Rekapitulasi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1
Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang 6 Aktifitas, 100 kali pertemuan 115.800.000 0 115.800.000 6 Aktifitas, 100 kali pertemuan 127.380.000
1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang 200 kali 353.350.000 0 - 353.350.000 - 200 kali 388.685.000
1 02 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang diberi honor
Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang
47 orang 1.201.600.000 0 - 1.201.600.000 - 37 orang 1.321.760.000
1 02 01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang 64 kali 38.000.000 0 - 38.000.000 - 75 kali 43.500.000
1 02 01 01 20 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang 30 15.000.000 0 - 15.000.000 - 75 kali 16.500.000
1 02 01 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Dinkes dan RSUD Sampang
2.860.375.000 2.860.375.000 3.528.000.000
1 02 01 2 10 Pengadaan meibeleir Jumlah meibeileur yang diadakan
RSUD Sampang dan RSUD Ketapang
10 Jenis 400.000.000 0 - 400.000.000 - 7 Jenis 600.000.000
1 02 01 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang
10 Jenis 700.000.000 0 - 700.000.000 - 7 Jenis 870.000.000
1 02 01 2 11 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang dibeli
Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang
25 unit 310.000.000 0 - 310.000.000 - 5 unit 473.000.000 1 02 01 2 12 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pealatan kantor yang diadakan RSUD
Sampang 1 paket 150.000.000 0 - 150.000.000 - 5 unit 165.000.000 1 02 01 2 18 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon
dan Air
Terpenuhinya instalasi listrik, telepon, dan air Dinkes dan RSUD Ketapang 1 pt 150.000.000 0 - 150.000.000 - 1unit 165.000.000 1 Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
2
Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 02 01 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
Dinkes dan RSUD Ketapang 2 unit 390.000.000 0 - 390.000.000 - 1 unit 429.000.000 1 02 01 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Dinkes, RSUD Sampang dan RSUD Ketapang
28 mobil 700.375.000 0 - 700.375.000 - 72 unit 760.000.000 1 02 01 2 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik
Dinkes dan RSUD Ketapang
65 barang 60.000.000 0 - 60.000.000 - 70 unit 66.000.000 1 02 01 2 38 Rehabilitasi sedang/berat Rumah
Dinas
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik
Dinkes dan RSUD Ketapang
1 unit 150.000.000 0 150.000.000
-1 02 01 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah
Dinas
Kesehatan 70.000.000 70.000.000 77.000.000
1 2 01 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang dibiayai pendidikan dan pelatihan formal
Dinkesdan RSUD Ketapang 12 orang 70.000.000 0 - 70.000.000 - 12 orang 77.000.000 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dinkes dan RSUD Sampang
51.500.000 51.500.000 55.000.000
1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP Kabupaten 100% 14.000.000 14.000.000 100% 15.000.000 1 02 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan Kabupaten 100% 3.000.000 3.000.000 100% 3.000.000 1 02 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir
Tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan Kabupaten 100% 7.000.000 7.000.000 100% 7.000.000 1 02 01 06 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA Kabupaten 100% 27.500.000 27.500.000 100% 30.000.000
1 02 01 15 Program Kefarmasian, Alat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan Pemberian obat rasional di pelayanan kesehatan
Dinkes dan RSUD Sampang
3.986.950.000 12.929.742.000 16.916.692.000 18.447.981.250 Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi
1 02 01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
1. Cakupan Ketersediaan Obat & Perbekalan Kesehatan di Puskesmas & Jaringannya
Kab 100% 221.950.000 12.929.742.000 13.151.692.000 100% 13.067.981.250
2. Cakupan Pemakaian Obat Generik 21 Pusk 95% 95%
1
Lokasi
RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
3
Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tersusunnya Stock opname & RKO
Puskesmas & Jaringannya 21 Pusk & kab 100% 100% 0
Jumlah tenaga terlatih Kab 100% 100% 0
Terlaksananya Gema Cermat pada
Masyarakat Kab 100% 100% 0
Terlaksananya Evaluasi dan Tindak
Lanjut Pelaksanaan POR di Puskesmas 21 Pusk 100% 100% 0
Terlaksananya Pembinaan & pengawasan kpd apotik & toko obat
Apotik, toko
obat 50% 50% 0
Terlaksananya Monitoring pelayanan kefarmasian di apotik, Puskesmas dan RS
Apotik, toko
obat, RS 50% 50% 0
Terlaksananya Uji Mutu Obat GFK dan
Puskesmas Kab 2% 2% 0
Terbentuknya Tim penghapusan obat dan
perbekalan kesehatan yg sdh ED Kab 100% 100% 0
Terlaksananya penghapusan obat dan
perbekalan kesehatan yg sdh ED Kab 100% 100% 0
1 02 01 15 02 Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya pertemuan perencanaan
obat PKM 21 Puskesmas 95% 165.000.000 165.000.000 100% 180.000.000
Terlaksananya pengamb obat PKM ke IFK 21 Puskesmas 95% 100%
Terlaksananya monev obat ke Pusat
Yankesdas 150 PPKD 60% 70%
Terlaksannya pemusnahan obat tk. Kab. 22 Inst Farm 60% 70%
1 02 01 15 5
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
1. Jumlah Jenis alat kedoteran umum yang dibeli
Dinas
Kesehatan 25 jenis 3.500.000.000 3.500.000.000 - 30 Jenis 5.000.000.000 2. Jumlah jenis alat laboratorium kimia
yang di adakan 1 02 01 15 6
Pengawasan mutu alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
Terlaksananya pengawasan alkes dan PKRT
Alkes dan
PKRT 80% 100.000.000 100.000.000 80% 200.000.000 Terlaksananya Pemeriksaan Sarana
Distribusi Alkes dan PKRT 70% 80% 1 Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
4
Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
serta pembinaan sarana distribusi
Alkes dan
PKRT 80% 90%
1 02 01 16 Program Pelayanan Kesehatan Jumlah Faskes sesuai standar Dinkes, RSUD
Sampang 99.258.061.200 99.258.061.200 113.182.489.720
% peserta JKN mendapat pelayanan Cakupan pelayanan gawat darurat yg diberikan di RS
1 02 01 16 1 Peningkatan Kesehatan Primer 1.Cakupan Pelayanan Upayak Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas,Klinik Pratama Pusk 90% 1.800.000.000 1.800.000.000 90% 2.000.000.000 2. Cakupan Pelayanan Perawatan
Kesehatan Masyarakat Pusk 90% 90%
3. Jml Kegiatan P3K Kab 400 keg 400 keg
4. Jml perawat Ponkesdes Kab 90 prwt 90 prwt
5 Jml kontrak Dokter di Puskesmas standart dan Puskesmas dengan pelayanan program unggulan
Kab 9 dok 9 dok
6. Pengadaan Register dalam Pelayanan Primer ( Kunjungan Rawat Jalan BP, Gigi,Rekam Medik )
Kab 5 register 5 register
7. Penilaian Puskesmas berprestasi Kab 1 kl 1 kl
8 Penilaian Pustu berprestasi kab 1 kl 1 kl
9. penilaian Ponkesdes berprestasi Kab 1 kl 1 kl
1 02 01 16 02 Penyediaan bIaya Operasional dan Pemeliharaan
Tersedianya biaya dan bahan
operasional Puskesmas 21 Puskesmas 100% 7.500.000.000 7.500.000.000 100% 8.000.000.000 Tersedianya jasa pelayanan kesehatan 21 Puskesmas 100% 100% 8.000.000.000 1 02 01 16 03 Pelayanan Jaminan Kesehatan 1. Cakupan Pelayanan JKN dan
Jamkesda Kab upaten 80% 80.000.000 80.000.000 80% 85.000.000 2. Jml Rapat Tim Koordinasi JKN
Kabupaten 4 Kl 6 Kl
3. Jml Rapat Tim Teknis JKN 9 Kl 12 Kl
4. Jumlah Monev Pelaksanaan JKN 12 Kl 12 Kl
1 02 01 16 04 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Sreseh Jumlah Jaspel tersedia
Puskesmas
sreseh 60% 1.572.516.000 1.572.516.000 60% 1.729.767.600 Jumlah peserta yang terlayani program
JKN 100% 100%
Jumlah set alkes tersedia 17 set 17 set
Jumlah jenis sarana prasarana 3 jenis 3 jenis
Jumlah set reagen tersedia 17 set 17 set
1
Lokasi
RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
5
Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pencatatan P Care 150%0 peserta 150%0
peserta
Kunjungan Rumah 100% 100%
Program Prolanis 50-90% hadir 50-90% hadir
Jumlah Rujukan <10% <10%
1 02 01 16 5 Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Torjun
Puskesmas
Torjun 2.415.837.600 2.415.837.600 2.657.421.360 1 02 01 16 6
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Pangarengan
Puskesmas
Pangarengan 827.382.600 827.382.600 910.120.860 1 02 01 16 7 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Kamoning
Puskesmas
Kamoning 2.521.173.600 2.521.173.600 2.773.290.960 1 02 01 16 8
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Banyuanyar
Puskesmas
Banyuanyar 2.819.163.600 2.819.163.600 3.101.079.960 1 02 01 16 9 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Camplong
Puskesmas
Camplong 2.485.850.400 2.485.850.400 2.734.435.440 1 02 01 16 10 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmasTanjung
Puskesmas
Tanjung 1.830.866.400 1.830.866.400 2.013.953.040 1 02 01 16 11 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Omben
Puskesmas
Omben 3.237.219.700 3.237.219.700 3.560.941.670 1 02 01 16 12 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Jrangoan
Puskesmas
Jrangoan 1.532.803.800 1.532.803.800 1.686.084.180 1 02 01 16 13
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Kedungdung
Puskesmas
Kedungdung 2.813.976.000 2.813.976.000 3.095.373.600 1 02 01 16 14 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Banjar
Puskesmas
Banjar 4.338.655.200 4.338.655.200 4.772.520.720 1 02 01 16 15 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Jrengik
Puskesmas
Jrengik 2.253.700.900 2.253.700.900 2.479.070.990 1 02 01 16 16
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Tambelangan
Puskesmas
Tambelangan 2.915.588.500 2.915.588.500 3.207.147.350 1 02 01 16 17 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Banyuates
Puskesmas
Banyuates 1.926.619.200 1.926.619.200 2.119.281.120 1 02 01 16 18
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Bringkoning Puskesmas Bringkoning 1.887.336.000 1.887.336.000 2.076.069.600 1 Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6
Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 02 01 16 19 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Robatal
Puskesmas
Robatal 3.276.661.300 3.276.661.300 3.604.327.430 1 02 01 16 20
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Karang Penang
Puskesmas
Karangpenang 4.284.324.000 4.284.324.000 4.712.756.400 1 02 01 16 21 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Ketapang
Puskesmas
Ketapang 2.448.705.600 2.448.705.600 2.693.576.160 1 02 01 16 22
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Bunten Barat
Puskesmas
Bunten Barat 1.516.759.200 1.516.759.200 1.668.435.120 1 02 01 16 23 Penyediaan Biaya Operasional
Kapitasi JKN puskesmas Batulenger
Puskesmas
Batulenger 1.456.210.800 1.456.210.800 1.601.831.880 1 02 01 16 24
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmasTamberu Barat
Puskesmas
Tamberu Barat 724.094.800 724.094.800 796.504.280 1 02 01 16 25Peningkatan pelayanan dan
pendukung pelayanan BLUD Rumah
Jumlah pembiayaan pelayanan
kesehatan LUD Sampang 38.000.000.000 38.000.000.000 38.000.000.000 1 02 01 16 26 Pelayanan kesehatan tradisional Jumlah Puskesmas yang Mempunyai
Tenaga Terlatih Akupresure
Puskesmas dan pengobat tradisional
4 PKM 50.000.000 50.000.000 4 PKM 55.000.000 Jumlah Puskesmas yang Melakukan
Sosialisasi Akupresure 4 PKM 4 PKM
Jumlah evaluasi Program Kesehatan
Tradisional 4 kali 4 kali
Jumlah Puskesmas Melakukan
Pendataan Pengobat Tradisional 21 PKM 21 PKM
Jumlah Pengobat Tradisional yang
Mempunyai Ijin 50% 100%
Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina 100% 100%
1 02 01 16 27 Pelayanan penguburan jenazah Jumlah jenazah yang tak teridentifikasi RSUD
Sampang 5 orang 8.566.000 8.566.000 8.500.000 1 02 01 16 29 Pelayanan kesehatan rujukan 1. % Monitoring Puskesmas dalam
pelaksanaan pelayanan UGD 24 Jam PUskesmas 100% 2.699.050.000 2.699.050.000 100% 3.000.000.000 2. % Monitoring Puskesmas dalam
Pelayanan Rawat Inap PUskesmas 100% 100%
3. % Monitoring Puskesmas dalam
Pelayanan Laboratorium sesuai standart PUskesmas 100% 100%
4. Monitoring Cakupan Pelayanan
Persalinan di Puskesmas PUskesmas 2 kali 2 kali
1
Lokasi
RENCANA TAHUN 2018 Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
7
Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Pertemuan Pembinaan dan Bimtek
Puskesmas PONED 6 PKM PONED 2 kali 2 kali
6.Pertemuan Pembinaan Pelayanan PONEK Dan klinik utama
5 klinik utama 1
RS 2 kali 2 kali
7. % Puskesmas melayani Persalinan 24
Jam Kabupaten 100% 100%
8.Evaluasi Berjalannya Tata laksanan dan Prosedur Rujukan
Puskesmas, klinik utama,
RS
100% 100%
9. Evaluasi Pelayanan PONED Kabupaten 4 kali 4 kali
10. Evaluasi Pelayanan PONEK RSU Sampang 2 kali 2 kali
11. Evaluasi Pelayanan UGD 24 Jam Puskesmas 4 kali 4 kali
12. Pembinaan RSU Ketapang RSU Ketapang 6 kali 6 kali
1 02 01 16 30 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya monitoring evaluasi koord. Di
PKM 21 Puskesmas 100% 35.000.000 35.000.000 100% 40.000.000
1 02 01 17
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana pusk/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Jumlah Faskes sesuai standar Puskesmas 6.300.000.000 6.300.000.000 6.110.000.000
1 02 01 17 01 Pembangunan Puskesmas Tercapainya pembangunan PKM sesuai
standar Sampang 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1 02 01 17 02 Pembangunan Puskesmas
Pembantu Tercapainya pembangunan Pustu Sampang 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1 02 01 17 05 Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
Jumlah jenis sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
1 tambah daya 100.000.000 100.000.000 - 5 unit 110.000.000 1 02 01 17 13Rehabilitasi sedang/berat
Puskesmas Pembantu Tercapainya rehab Pustu Sampang 1.200.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000
1 02 01 18
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata
Jumlah Faskes sesuai standar
RSUD