• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Dalam dokumen RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 (Halaman 58-65)

Rekapitulasi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

1

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang 6 Aktifitas, 100 kali pertemuan 115.800.000 0 115.800.000 6 Aktifitas, 100 kali pertemuan 127.380.000

1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang 200 kali 353.350.000 0 - 353.350.000 - 200 kali 388.685.000

1 02 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang diberi honor

Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang

47 orang 1.201.600.000 0 - 1.201.600.000 - 37 orang 1.321.760.000

1 02 01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang 64 kali 38.000.000 0 - 38.000.000 - 75 kali 43.500.000

1 02 01 01 20 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang 30 15.000.000 0 - 15.000.000 - 75 kali 16.500.000

1 02 01 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Dinkes dan RSUD Sampang

2.860.375.000 2.860.375.000 3.528.000.000

1 02 01 2 10 Pengadaan meibeleir Jumlah meibeileur yang diadakan

RSUD Sampang dan RSUD Ketapang

10 Jenis 400.000.000 0 - 400.000.000 - 7 Jenis 600.000.000

1 02 01 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli

Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang

10 Jenis 700.000.000 0 - 700.000.000 - 7 Jenis 870.000.000

1 02 01 2 11 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang dibeli

Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang

25 unit 310.000.000 0 - 310.000.000 - 5 unit 473.000.000 1 02 01 2 12 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pealatan kantor yang diadakan RSUD

Sampang 1 paket 150.000.000 0 - 150.000.000 - 5 unit 165.000.000 1 02 01 2 18 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon

dan Air

Terpenuhinya instalasi listrik, telepon, dan air Dinkes dan RSUD Ketapang 1 pt 150.000.000 0 - 150.000.000 - 1unit 165.000.000 1 Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

2

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 02 01 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

Dinkes dan RSUD Ketapang 2 unit 390.000.000 0 - 390.000.000 - 1 unit 429.000.000 1 02 01 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang

28 mobil 700.375.000 0 - 700.375.000 - 72 unit 760.000.000 1 02 01 2 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik

Dinkes dan RSUD Ketapang

65 barang 60.000.000 0 - 60.000.000 - 70 unit 66.000.000 1 02 01 2 38 Rehabilitasi sedang/berat Rumah

Dinas

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik

Dinkes dan RSUD Ketapang

1 unit 150.000.000 0 150.000.000

-1 02 01 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah

Dinas

Kesehatan 70.000.000 70.000.000 77.000.000

1 2 01 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang dibiayai pendidikan dan pelatihan formal

Dinkesdan RSUD Ketapang 12 orang 70.000.000 0 - 70.000.000 - 12 orang 77.000.000 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinkes dan RSUD Sampang

51.500.000 51.500.000 55.000.000

1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP Kabupaten 100% 14.000.000 14.000.000 100% 15.000.000 1 02 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan Kabupaten 100% 3.000.000 3.000.000 100% 3.000.000 1 02 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir

Tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan Kabupaten 100% 7.000.000 7.000.000 100% 7.000.000 1 02 01 06 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA Kabupaten 100% 27.500.000 27.500.000 100% 30.000.000

1 02 01 15 Program Kefarmasian, Alat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan Pemberian obat rasional di pelayanan kesehatan

Dinkes dan RSUD Sampang

3.986.950.000 12.929.742.000 16.916.692.000 18.447.981.250 Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi

1 02 01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

1. Cakupan Ketersediaan Obat & Perbekalan Kesehatan di Puskesmas & Jaringannya

Kab 100% 221.950.000 12.929.742.000 13.151.692.000 100% 13.067.981.250

2. Cakupan Pemakaian Obat Generik 21 Pusk 95% 95%

1

Lokasi

RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

3

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tersusunnya Stock opname & RKO

Puskesmas & Jaringannya 21 Pusk & kab 100% 100% 0

Jumlah tenaga terlatih Kab 100% 100% 0

Terlaksananya Gema Cermat pada

Masyarakat Kab 100% 100% 0

Terlaksananya Evaluasi dan Tindak

Lanjut Pelaksanaan POR di Puskesmas 21 Pusk 100% 100% 0

Terlaksananya Pembinaan & pengawasan kpd apotik & toko obat

Apotik, toko

obat 50% 50% 0

Terlaksananya Monitoring pelayanan kefarmasian di apotik, Puskesmas dan RS

Apotik, toko

obat, RS 50% 50% 0

Terlaksananya Uji Mutu Obat GFK dan

Puskesmas Kab 2% 2% 0

Terbentuknya Tim penghapusan obat dan

perbekalan kesehatan yg sdh ED Kab 100% 100% 0

Terlaksananya penghapusan obat dan

perbekalan kesehatan yg sdh ED Kab 100% 100% 0

1 02 01 15 02 Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya pertemuan perencanaan

obat PKM 21 Puskesmas 95% 165.000.000 165.000.000 100% 180.000.000

Terlaksananya pengamb obat PKM ke IFK 21 Puskesmas 95% 100%

Terlaksananya monev obat ke Pusat

Yankesdas 150 PPKD 60% 70%

Terlaksannya pemusnahan obat tk. Kab. 22 Inst Farm 60% 70%

1 02 01 15 5

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

1. Jumlah Jenis alat kedoteran umum yang dibeli

Dinas

Kesehatan 25 jenis 3.500.000.000 3.500.000.000 - 30 Jenis 5.000.000.000 2. Jumlah jenis alat laboratorium kimia

yang di adakan 1 02 01 15 6

Pengawasan mutu alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

Terlaksananya pengawasan alkes dan PKRT

Alkes dan

PKRT 80% 100.000.000 100.000.000 80% 200.000.000 Terlaksananya Pemeriksaan Sarana

Distribusi Alkes dan PKRT 70% 80% 1 Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

4

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

serta pembinaan sarana distribusi

Alkes dan

PKRT 80% 90%

1 02 01 16 Program Pelayanan Kesehatan Jumlah Faskes sesuai standar Dinkes, RSUD

Sampang 99.258.061.200 99.258.061.200 113.182.489.720

% peserta JKN mendapat pelayanan Cakupan pelayanan gawat darurat yg diberikan di RS

1 02 01 16 1 Peningkatan Kesehatan Primer 1.Cakupan Pelayanan Upayak Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas,Klinik Pratama Pusk 90% 1.800.000.000 1.800.000.000 90% 2.000.000.000 2. Cakupan Pelayanan Perawatan

Kesehatan Masyarakat Pusk 90% 90%

3. Jml Kegiatan P3K Kab 400 keg 400 keg

4. Jml perawat Ponkesdes Kab 90 prwt 90 prwt

5 Jml kontrak Dokter di Puskesmas standart dan Puskesmas dengan pelayanan program unggulan

Kab 9 dok 9 dok

6. Pengadaan Register dalam Pelayanan Primer ( Kunjungan Rawat Jalan BP, Gigi,Rekam Medik )

Kab 5 register 5 register

7. Penilaian Puskesmas berprestasi Kab 1 kl 1 kl

8 Penilaian Pustu berprestasi kab 1 kl 1 kl

9. penilaian Ponkesdes berprestasi Kab 1 kl 1 kl

1 02 01 16 02 Penyediaan bIaya Operasional dan Pemeliharaan

Tersedianya biaya dan bahan

operasional Puskesmas 21 Puskesmas 100% 7.500.000.000 7.500.000.000 100% 8.000.000.000 Tersedianya jasa pelayanan kesehatan 21 Puskesmas 100% 100% 8.000.000.000 1 02 01 16 03 Pelayanan Jaminan Kesehatan 1. Cakupan Pelayanan JKN dan

Jamkesda Kab upaten 80% 80.000.000 80.000.000 80% 85.000.000 2. Jml Rapat Tim Koordinasi JKN

Kabupaten 4 Kl 6 Kl

3. Jml Rapat Tim Teknis JKN 9 Kl 12 Kl

4. Jumlah Monev Pelaksanaan JKN 12 Kl 12 Kl

1 02 01 16 04 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Sreseh Jumlah Jaspel tersedia

Puskesmas

sreseh 60% 1.572.516.000 1.572.516.000 60% 1.729.767.600 Jumlah peserta yang terlayani program

JKN 100% 100%

Jumlah set alkes tersedia 17 set 17 set

Jumlah jenis sarana prasarana 3 jenis 3 jenis

Jumlah set reagen tersedia 17 set 17 set

1

Lokasi

RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

5

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pencatatan P Care 150%0 peserta 150%0

peserta

Kunjungan Rumah 100% 100%

Program Prolanis 50-90% hadir 50-90% hadir

Jumlah Rujukan <10% <10%

1 02 01 16 5 Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Torjun

Puskesmas

Torjun 2.415.837.600 2.415.837.600 2.657.421.360 1 02 01 16 6

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Pangarengan

Puskesmas

Pangarengan 827.382.600 827.382.600 910.120.860 1 02 01 16 7 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Kamoning

Puskesmas

Kamoning 2.521.173.600 2.521.173.600 2.773.290.960 1 02 01 16 8

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Banyuanyar

Puskesmas

Banyuanyar 2.819.163.600 2.819.163.600 3.101.079.960 1 02 01 16 9 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Camplong

Puskesmas

Camplong 2.485.850.400 2.485.850.400 2.734.435.440 1 02 01 16 10 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmasTanjung

Puskesmas

Tanjung 1.830.866.400 1.830.866.400 2.013.953.040 1 02 01 16 11 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Omben

Puskesmas

Omben 3.237.219.700 3.237.219.700 3.560.941.670 1 02 01 16 12 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Jrangoan

Puskesmas

Jrangoan 1.532.803.800 1.532.803.800 1.686.084.180 1 02 01 16 13

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Kedungdung

Puskesmas

Kedungdung 2.813.976.000 2.813.976.000 3.095.373.600 1 02 01 16 14 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Banjar

Puskesmas

Banjar 4.338.655.200 4.338.655.200 4.772.520.720 1 02 01 16 15 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Jrengik

Puskesmas

Jrengik 2.253.700.900 2.253.700.900 2.479.070.990 1 02 01 16 16

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Tambelangan

Puskesmas

Tambelangan 2.915.588.500 2.915.588.500 3.207.147.350 1 02 01 16 17 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Banyuates

Puskesmas

Banyuates 1.926.619.200 1.926.619.200 2.119.281.120 1 02 01 16 18

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Bringkoning Puskesmas Bringkoning 1.887.336.000 1.887.336.000 2.076.069.600 1 Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

6

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 02 01 16 19 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Robatal

Puskesmas

Robatal 3.276.661.300 3.276.661.300 3.604.327.430 1 02 01 16 20

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Karang Penang

Puskesmas

Karangpenang 4.284.324.000 4.284.324.000 4.712.756.400 1 02 01 16 21 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Ketapang

Puskesmas

Ketapang 2.448.705.600 2.448.705.600 2.693.576.160 1 02 01 16 22

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Bunten Barat

Puskesmas

Bunten Barat 1.516.759.200 1.516.759.200 1.668.435.120 1 02 01 16 23 Penyediaan Biaya Operasional

Kapitasi JKN puskesmas Batulenger

Puskesmas

Batulenger 1.456.210.800 1.456.210.800 1.601.831.880 1 02 01 16 24

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmasTamberu Barat

Puskesmas

Tamberu Barat 724.094.800 724.094.800 796.504.280 1 02 01 16 25Peningkatan pelayanan dan

pendukung pelayanan BLUD Rumah

Jumlah pembiayaan pelayanan

kesehatan LUD Sampang 38.000.000.000 38.000.000.000 38.000.000.000 1 02 01 16 26 Pelayanan kesehatan tradisional Jumlah Puskesmas yang Mempunyai

Tenaga Terlatih Akupresure

Puskesmas dan pengobat tradisional

4 PKM 50.000.000 50.000.000 4 PKM 55.000.000 Jumlah Puskesmas yang Melakukan

Sosialisasi Akupresure 4 PKM 4 PKM

Jumlah evaluasi Program Kesehatan

Tradisional 4 kali 4 kali

Jumlah Puskesmas Melakukan

Pendataan Pengobat Tradisional 21 PKM 21 PKM

Jumlah Pengobat Tradisional yang

Mempunyai Ijin 50% 100%

Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina 100% 100%

1 02 01 16 27 Pelayanan penguburan jenazah Jumlah jenazah yang tak teridentifikasi RSUD

Sampang 5 orang 8.566.000 8.566.000 8.500.000 1 02 01 16 29 Pelayanan kesehatan rujukan 1. % Monitoring Puskesmas dalam

pelaksanaan pelayanan UGD 24 Jam PUskesmas 100% 2.699.050.000 2.699.050.000 100% 3.000.000.000 2. % Monitoring Puskesmas dalam

Pelayanan Rawat Inap PUskesmas 100% 100%

3. % Monitoring Puskesmas dalam

Pelayanan Laboratorium sesuai standart PUskesmas 100% 100%

4. Monitoring Cakupan Pelayanan

Persalinan di Puskesmas PUskesmas 2 kali 2 kali

1

Lokasi

RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

7

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Pertemuan Pembinaan dan Bimtek

Puskesmas PONED 6 PKM PONED 2 kali 2 kali

6.Pertemuan Pembinaan Pelayanan PONEK Dan klinik utama

5 klinik utama 1

RS 2 kali 2 kali

7. % Puskesmas melayani Persalinan 24

Jam Kabupaten 100% 100%

8.Evaluasi Berjalannya Tata laksanan dan Prosedur Rujukan

Puskesmas, klinik utama,

RS

100% 100%

9. Evaluasi Pelayanan PONED Kabupaten 4 kali 4 kali

10. Evaluasi Pelayanan PONEK RSU Sampang 2 kali 2 kali

11. Evaluasi Pelayanan UGD 24 Jam Puskesmas 4 kali 4 kali

12. Pembinaan RSU Ketapang RSU Ketapang 6 kali 6 kali

1 02 01 16 30 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya monitoring evaluasi koord. Di

PKM 21 Puskesmas 100% 35.000.000 35.000.000 100% 40.000.000

1 02 01 17

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana pusk/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Jumlah Faskes sesuai standar Puskesmas 6.300.000.000 6.300.000.000 6.110.000.000

1 02 01 17 01 Pembangunan Puskesmas Tercapainya pembangunan PKM sesuai

standar Sampang 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1 02 01 17 02 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Tercapainya pembangunan Pustu Sampang 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1 02 01 17 05 Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

Jumlah jenis sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

1 tambah daya 100.000.000 100.000.000 - 5 unit 110.000.000 1 02 01 17 13Rehabilitasi sedang/berat

Puskesmas Pembantu Tercapainya rehab Pustu Sampang 1.200.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000

1 02 01 18

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata

Jumlah Faskes sesuai standar

RSUD

Dalam dokumen RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 (Halaman 58-65)

Dokumen terkait