAU tambahan )
0 kali
Jumlah Bimtek kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan ( DAU Tambahan )
4 kali
Jumlah sarana dan prasarana untuk lembaga/organisasi kemasyarakatan ( DAU Tambahan ) 944 unit 2.07.20 Persentase kelurahan dengan kategori cepat
berkembang 83% 100% 100% 100% 100% LKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% Pertumbuhan swadaya masyarakat NA Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan
85.000.000
12 kali 58.000.000 12 kali 59.740.000 12 kali 61.532.200 12 kali 63.378.166 12 kali 65.279.511
Jumlah penyiapan tenaga
Linmas Pemilu - 0 orang 0 orang- - 0 orang - 281 orang 60.000.000 281 orang 60.000.000
2.07.20.02
Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan
100.000.000
3 lomba 92.210.2503 lomba 94.976.558 3 lomba 97.825.854 3 lomba 100.760.630 3 lomba 103.783.449
Jumlah dokumen
musrenbang yang disusun 1.046.000.000
1 dokumen 1.429.000.000 1 dokume n 1.471.870.000 1 dokumen 1.516.026.100 1.561.506.883 1.608.352.089
Jumlah bulan kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah festival dan
Peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan
4 kegiatan kegiatan4 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi
5 lembaga/o rganisasi 5 lembaga /organis asi 5 lembaga/org anisasi 5 lembaga/org anisasi 5 lembaga/org anisasi Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan 0 Ormas -953.003.217 953.003.217 kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan ( DAU Tambahan ) 2.07.20.03 Program Pembangunan Sarana,Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 16.535.335.250 17.031.395.308 17.542.337.167 18.068.607.282 18.068.607.282 koordinasi penyelenggaraan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Fasilitasi Pembinaan Kelurahan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan
kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
61
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang
mendapatkan sosialisasi 0 kali - - -Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek 0 kali -Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras 0 unit Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan ( DAU Tambahan )
953.003.217
17 Ormas 826.568.017 Ormas17 851.365.058 17 Ormas 876.906.009 17 Ormas 903.213.190 17 Ormas 930.309.585
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi ( DAU Tambahan )
0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek ( DAU Tambahan )
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras ( DAU Tambahan )
944 unit 944 unit 944 unit 944 unit 944 unit
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun
55
kegiatan 56 kegiatan 57 kegiatan 58 kegiatan 58 kegiatan Jumlah sarana dan
prasarana kelurahan yang dipelihara
72
kegiatan 73 kegiatan 74 kegiatan 75 kegiatan 75 kegiatan Jumlah sarana dan
prasarana kelurahan yang dibangun ( DAU tambahan )
40 kegiatan
41
kegiatan 42 kegiatan 43 kegiatan 43 kegiatan
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara ( DAU tambahan )
20 kegiatan
21
kegiatan 22 kegiatan 23 kegiatan 23 kegiatan
4.893.676.446 20.443.930.446 21.070.618.359 21.701.686.910 22.351.687.517 22.351.687.517 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( DAU tambahan )
13.620.342.371
14.028.952.642
kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan ( DAU Tambahan ) 13.521.995.800 12.838.479.000 13.223.633.370 14.449.821.222 1.491.642.583 1.291.077.983 1.329.810.322 1.369.704.632 1.410.795.771 1.453.119.644 JUMLAH
64
Indikator kinerja Kecamatan Prajuritkulon secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mojokerto mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Prajuritkulon dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Persentasi realisasi anggaran 90% 90% 90% 90% 90% 90% Persentasi capaian kineraja 90% 90% 90% 90% 90% 90% 2 Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang 67 0 83 100 100 100 100 LKK Aktif 100 100 100 100 100 100 100
a. rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pembnerdayaan masyarakat ( LPM ) 2 3 4 4 4 4 4 b. Rata2 jumlah kelompok binaan PKK 6 6 6 6 6 6 6 c. Persentase LPM aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% d. Persentase LPM berprestasi 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % e. Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% f. Persentase posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pertumbuhan swadaya masyarakat NA
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD No Indikator 1
65
Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Prajuritkulon berupaya memberikan konstribusi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa, keberhasilan pembangunan di Kecamatan Prajuritkulon akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto.
66
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan PrajuritkulonKota Mojokerto disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018 – 2023.
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018-2023 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Prajuritkulon Mojokerto 2018-2023 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Prajuritkulon untuk tahun 2018-2023 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagi dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.
Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
Prajuritkulon tahun 2018 – 2023, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih
memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.