• Tidak ada hasil yang ditemukan

202O RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTUL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "202O RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTUL"

Copied!
46
0
0

Teks penuh

(1)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN BANTUL

RENJA PERANGKAT DAERAH

Jalan KH. Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul, D.I. Yogyakarta 55714

Telp. (0274) 368222 Fax. (0274) 6462100

website: bpbd.bantulkab.go.id e-mail: bpbd@bantulkab.go.id

(2)

1.1.

Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra

Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi,

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan

mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun

dengan tahapan sebagai berikut:

a.

Persiapan penyusunan,

b.

Penyusunan rancangan awal,

c.

Penyusunan rancangan,

d.

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

e.

Perumusan rancangan akhir, dan

f.

Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan

Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi

masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada

Gambar 1.1.

(3)

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2020;

(4)

f.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

g.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

h.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

i.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 10;

j.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul

k.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021;

l.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3.

Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagiBadan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun

tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan

permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

(5)

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen

perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.4.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

(6)

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal

sebagai berikut:

1.

Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang

Direncanakan dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No

Program/Kegiatan yang Tidak

Memenuhi Target Kinerja

Faktor Penyebab

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat realisasi Nilai AKIP pada tahun

2018 sebesar 99,03% atau sudah

masuk dalam kategori sangat baik.

Capaian

tersebut

belum

dapat

mencapai target yang ditetapkan yang

disebabkan masih adanya kelemahan

dalam

penerapan

reward

and

punishment serta publikasi di website

resmi BPBD masih perlu dilengkapi.

-

Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

Realisasi makan minum tamu dan

makan minum rapat tidak terserap

maksimal yang disebabkan jumlah

kunjungan tamu dibawah target yang

ditetapkan serta adanya efisiensi

konsumsi rapat internal.

2. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan

sumber daya aparatur belum dapat

peningkatan

kapasitas

mencakup 100% yang disebabkan

adanya penambahan personil setelah

kegiatan

peningkatan

kapasitas

aparatur selesai dilaksanakan.

-

Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan

peningkatan Kapasitas

Aparatur

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan

kegiatan

peningkatan

kapasitas aparatur.

3. Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah Bencana

Capaian indikator Jumlah penyiapan

lahan relokasi sebesar 50% yang

disebabkan

adanya

persyaratan

penyediaan

lahan relokasi harus

melalui mekanisme peralihan atau

pembelian.

-

Bina Lingkungan Sarpras di

Lokasi Korban Bencana

Alam

Penundaan pekerjaan pembangunan

fasilitas pendukung lahan relokasi yang

akan dilaksanakan pada tahun 2020

(7)

No

Program/Kegiatan yang Tidak

Memenuhi Target Kinerja

Faktor Penyebab

setelah proses pembelian lahan relokasi

selesai.

-

Rekronstuksi Pasca Bencana Dana

Hibah

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi dari BNPB masuk ke Kas

Daerah pada Bulan Desember 2018 dan

akan dilaksanakan pada tahun 2019.

2.

Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang

direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang

Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No

Memenuhi Target Kinerja

Program/Kegiatan yang

Faktor Pendukung

1. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Realisasi Indikator cakupan sarana dan

prasarana sebesar 90% atau mencapai

100% dari target yang ditetapkan

Hal tersebut didukung adanya realisasi

komitmen penyediaan sarana dan

prasarana aparatur yang menunjang

pencapaian kinerja organisasi.

-

Penyediaan Jasa, Peralatan,

dan Perlengkapan

Perkantoran

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

-

Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

2. Program peningkatan disiplin

aparatur

Persentase

pelanggaran

disiplin

pegawai pada tahun 2018 sebesar 0

atau mencapai 100%

Hal tersebut didukung oleh penerapan

budaya disiplin di lingkungan BPBD

Kabupaten Bantul.

-

Pembangunan gedung

kantor

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

-

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

-

Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

-

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

-

Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

3. Program peningkatan disiplin

aparatur

Persentase

pelanggaran

disiplin

pegawai pada tahun 2018 sebesar 0

atau mencapai 100%.

Capaian

tersebut

didukung

oleh

komitmen pimpinan dan jajaran BPBD

dalam penerapan budaya disiplin.

(8)

Disiplin Aparatur

pelaksanaan kegiatan

4. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga

Bencana pada tahun 2018 sebesar 2

sekolah atau mencapai 100%.

Capaian

tersebut

didukung

oleh

komitmen sekolah yang ditunjuk dalam

mewujudkan penerapan SPAB (Satuan

Pendidikan Aman Bencana).

-

Pemantauan dan

penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta relawan dalam pelaksanaan

Sosialisasi Bencana

-

Peningkatan ketrampilan

dan kualitas

penanggulangan bencana

alam

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta

relawan

dan

Desa

dalam

pelaksanaan

kegiatan

peningkatan

ketrampilan penanganan bencana di 14

Desa.

-

Sosialisasi mitigasi

penanggulangan bencana

alam & sosial

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta relawan dalam pelaksanaan

Sosialisasi mitigasi bencana

-

Pemantauan dan penyaluran

bantuan bencana alam

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta relawan dalam pelaksanaan

kegiatan

-

Pengembangan desa siaga

bencana

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta relawan dalam pelaksanaan

pengembangan Destana

-

Gladi posko dan gladi lapang Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta relawan dalam pelaksanaan

pelatihan dan simulasi penanganan

bencana.

-

Pengembangan budaya sadar

bencana

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta relawan dalam pelaksanaan

sosialisasi budaya sadar bencana

-

Penyelenggaraan posko

pengendalian bencana

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran, Kecamatan,

serta peran serta relawan dalam

penyelenggaraan posko bencana

-

Penguatan kapasitas satgas

BPBD

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta satgas BPBD dalam pelaksanaan

pelatihan Satgas

-

Penguatan FPRB

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta relawan dalam pelaksanaan

kegiatan penguatan FPRB.

-

Pembentukan sekolah siaga

bencana

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta sekolah dalam pelaksanaan

kegiatan

(9)

No

Memenuhi Target Kinerja

Program/Kegiatan yang

Faktor Pendukung

-

Pembentukan desa tangguh

bencana

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta relawan dalam pelaksanaan

pembentukan Destana.

-

Pengembangan sistem

informasi kebencanaan

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan

SDM,

anggaran

serta

ketersediaan

tenaga

ahli

dalam

pengembangan aplikasi bencana

-

Pengembangan sekolah siaga

bencana

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta peran

serta sekolah dalam pelaksanaan

kegiatan

-

Pembuatan dokumen

penanggulangan bencana

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan

SDM,

anggaran

serta

ketersediaan

tenaga

ahli

dalam

pelaksanaan kegiatan

5. Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Nilai Hasil Evaluasi Kinerja pada tahun

2018 sebesar 87,41.

Target tahun 2018 belum ditentukan

dalam RPJMD maupun Renstra.

-

Penyusunan Profil SKPD

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

-

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

-

Perencanaan dan Koordinasi

Program Kegiatan

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM serta anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan

6. Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah Bencana

Ketersediaan

lahan

relokasi

dan

kesediaan warga dalam mengikuti

program relokasi

-

Relokasi Korban Bencana

Alam

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, Anggaran, serta

kesediaan warga mengikuti program

relokasi

-

Penyiapan Lahan untuk

Relokasi Bencana ALam

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, Anggaran, serta

komitmen Pemerintah Desa untuk

menyediakan lahan relokasi.

3.

Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan

dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan

dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No

Program/Kegiatan yang

Melebihi Target Kinerja

Faktor Pendukung

1. Program Peningkatan

Kesiapsiagaan, Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran

Cakupan SDM dan Sarpras dalam

Penanggulangan

Kebakaran

pada

tahun 2018 sebesar 97,28 atau

mencapai 100,29%.

Capaian ini didukung oleh peningkatan

SDM dan pemenuhan prasarana,

(10)

-

Pencegahan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Bahaya

Kebakaran

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan SDM, anggaran serta dalam

pelaksanaan kegiatan

-

Pendidikan dan Pelatihan

Bahaya Kebakaran

Adanya komitmen pimpinan dan

dukungan

SDM,

Anggaran,

Ketersediaan

Narasumber

sesuai

Kualifikasi Diklat Kemendagri, serta

partisipasi peserta dalam pelaksanaan

diklat.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada

Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja

program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1.

Peningkatan Nilai AKIP melalui peningkatan koordinasi, monitoring dan

evaluasi program dan kegiatan secara berkala.

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pencapaian

indikator kinerja perangkat daerah.

3.

Peningkatan tingkat kedisiplinan aparatur.

4.

Simplifikasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja

Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

(11)

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode Urusan/Bidang Urusan dan

Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Indikator Kinerja

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Nilai AKIP 80 79,22 99,03 85 85 100

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Jumlah Bukti pembayaran

surat kabar harian 12 bulan 12 bulan 100

Jumlah publikasi lewat

televisi, radio, surat kabar 12 bulan 12 bulan 100

Jumlah pembayaran rekening

telepon, Air, Listrik 12 bulan 12 bulan 100

Jumlah Pembelian Materai, ATK, Alat kebersihan, Alat-alat listrik, Logistik dan barang pakai habis lainnya

12 bulan 12 bulan 100

Jumlah barang cetakan 6 set 6 set 100

Jumlah pengadaan materai 1800 lembar 1800 lembar 100

Jumlah jenis kebutuhan

publikasi 11 jenis 11 jenis 100

Jumlah bulan kebutuhan

telepon 12 bulan 12 bulan 100

Jumlah jenis kebutuhan

obat-obatan 9 jenis 9 jenis 100

Jumlah jenis kebutuhan cetak 7 jenis 7 jenis 100

Jumlah jenis kebutuhan Alat

Tulis kantor 10 jenis 10 jenis 100

Jumlah bulan kebutuhan Air 12 bulan 12 bulan 100

Jumlah pengadaan cindera

mata 27 buah 27 buah 100

Jumlah bulan kebutuhan

Listrik 12 bulan 12 bulan 100

Jumlah jenis kebutuhan

(12)

Jumlah kebutuhan tabung gas 300 tabung 300 tabung 100

Jumlah bulan sewa frekuensi 12 bulan 12 bulan 100

Jumlah jenis kebutuhan surat

kabar 4 jenis 4 jenis 100

Jumlah jenis kebutuhan

bahan kebersihan 15 jenis 15 jenis 100

Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian

156 orang 156 orang 100

Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas 100 op 100 op 100

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tamu dan operasional

300 om 142 om 47,33

Jumlah makan, snack dan

minum harian pegawai 100 orang 100 orang 100

Jumlah Perjalanan dinas luar

daerah 158 op 158 op 100

Jumlah Perjalanan dinas

dalam daerah 460 op 460 op 100

Jumlah makan, snack dan

minum rapat 550 orang 550 orang 100

Jumlah makan, snack dan

minum tamu 180 orang 180 orang 100

Jumlah makan, snack dan

minum pelaksanaan kegiatan 3700 orang 3700 orang 100

Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran jumlah pembayaran honor tenaga kontrak 12 bulan 12 bulan 100 2748 ob 2748 ob 100

Jumlah pembayaran asuransi

kesehatan 2748 ob 2748 ob 100

Jumlah pembayaran asuransi

ketenagakerjaan 2748 ob 2748 ob 100

Jumlah pembayaran

instruktur/pelatih 56 ok 56 ok 100

2 Program Peningkatan Sarana

(13)

Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Indikator Kinerja

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)

Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung

pos jaga 3 unit 3 unit 100 3 unit 3 unit 100

Jumlah Pembangunan

Penampung Air 3 unit 3 unit 100

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 49 buah 49 buah 100

Jumlah jenis pengadaan

televisi 1 jenis 1 jenis 100

Jumlah kebutuhan pengadaan

alat dapur 6 buah 6 buah 100

Jumlah kebutuhan pengaaan

Alat komunikasi (HT) 50 buah 50 buah 100

Jumlah kebutuhan pengadaan

perlengkapan komputer 12 unit 12 unit 100

Jumlah jenis pengadaan

mebelair 3 jenis 3 jenis 100

Jumlah Pengadan Toilet

Portable 1 buah 1 buah 100

Jumlah kebutuhan pengadaan

Komputer 6 buah 6 buah 100

Jumlah kebutuhan pengadaan

kipas angin 5 buah 5 buah 100

Jumlah Pengadaan Wireless

Mic 10 buah 10 buah 100

Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan dan rehap gedung/kantor 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100

Jumlah pengadaan

partisi/sekat ruang 1 unit 1 unit 100

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah Belanja Rehabilitasi Kendaraan 3 unit 3 unit 100

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan Operasional

36 unit 36 unit 100

Jumlah pengadaan jasa

(14)

Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 12 bulan 100

Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 unit 8 unit 100

3 Program peningkatan disiplin

aparatur Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 100 0% 0% 100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur

jumlah pakaian seragam bagi

TRC, PBK, SAR 236 set 236 set 100

Jumlah jenis pakaian kerja

lapangan bagi satgas 4 jenis 4 jenis 100

4 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 98% 98 100% 100 100

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

jumlah Bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur

250 orang 250 orang 100 210 orang 210 orang 100

5 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nilai Hasil Evaluasi Kinerja N/A 87,41 N/A 81 88 108,64

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah dokumen laporan

capaian kinerja 12 dok 12 dok 100 4 dok 4 dok 100

Perencanaan dan Koordinasi

Program Kegiatan jumlah dokumen perencanaan 12 dok 12 dok 100 5 dok 5 dok 100

Penyusunan Profil SKPD jumlah dokumen profil skpd 1 dok 1 dok 100

6 Program pencegahan dini

dan penanggulangan korban bencana alam

Jumlah Pembentukan Sekolah

Siaga Bencana 2 sekolah 2 sekolah 100 2 sekolah 4 sekolah 200

Pemantauan dan

penyebarluasan informasi potensi bencana alam

jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta evakuasi

(15)

Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Indikator Kinerja

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)

Jumlah jenis pemantauan dan

evakuasi bencana 6 jenis 6 jenis 100

Jumlah Pengadaan EWS 1 paket 1 paket 100

Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam

Jumlah pelatihan tanggap

bencana 14 kali 14 kali 100

Jumlah pengadaan chainsaw 14 unit 14 unit 100

Jumlah lokasi pelatihan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam

14 lokasi 14 lokasi 100

Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial

jumlah sosialisasi siaga dan

penanggulangan bencana 1 kali 1 kali 100

Jumlah pelaksanaan

Simulasi/Gladi 7 kali 7 kali 100

Jumlah peserta Seminar

Refleksi Gempa 110 orang 110 orang 100

Jumlah pelaksanaan

sosialisasi mitigasi bencana 7 kali 7 kali 100

Jumlah pelaksanaan

sarasehan 7 kali 7 kali 100

pemantauan dan penyaluran

bantuan bencana alam jumlah penyaluran bantuan bencana 3 jenis 3 jenis 100 4 jenis 4 jenis 100

Pengembangan desa siaga

bencana jumlah pelatihan dan pendampingan di 4 desa yg

sdh terbentuk desa tangguh bencana

4 desa 4 desa 100 8 desa 8 desa 100

Gladi posko dan gladi lapang jumlah gladi posko dan gladi

lapang 2 kali 2 kali 100

Jumlah peserta gladi posko 100 orang 100 orang 100

Jumlah peserta gladi lapang 400 orang 400 orang 100

Pengembangan budaya sadar

bencana jumlah pengembangan budaya sadar bencana 1 kali 1 kali 100

Jumlah peserta peningkatan

(16)

Penyelenggaraan posko

pengendalian bencana jumlah hari posko kedaruratan bencana 30 hari 30 hari 100 50 hari 50 hari 100

Penguatan kapasitas satgas

BPBD jumlah satgas yang dilatih 4 satgas 4 satgas 100 2 satgas 2 satgas 100

Penguatan FPRB jumlah anggota forum yang

difasilitasi 100 orang 100 orang 100

Jumlah peserta apel siaga

FPRB 400 orang 400 orang 100

Pembentukan Sekolah Siaga

Bencana jumlah sekolah yang dibentuk 2 sekolah 2 sekolah 100 4 sekolah 4 sekolah 100

Pembentukan Desa Tangguh

Bencana jumlah desa yang dibentuk 1 desa 1 desa 100 4 desa 4 desa 100

Pengembangan Sistem

Informasi Kebencanaan jumlah SIM kebencanaan dan aplikasi yang dibuat 4 aplikasi 4 aplikasi 100 3 aplikasi 3 aplikasi 100

Pengembangan Sekolah Siaga

Bencana jumlah pengembangan sekolah yang sudah dibentuk 4 sekolah 4 sekolah 100 5 sekolah 5 sekolah 100

Pembuatan Dokumen

Penanggulangan Bencana jumlah dokumen RPB yang dibuat 5 dok 5 dok 100 2 dok 2 dok 100

7 Program Peningkatan

Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran

97% 97,28% 100,29 98% 98% 100

Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

cakupan kegiatan

pencegahan, pelaksanaan dan pengendalian bahaya

kebakaran

80% 80% 100

Jumlah pengadaan

perlengkapan pasukan, tanda kehormatan

9 set 9 set 100

Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran

600 orang 600 orang 100

Jumlah pengadaan jaket

Pemadam Kebakaran 79 buah 79 buah 100

Jumlah pengadaan sepatu

(17)

Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Indikator Kinerja

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Jumlah pengadaan

perlengkapan PBK 1 set 1 set 100

Pendidikan dan Pelatihan

Bahaya Kebakaran jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 200 orang 200 orang 100 160 orang 160 orang 100

8 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah Bencana

Jumlah penyiapan

lahan relokasi 2 lokasi 1 lokasi 50 2 lokasi 2 lokasi 100

Relokasi Korban Bencana

ALam Jumlah KK yang direlokasi 5 KK 5 KK 100

Jumlah bantuan stimulan

bahan bangunan 5 KK 5 KK 100

Penyiapan Lahan untuk

Relokasi Bencana ALam jumlah lahan yang disiapkan 1 lokasi 1 lokasi 100

Jumlah pematangan lahan

relokasi 1 lokasi 1 lokasi 100

Jumlah pengadaan lahan

relokasi 1 lokasi 1 lokasi 100

Jumlah penyusunan DED

pematangan lahan relokasi 1 dok 1 dok 100

Bina Lingkungan Sarpras di

Lokasi Korban Bencana Alam jumlah bantuan drainase utk korban relokasi 0 unit 0 unit -

Jumlah pembangunan

drainase dan bangket 1 lokasi 1 lokasi 100

Rekronstuksi Pasca Bencana Jumlah Pengadaan BDR 40 unit 40 unit 100

Jumlah Rehabilitasi

Pengaman Jalan 1 lokasi 1 lokasi 100

Jumlah Pengadaan BDL 12 unit 12 unit 100

Jumlah Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi

1 lokasi 1 lokasi 100

Jumlah Pembangunan

(18)

yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilakukan terhadap

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat

diketahui bahwa:

1.

IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang

tidak memenuhi target adalah Persentase relokasi warga yang terdampak.

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal

sebagai berikut:

a.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program

relokasi.

b.

Penyiapan lahan relokasi masih dalam proses penyempurnaan.

2.

IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang

dapat melebihi target adalah:

a.

Persentase Sekolah Siaga Bencana

b.

Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang

memenuhi respons time 15 menit

IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal

sebagai berikut:

a.

Alokasi anggaran 2018 diarahkan untuk pemenuhan indikator

kinerja utama yang sudah ditetapkan.

b.

Dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan di bidang

kebencanaan seperti relawan, LSM, Ormas, dan Perguruan tinggi.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka

kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah

ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkup bencana dan

penanggulangan kebakaran.

2.

Optimalisasi Pengurangan Resiko Bencana melalui mitigasi Struktural dan

Non Struktural serta peningkatan kapasitas aparatur, relawan dan

masyarakat berbasis kewilayahan.

(19)

3.

Pemenuhan Standar minimal pelayanan Kebakaran dan Bencana sesuai

dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 dan 104.

4.

Optimalisasi relokasi warga di daerah rawan bencana dengan peningkatan

prasarana dan sarana wilayah relokasi.

Secara lebih rinci, capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

(20)

No

Indikator Kinerja

Kinerja

Tahun

2018

Tahun

2018

Catatan Analisis

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

1. Persentase Sekolah

Siaga Bencana

2,99

2,69

3,70

4,25

4,20

4,70

5,20

Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 114,86%.

keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari

dukungan BPBD DIY serta pihak swasta dalam

pembentukan Sekolah Siaga Bencana di Kabupaten

Bantul.

2. Persentase relokasi

warga yang

terdampak

N/A

9,09

45,46

36,36

63,64

81,82

100

Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 79,98%.

Relokasi warga terdampak masih menghadapi

beberapa persoalan antara lain kurangnya kesadaran

masyarakat untuk mengikuti program relokasi.

3. Persentase

kecepatan reaksi

tanggap darurat

bencana yang

memenuhi respons

time 15 menit

91,00

94,00

98,00

100

99,00

100

100

Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 100,25%,

hal tersebut didukung oleh kesiapan personil,

komunikasi, peran relawan, dan

(21)

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan

urusan tersebut selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai

berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan

Hambatan

Kabupaten

Bantul

merupakan

wilayah rawan bencana.

Masih kurangnya koordinasi lintas

sektor

dalam

pencegahan,

penanganan saat bencana dan pasca

bencana.

Masih adanya masyarakat yang

tinggal di kawasan rawan bencana.

Penegakan hukum di bidang tata

ruang masih perlu ditingkatkan.

Masih

perlunya

peningkatan

kesadaran

masyarakat

dalam

pencegahan

serta

penanganan

bencana dan kebakaran.

Selain itu, selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang

Tantangan

Peningkatan

Kelembagaan

BPBD

menjadi Tipe A

Peningkatan tuntutan masyarakat

dalam

kecepatan

dan

kualitas

pelayanan bidang kebencanaan dan

kebakaran.

Berkembangnya teknologi di bidang

kebencanaan dan penanggulangan

kebakaran.

Peningkatan

kecepatan

akses

informasi.

Tingginya

perhatian

Lembaga

pendidikan, LSM dan Ormas dalam

bidang penanggulangan bencana.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan

tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa

catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada

Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

(22)

kebakaran.

3.

Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel

berikut:

(23)

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kab.

Bantul Nilai Hasil Evaluasi AKIP 87 5.019.971.794 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

BPBD

Bantul Nilai Hasil Evaluasi AKIP 87 4.211.711.960

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kab.

Bantul Jumlah jenis kebutuhan Alat Tulis kantor

24 jenis 749.439.800 Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

BPBD

Bantul Jumlah bulan yang dibutuhkan 12 Bulan 567.061.960

Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik

10 jenis BPBD

Bantul Jumlah SDM yang dibutuhkan 12 Orang Jumlah kebutuhan

materai 9000 lembar BPBD Bantul Jumlah jenis kebutuhan alat

tulis kantor 62 Jenis Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan 15 jenis BPBD

Bantul Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik

10 Jenis Jumlah kebutuhan

tabung gas 316 unit BPBD Bantul Jumlah kebutuhan

materai 2000 Lembar Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan 9 jenis BPBD

Bantul Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan

20 Jenis Jumlah bulan

kebutuhan telepon 12 bulan BPBD Bantul Jumlah kebutuhan

tabung gas

168 Tabung Jumlah bulan

kebutuhan Air 12 bulan BPBD Bantul Jumlah jenis kebutuhan

obat-obatan

12 Jenis Jumlah bulan

kebutuhan Listrik 12 bulan BPBD Bantul Jumlah bulan kebutuhan

telepon 12 Bulan Jumlah jenis kebutuhan surat kabar 4 jenis BPBD

(24)

Jumlah kebutuhan

tambah daya 1 unit BPBD Bantul Jumlah jenis kebutuhan surat

kabar

4 Jenis Jumlah jenis

kebutuhan cetak 7 jenis BPBD Bantul Jumlah bulan sewa frekuensi 12 Bulan

Jumlah jenis kebutuhan penggandaan

10.000

lembar BPBD Bantul Jumlah jenis kebutuhan cetak 7 Jenis

Jumlah kebutuhan

cindera mata 400 unit BPBD Bantul Jumlah kebutuhan

penggandaan 100000 Lembar Jumlah jenis kebutuhan publikasi 10 jenis BPBD

Bantul Jumlah kebutuhan cindera mata 25 Buah Jumlah honor pengelola keuangan, barang, kepegawaian 12 ob BPBD

Bantul Jumlah jenis kebutuhan publikasi 2 Jenis Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kab.

Bantul Jumlah makan, snack dan minum harian pegawai

1100 om 275.825.000 Penyediaan

Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

BPBD

Bantul Jumlah Makan, Snack dan Minum Harian Pegawai

1000 OH 496.750.000

Jumlah makan, snack dan minum rapat

320 om BPBD

Bantul Jumlah Makan, Snack dan Minum Rapat

500 OM Jumlah makan,

snack dan minum tamu

200 om BPBD

Bantul Jumlah Makan, Snack dan Minum Tamu

200 OM Jumlah makan,

snack dan minum pelaksanaan kegiatan

350 om BPBD

Bantul Jumlah Makan, Snack dan Minum Pelaksanaan Kegiatan 4000 OM Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah 220 op BPBD

Bantul Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

550 OH Jumlah Perjalanan

dinas luar daerah 150 op BPBD Bantul Jumlah Perjalanan Dinas

Luar Daerah

(25)

No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kab.

Bantul Jumlah pembayaran tenaga non ASN

231 ob 3.994.706.994 Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan Perkantoran

BPBD

Bantul Jumlah Pembayaran tenaga non ASN

12 Bulan 3.147.900.000 Jumlah pembayaran asuransi kesehatan 231 ob BPBD

Bantul Jumlah Pembayaran Asuransi Kesehatan 12 Bulan Jumlah pembayaran asuransi ketenagakerjaan 231 ob BPBD

Bantul Jumlah Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan 12 Bulan Jumlah pembayaran instruktur/pelatih 60 jpl BPBD

Bantul Jumlah Pembayaran Instruktur/Pelatih 24 Kali 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab.

Bantul Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 3.777.815.686 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPBD

Bantul Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 2.105.646.870

Pembangunan

gedung kantor Kab. Bantul Jumlah gedung kantor/ Pos Pemadam Kebakaran yang Dibangun

1 unit 882.307.686 Pembangunan

gedung kantor BPBD Bantul Pembangunan Gedung BPBD 1 Unit 0 Dihapus

Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan Kab. Bantul Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor 6 jenis (1).kompute r/ laptop: 6 unit; (2).Printer: 5 unit; (3).Proyekto :4 unit; (4).Hardisk external:5 unit; (5).AC: 2 unit; (6).Server: 1 unit 955.350.000 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan BPBD Bantul Jumlah Pengadaan Komputer

(26)

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Proyektor

4 Unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Motor 0 Unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Server 0 Unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan AC 1 Unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Hardsik External

5 Unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Genset 4 Unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Mobil 1 unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Perahu Karet

0 Unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Kursi Rapat

50 Buah

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Pot 20 Buah

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Pompa Air

6 unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan Megaphone

5 unit

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan NAS (Network Attached Storage)

1 unit

BPBD

Bantul Jumlam Pengadaan Perlengkapan Satgas

(27)

No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Kab.

Bantul Jumlah bulan pemeliharaan gedung

7 unit 154.000.000 Pemeliharaan

Rumah dan Gedung Kantor

BPBD

Bantul Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 120.000.000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab.

Bantul Jumlah bulan pemeliharaan gedung

7 unit 1.584.583.000 Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

BPBD

Bantul Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservice 32 Unit 525.865.000 Jumlah Unit kendaraan dinas/operasional yang dirawat 33 unit BPBD

Bantul Jumlah penggantian suku cadang

32 Unit

Jumlah pengadaan

sepeda motor 20 unit BPBD Bantul Jumlah BBM yg dibutuhkan 25000 Liter

Jumlah Pengadaan

mobil operasional 1 unit BPBD Bantul Jumlah perpanjangan

STNK 32 Buku Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kab.

Bantul Jumlah peralatan kantor dipelihara 6 jenis 201.575.000 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

BPBD

Bantul Pemeliharaan komputer, printer, AC, dan peralatan lainnya 1 Tahun 181.500.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab.

Bantul Persentase pelanggaran disiplin pegawai

0 % 88.806.248 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

BPBD

Bantul Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0 % 108.250.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur Kab.

Bantul Jumlah jenis pakaian kerja lapangan bagi petugas PBK. TRC. SAR. Pusdalops dan Relawan

5 jenis 88.806.248 Pengadaan Sarana

dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur

BPBD

Bantul Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan 265 set 108.250.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab.

Bantul Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 385.001.203 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPBD

Bantul Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 0 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur Kab.

Bantul Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur 500 orang 385.001.203 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur Kab.

Bantul Pelatihan Aparatur BPBD 0 Kali 0 Dihapus

5 Program

(28)

Keuangan Keuangan Perencanaan dan

Koordinasi Program Kegiatan

Kab.

Bantul Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program yang disusun

5 dokumen 7.105.000 Perencanaan dan

Koordinasi Program Kegiatan

BPBD

Bantul Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan

6 Dokumen 10.605.000

Kab.

Bantul Jumlah Peserta Workshop Perencanaan 20 orang Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan Kab.

Bantul Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun

5 dokumen 7.156.239 Penyusunan laporan

capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

BPBD

Bantul Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan 3 Dokumen 890.000 6 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kab.

Bantul Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 2 3.708.861.462 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam BPBD

Bantul Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 2 1.672.498.000 Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana Kab.

Bantul Jumlah Penyusunan Dokumen PRB

9 dokumen 2.078.861.462 Pengurangan Resiko

dan Pencegahan Bencana

Kab.

Bantul Jumlah Peserta Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana 600 533.000.000 Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana 22 kali Kab.

Bantul Jumlah Peserta Sosialisasi pengurangan risiko bencana 600 Jumlah jenis pemasangan rambu/ papan peringatan 3 jenis Kab.

Bantul Jumlah Pengadaan EWS 2 unit

Jumlah pengadaan alat bantu

keamanan (EWS)

1 unit Kab.

Bantul Jumlah Pembangunan Bak Penampung Air Hujan

3 unit

Jumlah Peserta

(29)

No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif

dan Pencegahan Bencana Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana Kab.

Bantul Jumlah peserta Sosialisasi Budaya Sadar Bencana 80 orang 1.630.000.000 Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana Kab.

Bantul Jumlah Peserta Workshop Budaya Sadar Bencana

80 orang 1.139.498.000

Jumlah Peserta

Penguatan FBRB 120 orang Kab. Bantul Jumlah Peserta Workshop ICS 50 orang

Jumlah Peserta Pembentukan Sekolah Siaga Bencana

500 orang Kab.

Bantul Jumlah Peserta Seminar Penguatan Kelompok Rentan, difabel 100 orang Jumlah Peserta Pengembangan Sekolah Siaga Bencana 300 orang Kab.

Bantul Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan 300 orang Jumlah Peserta Pembentukan Desa Tangguh Bencana 1000 orang Kab.

Bantul Jumlah Peserta Pembentukan Destana 1920 orang Jumlah Peserta Pengembangan Desa Tangguh Bencana 800 orang Kab.

Bantul Jumlah Peserta Bimtek Srikandi Siaga Bencana 50 orang Jumlah Peserta Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana 500 orang Kab.

Bantul Jumlah Peserta Pembentukan Sekolah Sungai

240 orang

Kab.

Bantul Jumlah Peserta Gladi Posko 100 orang

Kab.

Bantul Jumlah Peserta Gladi Lapang/Simulasi

550 orang

Kab.

Bantul Jumlah Perlombaan 4 kali

7 Program

Peningkatan Kesiapsiagaan,

BPBD

Bantul Cakupan SDM dan Sarpras dalam 99 % 749.211.297 Program Peningkatan

Kesiapsiagaan,

BPBD

Bantul Cakupan SDM dan Sarpras dalam

(30)

Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Kab.

Bantul Jumlah Bulan Operasional Satgas PBK 12 bulan 749.211.297 Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kab.

Bantul Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran 200 orang 554.184.900 Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Pemadam 1 paket Kab.

Bantul Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran 100 orang Jumlah peserta pelatihan satgas PBK 85 peserta Kab.

Bantul Jumlah Peringatan HUT Damkar 1 kali Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran 450 peserta Kab.

Bantul Jumlah Lomba Ketangkasan 1 kali Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus (Jaket Pemadam Kebakaran dan Safety Shoes) 10 stel 8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Kab.

Bantul Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi 2 2.922.247.938 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana

Kab.

Bantul Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi

2 1.383.045.500

Rehabilitasi Pasca

Bencana Kab. Bantul Jumlah Bulan Operasional

Rehabilitasi Pasca Bencana

12 bulan 500.000.000 Rehabilitasi Pasca

Bencana Kab. Bantul Jumlah Peserta Pelatihan

Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana 50 orang 208.219.500 Jumlah Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana 50 peserta Kab.

Bantul Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca Bencana

(31)

No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif

Jumlah Penyusunan Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana 4 dokumen Kab.

Bantul Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Aksi 1 Dokumen Jumlah Peserta Pendampingan/ Pelatihan Pasca Bencana 50 peserta Rekonstruksi Pasca

Bencana Kab. Bantul Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi 2 lokasi 2.422.247.938 Rekonstruksi Pasca Bencana Kab. Bantul Jumlah Pemberian

Stimulan Bahan Bangunan 20 Paket/KK 1.174.826.000 Jumlah Paket Peningkatan Infrastruktur pasca bencana 2 paket Kab.

Bantul Jumlah Pematangan Lahan Relokasi 1 Kawasan Jumlah Paket Bantuan/ Stimulan korban bencana 20 paket Jumlah bulan operasional rekonstruksi pasca bencana 12 bulan 9 Program Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD

Bantul Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana 80 % 500.000.000 Program Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD

Bantul Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana 90 % 751.887.500 Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana Kab.

Bantul Jumlah bulan operasional penanganan bencana 12 bulan 350.000.000 Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana Kab.

Bantul Jumlah Penyediaan Bantuan Bahan Bangunan 30 Paket 321.087.500 Jumlah jenis pendataan korban bencana 6 jenis Kab.

Bantul Jumlah Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana

(32)

pengendalian bencana Bencana Jumlah Desa peserta Bintek Kedaruratan 14 desa Jumlah peserta gladi posko dan lapang 600 orang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan Kab.

Bantul Jumlah bulan pengelolaan Logistik 12 bulan 150.000.000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan Kab.

Bantul Jumlah Peserta Pelatihan manajemen logistik 50 orang 430.800.000 Jumlah peserta pelatihan manajemen logistik

50 orang Jumlah Peserta

Pelatihan pengelolaan peralatan, perbekalan dan dapur umum 100 orang

Jumlah jenis paket penyaluran

bantuan

6 jenis Penyediaan Stock

Bahan Bangunan 1 Paket

Jumlah peserta pelatihan

pengelolaan dapur umum

100 orang Penyediaan Stock

Obat-Obatan 1 Paket

Penyediaan Stock

Bahan makanan 1 Paket

Pengadaan

Kantong Mayat 110 buah

10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan BPBD

Bantul Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan 80 % 300.000.000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan BPBD

Bantul Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan 90 % 50.875.000 Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Kab.

Bantul Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang

1 sistem 300.000.000 Pengembangan

Sistem Informasi Kebencanaan

Kab.

(33)

No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif

dikembangkan dan

dipelihara Sistem Informasi Kebencanaan

Jumlah publikasi informasi

kebencanaan

3 jenis

(34)

dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat

Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi

dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil

musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat,

usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume

Catatan

1. Lampu Darurat

Bencana

Desa

Srigading,

Kecamatan

Sanden

Jumlah

Pengadaan

Lampu

Darurat

Bencana

1 unit

(35)

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam

Rancangan RKP Tahun 2020 adalah ”Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk

Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas

(PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional

Program Prioritas

PN 1:

Pembangunan Manusia

dan Pengentasan

Kemiskinan

PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata

Kelola Kependudukan

PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias

Pelayanan Kesehatan

PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan

Berkualitas

PP4:

Pengentasan Kemiskinan

PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter,

dan Prestasi Bangsa

PN 2:

Konektivitas dan

Pemerataan

PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar

PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan

Tertinggal dan Ketahanan

Bencana

PP 3: Peningkatan Konektivitas

Multimoda dan Antar Moda

Mendukung Pertumbuhan

Ekonomi

PP4:

Peningkatan Infrastruktur

Perkotaan

PP 5: Perluasan Teknologi Informasi

dan Komunikasi

PN 3:

Nilai Tambah Ekonomi

dan Kesempatan Kerja

PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan

UMKM

PP 2: Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi dan Invesatasi di Sektor

Riil

PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga

Kerja dan Penciptaan Lapangan

Kerja

PP4:

Peningkatan Ekspor Bernilai

Tambah Tinggi dan Penguatan

Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN)

PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan

dan Daya Saing Ekonomi

PN 4:

Ketahanan Pangan,

Air, Energi dan

Lingkungan Hidup

PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi

melalui Peningkatan EBT

PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses

dan Kualitas Konsumsi Pangan

(36)

dan Daya Tampung Lingkungan

PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana

PN 5:

Stabilitas Pertahanan

dan Keamanan

PP 1: Penguatan Kemampuan

Pertahanan

PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik

dan Kerjasama Pembangunan

Internasional

PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan

Upaya Anti Korupsi

PP4:

Penanggulangan Narkotika,

Terorisme, dan Peningkatan

Kamtibmas

PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal

Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Sub Urusan Bencana dilakukan melalui:

1.

Pelayanan informasi rawan yang meliputi:

a.

Penyusunan Kajian Risiko Bencana.

b.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.

2.

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang

meliputi:

a.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

b.

Pembuatan Rencana Kontinjensi.

c.

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.

d.

Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

e.

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana.

f.

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.

3.

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi:

a.

Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis.

b.

Respon cepat darurat bencana.

c.

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

d.

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

e.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020,

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah ”Meningkatkan

kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan

(37)

Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan Prioritas

Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.

Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,

2.

Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan

hidup.

3.

Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,

4.

Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan

wilayah,

5.

Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,

6.

Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten

Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan

sasaran Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2020

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tahun 2020

Target

1. Pengurangan

resiko dan

dampak

bencana

Mengurangi resiko

dan dampak

bencana

Persentase Sekolah Siaga

Bencana

4,70 %

Persentase kecepatan

reaksi tanggap darurat

bencana yang memenuhi

respons time 15 menit

100,00 %

Persentase relokasi warga

(38)

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana

program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan

pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatanBadan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajkan pada tabel berikut:

(39)

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2020 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Tahun 2021

Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif

0105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai Hasil Evaluasi

AKIP BPBD Bantul 87 4.211.711.960 APBD Kab 88 5.270.970.383

0.1.05.0.1.05.

03.00.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah bulan yang

dibutuhkan BPBD Bantul 12 Bulan 567.061.960 APBD Kab 12 Bulan 824.383.800

Jumlah SDM yang

dibutuhkan BPBD Bantul 12 Orang 12 Orang

Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor

BPBD Bantul 62 Jenis 65 Jenis

Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik

BPBD Bantul 10 Jenis 10 Jenis

Jumlah kebutuhan

materai BPBD Bantul 2000 Lembar 2500 Lembar

Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan

BPBD Bantul 20 Jenis 25 Jenis

Jumlah kebutuhan

tabung gas BPBD Bantul 168 Tabung 200 Tabung

Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan

BPBD Bantul 12 Jenis 12 Jenis

Jumlah bulan

kebutuhan telepon BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan

Jumla bulan

kebutuhan air BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan

Jumlah bulan

kebutuhan listrik BPBD Bantul 12 Listrik 12 Listrik

Jumlah jenis

Referensi

Dokumen terkait

glomerulus ginjal mencit menunjukkan bahwa faktor dosis, lama pemberian dan interaksi antara kedua faktor memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap

Dengan demikian fasa gerak metanol-air dengan perbandingan 7 : 3 dapat digunakan untuk analisis senyawa BTEX, karena menghasilkan faktor kapasitas antara 1 – 10 dan resolusi

Karena formulasi pakan ternak unggas dalam skripsi ini merupakan permasalahan multitujuan, maka metode yang akan digunakan adalah versi algoritma genetika

a) Berusaha untuk konsisten. Konsisten ini adalah konsisten dalam penggunaan bentuk dan ukuran font, pemberian warna pada latar belakang dan tulisan, pembuatan layout. Konsisten ini

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Penyediaan obat dan perbekalan, 2) Upaya kesehatan masyarakat, 3) Pengawasan obat dan makanan, 4) Promosi kesehatan

Hasil wawancara menunjukan para pelaku usaha perikanan mengetahui secara pasti bahwa para petugas penertiban retribusi izin usaha perikanan adalah merupakan unsur

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan