Keberhasilan yang dicapai Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.
Dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk:
a. Dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah dan Asisten Tata Praja agar Pendanaan Program dapat diselenggarakan dengan baik.
b. Penyiapan Bahan Perumus Kebijakan Teknis dengan Instansi terkait dalam Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi Pemuda dan Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, Agama, Pendidikan, Bina Sosial, tenaga kerja, transmigrasi serta kesehatan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2019 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin.
Lamongan, Januari 2020
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I
Instansi : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing
Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
1 6
1 Memberikan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan terutama tentang Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
2 Memberikan pelatihan dan ketrampilan internal dalam menjalankan aplikasi SAKTI 3 Mengeluarkan produk SOP (Standar
Prosedur Operasional) baik dalam pelaksanaan kegiatan belanja langsung maupun prosedur penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial.
KEPALA BAGIAN KESMASY
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I NIP. 19730509 199803 2 005 Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik
Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum
Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat.
2 3 4
PROGRAM 5 RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2016 - 2021
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN
OPD : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran : 2019
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
% PENCAPAIAN TARGET 1 3 4 5 6 7 8 Input: Dana Rupiah 150.000.000 87.781.900 58,52 Output:
Tersalurnya bantuan hibah kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan Kegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase jumlah penyaluran bantuan hibah kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan
% 100 100 100,00
Input:
Dana Rupiah 208.000.000 197.485.000 94,94
Output:
Tersalurnya bantuan hibah kegiatan bina sosial dan kesehatan Kegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase jumlah penyaluran bantuan hibah Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan % 100 100 100,00
Input:
Dana Rupiah 69.000.000 53.200.000 77,10
Output:
Tersalurnya bantuan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Olah Raga.
Kegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase jumlah penyaluran bantuan hibah kegiatan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan.
% 100 100 100,00
Input:
Dana Rupiah 425.000.000 425.000.000 100,00
Output:
Jumlah kegiatan Bhakti Sosial yang dilaksanakan Kegiatan 3 3 100,00
- Keluarga Kurang Mampu - Panti Asuhan
- Pasukan Kuning
Outcome:
Persentase pelaksanaan penyaluran bahan makanan pokok bagi masyarakat Kabupaten Lamongan
% 100 100 100,00
Input:
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2019
KET
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan 1
PROGRAM
KEGIATAN URAIAN
2
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat
2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan Kesenian dan Keolahragaan 3
4 Penyaluran Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan.
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % PENCAPAIAN TARGET KET PROGRAM KEGIATAN URAIAN Output:
Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan pembinaan Guru Ngaji 12.500 9.572 76,58
Outcome:
Persentase jumlah kegiatan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten Lamongan yang terlaksana
% 100 76,58 76,58
Input:
Dana Rupiah 1.661.671.700 1.591.408.514 95,77
Output:
Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan pembinaan Takmir Masjid 2.050 1.961 95,66
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan kepada Takmir Masjid se Kabupaten Lamongan % 100 95,66 95,66
Input:
Dana Rupiah 1.306.408.400 1.247.987.324 95,53
Output:
Jumlah Imam Musholla yang mendapatkan pembinaan
Imam
Musholla 4.800 4.578 95,38
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan kepada Imam Musholla se Kabupaten Lamongan % 100 95,38 95,38
Input:
Dana Rupiah 644.913.400 624.650.234 96,86
Output:
Jumlah modin yang mendapatkan pembinaan Modin 2.300 2.223 96,65
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan kepada Modin se Kabupaten Lamongan % 100 96,65 96,65
Input:
Dana Rupiah 250.176.400 224.386.916 89,69
Output:
Jumlah Penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren yang mendapatkan pembinaan. Penyelenggar a Pendidikan Ponpes 400 351 87,75 Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan kepada Penyelenggara Pendidikan Ponpes se Kabupaten Lamongan.
% 100 87,75 87,75
Input:
Dana Rupiah 100.000.000 100.000.000 100,00
Output:
Jumlah peserta pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten Lamongan. Peserta 300 300 100,00
Outcome:
Persentase peserta Hisab dan Rukyat Kabupaten Lamongan yang mendapatkan pelatihan.
% 100 100 100,00
Pendampingan Pembinaan Modin se Kab. Lamongan.
9 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren se Kab. Lamongan.
Kegiatan Pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten Lamongan. Program Fasilitasi Dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat
10
Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kab. Lamongan.
8
5 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kab. Lamongan.
6 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kab. Lamongan.
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % PENCAPAIAN TARGET KET PROGRAM KEGIATAN URAIAN Output:
Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Kegiatan 5 5 100,00
Outcome:
Persentase jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Kabupaten Lamongan yang terlaksana.
% 100 100 100,00
Input:
Dana Rupiah 665.050.000 539.800.000 81,17
Output:
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kegiatan 2 2 100,00
- Pemberangkatan Jamaah Haji - Pemulangan Jamaah Haji
Outcome:
Persentase jumlah kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Kabupaten Lamongan yang terlaksana.
% 100 100 100,00
Input:
Dana Rupiah 868.808.100 627.358.100 72,21
Output:
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kegiatan 6 6 100,00
- Pengajian Umum - Tasyakuran - Haul - Istighosah
- Pembinaan Mental dan Spiritual di Lingkungan Pemkab Lamongan - Halal Bihalal
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan keagamaan Kabupaten Lamongan yang terlaksana.
% 100 100 100,00
Input:
Dana Rupiah 145.000.000 145.000.000 100,00
Output:
Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan Kegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase jumlah kegiatan Safari Ramadhan yang terlaksana. % 100 100 100,00
Input:
Dana Rupiah 600.000.000 600.000.000 100,00
Output:
Terlaksananya pembinaan bagi penghafal Al-Qur'an dan Wisuda Akbar Kegiatan 1 1 100,00
Outcome:
13
Penyelenggaraan Safari Ramadhan.
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam.
12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji. 11
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan. 14 15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an Kabupaten Lamongan.
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % PENCAPAIAN TARGET KET PROGRAM KEGIATAN URAIAN Input: Dana Rupiah 300.000.000 258.389.800 86,13 Output:
Jumlah peserta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba yang difasilitasi.
Peserta 500 500 100,00
Outcome:
Persentase jumlah peserta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba yang mendapatkan pembinaan.
% 100 100 100,00
Input:
Dana Rupiah 100.000.000 100.000.000 100,00
Output:
Tersalurnya bantuan hibah kepada KNPI. Lembaga 1 1 100,00
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan hibah kepada KNPI. Lembaga 1 1 100,00
Input:
Dana Rupiah 150.000.000 150.000.000 100,00
Output:
Tersalurnya bantuan kegiatan kepada KPU. Lembaga 1 1 100,00
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan kepada KPU. Lembaga 1 1 100,00
Input:
Dana Rupiah 100.000.000 100.000.000 100,00
Output:
Tersalurnya bantuan kegiatan Panwaslu. Lembaga 1 1 100,00
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan Panwaslu. Lembaga 1 1 100,00
Input:
Dana Rupiah 24.961.000.000 23.714.000.000 95,00
Output:
Tersalurnya bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah.
Lembaga Agama dan Tempat-tempat ibadah 658 559 84,95 Outcome:
Terlaksananya pembangunan lembaga agama dan tempat-tempat ibadah di Kabupaten Lamongan. Lembaga Agama dan Tempat-tempat ibadah 658 559 84,95 Kegiatan Panwaslu 3
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat
16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba.
KNPI
Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah 4
Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
1
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % PENCAPAIAN TARGET KET PROGRAM KEGIATAN URAIAN Output:
Penyaluran bantuan hibah kepada Pondok Pesantren, Madin, dan TPQ/TPA. Lembaga 342 348 101,75
Outcome:
Tersalurnya bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin, dan TPQ/TPA. Lembaga 342 348 101,75
Input:
Dana Rupiah - -
-Output:
Penyaluran bantuan hibah kepada Organisasi Profesi Lainnya Lembaga - -
-Outcome:
Tersalurnya bantuan hibah kepada Organisasi Profesi Lainnya. Lembaga - -
-Input:
Dana Rupiah - -
-Output:
Tersalurnya bantuan hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Lembaga - -
-Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
Lembaga - -
-Input:
Dana Rupiah 15.123.500.000 13.651.000.000 90,26
Output:
Tersalurnya bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat. Lembaga 509 369 72,50
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat. Lembaga 509 369 72,50
Input:
Dana Rupiah 475.000.000 275.000.000 57,89
Output:
Tersalurnya bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. Kejadian 25 30 120,00
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. Kejadian 25 30 120,00
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan
6
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan
Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
7 Belanja Hibah Kepada Badan/
Lembaga/ Organisasi Swasta
1 Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA
Kelompok Masyarakat 1
5
DOKUMEN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH (PD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama : DR. YUHRONUR EFENDI, MBA.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lamongan, Januari 2019 PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DR. YUHRONUR EFENDI, MBA. Pembina Utama Madya NIP. 19680112 198603 1 001
PIHAK PERTAMA KEPALA BAGIAN KESMASY SETDA KABUPATEN LAMONGAN
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
1 2 4
1 Terwujudnya
kebijakan strategis
bidang Kesejahteraan
Masyarakat
1 Rumusan kebijakan dibidang
kesejahteraan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100%
3
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM ANGGARAN KET.
1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat
Rp. 11.657.268.500,- APBD
Lamongan, Januari 2019
PIHAK KEDUA, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DR. YUHRONUR EFENDI, MBA. Pembina Utama Madya NIP. 19680112 198603 1 001
PIHAK PERTAMA, KEPALA BAGIAN KESMASY SETDA KABUPATEN LAMONGAN
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I