Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.
Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:
Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA
SKPD/OPD PENANGGUNG
JAWAB TOLOK UKUR
TARGET KINERJA AWAL
PERIO DE
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
AKHIR PERIOD E
SATUAN TARGET Rp. (000) TARGET Rp. (000) TARGET Rp. (000)
1 Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja
Tinggi.
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Profesional Dan Berkinerja Tinggi.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi
Perkantoran 100 100 1.764.547 100 - - - 100 Persen Sekretariat Dinas
PUPR 1 Penyediaan Dukungan Manajemen
Perkantoran Jumlah Layanan
Administrasi Perkantoran 13 13 1.409.247 - - - - 13 Layanan Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan
2 Pengelolaan Keuangan OPD Jumlah Layanan Administrasi Keuangan
OPD 5 5 322.300 - - - - 5 Layanan Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan 3 Penyediaan Bahan Pembersih Dan
Alat Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Bahan Dan Alat
Kebersihan Kantor 15 15 33.000 - - - - 15 Jenis Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan
2 Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran
Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksanan Dengan Baik
- - - - 1.354.184,1 100 1.354.184,1 100 Persen Sekretariat Dinas
PUPR Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Fungsi
Management OPD Yang
dilaksanakan - - - 12 589.693,6 12 589.693,6 12 Layanan Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan Pelayanan Dan Penatausahaan
Kepegawaian
Jumlah Cakupan Layanan Kepegawaian Yang
Dilaksanakan - - - 12 11.500 12 11.500 12 Layanan Subbag.
Perencanaan dan Kepegawaian Penyediaan Layanan Pendukung
Administrasi Perkantoran
Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi
Perkantoran - - - 10 540.895,5 10 540.895,5 10 Layanan Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan
Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan
Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan Administrasi Keuangan OPD
- - - 9 209.250 9 209.250 9 Dokumen Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan
Perencanaa, Penganggaran, Dan Pelaporan
3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase Cakupan
Asset Dan Keuangan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor - - - - - - - - Unit Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Alat Berat Dalam
Kondisi Baik - - - 19 206.600 19 206.600 19 Unit UPTD Peralatan Alat
Berat Dan Alat Laboratorium 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Berat Dan Alat Laboratorium Jumlah Alat Berat Dalam
Kondisi Baik 19 19 119.950 - - - - - Unit UPTD Peralatan Alat
Berat Dan Alat Laboratorium 5 Penyediaan Kendaraan
Hias/Devile/Karnaval Jumlah Kendaraan
Hias/Devile/Karnaval 1 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 Unit Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan 6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan
Gedung Kantor 7 7 173.090 - - - - - Jenis Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan
7 Pengadaan Mobeleur Jumlah Jenis Mobeleur 5 5 108.246 - - - - - Jenis Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan 8 Penyediaan Perlengkapan Kantor Jumlah Ketersediaan
Perlengkapan Kantor - - - 10 627.350 10 627.350 10 Unit Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan 9 Pemeliharaan Perlengkapan
Bangunan Gedung kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan
Gedung kantor - - - 1 5.000 1 10.000 1 Jenis Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan 4 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Tingkat Pelanggaran
Aparatur 4.2 4.2 21.400 100 20.130 100 52.630 100 Persen Sekretariat Dinas
PUPR 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu Jumlah Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu 25 25 21.400 161 20.130 161 20.130 161 Steel/ Pasang Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan
2 Penyediaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas - - - - - 130 32.500 130 Buah Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai
Jumlah Aparatur Yang Mendapatkan
6 Program Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja PD
100 100 2.375 - - - - 100 Persen Sekretariat Dinas
PUPR Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP) Jumlah Dokumen Lakip 1 - - - - - - 1 Dokumen Subbag.
Perencanaan dan Kepegawaian Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Secara Periodik 12 12 - - - - - 12 Dokumen Subbag. Umum,
Asset Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Pembangunan (Lapkin) Jumlah Dokumen Lapkin 1 1 - - - - - 1 Dokumen Subbag.
Perencanaan dan Kepegawaian
7 Program Perencanaan Dan Penganggaran Skpd
Persentase Kesesuaian Muatan Renja OPD
Terhadap Renstra PD 100 100 1.875 - - - - 100 Persen Sekretariat Dinas
PUPR Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dan Penganggaran OPD Jumlah Dokumen Renja
OPD 2 2 1.875 - - - - 2 Dokumen Subbag.
Perencanaan dan Kepegawaian 8 Program Peningkatan Kinerja
Layanan Jalan Dan Jembatan
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam
Kondisi Baik 93.08 93.08 154.125.814,6 - - - - 93.08 Persen Bidang Bina
Marga 1 Pembangunan Jalan (DAU) Jumlah Ruas Jalan Yang
Terbangun 48 48 68.009.361 - - - - 48 Ruas Seksi Jalan
2 Pembangunan Jalan (DAK REGULER) Panjang Jalan Yang Mendapatkan Peningkatan
Seksi Jembatan Dan Sarana Pendukung Jalan
5 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan
Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan
8 8 784.040 - - - - 8 Jenis Seksi Jembatan Dan
Sarana Pendukung Jalan
6 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan
Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Penerangan
Jalan Dalam Kondisi Baik 6 6 8.585.458 - - - - 6 Jenis Seksi Jembatan Dan
Sarana Pendukung Jalan
9 Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>
40 Km/Jam)
- - - 66.83 107.980.844 69.45 107.980.844 69.45 Persen Bidang Bina
Marga 1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (DAK Fisik Reguler)
Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan
Dipelihara - - - 12.85 24.434.170 13.00 24.434.170 13.00 Km Seksi Jalan
2 Pembangunan Jalan Panjang Jalan Yang
Terbangun - - - 19.86 48.986.610 20 48.986.610 20 Km Seksi Jalan
3 Pembangunan Jembatan Jumlah Unit Jembatan - - - 13 17.050.000 15 17.050.000 15 Unit Seksi Jembatan Dan
Sarana Pendukung Jalan
4 Pengadaan Alat Berat Jumlah Alat Berat - - - - - 2 4.500.000 2 Unit Seksi Jalan
5 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan
Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Penerangan
Jalan - - - 50 658.400 50 658.400 50 Jenis Seksi Jembatan Dan
Sarana Pendukung Jalan
6 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan
Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Penerangan
Jalan Dalam Kondisi Baik - - - 8 6.550.000 8 6.550.000 8 Jenis Seksi Jembatan Dan
Sarana Pendukung Jalan
7 Peningkatan Jalan (DID) Panjang Jalan Yang
Terbangun - - - 5 10.301.664 5 10.301.664 5 Km Seksi Jalan
10 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 1 Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-Gorong Jumlah Unit Bangunan
Drainase/Gorong-Gorong 74 74 5.005.000 - - - - 74 Unit Seksi Air Minum
Dan Saniatsi
11 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Luas Areal Irigasi (kewenangan kabupaten)
Dalam Kondisi Baik 68.38 68.38 42.681.969,25 - - - - 68.38 Ha Bidang Sumber
Daya Air 1 Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK Fisik Penugasan) Luas Areal Sawah Irigasi
(Ha) 914.50 914.50 39.834.300 - - - - 914.50 Ha Seksi Irigasi
2 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU)
Jumlah Daerah Irigasi (DI) Yang memiliki Jaringan Irigasi Yang Berada Dalam Kondisi Baik
14 14 2.185.569,25 - - - - 14 DI Seksi Irigasi
3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun (DAU)
Jumlah Daerah Irigasi (DI) Yang berfungsi secara
Optimal 74 74 662.100 - - - - 74 DI Seksi Irigasi
12 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Luas Areal Irigasi (kewenangan kabupaten)
Dalam Kondisi Baik - - - 5.589 24.643.729 6.414 33.333.100 6.414 Ha Bidang Sumber
Daya Air 1 Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik Penugasan)
Panjang Jaringan Irigasi
Yang Direhabilitasi - - - 765 7.765.679 21.203 22.847.000 84.462 Meter Seksi Irigasi
2 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Panjang Jaringan Irigasi Yang Terbangun/
Direhabilitasi - - - 39.968 2.900.000 7.155 5.945.000 46.797 Meter Seksi Irigasi
3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun (DAU)
Jumlah Daerah Irigasi (DI) Yang berfungsi secara
Optimal - - - 74 628.050 74 753.600 74 DI Seksi Irigasi
4 Pembangunan Dan peningkatan Bangunan Prasarana Pengendali Banjir
Jumlah Sungai/Bantaran/
Tanggul Sungai Yang Dinormalisasi/Rehabilitasi/
Dipelihara
- - - 7.350 5.840.000 7.400 3.037.500 58.450 Meter Seksi Sungai,
Embung, Rawa dan Pantai
5 Pembangunan Embung/
Penampungan Air/ Sumur Dangkal
Jumlah Bangunan Embung/
Penampungan Air/Sumur
Dangkal - - - 14 7.510.000 4 750.000 30 Unit Seksi Sungai,
Embung, Rawa dan Pantai
13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
Persentase Peningkatan Cakupan Pelayanan SPAM pada Wilayah Perdesaan dan kelurahan
80.24 80.24 14.281.000 - - - - 80.24 Persen Bidang Cipta
Karya 1 Perluasan Dan Peningkatan
Sambungan Rumah (DAK Fisik
Reguler) Jumlah Unit SR Air Minum 165 165 1.802.000 - - - - 165 Unit SR Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
2 Perluasan Dan Peningkatan Sambungan Rumah (DAK Fisik
Penugasan) Jumlah Unit SR Air Minum 155 155 1.003.000 - - - - 155 Unit SR Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
3 Peningkatan Fasilitas Sanitasi (DAK Fisik Penugasan) Jumlah Truk Tinja 2 2 1.100.000 - - - - 2 Unit Seksi Air Minum
Dan Sanitasi 4 Pembangun Prasarana Sanitasi (DAK
Fisik Reguler) Jumlah Prasarana Sanitasi 5 5 2.145.300 - - - - 5 Unit Seksi Air Minum
Dan Sanitasi 5 Pembangun Prasarana Sanitasi (DAK Fisik Penugasan) Jumlah Prasarana Sanitasi 10 10 4.200.000 - - - - 10 Unit Seksi Air Minum
Dan Sanitasi 6 Pengembangan Sistem Distribusi Air
Minum (DAU)
Jumlah Prasarana Air
Minum 15 15 4.030.700 - - - - Unit Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
7 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah (DAU) Jumlah Prasarana Sanitasi - - - - - - - - Unit Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Sanitasi Dan Penataan Lingkungan
Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Fisik Reguler)
Jumlah Sambungan Rumah
(SR) - - - 335 4.255.033 300 4.255.033 300 SR Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
2
Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Fisik Penugasan)
Jumlah Sambungan Rumah
(SR) - - - 280 3.150.000 250 3.150.000 250 SR Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
3
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan atau Perkotaan (DAK Fisik Reguler)
Jumlah Prasarana Sanitasi - - - 5 2.400.000 5 2.400.000 5 Unit Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
4
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di Daerah Perkotaan dan atau Pedesan (DAK Fisik Penugasan)
Jumlah Prasarana Sanitasi - - - 10 3.200.000 10 3.200.000 10 Unit Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
5 Pengembangan Sistem Distribusi Air
Minum (DAU) Jumlah masyarakat yang
mengakses air minum - - - 253.037 1.600.000 253.037 1.600.000 253.037 Jiwa Seksi Air Minum
Dan Sanitasi 6 Penyediaan Prasarana Dan Sarana
Air Limbah (DAU) Jumlah Prasarana Sanitasi - - - 5 150.000 5 150.000 5 Unit Seksi Air Minum
Dan Sanitasi 7 Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-Gorong
Panjang Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Yang Terbangun - - - 72.450 3.140.000 72.450 3.140.000 72.450 Meter Seksi Air Minum
Dan Sanitasi
8 Penataan Jalan Lingkungan Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang
Dibangun - - - 21.142 2.965.000 21.142 2.965.000 21.142 Meter
Seksi Bangunan Gedung Dan Penataan Lingkungan 9 Penyusunan Database Sarana
Prasarana Sanitasi, SPAM dan
Lingkungan Kawasan Perkotaan Jumlah Dokumen Database - - - 3 302.250 3 302.250 3 Dokumen Seksi Perencanaan
Keciptakaryaan
15 Program Pengendalian Banjir Persentase Bangunan Pengendali banjir Yang
Berfungsi Dengan Baik 15.15 15.15 4.151.804,2 - - - - 15.15 Persen Bidang Sumber
Daya Air 1 Pembangunan dan peningkatan
bangunan prasarana pengendali banjir
Jumlah Unit Bangunan
Penahan Erosi 39 39 4.151.804,2 - - - - 39 Unit Seksi Sungai,
Embung, Rawa dan Pantai
16 Program Penyediaan Dan Pengolahan
Air Baku Persentase Penduduk
Yang Berakses Air Bersih 100 100 2.552.760,2 - - - - 100 Persen Bidang Sumber
Daya Air 1 Pembangunan Embung/ Penampungan Air/Sumur Dangkal
Jumlah Bangunan Embung/
Penampungan Air/Sumur
Dangkal 22 22 2.552.760,2 - - - - 22 Unit Seksi Sungai,
Embung, Rawa dan Pantai
17 Program Penyelenggaraan Dan
Pengembangan Bangunan Gedung Rasio Bangunan ber-IMB
Per Satuan Bangunan 16.73 16.73 43.436.113 - - - - 16.73 Rasio Bidang Cipta
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Gedung Dan Penataan Lingkungan 18 Program Penyelenggaraan Bangunan
Dan Gedung
Rasio Bangunan ber-IMB
Per Satuan Bangunan - - - 0.04 xxx 0.04 35.000.000 0.04 Rasio Bidang Cipta 19 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat Perumahan dan Permukiman Persentase Areal
Kawasan Kumuh 0.04 0.04 3.790.103,5 - - - - 0.04 Persen Bidang Cipta
Karya 1 Pembangunan Jalan Lingkungan
Kawasan Perkotaan
Jumlah Unit Jalan
Permukiman 76 76 3.790.103,5 - - - - 76 Unit
Seksi Bangunan Gedung Dan Penataan Lingkungan 20 Program Perencanaan, Pemanfaatan,
Dan Pengawasan Ruang Daerah Persentase Ketaatan
Terhadap RTRW 1.74 1.74 343.605 2.17 1.704.213,25 2.83 1.902.213,25 2.83 Persen Bidang Penataan Ruang
1 Koordinasi Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Persetujuan Perubahan Fungsi Lahan Sektor Kehutanan
1 1 130.000 - - - - 1 Dokumen Seksi Perencanaan
Penataan Ruang
2
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah papan Bicara Tentang Regulasi Kawasan
Khusus 140 140 198.605 - - - - 140 Lembar
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan
21 Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Persentase Ketaatan
Terhadap RTRW - - - 2.17 1.704.213,25 2.83 1.902.213,25 2.83 Persen Bidang Penataan
Ruang 1 Pengawasan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Yang
Ber-IMB - - - 6.904 188.250 6.904 188.250 6.904 Bangunan Seksi Penataan
Kawasan dan Bangunan 2 Penyusunan Rencana Detail tata
Ruang (RDTR) Dan Peraturan Zonasi (PZ)
Jumlah Dokumen RDTR dan
PZ - - - 2 839.793,25 2 839.793,25 2 Dokumen Seksi Perencanaan
Penataan Ruang
3 Penyusunan Kebijakan Rencana Tata
Ruang (RTR) Jumlah Dokumen RTR - - - 1 334.250 1 334.250 1 Dokumen Seksi Perencanaan
Penataan Ruang
4 Peninjaun Kembali RTRW Kabupaten Jumlah Dokumen RTRW - - - 1 194.790 1 194.790 1 Dokumen Seksi Perencanaan
Penataan Ruang
5 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Ruang Daerah
- - - 12 147.130 12 147.130 12 Dokumen Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah papan Bicara Tentang Regulasi Kawasan
Khusus - - - - - 14 198.000 14 Unit Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
22 Program Pengembangan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi
Konstribusi sektor Konstruksi Terhadap
PDRB 6.98 6.98 276.000 - - - - 6.98 Persen Bidang Bina
Konstruksi Dan Monev
1 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Jasa Konstruksi
Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Jasa
Konstruksi Daerah 12 12 276.000 - - - - 12 Dokumen Seksi Monitoring
dan Evaluasi
23 Program Peningkatan Kapasitas Dan Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah
Konstribusi sektor Konstruksi Terhadap
PDRB - - - 7.22 528.115 7.45 528.115 7.45 Persen Bidang Bina
Konstruksi Dan Monev
1 Penyusunan Database Sistem
Informasi Jasa Konstruksi (Sipjaki) Jumlah Sistem - - - 1 18.800 1 18.800 1 Sistem Seksi Kelembagaan
Dan Sumber Daya Konstruksi 2 Penyelenggaraan Bina Jasa
Konstruksi Jumlah Dokumen - - - 120 339.840 120 339.840 120 Dokumen Seksi Jasa
Konstruksi 3 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan
Pelaksanaan Jasa Konstruksi
Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Jasa
Konstruksi Daerah - - - 12 97.350 12 97.350 12 Dokumen Seksi Monitoring
dan Evaluasi
4 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi Daerah Jumlah Kasus - - - 0 47.150 0 47.150 0 Kasus
Seksi Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi 5 Penyusunan Standar Harga
Konstruksi Daerah Jumlah Dokumen - - - 1 9.525 1 9.525 1 Dokumen Seksi Kelembagaan
Dan Sumber Daya Konstruksi 6 Koordinasi Penerbitan Rekomendasi
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jumlah Rekomendasi - - - 100 15.450 100 15.450 100 Rekomendasi Seksi Kelembagaan
Dan Sumber Daya Konstruksi
BAB VII