• Tidak ada hasil yang ditemukan

SASARAN STRATEGIS

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (2020) (Halaman 67-88)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun Kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023, dari 2 sasaran strategis dengan lima (5) indikator kinerja utama yang ditetapkan, hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang-Tahun 2020

No. Tingkat Capaian Kinerja Capaian

1. Melebihi/Melampaui Target 72,73%

2. Sesuai Target 00,00%

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 20

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari 2 Sasaran Strategis, dan pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Pencapaian Sasaran Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Tahun 2020

No. Sasaran Strategis Jumlah Indikator

Tingkat Capaian Kinerja

Melampaui Target SesuaiTarget BelumMencapai Target Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1. Meningkatkan Dokumen

Kependudukan 4 3 300 0 0 1 100

2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas

Dinas Kependudukan 1 0 0 0 0 1 100

Total Indikator 5 3 60 0 0 2 40

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, agar

dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2020 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Dokumen Kependudukan

Pencapaian sasaran 1: Meningkatkan Dokumen Kependudukan Dapat dilihat dalamtabel di bawah ini:

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 21

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis I Meningkatkan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Pada sasaran strategis satu dapat dilihat capaian 4 indikator kinerja yaitu:

a. Realisasi kinerja indikator 1 : “Cakupan Kepemilikan KTP-el” sebesar 97,88% dari target sebesar 95,44% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,88%. Capaian ini Tidak Mencapai Target yang diperjanjikan, kurang 2.12%.

b. Realisasi kinerja indikator 2 : “Cakupan Kepemilikan KIA” sebesar 15,75% dari target sebesar 13,67% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,22%. Capaian ini Melebihi/Melampaui Target yang diperjanjikan.

c. Realisasi kinerja indikator 3 : “Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 1 tahun” sebesar 73,26% dari target sebesar 37% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 198%. Capaian ini Melebihi/Melampaui Target yang diperjanjikan. d. Realisasi kinerja indikator 3 : “Indeks Kepuasan Masyarakat” sebesar

89,27% dari target sebesar 85% yang direncanakan dalam Perjanjian

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2020

Target Realisasi Capaian (%) 1. Meningkatkan Dokumen Kependudukan

Cakupan Kepemilikan KTP-el 97,51 95,44 97,88

Cakupan Kepemilikan KIA 13,67 15,75 115,22

Cakupan Kepemilikan Akte

Kelahiran 0 s/d 1 tahun 37 73,26 198

Indeks Kepuasan Masyarakat 85 89,27 105,02

Jumlah Capaian

516,12

Rata -Rata Capaian

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 22

Kinerja tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,02%. Capaian ini Melebihi/Melampaui Target yang diperjanjikan.

Permasalahan:

1. Cakupan kepemilikan KTP-el sebesar 97,88% tidak tercapai 100%, dikarenakan pada tahun 2020 mengalami masa pandemic covid-19, pelayanan penerbitan KTP-el hanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa dilakukan secara massive di lokus (kecamatan) dikarenakan ada peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghindari kontak fisik langsung dengan pemohon KTP-el untuk mencegah menularnya dan tertularnya covid-19. Selain itu terdapat keterbatasan pengadaan printer KTP-el yang hanya ada 2 unit.

2. Pengadaan blangko KIA tahun 2020 hanya 50.000 keping. Selain itu sebahagian masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan di bidang IT, sehingga tidak bisa memanfaatkan pelayanan melalui online/ melalui whatsapp. Serta adanya keterbatasan printer KIA yang hanya 2 unit. 3. Adanya penurunan kelahiran bayi dibandingkan tahun lalu sebesar 2073

jiwa, sehingga adanya penurunan tersebut berdampak pada kenaikan capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran.

4. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah, sehingga terdapat beberapa masyarakat yang kurang puas karena kesulitan dalam melakukan/mengurus segala sesuatu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Solusi :

1. Pelayanan dilakukan secara online dengan pendaftaran melalui whatsapp, supaya tidak menimbulkan kerumunan untuk menekan penularan covid-19. Selain itu menambah pengadaan jumlah printer. Pelayanan

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 23

dilaksanakan dengan jemput bola, dengan mendatangi rumah penduduk yang sakit dan mendatangi Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.

2. Solusi agar cakupan kepemilikan KIA tercapai secara maksimal yakni dengan merencanakan pengadaan blangko KIA tahun 2021 sebanyak 150.000 keping. Selain itu memberikan arahan/sosialisasi kepada masyarakat agar kemampuan IT masyarakat meningkat. Serta merencanakan pengadaan printer.

3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit Umum seperti RSU Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, dan RSUD Pakuhaji. Kerjasama tersebut melalui pelayanan terintegrasi BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran, KK, dan KIA), dengan menempatkan pegawai Dukcapil di Rumah Sakit tersebut. Selain itu untuk melakukan kerjasama dengan Restoran siap saji dengan Mc Donald, WOW, Gramedia dan PAUD.

4. Implementasi Dukcapil Go digital, dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat dan adanya pelayanan jemput bola. Sehingga pemohon pelayanan merasa puas karena bisa mendapatkan kemudahan seperti bisa mencetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta (kelahiran, kematian, perceraian, dan perkawinan) serta pengesahan anak di rumah dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 mg.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Pencapaian sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 24

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2020

Target Realisasi Capaian (%)

2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan Nilai AKIP Dinas Kependudukan 75 73,74 98,32 (Hasil Reviu 2019)

(Belum ada Reviu 2020)

Jumlah Capaian 98,32

Rata -Rata Capaian 98,32

Pada sasaran strategis dua dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu:

a. Realisasi kinerja indikator 1 : “Nilai AKIP Dinas Kependudukan” sebesar 73,74% dari target sebesar 75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,32%. Capaian ini Tidak Mencapai Target yang diperjanjikan, kurang 1.68%.

Permasalahan :

1. Nilai yang kami cantumkan adalah nilai hasil reviu tahun 2019. Untuk tahun 2020 belum di reviu oleh Tim dari Inspektorat.

Solusi :

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 25

E. REALISASI DAN PENYERAPAN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS

TAHUN 2020

Tabel 3.11

Penyerapan Anggaran Sasaran Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2020 No SASARAN / PROGRAM ANGGARAN PROGRAM PAGU (Rp) PENYERAPAN (Rp) CAPAIAN (%) 1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

1. Program Pelayanan

Administrasi Penduduk 8.949.580.500 7.635.549.586 85,32

2. Program Pelayanan

Administrasi Pencatatan Sipil 1.273.357.500 1.255.478.200 98,60 3.

Program Pengelolaan

Pemanfaatan Data, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

1.478.190.000 1.418.490.000 95,96

4 Program Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan 763.355.000 762.792.500 99,93

Jumlah Capaian 379,80

Jumlah Program 4

Rata Rata Capaian 94,95 2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 685.855.000 667.384.912 97,31

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 316.205.000 299.390.589 94,68

3. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 36.000.000 36.000.000 100

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 34.437.500 34.436.000 99,99 5. Program Peningkatan Perencanaan SKPD 79.250.000 74.549.800 94,07 Jumlah Capaian 486,05 Jumlah Program 5

Rata Rata Capaian 97,21

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 26

Tabel 3.12

Penyerapan Anggaran Sasaran Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2020 No SASARAN / PROGRAM PAGU (Rp) PPENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI/ ELIMINASI PREDIKAT Penyerapan (Rp) Capaian (%) 1 Program Pelayanan Adminduk 8.949.580.500 7.635.549.586 85,32 1.314.030.914 Memuaskan 2 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 1.273.357.500 1.255.478.200 98,60 17.879.300 Sangat Memuaskan 3 Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 1.478.190.000 1.418.490.000 95,96 59.700.000 Sangat Memuaskan 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 763.355.000 762.792.500 99,93 562.500 Sangat Memuaskan 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 685.855.000 667.384.912 97,31 18.470.088 Sangat Memuaskan 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.205.000 299.390.589 94,68 16.814.411 Sangat Memuaskan 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.000.000 36.000.000 100 0 Sangat Memuaskan 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 34.437.500 34.436.000 99,99 1.500 Sangat Memuaskan 9 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 79.250.000 74.549.800 94,07 4.700.200 Sangat Memuaskan

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 27

Tabel 3.13

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No Sasaran

Presentase Capaian Indikator Kinerja

Presentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran Jumlah Capaian Jumlah Indikator Rata-Rata Capaian Jumlah Capaian Jumlah Program Rata-Rata Capaian 2020 1 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan 516,12 4 129,03 379,80 4 94,95 Tingkat Efisiensi 34,08 Tingkat Efektivitas 1,36 2 Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan 98,32 1 98,32 486,05 5 97,21 Tingkat Efisiensi --- Tingkat Efektivitas ---

F. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.14

Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN (%)

Belanja Daerah 23.523.160.750 20.807.276.938 2.715.883.812 88,45 Belanja Tidak Langsung 9.906.930.250 8.623.205.351 1.283.724.899 87,04 Belanja Langsung 13.616.230.500 12.184.071.587 1.432.158.913 89,48 Urusan SKPD 1.151.747.500 1.111.761.301 39.986.199 96,53 Urusan Wapil 12.464.483.000 11.072.310.286 1.392.172.714 88,83

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 28

G. REFOCUSING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020

Dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk Refocussing Anggaran Belanja pada pencegahan dan penanganan COVID-19. Nilai Realokasi Anggaran APBD dan DAK tersebut sebesar Rp. 2.593.005.000

Anggaran yang dapat direalokasikan adalah kegiatan yang secara umum kurang prioritas, yang belum ditenderkan, kegiatan yang dibatalkan atau di tiadakan karena situasi Pandemi COVID-19 ini."Kegiatan yang bisa direvisi adalah kegiatan yang bukan prioritas, kegiatan yang dibatalkan/di tiadakan karena situasinya berubah," Kemudian belanja barang atau belanja yang tidak mendesak atau kegiatannya direkomendasikan untuk dikurangi, seperti perjalanan dinas, pertemuan/rapat/seminar/workshop dan sebagainya dengan peserta dalam jumlah banyak, dan penyelenggaraan event atau kegiatan yang menghadirkan banyak peserta.

Refocusing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 29

Tabel 3.15

Refocusing Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2020

NO P ROGRAM SEBELUM

REFOCUSING

SESUDAH

REFOCUSING SELISIH %

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi

Kependudukan 9.401.698.000 9.140.380.500 261.317.500 2,78

2 Program Pelayanan Administrasi

Pencatatan Sipil 1.379.960.000 1.300.632.500 79.327.500 5,75

3

Program Pengelolaan

Pemanfaatan Data, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

1.980.625.000 1.488.190.000 492.435.000 24,86

4 Program Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan 1.447.800.000 763.355.000 684.445.000 47,27

5 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.128.600.000 507.630.000 620.970.000 55,02

6 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 712.985.000 297.975.000 415.010.000 58,21

7 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 48.750.000 10.500.000 38.250.000 78,46

8

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

34.937.500 34.437.500 500.000 1,43

9 Program Peningkatan

Perencanaan SKPD 73.880.000 73.130.000 750.000 1,02

16.209.235.500 13.616.230.500 2.593.005.000 Jumlah

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 30

H. RENCANA AKSI

Berdasarkan permasalahan yang muncul di tahun 2020 berikut terlampir rancana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2021 (terlampir tabel 3.16) serta dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut (terlampir pada table 3.17) :

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 31

Tabel 3.16

Rencana Aksi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional/Daerah

Tujuan Rencana Aksi/Kegiatan

1.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten)

Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk

melakukan pelayanan pencetakan KTP-el di berbagai event baik Nasional maupun Regional

Pencetakan KTP-el sehari jadi (Pelayanan pasca banjir)

Melakukan pelayanan secara online

Koordinasi dengan Diskominfo untuk peningkatan kapasitas website agar bisa publikasi tentang berbagai pelayanan di Disdukcapil

Implementasi Dukcapil Go digital, dan implementasi Tanda Tangan

Elektronik (TTE) untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat

Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapkan pelayanan berbasis digital

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil meminjamkan alat cetak ke beberapa Kecamatan secara bergantian

Memohon penganggaran pengadaan alat cetak KTP di setiap Kecamatan

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 32

2. Fasilitasi pemberian Identitas bagi setiap penduduk (Anak)

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

(Meningkatnya pemberian Identitas (Anak) dan mendukung program unggulan sayang barudak)

Meningkatkan kerjasama dengan Restoran siap saji, tempat wisata, sekolah seperti Mc Donald, WOW, Gramedia dan PAUD Merencanakan pengadaan blangko KIA tahun 2021 sebanyak 150.000 keping

3.

Penanganan Stunting Pemberian Dokumen Kependudukan bagi anak usia 0 s.d 24 Bulan

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

(Terjaminnya Hak Hak Sipil Penduduk melalui pemberian Akta Kelahiran Anak (Akta) dan mendukung program unggulan sayang barudak)

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan

Melakukan Kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran

Meningkatkan kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit Umum seperti RSUD Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, dan RSUD Pakuhaji, sekolah dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia

Menempatkan pegawai Disdukcapil ke berbagai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Kecamatan

4.

Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan) Pelayanan Kependudukan yang membahagiakan masyarakat

Perpanjangan waktu pelayanan/jam pelayanan di kantor setiap harinya minimal mulai jam 08.00 sd jam 18.00.

Pelaksanaan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan hari libur nasional.

Pelayanan di jam istrirahat

Menghimbau masyarakat memiliki e-mail, untuk mendapatkan kemudahan mencetak dokumen KK, akta di rumah dengan menggunakan kertas putih ukuran A4 80 mg

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan penerbitan NIK bagi penduduk

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 33

Tabel 3.17

Rencana Aksi Anggaran Program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Uraian Indikator Target Capaian Sasaran

Uraian Indikator Uraian Indikator Uraian Indikator

Tw.I Tw.I I TW.I I I TW.I V Tw.I Tw.I I TW.I I I TW.I V

1 2 3 4 5 8 9 10

Tersedianya Dokumen Pindah Datang

Terlaksananya Penyusunan Laporan Pindah Datang dan Dokumen Pindah Datang

Tersedianya Data Hasil Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

35% 26% 23% 16% Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 296.997.000 218.025.900 190.950.900 133.446.300

Tersedianya Data KTP-el dan KK yang Diterbitkan Terbitnya Dokumen KTP-el dan KK Tersedianya Data KIA Untuk Diterbitkan

Terbitnya Dokumen KIA (Kartu Identitas Anak) 0% 0% 0% 100% Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 11.995.700

Terlaksananya Penyediaan Ribbon dan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Penyediaan Ribbon dan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Sarana dan prasarana peralatan pelayanan adminduk Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan 0% 100% 0% 0% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Bimbingan Teknis terkait

Pendaftaran Penduduk 0 54.832.000 0 0

Tersedianya data Akta Kelahiran yang diterbitkan

Tersedianya data Akta Perkawinan yang diterbitkan Tersedianya data Akta Perceraian yang diterbitkan Tersedianya data Akta Kematian yang diterbitkan

Tersedianya Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir serta Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan yang diterbitkan

24% 24% 24% 29% Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Honorarium Tim Lintas Sektor 29.646.000 29.646.000 29.646.000 35.686.000

0% 0% 0% 100%

Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP-El formulir dan buku terkait pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan

Terpenuhinya Blanko Pencatatan

Sipil 0 0 0 137.140.300

Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat

Tersedianya survey Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan

16% 41% 17% 26%

Meningkatnya jumlah Kerjasama dengan Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah

Pengolahan dan Penyajian

Data Kependudukan 178.063.750 465.737.650 195.833.750 294.763.750

0% 72% 28% 0%

Tersedianya Perjanjian kerjasama dengan Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah

Kerjasama Pemanfaatan Data

Kependudukan 0 60.260.000 23.544.000 0

Meningkatnya Presentase jumlah OPD yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Wawasan Peserta terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No.

Sasaran Strategis Kegiatan Sub Kegiatan

7 11 1 MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (laporan Pindah datang dan pindah Keluar)

Terpenuhinya Dokumen Pindah datang Pendataan Penduduk Non Permanen dan Retan Adminduk

Terpenuhinya Data Hasil Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen

0 0 78.512.500 226.207.000

0 0

15.000.000 15.000.000 19.424.400 19.499.400

Program

Target Kinerja Program

49% 8%

67.160.000 167.760.000 48.000.000

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Terpenuhinya alat perekaman KTP-el

Terpenuhinya sarana dan Prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan

Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Pengadaan Ribbon dan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

TerpenuhinyaPenyediaan Ribbon dan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

FasilitasI terkait Pengelolaan Informasi Admninstrasi Kependudukan

Terpenuhinya survey Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan

Terpenuhinya Perjanjian kerjasama dengan Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah

324.484.875 324.484.875 324.484.875 1.391.023.300 1.927.258.900 328.465.000

48.000.000

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Bayi 0-1 thn

40 Program Pencatatan SipilPersentase Akta yang diterbitkan valid Indeks Kepuasan Masyarakat 87 Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Pelayanan Pencatatan Sipil

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Tersedianya Akta Pengesahan Anak dan catatan pinggir serta catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan yang diterbitkan data akta kelahiran,akta kematian,akta perceraian,akta perkawinan yang diterbitkan.

0% 0% 26% 74% 0% 0% 29% 71% Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Terpenuhinya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan

Pendaftaran Penduduk 45.684.000 45.684.000 48.384.000 261.158.200

Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan ( Pelaksanaa Penerbitan KTP-el, KK, dan KIA )

Terpenuhinya Data KTP-el, KK

dan dokumen KIA 180.000.000 180.000.000 180.000.000 60.000.000

275.799.000 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Program Pendaftaran Penduduk Cakupan Kepemilikan KTPel

Cakupan Kepemilikan KIA

97,82 20,45 Persentase Penerbitan KK Valid 28% 28% 28% 17% 30% 30% 30% 11% 30% 30% 30% 10% 7% 35% Persentase Penerbitan KTP el Valid Persentase Penerbitan KIA

Target Kinerja Kuangan

119.573.375 48.000.000 17.493.700 37.500.000 37.500.000 37.500.000 23.750.000 11% 11% 12% 65% 30% 30% 30% 11% 22% 22% 28% 28%

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja |

3 - 34

Uraian Indikator

Target Capaian Sasaran

Uraian Indikator Uraian Indikator Uraian Indikator

Tw.I Tw.II TW.III TW.IV Tw.I Tw.II TW.III TW.IV

1 2 3 4 5 8 9 10

Terpenuhinya Dokumen Renstra,Rencana Kerja Tahunan SKPD,Tersedianya Dokumen Forum SKPD,Tersedianya Dokumen RKA,DPA,RDPPA,dan DPPA Prosentase Kesesuaian RKA dengan RENJA PD

Tersedianya Pelaporan Kinerja SKPD Prosentase Kesesuaian RKA dengan RENJA PD

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD

Prosentase Kesesuaian RKA dengan RENJA PD

Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan Tersedianya Dokumen laporan Keuangan Semesteran Dokumen laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Sarana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Prosentasi Pemenuhan Sarana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga

Prosentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Alat Tulis Kantor Prosentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandan

Prosentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Prosentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu

Prosentase Pemenuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu Tersedianya Laporan Hasil Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Prosentase Pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik, Internet dan Jasa Website Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya alat-alat kebersihan dan Tersedianya peralatan gedung kantor yang menunjang keja pegawai Prosentase pemenuhan alat-alat kebersihan dan Tersedianya peralatan gedung kantor yang menunjang keja pegawai Tersebarnya Informasi Kependudukan Kepada Masyarakat Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan dan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya peralatan kantor Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya pakaian dinas pegawai Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

20% 30% 30% 20% 4.025.307.986 6.026.819.439 6.159.457.873 4.075.749.743

JUMLAH Nilai AKIP Dinas Kependudukan No.

Sasaran Strategis Kegiatan Sub Kegiatan

7 11

Program

Target Kinerja Program

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Renstra, Rencana Kerja Tahunan SKPD,Terpenuhinya Dokumen Forum SKPD,Terpenuhinya Dokumen RKA,DPA,RDPPA,dan DPPA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terpenuhi Pelaporan Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD

Administrasi Umum Pemda

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Sarana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu

76 Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kesesuaian Sasaran/Program dan Renja OPD terhadap RKPD,Renstra OPD terhadap RPJMD Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kesesuaian Sasaran/Program dan Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD

Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terpenuhinya peralatan rumah tangga

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (2020) (Halaman 67-88)

Dokumen terkait