• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2020 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Tahun 2021

Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif

0105.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Nilai Hasil Evaluasi

AKIP BPBD Bantul 87 4.211.711.960 APBD Kab 88 5.270.970.383

0.1.05.0.1.05.

03.00.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Jumlah bulan yang

dibutuhkan BPBD Bantul 12 Bulan 567.061.960 APBD Kab 12 Bulan 824.383.800

Jumlah SDM yang

dibutuhkan BPBD Bantul 12 Orang 12 Orang

Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor

BPBD Bantul 62 Jenis 65 Jenis

Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik

BPBD Bantul 10 Jenis 10 Jenis

Jumlah kebutuhan

materai BPBD Bantul 2000 Lembar 2500 Lembar

Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan

BPBD Bantul 20 Jenis 25 Jenis

Jumlah kebutuhan

tabung gas BPBD Bantul 168 Tabung 200 Tabung

Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan

BPBD Bantul 12 Jenis 12 Jenis

Jumlah bulan

kebutuhan telepon BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan

Jumla bulan

kebutuhan air BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan

Jumlah bulan

kebutuhan listrik BPBD Bantul 12 Listrik 12 Listrik

Jumlah jenis

kebutuhan cetak Jumlah kebutuhan

penggandaan BPBD Bantul 100000 Lembar 105000 Lembar

Jumlah kebutuhan

cindera mata BPBD Bantul 25 Buah 35 Buah

Jumlah jenis

kebutuhan publikasi BPBD Bantul 2 Jenis 2 Jenis

0.1.05.0.1.05.

03.00.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah Makan, Snack dan Minum Harian Pegawai

BPBD Bantul 1000 OH 496.750.000 APBD Kab 900 OH 303.407.500

Jumlah Makan, Snack

dan Minum Rapat BPBD Bantul 500 OM 400 OM

Jumlah Makan, Snack

dan Minum Tamu BPBD Bantul 200 OM 200 OM

Jumlah Makan, Snack dan Minum

Pelaksanaan Kegiatan

BPBD Bantul 4000 OM 3000 OM

Jumlah Perjalanan

Dinas Dalam Daerah BPBD Bantul 550 OH 500 OH

Jumlah Perjalanan

Dinas Luar Daerah BPBD Bantul 250 OH 200 OH

0.1.05.0.1.05.

03.00.01.038 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran

Jumlah Pembayaran

tenaga non ASN BPBD Bantul 12 Bulan 3.147.900.000 APBD Kab 12 Bulan 4.143.179.083

Jumlah Pembayaran

Asuransi Kesehatan BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Pembayaran Asuransi

Ketenagakerjaan

BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Pembayaran

Instruktur/Pelatih BPBD Bantul 24 Kali 24 Kali

0105.02 Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kode Urusan/Bidang Urusan dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2020 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Tahun 2021

Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif

0.1.05.0.1.05.

03.00.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung BPBD BPBD Bantul 1 Unit 0 APBD Kab 1 Unit 781.647.671

0.1.05.0.1.05.

03.00.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Komputer BPBD Bantul 6 Unit 1.278.281.870 APBD Kab 5 Unit 1.050.885.000

Jumlah Pengadaan

Printer BPBD Bantul 5 Unit 2 Unit

Jumlah Pengadaan

Proyektor BPBD Bantul 4 Unit 1 Unit

Jumlah Pengadaan

Motor BPBD Bantul 0 Unit 0 Unit

Jumlah Pengadaan

Server BPBD Bantul 0 Unit 0 Unit

Jumlah Pengadaan AC BPBD Bantul 1 Unit 3 Unit

Jumlah Pengadaan

Hardsik External BPBD Bantul 5 Unit 0 Unit

Jumlah Pengadaan

Genset BPBD Bantul 4 Unit 4 Unit

Jumlah Pengadaan

Mobil BPBD Bantul 1 unit 1 unit

Jumlah Pengadaan

Perahu Karet BPBD Bantul 0 Unit 0 Unit

Jumlah Pengadaan

Kursi Rapat BPBD Bantul 50 Buah 50 Buah

Jumlah Pengadaan Pot BPBD Bantul 20 Buah 0 Buah

Jumlah Pengadaan

Pompa Air BPBD Bantul 6 unit 0 unit

Jumlah Pengadaan

Megaphone BPBD Bantul 5 unit 0 unit

Jumlah Pengadaan NAS (Network Attached Storage)

BPBD Bantul 1 unit 0 unit

Jumlam Pengadaan

Perlengkapan Satgas BPBD Bantul 3 Jenis 3 Jenis

0.1.05.0.1.05.

03.00.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

BPBD Bantul 1 Tahun 120.000.000 APBD Kab 1 Tahun 169.400.000

0.1.05.0.1.05. 03.00.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservice

dibutuhkan

Jumlah perpanjangan

STNK BPBD Bantul 32 Buku 35 Buku

0.1.05.0.1.05.

03.00.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

Pemeliharaan

komputer, printer, AC, dan peralatan lainnya

BPBD Bantul 1 Tahun 181.500.000 APBD Kab 1 Tahun 221.732.500

0105.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin

pegawai

BPBD Bantul 0 % 108.250.000 APBD Kab 0 % 93.246.560

0.1.05.0.1.05.

03.00.03.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan

Disiplin Aparatur

Jumlah Pengadaan

pakaian kerja lapangan BPBD Bantul 265 set 108.250.000 APBD Kab 250 set 93.246.560

0105.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

BPBD Bantul 100 % 0 APBD Kab 100 % 404.251.263

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Pelatihan Aparatur

BPBD Kab. Bantul 0 Kali 0 APBD Kab 0 Kali 404.251.263

0105.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai evaluasi kinerja BPBD Bantul 82 11.495.000 APBD Kab 82 14.974.301

0.1.05.0.1.05.

03.00.06.011 Perencanaan dan Koordinasi Program

Kegiatan

Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan

BPBD Bantul 6 Dokumen 10.605.000 APBD Kab 6 Dokumen 7.399.301

Jumlah Peserta

Workshop Perencanaan Kab. Bantul 20 orang 20 orang

0.1.05.0.1.05.

03.00.06.017 Penyusunan laporan capaian kinerja,

keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah Penyusunan

Laporan Keuangan BPBD Bantul 3 Dokumen 890.000 APBD Kab 3 Dokumen 7.575.000

0105.22 Program Pencegahan

Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

Jumlah Pembentukan

Kode Urusan/Bidang Urusan dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2020 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Tahun 2021

Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif

0.1.05.0.1.05.

03.00.22.016 Pengurangan Resiko dan Pencegahan

Bencana

Jumlah Peserta Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana

Kab. Bantul 600 533.000.000 APBD Kab 1500 2.178.861.462

Jumlah Peserta Sosialisasi pengurangan risiko bencana Kab. Bantul 600 1500 Jumlah Pengadaan

EWS Kab. Bantul 2 unit 2 unit

Jumlah Pembangunan Bak Penampung Air Hujan

Kab. Bantul 3 unit 5 unit

0.1.05.0.1.05.

03.00.22.017 Peningkatan Kesiapsiagaan dan

Peringatan Dini Bencana

Jumlah Peserta Workshop Budaya Sadar Bencana

Kab. Bantul 80 orang 1.139.498.000 APBD Kab 100 orang 1.421.443.073

Jumlah Peserta

Workshop ICS Kab. Bantul 50 orang 50 orang

Jumlah Peserta Seminar Penguatan Kelompok Rentan, difabel

Kab. Bantul 100 orang 100 orang

Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan

Kab. Bantul 300 orang 500 orang

Jumlah Peserta

Pembentukan Destana Kab. Bantul 1920 orang 2000 orang

Jumlah Peserta Bimtek Srikandi Siaga

Bencana

Kab. Bantul 50 orang 50 orang

Jumlah Peserta Pembentukan Sekolah Sungai

Kab. Bantul 240 orang 240 orang

Jumlah Peserta Gladi

Posko Kab. Bantul 100 orang 100 orang

Jumlah Peserta Gladi

Lapang/Simulasi Kab. Bantul 550 orang 550 orang

Penanggulangan

Kebakaran Kebakaran

0.1.05.0.1.05.

03.00.25.001 Pencegahan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Bahaya Kebakaran Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

Kab. Bantul 200 orang 554.184.900 APBD Kab 200 orang 786.671.861

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran

Kab. Bantul 100 orang 100 orang

Jumlah Peringatan

HUT Damkar Kab. Bantul 1 kali 1 kali

Jumlah Lomba

Ketangkasan Kab. Bantul 1 kali 1 kali

0105.26 Program Rehabilitasi

Dan Rekonstruksi Wilayah Bencana

Jumlah Penyiapan

Lahan Relokasi Kab. Bantul 2 1.383.045.500 APBD Kab 2 3.068.360.335

0.1.05.0.1.05.

03.00.26.004 Rehabilitasi Pasca Bencana Jumlah Peserta Pelatihan Inventarisasi

Kerugian Pasca Bencana

Kab. Bantul 50 orang 208.219.500 APBD Kab 50 orang 600.000.000

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca Bencana

Kab. Bantul 100 orang 150 orang

Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Aksi

Kab. Bantul 1 Dokumen 1 Dokumen

0.1.05.0.1.05.

03.00.26.005 Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah Pemberian Stimulan Bahan

Bangunan

Kab. Bantul 20 Paket/KK 1.174.826.000 APBD Kab 20 Paket/KK 2.468.360.335

Jumlah Pematangan

Lahan Relokasi Kab. Bantul 1 Kawasan 1 Kawasan

0105.27 Program Penanganan

Kedaruratan Bencana Persentase Ketersediaan logistik

prabencana dan

Kode Urusan/Bidang Urusan dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2020 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Tahun 2021

Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif

tanggap darurat bencana

0.1.05.0.1.05.

03.00.27.001 Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran

Bantuan Bencana

Jumlah Penyediaan Bantuan Bahan Bangunan

Kab. Bantul 30 Paket 321.087.500 APBD Kab 30 Paket 350.000.000

Jumlah Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana

Kab. Bantul 100 orang 100 orang

Jumlah Bulan Operasional

Penanganan Bencana

Kab. Bantul 12 Bulan 12 Bulan

0.1.05.0.1.05.

03.00.27.002 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik

dan Perbekalan

Jumlah Peserta Pelatihan manajemen logistik

Kab. Bantul 50 orang 430.800.000 APBD Kab 50 orang 200.000.000

Jumlah Peserta Pelatihan pengelolaan peralatan, perbekalan dan dapur umum

Kab. Bantul 100 orang 50 orang

Penyediaan Stock

Bahan Bangunan BPBD Bantul 1 Paket 1 Paket

Penyediaan Stock

Obat-Obatan BPBD Bantul 1 Paket 1 Paket

Penyediaan Stock

Bahan makanan BPBD Bantul 1 Paket 1 Paket

Pengadaan Kantong

Mayat BPBD Bantul 110 buah 0 buah

0105.28 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Tehnologi Informasi

Kebencanaan

Persentase

Ketersediaan data dan informasi kebencanaan

BPBD Bantul 80 % 50.875.000 APBD Kab 90 % 330.000.000

0.1.05.0.1.05.

03.00.28.001 Pengembangan Sistem Informasi

Kebencanaan

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kebencanaan

Kab. Bantul 1 aplikasi 50.875.000 APBD Kab 1 aplikasi 330.000.000

Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun

Dokumen terkait