• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam dokumen BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG (Halaman 41-50)

Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

Tabel. 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA

SKPD/OPD PENANGGUNG

JAWAB TOLOK UKUR

TARGET KINERJA AWAL

PERIO DE

TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020

AKHIR PERIOD E

SATUAN TARGET Rp. (000) TARGET Rp. (000) TARGET Rp. (000)

1 Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja

Tinggi.

1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Profesional Dan Berkinerja Tinggi.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Cakupan Layanan Administrasi

Perkantoran 100 100 1.764.547 100 - - - 100 Persen Sekretariat Dinas

PUPR 1 Penyediaan Dukungan Manajemen

Perkantoran Jumlah Layanan

Administrasi Perkantoran 13 13 1.409.247 - - - - 13 Layanan Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan

2 Pengelolaan Keuangan OPD Jumlah Layanan Administrasi Keuangan

OPD 5 5 322.300 - - - - 5 Layanan Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan 3 Penyediaan Bahan Pembersih Dan

Alat Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Bahan Dan Alat

Kebersihan Kantor 15 15 33.000 - - - - 15 Jenis Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan

2 Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran

Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksanan Dengan Baik

- - - - 1.354.184,1 100 1.354.184,1 100 Persen Sekretariat Dinas

PUPR Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Fungsi

Management OPD Yang

dilaksanakan - - - 12 589.693,6 12 589.693,6 12 Layanan Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan Pelayanan Dan Penatausahaan

Kepegawaian

Jumlah Cakupan Layanan Kepegawaian Yang

Dilaksanakan - - - 12 11.500 12 11.500 12 Layanan Subbag.

Perencanaan dan Kepegawaian Penyediaan Layanan Pendukung

Administrasi Perkantoran

Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi

Perkantoran - - - 10 540.895,5 10 540.895,5 10 Layanan Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan

Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan

Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan Administrasi Keuangan OPD

- - - 9 209.250 9 209.250 9 Dokumen Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan

Perencanaa, Penganggaran, Dan Pelaporan

3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase Cakupan

Asset Dan Keuangan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor - - - - - - - - Unit Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Alat Berat Dalam

Kondisi Baik - - - 19 206.600 19 206.600 19 Unit UPTD Peralatan Alat

Berat Dan Alat Laboratorium 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Berat Dan Alat Laboratorium Jumlah Alat Berat Dalam

Kondisi Baik 19 19 119.950 - - - - - Unit UPTD Peralatan Alat

Berat Dan Alat Laboratorium 5 Penyediaan Kendaraan

Hias/Devile/Karnaval Jumlah Kendaraan

Hias/Devile/Karnaval 1 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 Unit Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan 6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan

Gedung Kantor 7 7 173.090 - - - - - Jenis Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan

7 Pengadaan Mobeleur Jumlah Jenis Mobeleur 5 5 108.246 - - - - - Jenis Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan 8 Penyediaan Perlengkapan Kantor Jumlah Ketersediaan

Perlengkapan Kantor - - - 10 627.350 10 627.350 10 Unit Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan 9 Pemeliharaan Perlengkapan

Bangunan Gedung kantor

Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan

Gedung kantor - - - 1 5.000 1 10.000 1 Jenis Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan 4 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Tingkat Pelanggaran

Aparatur 4.2 4.2 21.400 100 20.130 100 52.630 100 Persen Sekretariat Dinas

PUPR 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu Jumlah Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu 25 25 21.400 161 20.130 161 20.130 161 Steel/ Pasang Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan

2 Penyediaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas - - - - - 130 32.500 130 Buah Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai

Jumlah Aparatur Yang Mendapatkan

6 Program Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja PD

100 100 2.375 - - - - 100 Persen Sekretariat Dinas

PUPR Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP) Jumlah Dokumen Lakip 1 - - - - - - 1 Dokumen Subbag.

Perencanaan dan Kepegawaian Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Secara Periodik 12 12 - - - - - 12 Dokumen Subbag. Umum,

Asset Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Pembangunan (Lapkin) Jumlah Dokumen Lapkin 1 1 - - - - - 1 Dokumen Subbag.

Perencanaan dan Kepegawaian

7 Program Perencanaan Dan Penganggaran Skpd

Persentase Kesesuaian Muatan Renja OPD

Terhadap Renstra PD 100 100 1.875 - - - - 100 Persen Sekretariat Dinas

PUPR Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dan Penganggaran OPD Jumlah Dokumen Renja

OPD 2 2 1.875 - - - - 2 Dokumen Subbag.

Perencanaan dan Kepegawaian 8 Program Peningkatan Kinerja

Layanan Jalan Dan Jembatan

Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam

Kondisi Baik 93.08 93.08 154.125.814,6 - - - - 93.08 Persen Bidang Bina

Marga 1 Pembangunan Jalan (DAU) Jumlah Ruas Jalan Yang

Terbangun 48 48 68.009.361 - - - - 48 Ruas Seksi Jalan

2 Pembangunan Jalan (DAK REGULER) Panjang Jalan Yang Mendapatkan Peningkatan

Seksi Jembatan Dan Sarana Pendukung Jalan

5 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan

Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan

8 8 784.040 - - - - 8 Jenis Seksi Jembatan Dan

Sarana Pendukung Jalan

6 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan

Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Penerangan

Jalan Dalam Kondisi Baik 6 6 8.585.458 - - - - 6 Jenis Seksi Jembatan Dan

Sarana Pendukung Jalan

9 Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan

Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>

40 Km/Jam)

- - - 66.83 107.980.844 69.45 107.980.844 69.45 Persen Bidang Bina

Marga 1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (DAK Fisik Reguler)

Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan

Dipelihara - - - 12.85 24.434.170 13.00 24.434.170 13.00 Km Seksi Jalan

2 Pembangunan Jalan Panjang Jalan Yang

Terbangun - - - 19.86 48.986.610 20 48.986.610 20 Km Seksi Jalan

3 Pembangunan Jembatan Jumlah Unit Jembatan - - - 13 17.050.000 15 17.050.000 15 Unit Seksi Jembatan Dan

Sarana Pendukung Jalan

4 Pengadaan Alat Berat Jumlah Alat Berat - - - - - 2 4.500.000 2 Unit Seksi Jalan

5 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan

Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Penerangan

Jalan - - - 50 658.400 50 658.400 50 Jenis Seksi Jembatan Dan

Sarana Pendukung Jalan

6 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan

Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Penerangan

Jalan Dalam Kondisi Baik - - - 8 6.550.000 8 6.550.000 8 Jenis Seksi Jembatan Dan

Sarana Pendukung Jalan

7 Peningkatan Jalan (DID) Panjang Jalan Yang

Terbangun - - - 5 10.301.664 5 10.301.664 5 Km Seksi Jalan

10 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 1 Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-Gorong Jumlah Unit Bangunan

Drainase/Gorong-Gorong 74 74 5.005.000 - - - - 74 Unit Seksi Air Minum

Dan Saniatsi

11 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Luas Areal Irigasi (kewenangan kabupaten)

Dalam Kondisi Baik 68.38 68.38 42.681.969,25 - - - - 68.38 Ha Bidang Sumber

Daya Air 1 Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK Fisik Penugasan) Luas Areal Sawah Irigasi

(Ha) 914.50 914.50 39.834.300 - - - - 914.50 Ha Seksi Irigasi

2 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU)

Jumlah Daerah Irigasi (DI) Yang memiliki Jaringan Irigasi Yang Berada Dalam Kondisi Baik

14 14 2.185.569,25 - - - - 14 DI Seksi Irigasi

3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun (DAU)

Jumlah Daerah Irigasi (DI) Yang berfungsi secara

Optimal 74 74 662.100 - - - - 74 DI Seksi Irigasi

12 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Luas Areal Irigasi (kewenangan kabupaten)

Dalam Kondisi Baik - - - 5.589 24.643.729 6.414 33.333.100 6.414 Ha Bidang Sumber

Daya Air 1 Pembangunan/Rehabilitasi/

Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik Penugasan)

Panjang Jaringan Irigasi

Yang Direhabilitasi - - - 765 7.765.679 21.203 22.847.000 84.462 Meter Seksi Irigasi

2 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Panjang Jaringan Irigasi Yang Terbangun/

Direhabilitasi - - - 39.968 2.900.000 7.155 5.945.000 46.797 Meter Seksi Irigasi

3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun (DAU)

Jumlah Daerah Irigasi (DI) Yang berfungsi secara

Optimal - - - 74 628.050 74 753.600 74 DI Seksi Irigasi

4 Pembangunan Dan peningkatan Bangunan Prasarana Pengendali Banjir

Jumlah Sungai/Bantaran/

Tanggul Sungai Yang Dinormalisasi/Rehabilitasi/

Dipelihara

- - - 7.350 5.840.000 7.400 3.037.500 58.450 Meter Seksi Sungai,

Embung, Rawa dan Pantai

5 Pembangunan Embung/

Penampungan Air/ Sumur Dangkal

Jumlah Bangunan Embung/

Penampungan Air/Sumur

Dangkal - - - 14 7.510.000 4 750.000 30 Unit Seksi Sungai,

Embung, Rawa dan Pantai

13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Persentase Peningkatan Cakupan Pelayanan SPAM pada Wilayah Perdesaan dan kelurahan

80.24 80.24 14.281.000 - - - - 80.24 Persen Bidang Cipta

Karya 1 Perluasan Dan Peningkatan

Sambungan Rumah (DAK Fisik

Reguler) Jumlah Unit SR Air Minum 165 165 1.802.000 - - - - 165 Unit SR Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

2 Perluasan Dan Peningkatan Sambungan Rumah (DAK Fisik

Penugasan) Jumlah Unit SR Air Minum 155 155 1.003.000 - - - - 155 Unit SR Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

3 Peningkatan Fasilitas Sanitasi (DAK Fisik Penugasan) Jumlah Truk Tinja 2 2 1.100.000 - - - - 2 Unit Seksi Air Minum

Dan Sanitasi 4 Pembangun Prasarana Sanitasi (DAK

Fisik Reguler) Jumlah Prasarana Sanitasi 5 5 2.145.300 - - - - 5 Unit Seksi Air Minum

Dan Sanitasi 5 Pembangun Prasarana Sanitasi (DAK Fisik Penugasan) Jumlah Prasarana Sanitasi 10 10 4.200.000 - - - - 10 Unit Seksi Air Minum

Dan Sanitasi 6 Pengembangan Sistem Distribusi Air

Minum (DAU)

Jumlah Prasarana Air

Minum 15 15 4.030.700 - - - - Unit Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

7 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah (DAU) Jumlah Prasarana Sanitasi - - - - - - - - Unit Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Sanitasi Dan Penataan Lingkungan

Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Fisik Reguler)

Jumlah Sambungan Rumah

(SR) - - - 335 4.255.033 300 4.255.033 300 SR Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

2

Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Fisik Penugasan)

Jumlah Sambungan Rumah

(SR) - - - 280 3.150.000 250 3.150.000 250 SR Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

3

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan atau Perkotaan (DAK Fisik Reguler)

Jumlah Prasarana Sanitasi - - - 5 2.400.000 5 2.400.000 5 Unit Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

4

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di Daerah Perkotaan dan atau Pedesan (DAK Fisik Penugasan)

Jumlah Prasarana Sanitasi - - - 10 3.200.000 10 3.200.000 10 Unit Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

5 Pengembangan Sistem Distribusi Air

Minum (DAU) Jumlah masyarakat yang

mengakses air minum - - - 253.037 1.600.000 253.037 1.600.000 253.037 Jiwa Seksi Air Minum

Dan Sanitasi 6 Penyediaan Prasarana Dan Sarana

Air Limbah (DAU) Jumlah Prasarana Sanitasi - - - 5 150.000 5 150.000 5 Unit Seksi Air Minum

Dan Sanitasi 7 Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-Gorong

Panjang Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Yang Terbangun - - - 72.450 3.140.000 72.450 3.140.000 72.450 Meter Seksi Air Minum

Dan Sanitasi

8 Penataan Jalan Lingkungan Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang

Dibangun - - - 21.142 2.965.000 21.142 2.965.000 21.142 Meter

Seksi Bangunan Gedung Dan Penataan Lingkungan 9 Penyusunan Database Sarana

Prasarana Sanitasi, SPAM dan

Lingkungan Kawasan Perkotaan Jumlah Dokumen Database - - - 3 302.250 3 302.250 3 Dokumen Seksi Perencanaan

Keciptakaryaan

15 Program Pengendalian Banjir Persentase Bangunan Pengendali banjir Yang

Berfungsi Dengan Baik 15.15 15.15 4.151.804,2 - - - - 15.15 Persen Bidang Sumber

Daya Air 1 Pembangunan dan peningkatan

bangunan prasarana pengendali banjir

Jumlah Unit Bangunan

Penahan Erosi 39 39 4.151.804,2 - - - - 39 Unit Seksi Sungai,

Embung, Rawa dan Pantai

16 Program Penyediaan Dan Pengolahan

Air Baku Persentase Penduduk

Yang Berakses Air Bersih 100 100 2.552.760,2 - - - - 100 Persen Bidang Sumber

Daya Air 1 Pembangunan Embung/ Penampungan Air/Sumur Dangkal

Jumlah Bangunan Embung/

Penampungan Air/Sumur

Dangkal 22 22 2.552.760,2 - - - - 22 Unit Seksi Sungai,

Embung, Rawa dan Pantai

17 Program Penyelenggaraan Dan

Pengembangan Bangunan Gedung Rasio Bangunan ber-IMB

Per Satuan Bangunan 16.73 16.73 43.436.113 - - - - 16.73 Rasio Bidang Cipta

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Gedung Dan Penataan Lingkungan 18 Program Penyelenggaraan Bangunan

Dan Gedung

Rasio Bangunan ber-IMB

Per Satuan Bangunan - - - 0.04 xxx 0.04 35.000.000 0.04 Rasio Bidang Cipta 19 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat Perumahan dan Permukiman Persentase Areal

Kawasan Kumuh 0.04 0.04 3.790.103,5 - - - - 0.04 Persen Bidang Cipta

Karya 1 Pembangunan Jalan Lingkungan

Kawasan Perkotaan

Jumlah Unit Jalan

Permukiman 76 76 3.790.103,5 - - - - 76 Unit

Seksi Bangunan Gedung Dan Penataan Lingkungan 20 Program Perencanaan, Pemanfaatan,

Dan Pengawasan Ruang Daerah Persentase Ketaatan

Terhadap RTRW 1.74 1.74 343.605 2.17 1.704.213,25 2.83 1.902.213,25 2.83 Persen Bidang Penataan Ruang

1 Koordinasi Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Persetujuan Perubahan Fungsi Lahan Sektor Kehutanan

1 1 130.000 - - - - 1 Dokumen Seksi Perencanaan

Penataan Ruang

2

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah papan Bicara Tentang Regulasi Kawasan

Khusus 140 140 198.605 - - - - 140 Lembar

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan

21 Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

Persentase Ketaatan

Terhadap RTRW - - - 2.17 1.704.213,25 2.83 1.902.213,25 2.83 Persen Bidang Penataan

Ruang 1 Pengawasan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Yang

Ber-IMB - - - 6.904 188.250 6.904 188.250 6.904 Bangunan Seksi Penataan

Kawasan dan Bangunan 2 Penyusunan Rencana Detail tata

Ruang (RDTR) Dan Peraturan Zonasi (PZ)

Jumlah Dokumen RDTR dan

PZ - - - 2 839.793,25 2 839.793,25 2 Dokumen Seksi Perencanaan

Penataan Ruang

3 Penyusunan Kebijakan Rencana Tata

Ruang (RTR) Jumlah Dokumen RTR - - - 1 334.250 1 334.250 1 Dokumen Seksi Perencanaan

Penataan Ruang

4 Peninjaun Kembali RTRW Kabupaten Jumlah Dokumen RTRW - - - 1 194.790 1 194.790 1 Dokumen Seksi Perencanaan

Penataan Ruang

5 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Ruang Daerah

- - - 12 147.130 12 147.130 12 Dokumen Seksi Pengawasan

dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah papan Bicara Tentang Regulasi Kawasan

Khusus - - - - - 14 198.000 14 Unit Seksi Pengawasan

dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

22 Program Pengembangan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Konstribusi sektor Konstruksi Terhadap

PDRB 6.98 6.98 276.000 - - - - 6.98 Persen Bidang Bina

Konstruksi Dan Monev

1 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Jasa

Konstruksi Daerah 12 12 276.000 - - - - 12 Dokumen Seksi Monitoring

dan Evaluasi

23 Program Peningkatan Kapasitas Dan Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah

Konstribusi sektor Konstruksi Terhadap

PDRB - - - 7.22 528.115 7.45 528.115 7.45 Persen Bidang Bina

Konstruksi Dan Monev

1 Penyusunan Database Sistem

Informasi Jasa Konstruksi (Sipjaki) Jumlah Sistem - - - 1 18.800 1 18.800 1 Sistem Seksi Kelembagaan

Dan Sumber Daya Konstruksi 2 Penyelenggaraan Bina Jasa

Konstruksi Jumlah Dokumen - - - 120 339.840 120 339.840 120 Dokumen Seksi Jasa

Konstruksi 3 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Jasa

Konstruksi Daerah - - - 12 97.350 12 97.350 12 Dokumen Seksi Monitoring

dan Evaluasi

4 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi Daerah Jumlah Kasus - - - 0 47.150 0 47.150 0 Kasus

Seksi Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi 5 Penyusunan Standar Harga

Konstruksi Daerah Jumlah Dokumen - - - 1 9.525 1 9.525 1 Dokumen Seksi Kelembagaan

Dan Sumber Daya Konstruksi 6 Koordinasi Penerbitan Rekomendasi

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jumlah Rekomendasi - - - 100 15.450 100 15.450 100 Rekomendasi Seksi Kelembagaan

Dan Sumber Daya Konstruksi

BAB VII

Dalam dokumen BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG (Halaman 41-50)

Dokumen terkait