• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon (Halaman 54-64)

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Prajuritkulon terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( sumber daya manuasia ), barang modal termasuk peralatan, tekhnologi, danadan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Prajuritkulon, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2019 s/d 2024 sebagai berikut :

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kecamatan Prajuritkulon, Pemerintah Kota Mojokerto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon telah direncakanakan sebelumnya melalui kegiatan Musrenbang kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

Program,kegiatan dan pendanaan pada kecamatan Prajuritkulon dapat dilihat pada Tabel TC-27

55

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 3 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 5.2.01 Porsentase kecukupan administrasi perkantoran 2.287.300.646 2.287.300.646 0 0 0 2.287.300.646 5.2.01.02

Jumlah bulan pembayaran telpon,listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu 145.739.996 12 bulan 145.739.996 0 - 0 0 12 bulan 145.739.996 KEC.PRAJURI TKULON kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.06

Jumlah unit untuk kebutuhan operasional,pemeliharaan dan perizinan kendaraan

343.053.000 142 unit 343.053.000 0 0 0 0 142 unit 343.053.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.07

Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya dibayarkan tepat waktu

916.830.000 12 bulan 916.830.000 0 0 0 0 12 bulan 916.830.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.08

Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu

223.200.000 12 bulan 223.200.000 0 0 0 0 12 bulan 223.200.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.09

Jumlah peralatan kerja

yang diperbaiki 65.046.050 282 unit 65.046.050

0 0 0 0 282 unit 65.046.050 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.10

Jumlah macam alat tulis

kantor yang tersedia 107.971.100 231 macam 107.971.100

0 0 0 0 231 macam 107.971.100 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.11

Jumlah macam barang cetakan,penggandaan yang disediakan 56.471.450 40 macam 56.471.450 0 0 0 0 40 macam 56.471.450 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.12

Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 25.986.850 59 macam 25.986.850 0 0 0 0 59 macam 25.986.850 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.15

Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor

22.236.000 12 bulan 22.236.000 0 0 0 0 12 bulan 22.236.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.16

Jumlah macam untuk bahan logistik kantor yang disediakan 40.805.200 134 macam 40.805.200 0 0 0 0 134 macam 40.805.200 kecamatan dan 6 Kelurahan Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‑undangan

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

TAHUN 2023 KONDISI KINERJA PADA TAHUN AKHIR RENSTRA

5

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

RATA-RATA

NILAI IKM MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NILAI IKM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT ) DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

UNIT KERJA KEC. PRAJURITKU

LON LOKASI TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022

56

5.2.01.17

Jumlah kotak untuk makan dan minum kantor yang tersedia 283.011.000 25.521 kotak 283.011.000 0 0 0 0 25.521 kotak 283.011.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.01.18 Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 56.950.000 65 kali 56.950.000 0 0 0 0 65 kali 56.950.000 kecamatan dan 6 Kelurahan

5.2.02 Prosentase sarana dan

prasarana aparatur yang layak fungsi

1.380.278.350 1.380.278.350 0 0 0 1.380.278.350

4

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan 35.000.000 1 macam 35.000.000 0 0 0 0 1 macam 35.000.000 kecamatan 5.2.02.09

Jumlah peralatan gedung

kantor yang tersedia 137.500.000 3 macam 137.500.000

0 0 0 0

3 macam

137.500.000 kecamatan

7 Jumlah gedung rumah dinas yang terpelihara dengan baik

20.000.000 1 gedung 20.000.000 0 0 0 01 gedung 20.000.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.02.22 Jumlah gedung kantor

yang terpelihara denganbaik

96.078.350 7 gedung 96.078.350 0 0 0 07 gedung 96.078.350 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.02.10 Jumlah meubelair yang

terpelihara dengan baik 4.500.000 110 set 4.500.000 0 0 0 0 110 set 4.500.000 kecamatan 5.2.02.33

Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang

dibayar tepat waktu 187.200.000 12 bulan 187.200.000

0 0 0 0 12 bulan 187.200.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 29

Jumlah gedung yang

terehap 900.000.000 2 gedung 900.000.000 0 0 0 0 2 gedung 900.000.000 kecamatan 5.2.03 Prosentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur 39.500.000 39.500.000 0 0 0 39.500.000 5.2.03.05

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia 39.500.000 158 potong 39.500.000 0 0 0 0 158 unit 39.500.000 kecamatan dan 6 Kelurahan 5.2.06 Prosentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD 24.872.250 24.872.250 0 0 0 24.872.250

5.2.06.01 Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 6.399.950 2 dokumen 6.399.950 0 0 0 0 2 dokumen 6.399.950 kecamatan

5.2.06.09 Jumlah dokumen Renja dan RKA yang disususn

3.000.000 2 dokumen 3.000.000 0 0 0 0 2 dokumen 3.000.000 kecamatan

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meubelair Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

Rehab sedang / berat gedung kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

57

10 Jumlah buku profil

kecamatan yang disusun 5.444.500 10 buku 5.444.500 0 0 0 010 buku 5.444.500 kecamatan

5.2.06.11 Jumlah dokumen perencanaan jangka

menengah yang disusun 4.579.1501 dokumen 4.579.150

0 0 0 0

1

dokumen 4.579.150

kecamatan

5.2.06.12 Jumlah dokumen SOP

SKPD Yang direvisi 5.448.6501 dokumen 5.448.650

0 0 0 0 1 dokumen 5.448.650 kecamatan Persentasi realisasi anggaran 90% 90% 90% 90% 90% Persentasi capaian kineraja 90% 90% 90% 90% 90% kecamatan 12.01

Jumlah bulan pembayaran telpon,listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu 2.287.300.646 - 12 bulan 2.341.576.846 12 bulan 2.411.824.151 12 bulan 2.484.178.876 12 bulan 2.558.704.242 12 bulan 2.558.704.242

Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat

secara berkala 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit

Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya

dibayarkan tepat waktu 12 bulan

12

bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah bulan kebersihan

yang honorariumnya

dibayar tepat waktu 12 bulan

12

bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah peralatan kerja

yang diperbaiki 5 macam

5

macam 5 macam 5 macam 5 macam Jumlah macam alat tulis

kantor yang tersedia

38 macam

38

macam 38 macam 38 macam 38 macam Jumlah macam barang

cetakan,penggandaan yang disediakan

7 macam macam 7 7 macam 7 macam 7 macam Jumlah macam komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

14 macam

14

macam 14 macam 14 macam 14 macam Jumlah bulan untuk

kebutuhan refrensi bahan

bacaan dan iklan kantor 12 bulan

12

bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah bahan logistik

kantor yang disediakan 21 macam 21 macam 21 macam 21 macam 21 macam Jumlah makan dan minum

kantor yang tersedia 25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak Jumlah pemenuhan

kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

65 kali 65 kali 65 kali 65 kali 65 kali

Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

65 kali 65 kali 65 kali 65 kali 65 kali

Penyusunan Profil SKPD Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan SOP SKPD Program Pelayanan Kesekretariatan 0 0 3.908.595.196 4.039.223.052 4.159.349.743 4.283.080.236 12 Pelayanan administrasi perkantoran

58

12.02 Jumlah kendaraan dinas

/operasional yang tersedia 0 unit 1.546.018.350 0 unit 1.592.398.901 0 unit 1.640.170.868 1 unit 1.689.375.994 1 unit 1.740.057.273 Jumlah peralatan gedung

kantor yang tersedia 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam

Jumlah meubelair kantor 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam Jumlah kebutuhan

komputer dan kelengkapannya

2 macam 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam Jumlah gedung rumah

dinas yang terpelihara dengan baik

1 gedung gedung1 1 gedung 1 gedung 1 gedung Jumlah gedung/kantor

yang dipelihara 7 gedung

7

gedung 7 gedung 7 gedung 7 gedung Jumlah meubelair kantor

yang terpelihara 110 set 110 set 110 set 110 set 110 set Jumlah petugas keamanan

rumah jabatan/dinas//gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang

Jumlah gedung yang

terehap 2 gedung

2

gedung 2 gedung 2 gedung 2 gedung

Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta kelengkapannya

92 stel 88 stel 88 stel 88 stel 88 stel

Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan

92 potong

70

potong 70 potong 70 potong 70 potong

12.03

Jumlah dokumen laporan keuangan ( RKA,DPA,LRA,CALK,Nera ca ) 5 dokumen 5.000.000 5 dokume n

5.000.000 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan ( Renstra,Renja,LPPD,LKPJ ,SAKIP,PK,RTP,Laporan Kinerja,SPIP,Sinovic,SOP ) 9 dokumen 16.000.000 9 dokume n

30.000.000 9 dokumen 30.000.000 9 dokumen 30.000.000 9 dokumen 30.000.000

Jumlah profil kecamatan yang disusun 1 dokumen 1 dokume n

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERSENTASE LKK AKTIF 5.2.17 Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.161.725.200 5.2.17.07

Jumlah tenaga Linmas

Pemilu 35.634.50063 orang 35.634.500 35.634.500 5.2.17.08 Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 25.584.750 1 kegiatan 25.584.750 25.584.750 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan MENINGKATKAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT KELURAHAN PERSENTAS E KONTRIBUS I MASYARAKA T DALAM PEMBANGU NAN Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan masyarakat

Pengendalian keamanan dan kenyamanan masyarakat 12.04

59

-Jumlah kelurahan

berprestasi 3 kelurahan -Jumlah bulan BOP

Kegiatan LPM Kelurahan yang terpenuhi

12 bulan

5.2.17.10

Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan 45.762.450 1 dokumen 45.762.450 45.762.450 5.2.17.12 Jumlah RW yang memenuhi kreteria kasih setia

66.669.850

49 RW 66.669.850 66.669.850

5.2.17.14 Jumlah bulan kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi 119.524.350 12 bulan 119.524.350 119.524.350 5.2.17.16 Jumlah kegiatan pendukung pelayanan masyarakat 116.398.3007 kegiatan 116.398.300 116.398.300 5.2.17.18

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat

kelurahan yang terfasilitasi 651.112.40012 lembaga 651.112.400 651.112.400 5.2.17.19

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun

55 kegiatan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang

dipelihara 72 kegiatan 5.2.17.20

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun ( DAU tambahan )

40 kegiatan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara ( DAU tambahan ) 20 kegiatan 5.2.17.21 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan 0 Ormas

-Jumlah Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan

0 kali

Jumlah Bimtek kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan

0 kali

Jumlah sarana dan prasarana untuk lembaga/organisasi kemasyarakatan 0 unit 1.491.642.583 kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan 13.521.995.800

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( DAU tambahan )

1.491.642.583 Penyelengaraan musrenbang

RKPD di Wilayah kecamatan

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan

101.038.600

101.038.600 101.038.600

Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

Peningkatan peran serta organisasi perempuan dalam kesetaraan gender

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

13.521.995.800 5.2.17.09

60

5.2.17.22

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan ( DAU Tambahan )

17 Ormas

Jumlah Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan ( DAU tambahan )

0 kali

Jumlah Bimtek kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan ( DAU Tambahan )

4 kali

Jumlah sarana dan prasarana untuk lembaga/organisasi kemasyarakatan ( DAU Tambahan ) 944 unit 2.07.20 Persentase kelurahan dengan kategori cepat

berkembang 83% 100% 100% 100% 100% LKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% Pertumbuhan swadaya masyarakat NA Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan

85.000.000

12 kali 58.000.000 12 kali 59.740.000 12 kali 61.532.200 12 kali 63.378.166 12 kali 65.279.511

Jumlah penyiapan tenaga

Linmas Pemilu - 0 orang 0 orang- - 0 orang - 281 orang 60.000.000 281 orang 60.000.000

2.07.20.02

Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan

100.000.000

3 lomba 92.210.2503 lomba 94.976.558 3 lomba 97.825.854 3 lomba 100.760.630 3 lomba 103.783.449

Jumlah dokumen

musrenbang yang disusun 1.046.000.000

1 dokumen 1.429.000.000 1 dokume n 1.471.870.000 1 dokumen 1.516.026.100 1.561.506.883 1.608.352.089

Jumlah bulan kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah festival dan

Peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan

4 kegiatan kegiatan4 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi

5 lembaga/o rganisasi 5 lembaga /organis asi 5 lembaga/org anisasi 5 lembaga/org anisasi 5 lembaga/org anisasi Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan 0 Ormas -953.003.217 953.003.217 kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan ( DAU Tambahan ) 2.07.20.03 Program Pembangunan Sarana,Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 16.535.335.250 17.031.395.308 17.542.337.167 18.068.607.282 18.068.607.282 koordinasi penyelenggaraan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan

kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

61

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang

mendapatkan sosialisasi 0 kali - - -Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek 0 kali -Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras 0 unit Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan ( DAU Tambahan )

953.003.217

17 Ormas 826.568.017 Ormas17 851.365.058 17 Ormas 876.906.009 17 Ormas 903.213.190 17 Ormas 930.309.585

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi ( DAU Tambahan )

0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek ( DAU Tambahan )

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras ( DAU Tambahan )

944 unit 944 unit 944 unit 944 unit 944 unit

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun

55

kegiatan 56 kegiatan 57 kegiatan 58 kegiatan 58 kegiatan Jumlah sarana dan

prasarana kelurahan yang dipelihara

72

kegiatan 73 kegiatan 74 kegiatan 75 kegiatan 75 kegiatan Jumlah sarana dan

prasarana kelurahan yang dibangun ( DAU tambahan )

40 kegiatan

41

kegiatan 42 kegiatan 43 kegiatan 43 kegiatan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara ( DAU tambahan )

20 kegiatan

21

kegiatan 22 kegiatan 23 kegiatan 23 kegiatan

4.893.676.446 20.443.930.446 21.070.618.359 21.701.686.910 22.351.687.517 22.351.687.517 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( DAU tambahan )

13.620.342.371

14.028.952.642

kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan ( DAU Tambahan ) 13.521.995.800 12.838.479.000 13.223.633.370 14.449.821.222 1.491.642.583 1.291.077.983 1.329.810.322 1.369.704.632 1.410.795.771 1.453.119.644 JUMLAH

64

Indikator kinerja Kecamatan Prajuritkulon secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mojokerto mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Prajuritkulon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Persentasi realisasi anggaran 90% 90% 90% 90% 90% 90% Persentasi capaian kineraja 90% 90% 90% 90% 90% 90% 2 Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang 67 0 83 100 100 100 100 LKK Aktif 100 100 100 100 100 100 100

a. rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pembnerdayaan masyarakat ( LPM ) 2 3 4 4 4 4 4 b. Rata2 jumlah kelompok binaan PKK 6 6 6 6 6 6 6 c. Persentase LPM aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% d. Persentase LPM berprestasi 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % e. Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% f. Persentase posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pertumbuhan swadaya masyarakat NA

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD No Indikator 1

65

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Prajuritkulon berupaya memberikan konstribusi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa, keberhasilan pembangunan di Kecamatan Prajuritkulon akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto.

66

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan PrajuritkulonKota Mojokerto disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018-2023 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Prajuritkulon Mojokerto 2018-2023 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Prajuritkulon untuk tahun 2018-2023 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagi dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Prajuritkulon tahun 2018 – 2023, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih

memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mojokerto, Juli 2019

Dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon (Halaman 54-64)

Dokumen terkait