BAB IV PENUTUP
4.2. Saran
a. Lebih meningkatkan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota (baik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan masih ada juga yang masih bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, maupun Puskesmas) untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program/kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga terciptanya sinergisme dan sinkronisasi di dalam penetapan kebijakan, perencanaan dan penggangaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pelaksanaan program/kegiatan di daerah, Provinsi dan Pusat.
b. Lebih memantapkan koordinasi, kerjasama dan membangun jejaring (networking) antar lintas sektor, mitra kerja, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
c. Lebih meningkatkan kegiatan promosi keluarga berencana terutama mengikutsertakan swasta, organisasi kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam pelaksanaan kegiatan promosi keluarga berencana agar lebih dapat menjangkau target group dan memberikan dampak yang luas dalam perubahan perilaku sadar ber-KB masyarakat.
d. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh lapangan KB baik yang bersifat tehnis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme.
e. Lebih mengembangkan kegiatan penelitian terutama yang mendukung pengukuran kinerja/sasaran pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
f. Memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada rencana pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Keluarga) Bermartabat binaan Provinsi.
g. Pemerintah Kabupaten/ Kota agar dapat meningkatkan capaian indikator kinerja agar dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pelayanan KB kepada masyarakat agar Program Keluarga Berencana dapat berjalan dengan baik.
h. Dibutuhkan dukungan dari Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota agar mendukung Program Keluarga Berencana sehingga tingkat kelahiran di Provinsi Sumatera Utara dapat ditekan dan diturunkan.
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA UTARA
dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19651119 199903 1 001
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas PPKB Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2021
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. 1.Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR); 2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi
Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR); 3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need
1. Turunnya TFR/Total Fertility Rete ( Angka Kelahiran Total)
2,98 2,6 115%
2. mCPR/ modern Contraceptive Prevalence (Persentasi
Pemakaian Kontrasepesi Modern) 50% 40,5% 81%
3. Persentasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(Unmet Need) 14,8% 29,6% (100%)
Jumlah Anggaran Kegiatan Teknis Tahun 2021
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Teknis Tahun 2021
Rp. 5.500.000.000,- Rp. 3.381.172.231,-
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran : APBD Tahun 2021
NO Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Ket/Tri
w
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 1.Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR); 2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR); 3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need
1 Turunnya TFR/Total Fertility
Rate ( Angka Kelahiran Total) 2,98 I Program Pengendalian Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 600.000.000 1 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 200.000.000 I
2 Penyusunan dan pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan tingkat
Provinsi 200.000.000 I-II
3 Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, non
formal dan informal 200.000.000 III
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 400.000.000
4 Pemetaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 175.000.000 II 5 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 75.000.000 I-II
6 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early
Warning System/ peringatan dini) 150.000.000 I-II
II Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtra (KS) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
575.000.000
7 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
110.000.000 I, III 8
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK 125.000.000 II
9 Pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja 150.000.000 III
10 Fasilitasi Pengembangan Kelompok PIK-R di Kampung KB 190.000.000 II
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
425.000.000
11 Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
135.000.000 I-II
12 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
160.000.000 I 13 Peningkatanan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
130.000.000
I
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Ket/Triw
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
III Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1.500.000.000 2. mCPR/ modern
Contraceptive Prevalence
50% Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian 825.000.000 (Persentasi Pemakaian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya
Kontrasepesi Modern) Lokal
1 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan 175.000.000 II Budaya Lokal
2 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
150.000.000 I
3. Persentasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
14,8%
3 Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam
Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK 500.000.000 I-III Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 675.000.000 1 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan 250.000.000 I-III Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
2 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 200.000.000 I-III
3 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK
225.000.000 I-II
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran : P-APBD Tahun 2021
NO Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Ket/Triw
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 1.Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR); 2.
Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi
Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR); 3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need
1 TFR/Total Fertility Rete ( Angka Kelahiran Total)
2,98 I Program Pengendalian Penduduk 1.000.000.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 600.000.000 1 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 200.000.000 III
2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
Tingkat Provinsi 200.000.000 II-III
3 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal,
Nonformal dan Informal 200.000.000 III
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 400.000.000 4 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 175.000.000
II-III 5 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
75.000.000 III 6 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early
Warning System/Peringatan Dini) 150.000.000 II-III
II Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtra (KS) 3.000.000.000 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 575.000.000
1 Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga 110.000.000 III
2 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
150.000.000 III 3 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di
Kampung KB 190.000.000 III
4 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK 125.000.000 III
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.425.000.000
5 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
135.000.000 III 6 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2.160.000.000 III-IV 7 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program
Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
130.000.000 III
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Ket/Triw
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
III Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1.500.000.000 2 mCPR/ modern Contraceptive
Prevalence (Persentasi Pemakaian Kontrasepesi Modern)
50% Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
825.000.000
1 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
175.000.000 III
2 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra
Kerja 150.000.000 III
3 Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
500.000.000 III
3 Persentasi kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (Unmet Need) 14,8% Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam
Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
675.000.000
4 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
250.000.000 III
5 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
200.000.000 III-IV 6 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam
Program KKBPK 225.000.000 II-IV
LAPORAN REALISASI ANGGARAN P-APBD DINAS PPKB PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
No Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG 7.644.219.131,50 7.255.937.866 94,92
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
8.800.661.000 7.971.527.847 90,58
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
330.654.200 263.296.400 79,63
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130.323.250 122.787.400 94,22
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 93.587.000 65.060.000 69,52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
31.459.000 17.109.000 54,39
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.284.950 58.340.000 77,49
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.338.847.796 5.883.170.222 92,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.338.847.796 5.883.170.222 92,81
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 111.181.000 30.261.000 27,22
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 111.181.000 30.261.000 27,22
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 756.987.004 670.533.720 88,58
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 246.327.360 226.865.900 92,10
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 216.739.644 162.947.900 75,18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.040.000 11.650.000 64,58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.880.000 269.069.920 97,53 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.099.580.000 1.024.860.000 93,20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 6.000.000 50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 60.000.000 100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.027.580.000 958.860.000 93,31
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
163.411.000 99.406.505 60,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
163.411.000 99.406.505 60,83
VI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.000.000.000 931.389.700 93,14
1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
600.000.000 579.839.450 96,64
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
200.000.000 195.297.600 97,65
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
200.000.000 186.384.100 93,19
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
200.000.000 198.157.750 99,08
2
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
400.000.000 351.550.250 87,89
Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
175.000.000
167.975.250
95,99 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak
Kependudukan 75.000.000
73.500.000
98,00 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak
Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
150.000.000
110.075.000
73,38 VII PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.500.000.000 1.409.228.950 93,95
1 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak
Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) 825.000.000 758.137.950 91,90 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan
Budaya Lokal 175.000.000 151.666.950 86,67
Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 150.000.000 147.306.000 98,20 Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam
Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK 500.000.000 459.165.000 91,83
No Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5
2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 675.000.000 651.091.000 96,46
Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 250.000.000 247.180.600 98,87
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan
dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 200.000.000 196.763.700 98,38
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program
KKBPK 225.000.000 207.146.700 92,07
VI II
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTRA (KS)
3.000.000.000 1.238.711.331 41,29
1 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
575.000.000 430.300.531 74,83
Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
110.000.000 96.359.231 87,60
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
150.000.000 83.410.350 55,61
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
190.000.000 159.010.500 83,69
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
125.000.000 91.520.450 73,22
2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.425.000.000 808.410.800 33,34
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
135.000.000 124.244.050
92,03
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2.160.000.000 563.989.250 26,11
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
130.000.000 120.177.500 92,44
Jumlah 14.300.661.000 11.550.857.828 80,77
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA UTARA
dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001