BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BANTUL
RENJA PERANGKAT DAERAH
Jalan KH. Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul, D.I. Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 368222 Fax. (0274) 6462100
website: bpbd.bantulkab.go.id e-mail: bpbd@bantulkab.go.id
1.1.
Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi,
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan
mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun
dengan tahapan sebagai berikut:
a.
Persiapan penyusunan,
b.
Penyusunan rancangan awal,
c.
Penyusunan rancangan,
d.
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.
Perumusan rancangan akhir, dan
f.
Penetapan.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan
Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi
masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada
Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2.
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2020;
f.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
g.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
h.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
i.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 10;
j.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul
k.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021;
l.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagiBadan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun
tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan
permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta
menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap
kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen
perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1.4.
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian
(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal
sebagai berikut:
1.
Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:
Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Penyebabnya
No
Program/Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja
Faktor Penyebab
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat realisasi Nilai AKIP pada tahun
2018 sebesar 99,03% atau sudah
masuk dalam kategori sangat baik.
Capaian
tersebut
belum
dapat
mencapai target yang ditetapkan yang
disebabkan masih adanya kelemahan
dalam
penerapan
reward
and
punishment serta publikasi di website
resmi BPBD masih perlu dilengkapi.
-
Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi makan minum tamu dan
makan minum rapat tidak terserap
maksimal yang disebabkan jumlah
kunjungan tamu dibawah target yang
ditetapkan serta adanya efisiensi
konsumsi rapat internal.
2. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan
sumber daya aparatur belum dapat
peningkatan
kapasitas
mencakup 100% yang disebabkan
adanya penambahan personil setelah
kegiatan
peningkatan
kapasitas
aparatur selesai dilaksanakan.
-
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan
peningkatan Kapasitas
Aparatur
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan
kegiatan
peningkatan
kapasitas aparatur.
3. Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Bencana
Capaian indikator Jumlah penyiapan
lahan relokasi sebesar 50% yang
disebabkan
adanya
persyaratan
penyediaan
lahan relokasi harus
melalui mekanisme peralihan atau
pembelian.
-
Bina Lingkungan Sarpras di
Lokasi Korban Bencana
Alam
Penundaan pekerjaan pembangunan
fasilitas pendukung lahan relokasi yang
akan dilaksanakan pada tahun 2020
No
Program/Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja
Faktor Penyebab
setelah proses pembelian lahan relokasi
selesai.
-
Rekronstuksi Pasca Bencana Dana
Hibah
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi dari BNPB masuk ke Kas
Daerah pada Bulan Desember 2018 dan
akan dilaksanakan pada tahun 2019.
2.
Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:
Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya
No
Memenuhi Target Kinerja
Program/Kegiatan yang
Faktor Pendukung
1. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Realisasi Indikator cakupan sarana dan
prasarana sebesar 90% atau mencapai
100% dari target yang ditetapkan
Hal tersebut didukung adanya realisasi
komitmen penyediaan sarana dan
prasarana aparatur yang menunjang
pencapaian kinerja organisasi.
-
Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan
Perkantoran
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
-
Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
2. Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase
pelanggaran
disiplin
pegawai pada tahun 2018 sebesar 0
atau mencapai 100%
Hal tersebut didukung oleh penerapan
budaya disiplin di lingkungan BPBD
Kabupaten Bantul.
-
Pembangunan gedung
kantor
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
-
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
-
Pemeliharaan Rumah dan
Gedung Kantor
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
-
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
-
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
3. Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase
pelanggaran
disiplin
pegawai pada tahun 2018 sebesar 0
atau mencapai 100%.
Capaian
tersebut
didukung
oleh
komitmen pimpinan dan jajaran BPBD
dalam penerapan budaya disiplin.
Disiplin Aparatur
pelaksanaan kegiatan
4. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga
Bencana pada tahun 2018 sebesar 2
sekolah atau mencapai 100%.
Capaian
tersebut
didukung
oleh
komitmen sekolah yang ditunjuk dalam
mewujudkan penerapan SPAB (Satuan
Pendidikan Aman Bencana).
-
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
Sosialisasi Bencana
-
Peningkatan ketrampilan
dan kualitas
penanggulangan bencana
alam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta
relawan
dan
Desa
dalam
pelaksanaan
kegiatan
peningkatan
ketrampilan penanganan bencana di 14
Desa.
-
Sosialisasi mitigasi
penanggulangan bencana
alam & sosial
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
Sosialisasi mitigasi bencana
-
Pemantauan dan penyaluran
bantuan bencana alam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
kegiatan
-
Pengembangan desa siaga
bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
pengembangan Destana
-
Gladi posko dan gladi lapang Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
pelatihan dan simulasi penanganan
bencana.
-
Pengembangan budaya sadar
bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
sosialisasi budaya sadar bencana
-
Penyelenggaraan posko
pengendalian bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran, Kecamatan,
serta peran serta relawan dalam
penyelenggaraan posko bencana
-
Penguatan kapasitas satgas
BPBD
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta satgas BPBD dalam pelaksanaan
pelatihan Satgas
-
Penguatan FPRB
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
kegiatan penguatan FPRB.
-
Pembentukan sekolah siaga
bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta sekolah dalam pelaksanaan
kegiatan
No
Memenuhi Target Kinerja
Program/Kegiatan yang
Faktor Pendukung
-
Pembentukan desa tangguh
bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
pembentukan Destana.
-
Pengembangan sistem
informasi kebencanaan
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan
SDM,
anggaran
serta
ketersediaan
tenaga
ahli
dalam
pengembangan aplikasi bencana
-
Pengembangan sekolah siaga
bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta sekolah dalam pelaksanaan
kegiatan
-
Pembuatan dokumen
penanggulangan bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan
SDM,
anggaran
serta
ketersediaan
tenaga
ahli
dalam
pelaksanaan kegiatan
5. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Nilai Hasil Evaluasi Kinerja pada tahun
2018 sebesar 87,41.
Target tahun 2018 belum ditentukan
dalam RPJMD maupun Renstra.
-
Penyusunan Profil SKPD
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
-
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
-
Perencanaan dan Koordinasi
Program Kegiatan
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
6. Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Bencana
Ketersediaan
lahan
relokasi
dan
kesediaan warga dalam mengikuti
program relokasi
-
Relokasi Korban Bencana
Alam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, Anggaran, serta
kesediaan warga mengikuti program
relokasi
-
Penyiapan Lahan untuk
Relokasi Bencana ALam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, Anggaran, serta
komitmen Pemerintah Desa untuk
menyediakan lahan relokasi.
3.
Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
dan faktor-faktor pendukungnya adalah:
Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan
dan Faktor-Faktor Pendukungnya
No
Program/Kegiatan yang
Melebihi Target Kinerja
Faktor Pendukung
1. Program Peningkatan
Kesiapsiagaan, Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Cakupan SDM dan Sarpras dalam
Penanggulangan
Kebakaran
pada
tahun 2018 sebesar 97,28 atau
mencapai 100,29%.
Capaian ini didukung oleh peningkatan
SDM dan pemenuhan prasarana,
-
Pencegahan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta dalam
pelaksanaan kegiatan
-
Pendidikan dan Pelatihan
Bahaya Kebakaran
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan
SDM,
Anggaran,
Ketersediaan
Narasumber
sesuai
Kualifikasi Diklat Kemendagri, serta
partisipasi peserta dalam pelaksanaan
diklat.
Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada
Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja
program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1.
Peningkatan Nilai AKIP melalui peningkatan koordinasi, monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan secara berkala.
2.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pencapaian
indikator kinerja perangkat daerah.
3.
Peningkatan tingkat kedisiplinan aparatur.
4.
Simplifikasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja
Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Indikator Kinerja
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Nilai AKIP 80 79,22 99,03 85 85 100
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Jumlah Bukti pembayaran
surat kabar harian 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah publikasi lewat
televisi, radio, surat kabar 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah pembayaran rekening
telepon, Air, Listrik 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah Pembelian Materai, ATK, Alat kebersihan, Alat-alat listrik, Logistik dan barang pakai habis lainnya
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah barang cetakan 6 set 6 set 100
Jumlah pengadaan materai 1800 lembar 1800 lembar 100
Jumlah jenis kebutuhan
publikasi 11 jenis 11 jenis 100
Jumlah bulan kebutuhan
telepon 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah jenis kebutuhan
obat-obatan 9 jenis 9 jenis 100
Jumlah jenis kebutuhan cetak 7 jenis 7 jenis 100
Jumlah jenis kebutuhan Alat
Tulis kantor 10 jenis 10 jenis 100
Jumlah bulan kebutuhan Air 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah pengadaan cindera
mata 27 buah 27 buah 100
Jumlah bulan kebutuhan
Listrik 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah jenis kebutuhan
Jumlah kebutuhan tabung gas 300 tabung 300 tabung 100
Jumlah bulan sewa frekuensi 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah jenis kebutuhan surat
kabar 4 jenis 4 jenis 100
Jumlah jenis kebutuhan
bahan kebersihan 15 jenis 15 jenis 100
Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian
156 orang 156 orang 100
Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas 100 op 100 op 100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tamu dan operasional
300 om 142 om 47,33
Jumlah makan, snack dan
minum harian pegawai 100 orang 100 orang 100
Jumlah Perjalanan dinas luar
daerah 158 op 158 op 100
Jumlah Perjalanan dinas
dalam daerah 460 op 460 op 100
Jumlah makan, snack dan
minum rapat 550 orang 550 orang 100
Jumlah makan, snack dan
minum tamu 180 orang 180 orang 100
Jumlah makan, snack dan
minum pelaksanaan kegiatan 3700 orang 3700 orang 100
Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran jumlah pembayaran honor tenaga kontrak 12 bulan 12 bulan 100 2748 ob 2748 ob 100
Jumlah pembayaran asuransi
kesehatan 2748 ob 2748 ob 100
Jumlah pembayaran asuransi
ketenagakerjaan 2748 ob 2748 ob 100
Jumlah pembayaran
instruktur/pelatih 56 ok 56 ok 100
2 Program Peningkatan Sarana
Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Indikator Kinerja
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung
pos jaga 3 unit 3 unit 100 3 unit 3 unit 100
Jumlah Pembangunan
Penampung Air 3 unit 3 unit 100
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 49 buah 49 buah 100
Jumlah jenis pengadaan
televisi 1 jenis 1 jenis 100
Jumlah kebutuhan pengadaan
alat dapur 6 buah 6 buah 100
Jumlah kebutuhan pengaaan
Alat komunikasi (HT) 50 buah 50 buah 100
Jumlah kebutuhan pengadaan
perlengkapan komputer 12 unit 12 unit 100
Jumlah jenis pengadaan
mebelair 3 jenis 3 jenis 100
Jumlah Pengadan Toilet
Portable 1 buah 1 buah 100
Jumlah kebutuhan pengadaan
Komputer 6 buah 6 buah 100
Jumlah kebutuhan pengadaan
kipas angin 5 buah 5 buah 100
Jumlah Pengadaan Wireless
Mic 10 buah 10 buah 100
Pemeliharaan Rumah dan
Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan dan rehap gedung/kantor 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah pengadaan
partisi/sekat ruang 1 unit 1 unit 100
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah Belanja Rehabilitasi Kendaraan 3 unit 3 unit 100
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan Operasional
36 unit 36 unit 100
Jumlah pengadaan jasa
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
8 unit 8 unit 100
3 Program peningkatan disiplin
aparatur Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 100 0% 0% 100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur
jumlah pakaian seragam bagi
TRC, PBK, SAR 236 set 236 set 100
Jumlah jenis pakaian kerja
lapangan bagi satgas 4 jenis 4 jenis 100
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 98% 98 100% 100 100
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
jumlah Bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur
250 orang 250 orang 100 210 orang 210 orang 100
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai Hasil Evaluasi Kinerja N/A 87,41 N/A 81 88 108,64
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan
capaian kinerja 12 dok 12 dok 100 4 dok 4 dok 100
Perencanaan dan Koordinasi
Program Kegiatan jumlah dokumen perencanaan 12 dok 12 dok 100 5 dok 5 dok 100
Penyusunan Profil SKPD jumlah dokumen profil skpd 1 dok 1 dok 100
6 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
Jumlah Pembentukan Sekolah
Siaga Bencana 2 sekolah 2 sekolah 100 2 sekolah 4 sekolah 200
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana alam
jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta evakuasi
Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Indikator Kinerja
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Jumlah jenis pemantauan dan
evakuasi bencana 6 jenis 6 jenis 100
Jumlah Pengadaan EWS 1 paket 1 paket 100
Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam
Jumlah pelatihan tanggap
bencana 14 kali 14 kali 100
Jumlah pengadaan chainsaw 14 unit 14 unit 100
Jumlah lokasi pelatihan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam
14 lokasi 14 lokasi 100
Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial
jumlah sosialisasi siaga dan
penanggulangan bencana 1 kali 1 kali 100
Jumlah pelaksanaan
Simulasi/Gladi 7 kali 7 kali 100
Jumlah peserta Seminar
Refleksi Gempa 110 orang 110 orang 100
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi mitigasi bencana 7 kali 7 kali 100
Jumlah pelaksanaan
sarasehan 7 kali 7 kali 100
pemantauan dan penyaluran
bantuan bencana alam jumlah penyaluran bantuan bencana 3 jenis 3 jenis 100 4 jenis 4 jenis 100
Pengembangan desa siaga
bencana jumlah pelatihan dan pendampingan di 4 desa yg
sdh terbentuk desa tangguh bencana
4 desa 4 desa 100 8 desa 8 desa 100
Gladi posko dan gladi lapang jumlah gladi posko dan gladi
lapang 2 kali 2 kali 100
Jumlah peserta gladi posko 100 orang 100 orang 100
Jumlah peserta gladi lapang 400 orang 400 orang 100
Pengembangan budaya sadar
bencana jumlah pengembangan budaya sadar bencana 1 kali 1 kali 100
Jumlah peserta peningkatan
Penyelenggaraan posko
pengendalian bencana jumlah hari posko kedaruratan bencana 30 hari 30 hari 100 50 hari 50 hari 100
Penguatan kapasitas satgas
BPBD jumlah satgas yang dilatih 4 satgas 4 satgas 100 2 satgas 2 satgas 100
Penguatan FPRB jumlah anggota forum yang
difasilitasi 100 orang 100 orang 100
Jumlah peserta apel siaga
FPRB 400 orang 400 orang 100
Pembentukan Sekolah Siaga
Bencana jumlah sekolah yang dibentuk 2 sekolah 2 sekolah 100 4 sekolah 4 sekolah 100
Pembentukan Desa Tangguh
Bencana jumlah desa yang dibentuk 1 desa 1 desa 100 4 desa 4 desa 100
Pengembangan Sistem
Informasi Kebencanaan jumlah SIM kebencanaan dan aplikasi yang dibuat 4 aplikasi 4 aplikasi 100 3 aplikasi 3 aplikasi 100
Pengembangan Sekolah Siaga
Bencana jumlah pengembangan sekolah yang sudah dibentuk 4 sekolah 4 sekolah 100 5 sekolah 5 sekolah 100
Pembuatan Dokumen
Penanggulangan Bencana jumlah dokumen RPB yang dibuat 5 dok 5 dok 100 2 dok 2 dok 100
7 Program Peningkatan
Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran
97% 97,28% 100,29 98% 98% 100
Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
cakupan kegiatan
pencegahan, pelaksanaan dan pengendalian bahaya
kebakaran
80% 80% 100
Jumlah pengadaan
perlengkapan pasukan, tanda kehormatan
9 set 9 set 100
Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran
600 orang 600 orang 100
Jumlah pengadaan jaket
Pemadam Kebakaran 79 buah 79 buah 100
Jumlah pengadaan sepatu
Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Indikator Kinerja
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Jumlah pengadaan
perlengkapan PBK 1 set 1 set 100
Pendidikan dan Pelatihan
Bahaya Kebakaran jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 200 orang 200 orang 100 160 orang 160 orang 100
8 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Bencana
Jumlah penyiapan
lahan relokasi 2 lokasi 1 lokasi 50 2 lokasi 2 lokasi 100
Relokasi Korban Bencana
ALam Jumlah KK yang direlokasi 5 KK 5 KK 100
Jumlah bantuan stimulan
bahan bangunan 5 KK 5 KK 100
Penyiapan Lahan untuk
Relokasi Bencana ALam jumlah lahan yang disiapkan 1 lokasi 1 lokasi 100
Jumlah pematangan lahan
relokasi 1 lokasi 1 lokasi 100
Jumlah pengadaan lahan
relokasi 1 lokasi 1 lokasi 100
Jumlah penyusunan DED
pematangan lahan relokasi 1 dok 1 dok 100
Bina Lingkungan Sarpras di
Lokasi Korban Bencana Alam jumlah bantuan drainase utk korban relokasi 0 unit 0 unit -
Jumlah pembangunan
drainase dan bangket 1 lokasi 1 lokasi 100
Rekronstuksi Pasca Bencana Jumlah Pengadaan BDR 40 unit 40 unit 100
Jumlah Rehabilitasi
Pengaman Jalan 1 lokasi 1 lokasi 100
Jumlah Pengadaan BDL 12 unit 12 unit 100
Jumlah Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi
1 lokasi 1 lokasi 100
Jumlah Pembangunan
yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilakukan terhadap
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat
diketahui bahwa:
1.
IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang
tidak memenuhi target adalah Persentase relokasi warga yang terdampak.
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal
sebagai berikut:
a.
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program
relokasi.
b.
Penyiapan lahan relokasi masih dalam proses penyempurnaan.
2.
IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang
dapat melebihi target adalah:
a.
Persentase Sekolah Siaga Bencana
b.
Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang
memenuhi respons time 15 menit
IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal
sebagai berikut:
a.
Alokasi anggaran 2018 diarahkan untuk pemenuhan indikator
kinerja utama yang sudah ditetapkan.
b.
Dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan di bidang
kebencanaan seperti relawan, LSM, Ormas, dan Perguruan tinggi.
Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka
kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah
ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1.
Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkup bencana dan
penanggulangan kebakaran.
2.
Optimalisasi Pengurangan Resiko Bencana melalui mitigasi Struktural dan
Non Struktural serta peningkatan kapasitas aparatur, relawan dan
masyarakat berbasis kewilayahan.
3.
Pemenuhan Standar minimal pelayanan Kebakaran dan Bencana sesuai
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 dan 104.
4.
Optimalisasi relokasi warga di daerah rawan bencana dengan peningkatan
prasarana dan sarana wilayah relokasi.
Secara lebih rinci, capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:
No
Indikator Kinerja
Kinerja
Tahun
2018
Tahun
2018
Catatan Analisis
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
1. Persentase Sekolah
Siaga Bencana
2,99
2,69
3,70
4,25
4,20
4,70
5,20
Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 114,86%.
keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari
dukungan BPBD DIY serta pihak swasta dalam
pembentukan Sekolah Siaga Bencana di Kabupaten
Bantul.
2. Persentase relokasi
warga yang
terdampak
N/A
9,09
45,46
36,36
63,64
81,82
100
Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 79,98%.
Relokasi warga terdampak masih menghadapi
beberapa persoalan antara lain kurangnya kesadaran
masyarakat untuk mengikuti program relokasi.
3. Persentase
kecepatan reaksi
tanggap darurat
bencana yang
memenuhi respons
time 15 menit
91,00
94,00
98,00
100
99,00
100
100
Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 100,25%,
hal tersebut didukung oleh kesiapan personil,
komunikasi, peran relawan, dan
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan
urusan tersebut selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai
berikut:
Tabel 2.6
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018
Permasalahan
Hambatan
Kabupaten
Bantul
merupakan
wilayah rawan bencana.
Masih kurangnya koordinasi lintas
sektor
dalam
pencegahan,
penanganan saat bencana dan pasca
bencana.
Masih adanya masyarakat yang
tinggal di kawasan rawan bencana.
Penegakan hukum di bidang tata
ruang masih perlu ditingkatkan.
Masih
perlunya
peningkatan
kesadaran
masyarakat
dalam
pencegahan
serta
penanganan
bencana dan kebakaran.
Selain itu, selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:
Tabel 2.7
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018
Peluang
Tantangan
Peningkatan
Kelembagaan
BPBD
menjadi Tipe A
Peningkatan tuntutan masyarakat
dalam
kecepatan
dan
kualitas
pelayanan bidang kebencanaan dan
kebakaran.
Berkembangnya teknologi di bidang
kebencanaan dan penanggulangan
kebakaran.
Peningkatan
kecepatan
akses
informasi.
Tingginya
perhatian
Lembaga
pendidikan, LSM dan Ormas dalam
bidang penanggulangan bencana.
Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan
tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa
catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
kebakaran.
3.
Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kab.
Bantul Nilai Hasil Evaluasi AKIP 87 5.019.971.794 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
BPBD
Bantul Nilai Hasil Evaluasi AKIP 87 4.211.711.960
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kab.
Bantul Jumlah jenis kebutuhan Alat Tulis kantor
24 jenis 749.439.800 Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
BPBD
Bantul Jumlah bulan yang dibutuhkan 12 Bulan 567.061.960
Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik
10 jenis BPBD
Bantul Jumlah SDM yang dibutuhkan 12 Orang Jumlah kebutuhan
materai 9000 lembar BPBD Bantul Jumlah jenis kebutuhan alat
tulis kantor 62 Jenis Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan 15 jenis BPBD
Bantul Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik
10 Jenis Jumlah kebutuhan
tabung gas 316 unit BPBD Bantul Jumlah kebutuhan
materai 2000 Lembar Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan 9 jenis BPBD
Bantul Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan
20 Jenis Jumlah bulan
kebutuhan telepon 12 bulan BPBD Bantul Jumlah kebutuhan
tabung gas
168 Tabung Jumlah bulan
kebutuhan Air 12 bulan BPBD Bantul Jumlah jenis kebutuhan
obat-obatan
12 Jenis Jumlah bulan
kebutuhan Listrik 12 bulan BPBD Bantul Jumlah bulan kebutuhan
telepon 12 Bulan Jumlah jenis kebutuhan surat kabar 4 jenis BPBD
Jumlah kebutuhan
tambah daya 1 unit BPBD Bantul Jumlah jenis kebutuhan surat
kabar
4 Jenis Jumlah jenis
kebutuhan cetak 7 jenis BPBD Bantul Jumlah bulan sewa frekuensi 12 Bulan
Jumlah jenis kebutuhan penggandaan
10.000
lembar BPBD Bantul Jumlah jenis kebutuhan cetak 7 Jenis
Jumlah kebutuhan
cindera mata 400 unit BPBD Bantul Jumlah kebutuhan
penggandaan 100000 Lembar Jumlah jenis kebutuhan publikasi 10 jenis BPBD
Bantul Jumlah kebutuhan cindera mata 25 Buah Jumlah honor pengelola keuangan, barang, kepegawaian 12 ob BPBD
Bantul Jumlah jenis kebutuhan publikasi 2 Jenis Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kab.
Bantul Jumlah makan, snack dan minum harian pegawai
1100 om 275.825.000 Penyediaan
Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
BPBD
Bantul Jumlah Makan, Snack dan Minum Harian Pegawai
1000 OH 496.750.000
Jumlah makan, snack dan minum rapat
320 om BPBD
Bantul Jumlah Makan, Snack dan Minum Rapat
500 OM Jumlah makan,
snack dan minum tamu
200 om BPBD
Bantul Jumlah Makan, Snack dan Minum Tamu
200 OM Jumlah makan,
snack dan minum pelaksanaan kegiatan
350 om BPBD
Bantul Jumlah Makan, Snack dan Minum Pelaksanaan Kegiatan 4000 OM Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah 220 op BPBD
Bantul Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
550 OH Jumlah Perjalanan
dinas luar daerah 150 op BPBD Bantul Jumlah Perjalanan Dinas
Luar Daerah
No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kab.
Bantul Jumlah pembayaran tenaga non ASN
231 ob 3.994.706.994 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan Perkantoran
BPBD
Bantul Jumlah Pembayaran tenaga non ASN
12 Bulan 3.147.900.000 Jumlah pembayaran asuransi kesehatan 231 ob BPBD
Bantul Jumlah Pembayaran Asuransi Kesehatan 12 Bulan Jumlah pembayaran asuransi ketenagakerjaan 231 ob BPBD
Bantul Jumlah Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan 12 Bulan Jumlah pembayaran instruktur/pelatih 60 jpl BPBD
Bantul Jumlah Pembayaran Instruktur/Pelatih 24 Kali 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab.
Bantul Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 3.777.815.686 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPBD
Bantul Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 2.105.646.870
Pembangunan
gedung kantor Kab. Bantul Jumlah gedung kantor/ Pos Pemadam Kebakaran yang Dibangun
1 unit 882.307.686 Pembangunan
gedung kantor BPBD Bantul Pembangunan Gedung BPBD 1 Unit 0 Dihapus
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Kab. Bantul Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor 6 jenis (1).kompute r/ laptop: 6 unit; (2).Printer: 5 unit; (3).Proyekto :4 unit; (4).Hardisk external:5 unit; (5).AC: 2 unit; (6).Server: 1 unit 955.350.000 Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan BPBD Bantul Jumlah Pengadaan Komputer
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Proyektor
4 Unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Motor 0 Unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Server 0 Unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan AC 1 Unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Hardsik External
5 Unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Genset 4 Unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Mobil 1 unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Perahu Karet
0 Unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Kursi Rapat
50 Buah
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Pot 20 Buah
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Pompa Air
6 unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan Megaphone
5 unit
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan NAS (Network Attached Storage)
1 unit
BPBD
Bantul Jumlam Pengadaan Perlengkapan Satgas
No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Kab.
Bantul Jumlah bulan pemeliharaan gedung
7 unit 154.000.000 Pemeliharaan
Rumah dan Gedung Kantor
BPBD
Bantul Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 120.000.000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab.
Bantul Jumlah bulan pemeliharaan gedung
7 unit 1.584.583.000 Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
BPBD
Bantul Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservice 32 Unit 525.865.000 Jumlah Unit kendaraan dinas/operasional yang dirawat 33 unit BPBD
Bantul Jumlah penggantian suku cadang
32 Unit
Jumlah pengadaan
sepeda motor 20 unit BPBD Bantul Jumlah BBM yg dibutuhkan 25000 Liter
Jumlah Pengadaan
mobil operasional 1 unit BPBD Bantul Jumlah perpanjangan
STNK 32 Buku Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kab.
Bantul Jumlah peralatan kantor dipelihara 6 jenis 201.575.000 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
BPBD
Bantul Pemeliharaan komputer, printer, AC, dan peralatan lainnya 1 Tahun 181.500.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab.
Bantul Persentase pelanggaran disiplin pegawai
0 % 88.806.248 Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
BPBD
Bantul Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0 % 108.250.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur Kab.
Bantul Jumlah jenis pakaian kerja lapangan bagi petugas PBK. TRC. SAR. Pusdalops dan Relawan
5 jenis 88.806.248 Pengadaan Sarana
dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur
BPBD
Bantul Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan 265 set 108.250.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab.
Bantul Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 385.001.203 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPBD
Bantul Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 0 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur Kab.
Bantul Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur 500 orang 385.001.203 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur Kab.
Bantul Pelatihan Aparatur BPBD 0 Kali 0 Dihapus
5 Program
Keuangan Keuangan Perencanaan dan
Koordinasi Program Kegiatan
Kab.
Bantul Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program yang disusun
5 dokumen 7.105.000 Perencanaan dan
Koordinasi Program Kegiatan
BPBD
Bantul Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan
6 Dokumen 10.605.000
Kab.
Bantul Jumlah Peserta Workshop Perencanaan 20 orang Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan Kab.
Bantul Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun
5 dokumen 7.156.239 Penyusunan laporan
capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
BPBD
Bantul Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan 3 Dokumen 890.000 6 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kab.
Bantul Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 2 3.708.861.462 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam BPBD
Bantul Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 2 1.672.498.000 Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana Kab.
Bantul Jumlah Penyusunan Dokumen PRB
9 dokumen 2.078.861.462 Pengurangan Resiko
dan Pencegahan Bencana
Kab.
Bantul Jumlah Peserta Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana 600 533.000.000 Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana 22 kali Kab.
Bantul Jumlah Peserta Sosialisasi pengurangan risiko bencana 600 Jumlah jenis pemasangan rambu/ papan peringatan 3 jenis Kab.
Bantul Jumlah Pengadaan EWS 2 unit
Jumlah pengadaan alat bantu
keamanan (EWS)
1 unit Kab.
Bantul Jumlah Pembangunan Bak Penampung Air Hujan
3 unit
Jumlah Peserta
No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif
dan Pencegahan Bencana Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana Kab.
Bantul Jumlah peserta Sosialisasi Budaya Sadar Bencana 80 orang 1.630.000.000 Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana Kab.
Bantul Jumlah Peserta Workshop Budaya Sadar Bencana
80 orang 1.139.498.000
Jumlah Peserta
Penguatan FBRB 120 orang Kab. Bantul Jumlah Peserta Workshop ICS 50 orang
Jumlah Peserta Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
500 orang Kab.
Bantul Jumlah Peserta Seminar Penguatan Kelompok Rentan, difabel 100 orang Jumlah Peserta Pengembangan Sekolah Siaga Bencana 300 orang Kab.
Bantul Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan 300 orang Jumlah Peserta Pembentukan Desa Tangguh Bencana 1000 orang Kab.
Bantul Jumlah Peserta Pembentukan Destana 1920 orang Jumlah Peserta Pengembangan Desa Tangguh Bencana 800 orang Kab.
Bantul Jumlah Peserta Bimtek Srikandi Siaga Bencana 50 orang Jumlah Peserta Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana 500 orang Kab.
Bantul Jumlah Peserta Pembentukan Sekolah Sungai
240 orang
Kab.
Bantul Jumlah Peserta Gladi Posko 100 orang
Kab.
Bantul Jumlah Peserta Gladi Lapang/Simulasi
550 orang
Kab.
Bantul Jumlah Perlombaan 4 kali
7 Program
Peningkatan Kesiapsiagaan,
BPBD
Bantul Cakupan SDM dan Sarpras dalam 99 % 749.211.297 Program Peningkatan
Kesiapsiagaan,
BPBD
Bantul Cakupan SDM dan Sarpras dalam
Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Kab.
Bantul Jumlah Bulan Operasional Satgas PBK 12 bulan 749.211.297 Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kab.
Bantul Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran 200 orang 554.184.900 Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Pemadam 1 paket Kab.
Bantul Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran 100 orang Jumlah peserta pelatihan satgas PBK 85 peserta Kab.
Bantul Jumlah Peringatan HUT Damkar 1 kali Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran 450 peserta Kab.
Bantul Jumlah Lomba Ketangkasan 1 kali Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus (Jaket Pemadam Kebakaran dan Safety Shoes) 10 stel 8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Kab.
Bantul Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi 2 2.922.247.938 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana
Kab.
Bantul Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi
2 1.383.045.500
Rehabilitasi Pasca
Bencana Kab. Bantul Jumlah Bulan Operasional
Rehabilitasi Pasca Bencana
12 bulan 500.000.000 Rehabilitasi Pasca
Bencana Kab. Bantul Jumlah Peserta Pelatihan
Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana 50 orang 208.219.500 Jumlah Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana 50 peserta Kab.
Bantul Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca Bencana
No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif
Jumlah Penyusunan Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana 4 dokumen Kab.
Bantul Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Aksi 1 Dokumen Jumlah Peserta Pendampingan/ Pelatihan Pasca Bencana 50 peserta Rekonstruksi Pasca
Bencana Kab. Bantul Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi 2 lokasi 2.422.247.938 Rekonstruksi Pasca Bencana Kab. Bantul Jumlah Pemberian
Stimulan Bahan Bangunan 20 Paket/KK 1.174.826.000 Jumlah Paket Peningkatan Infrastruktur pasca bencana 2 paket Kab.
Bantul Jumlah Pematangan Lahan Relokasi 1 Kawasan Jumlah Paket Bantuan/ Stimulan korban bencana 20 paket Jumlah bulan operasional rekonstruksi pasca bencana 12 bulan 9 Program Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD
Bantul Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana 80 % 500.000.000 Program Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD
Bantul Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana 90 % 751.887.500 Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana Kab.
Bantul Jumlah bulan operasional penanganan bencana 12 bulan 350.000.000 Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana Kab.
Bantul Jumlah Penyediaan Bantuan Bahan Bangunan 30 Paket 321.087.500 Jumlah jenis pendataan korban bencana 6 jenis Kab.
Bantul Jumlah Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana
pengendalian bencana Bencana Jumlah Desa peserta Bintek Kedaruratan 14 desa Jumlah peserta gladi posko dan lapang 600 orang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan Kab.
Bantul Jumlah bulan pengelolaan Logistik 12 bulan 150.000.000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan Kab.
Bantul Jumlah Peserta Pelatihan manajemen logistik 50 orang 430.800.000 Jumlah peserta pelatihan manajemen logistik
50 orang Jumlah Peserta
Pelatihan pengelolaan peralatan, perbekalan dan dapur umum 100 orang
Jumlah jenis paket penyaluran
bantuan
6 jenis Penyediaan Stock
Bahan Bangunan 1 Paket
Jumlah peserta pelatihan
pengelolaan dapur umum
100 orang Penyediaan Stock
Obat-Obatan 1 Paket
Penyediaan Stock
Bahan makanan 1 Paket
Pengadaan
Kantong Mayat 110 buah
10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan BPBD
Bantul Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan 80 % 300.000.000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan BPBD
Bantul Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan 90 % 50.875.000 Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Kab.
Bantul Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang
1 sistem 300.000.000 Pengembangan
Sistem Informasi Kebencanaan
Kab.
No Program/Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif
dikembangkan dan
dipelihara Sistem Informasi Kebencanaan
Jumlah publikasi informasi
kebencanaan
3 jenis
dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat
Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi
dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil
musrenbang kecamatan Tahun 2019.
Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat,
usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume
Catatan
1. Lampu Darurat
Bencana
Desa
Srigading,
Kecamatan
Sanden
Jumlah
Pengadaan
Lampu
Darurat
Bencana
1 unit
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam
Rancangan RKP Tahun 2020 adalah ”Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas
(PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020
Prioritas Nasional
Program Prioritas
PN 1:
Pembangunan Manusia
dan Pengentasan
Kemiskinan
PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan
PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias
Pelayanan Kesehatan
PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas
PP4:
Pengentasan Kemiskinan
PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter,
dan Prestasi Bangsa
PN 2:
Konektivitas dan
Pemerataan
PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan
Tertinggal dan Ketahanan
Bencana
PP 3: Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antar Moda
Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi
PP4:
Peningkatan Infrastruktur
Perkotaan
PP 5: Perluasan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
PN 3:
Nilai Tambah Ekonomi
dan Kesempatan Kerja
PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan
UMKM
PP 2: Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi dan Invesatasi di Sektor
Riil
PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja dan Penciptaan Lapangan
Kerja
PP4:
Peningkatan Ekspor Bernilai
Tambah Tinggi dan Penguatan
Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN)
PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan
dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:
Ketahanan Pangan,
Air, Energi dan
Lingkungan Hidup
PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi
melalui Peningkatan EBT
PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses
dan Kualitas Konsumsi Pangan
dan Daya Tampung Lingkungan
PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:
Stabilitas Pertahanan
dan Keamanan
PP 1: Penguatan Kemampuan
Pertahanan
PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik
dan Kerjasama Pembangunan
Internasional
PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan
Upaya Anti Korupsi
PP4:
Penanggulangan Narkotika,
Terorisme, dan Peningkatan
Kamtibmas
PP 5: Peningkatan Keamanan Siber
Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Bencana dilakukan melalui:
1.
Pelayanan informasi rawan yang meliputi:
a.
Penyusunan Kajian Risiko Bencana.
b.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
2.
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang
meliputi:
a.
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
b.
Pembuatan Rencana Kontinjensi.
c.
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.
d.
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
e.
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana.
f.
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.
3.
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi:
a.
Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis.
b.
Respon cepat darurat bencana.
c.
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
d.
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
e.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020,
Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah ”Meningkatkan
kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan
Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1.
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2.
Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan
hidup.
3.
Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4.
Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan
wilayah,
5.
Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6.
Pemantapan reformasi birokrasi.
Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten
Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan
sasaran Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Tahun 2020
Target
1. Pengurangan
resiko dan
dampak
bencana
Mengurangi resiko
dan dampak
bencana
Persentase Sekolah Siaga
Bencana
4,70 %
Persentase kecepatan
reaksi tanggap darurat
bencana yang memenuhi
respons time 15 menit
100,00 %
Persentase relokasi warga
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan
pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatanBadan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajkan pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2020 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
0105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai Hasil Evaluasi
AKIP BPBD Bantul 87 4.211.711.960 APBD Kab 88 5.270.970.383
0.1.05.0.1.05.
03.00.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah bulan yang
dibutuhkan BPBD Bantul 12 Bulan 567.061.960 APBD Kab 12 Bulan 824.383.800
Jumlah SDM yang
dibutuhkan BPBD Bantul 12 Orang 12 Orang
Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor
BPBD Bantul 62 Jenis 65 Jenis
Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik
BPBD Bantul 10 Jenis 10 Jenis
Jumlah kebutuhan
materai BPBD Bantul 2000 Lembar 2500 Lembar
Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan
BPBD Bantul 20 Jenis 25 Jenis
Jumlah kebutuhan
tabung gas BPBD Bantul 168 Tabung 200 Tabung
Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan
BPBD Bantul 12 Jenis 12 Jenis
Jumlah bulan
kebutuhan telepon BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan
Jumla bulan
kebutuhan air BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah bulan
kebutuhan listrik BPBD Bantul 12 Listrik 12 Listrik
Jumlah jenis