Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Sasaran strategis
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas;
b. Meningkatnya kualitas SDM Dinas;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran;
d. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi;
e. Meningkatnya kualitas data dan informasi;
f. Meningkatnya kualitas pengawasan teknis konstruksi jalan dan infrastruktur SDA;
g. Meningkatnya kualitas pembinaan jasa konstruksi daerah;
h. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan daerah
i. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Drainase dan Pedestrian Kota
j. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur sumber daya air
Alur logis tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 9 Tabel4.4
Alur Tujuan dan Sasaran Strategis 2016-2021
No. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja Satuan
Kondisi
1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
1.2 Meningkatnya kualitas SDM Dinas
1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
Persentase dokumen perencanaan yang disusun
% 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 10
No. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja Satuan
Kondisi
1.5 Meningkatnya kualitas data dan informasi
2.1 Meningkatnya kualitas pengawasan teknis
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 11
No. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja Satuan
Kondisi
2.2 Meningkatnya kualitas pembinaan jasa Tingkat Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
% 45 50 55 60 65 70 75
Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan
3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 12
No. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja Satuan
Kondisi
daerah Persentase jalan
lingkungan dalam kondisi kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 13
No. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja Satuan
Kondisi air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku
% 0 0 14 15 17 18 20
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 14 3. Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan tersebut, strategi dan kebijakan yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Strategi dan Arah Kebijakan
No Strategi Arah Kebijakan
1 Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas yang meliputi pengembangan kapasitas SDM, layanan perkantoran, data dan informasi serta dukungan keuangan
Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu, serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel
Koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pembiayaan pembangunan kebinamargaan dan SDA di wilayah Kota Tangerang Selatan
Pengembangan berkelanjutan kapasitas seluruh SDM Dinas sesuai dengan tugas masing-masing personel
Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan mempertahankan kondisi sarpras agar dalam keadaan selalu siap untuk digunakan Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang konsisten dan selaras dengan renstra dinas dan RPJMD Kota Tangerang Selatan
Penyediaan data dan informasi sesuai kebutuhan
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 15
No Strategi Arah Kebijakan
dan up to date di bidang kebinamargaan dan SDA 2 Pengembangan pengawasan teknis
kebinamargaan dan SDA yang berintegritas dan memberi solusi
Pengembangan pengawasan teknis
pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air secara independen dengan memberikan solusi permasalahan yang ditemui selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi 3 Pembinaan secara persuasif kepada
penyedia jasa konstruksi dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air secara berkualitas, dan berwawasan lingkungan
Pengembangan upaya untuk mengubah perilaku, meningkatkan pemahaman dan kemampuan penyedia jasa konstruksi jalan dan jembatan, dan sumber daya air
4 Pengembangan infrastruktur kebinamargaan yang andal, terpadu dan berwawasan lingkungan berdasarkan skala prioritas
Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai spesifikasi teknis secara tepat waktu
Pemilihan ruas jalan yang dibangun/
direhabilitasi. dipelihara berdasarkan dampaknya terhadap akses suatu wilayah, prioritas nasional, prioritas daerah, konektivitas, keterpaduan dengan ruas jalan lain, keselamatan pengguna, mobilitas masyarakt dan kriteria lain yang ditentukan
5 Pengembangan infrastruktur drainase dan pedestrian kota berdasarkan skala prioritas
Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan infrastruktur drainase dan pedestrian kota sesuai spesifikasi teknis secara tepat waktu
Pemilihan infrastruktur drainase dan pedestrian kota yang dibangun/ direhabilitasi. dipelihara
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 16
No Strategi Arah Kebijakan
berdasarkan dampaknya terhadap pencegahan dan penanggulangan genangan air dan kenyamanan maasyarakat
6 Pengembangan infrastruktur sumber daya air berdasarkan skala prioritas
Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan infrastruktur SDA sesuai spesifikasi teknis secara tepat waktu
Pemilihan infrastruktur SDA yang dibangun/
direhabilitasi. dipelihara berdasarkan dampaknya terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana banjir/genangan air, ketersediaan air baku, prioritas nasional, prioritas daerah, ketersediaan air irigasi, dan kriteria lain yang ditentukan
Strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan mengarahkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, dan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 17 3.4. Program dan Kegiatan
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.
Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan seperti telah diuraikan di atas, maka program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:
1. Program
Program yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan pada periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 9 program, sebagai berikut:
1) Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2) Program Pengembangan sumber daya aparatur
3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Program Pengembangan data dan informasi
6) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
7) Program Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
8) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
9) Program Pengendalian Banjir
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 18 2. Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan pada periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 116 kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur 3. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
4. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan
5. Penyusunan Data Informasi Profil Dinas
6. Penyusunan Data Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air 7. Pengembangan dan Pengolahan Teknologi Informasi
8. Operasional UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah 1 9. Operasional UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah II 10. Operasional UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah III 11. Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah I
12. Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah II 13. Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah III
14. Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Bina Marga 15. Pengadaan Alat-alat Berat Bidang Bina Marga 16. Pengadaan Alat-alat Berat Bidang SDA
17. Perencanaan Turap/Talud/Bronjong
18. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kota 19. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Lingkungan wilayah I
20. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingkungan wilayah II
21. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingkungan wilayah III
22. Perencanaan Pembangunan Jalan Kota
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 19 23. Perencanaan Pembangunan Jembatan
24. Perencanaan Jalan Lingkungan wilayah I 25. Perencanaan Jalan Lingkungan wilayah II 26. Perencanaan Jalan Lingkungan wilayah III
27. Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan 28. Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Kota
29. Pengawasan Peningkatan kinerja Sungai 30. Pengawasan Pembangunan Jalan Wilayah I 31. Pengawasan Pembangunan Jalan Wilayah II 32. Pengawasan Pembangunan Jalan Wilayah III 33. Pengawasan Pembangunan Jembatan
34. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat 35. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan
CiputatTimur
36. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong 37. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong
Utara
38. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu 39. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan
PondokAren
40. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang 41. Pengujian dan Penunjang Kegiatan Laboratorium Kebinamargaan 42. Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboratorium Kebinamargaan 43. Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 44. Pengadaan Lahan untuk Alat dan Workshop
45. Peningkatan Kemitraan Lintas Pemangku Kepentingan Kebinamargaan dan SDA
46. Pengendalian Pemanfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
47. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 20 48. Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa
Konstruksi & Peraturan Lainnya yang terkait
49. Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)
50. Pembangunan Jalan Wilayah I 51. Pembangunan Jalan Wilayah II 52. Pembangunan Jalan Wilayah III 53. Pembangunan Jembatan
54. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat
55. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur 56. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong 57. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara 58. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu
59. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren 60. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang 61. Pemeliharaan Jalan
62. Pemeliharaan Jembatan 63. Inspeksi Kondisi Jalan
64. Pembangunan Turap Jalan Kota 65. Pembangunan TurapJalanLingkungan
66. Penataan Bahu Jalan dan Trotoar Jalan Kota
67. Penataan Bahu Jalan dan Trotoar Jalan Lingkungan 68. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat
69. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur 70. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong 71. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara 72. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu
73. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren 74. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang 75. DAK Pembangunan Jalan
76. Pembangunan Jalan Kota (Bantuan Keuangan Banten)
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 21 77. Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan
78. Perencanaan Pedestrian Saluran dan Jalan 79. Pemeliharaan Pedestrian Saluran dan Jalan
80. Pengawasan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan 81. Pembangunan Turap Jalan
82. Pemeliharaan Turap Jalan
83. Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem I 84. Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem II 85. Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem III 86. Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem IV 87. Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub SistemV 88. Peningkatan Pengembangan Drainase Kota
89. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat 90. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat
Timur
91. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong 92. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong
Utara
93. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Setu
94. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pondok Aren
95. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pamulang 96. DAK Pembangunan Saluran drainase
97. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat 98. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat
Timur
99. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong 100. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong
Utara
101. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Setu
Rencana Kerja Tahun 2017 III - 22 102. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pondok
Aren
103. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pamulang 104. Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS I
105. Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS II 106. Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS III 107. Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS IV 108. Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS V 109. Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Air
110. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
111. Peningkatan Penanganan Daya Rusak Air Sub DPS I 112. Peningkatan Penanganan Daya Rusak Air Sub DPS II 113. Peningkatan Penanganan Daya Rusak Air Sub DPS III 114. Peningkatan Penanganan Daya Rusak Air Sub DPS IV 115. Peningkatan Penanganan Daya Rusak Air Sub DPS V 116. Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
Rumusan Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Program/Kegiatan serta Target Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 sebesar Rp.299.000.000.000,00.
Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 9 dan lampiran 10.
Rencana Kerja Tahun 2017 IV - 1 Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan rencana pelaksanaan tahun kelima penyelenggaraan pemerintahan, yang disusun secara sinergis dan berberdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrembang tahunan (musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, forum SKPD dan musrembang kota).
Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017.
Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaran pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran.
Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.
Bab IV
Penutup
1 Nama Organisasi: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan 2 Tugas:
3 Fungsi: a. Perumusan kebjakan teknis di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
4 Indikator Kinerja Utama :
NO SASARAN STRATEGIS SUMBER DATA
1 1 Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar tepat waktu Renstra DBMSDA
2 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Dinas Renstra DBMSDA 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 1 Persentase pegawai mendapat pelatihan/ bimbingan teknis minimal
sekali dalam setahun
Renstra DBMSDA
3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 1 Persentase sarpras dalam kondisi baik Renstra DBMSDA 4 Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas 1 Proporsi anggaran belanja langsung Dinas Renstra DBMSDA 2 Persentase rencana kegiatan tahunan yang sesuai renstra Renstra DBMSDA 3 Ketepatan waktu penyampaian LAKIP Dinas Renstra DBMSDA
5 1 Tingkat ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan pimpinan Renstra DBMSDA
2 Persentase penyediaan data dan informasi tepat waktu Renstra DBMSDA
6 1 Persentase enginer estimate dgn volume pekerjaan yg akurat Renstra DBMSDA
2 Persentase enginer estimate yang selesai tepat waktu Renstra DBMSDA 3 Persentase paket pekerjaan yang selesai tepat waktu Renstra DBMSDA 4 Persentase paket pekerjaan dengan kuantitas sesuai rencana/ SPK/
kontrak
Renstra DBMSDA
5 Persentase paket pekerjaan dengan kualitas sesuai spesifikasi teknis Renstra DBMSDA
7 1 Persentase pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur
kebinamargaan yang sesuai ketentuan
Renstra DBMSDA
2 Persentase pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur SDA yang sesuai ketentuan
Renstra DBMSDA Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pengawasan teknis infrastruktur kebinamargaan dan SDA
Meningkatnya kualitas pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur kebinamargaan dan SDA
Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas
Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi kebinamargaan dan sumber daya air
4 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Renstra DBMSDA 8 Meningkatnya kualitas pembinaan kebinamargaan
dan SDA
1 Persentase penyedia jasa konstruksi kebinamarga-an dan SDA mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi bidang BMSDA
Renstra DBMSDA
2 Persentase kelompok masyarakat mendapatkan fasilitasi/ pembinaan kebinamargaan dan SDA
Renstra DBMSDA
9 1 Persentase jalan dalam kondisi baik RPJMD & Renstra
DBMSDA 2 Persentase jembatan dalam kondisi baik RPJMD & Renstra
DBMSDA 3 Tingkat ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat
kegiatan dalam wilayah Kota Tangerang Selatan
Renstra DBMSDA
4 Tingkat ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan
Renstra DBMSDA
5 Tingkat ketersediaan jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
Renstra DBMSDA
6 Tingkat ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
Renstra DBMSDA
7 Tingkat ketersediaan jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
Renstra DBMSDA
8 Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan kebinamargaan Renstra DBMSDA 9 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Renstra DBMSDA 10 Persentase jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan
pemukiman penduduk yg dapat dilalui kendaraan roda 4
Renstra DBMSDA
11 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air
Renstra DBMSDA
12 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor Renstra DBMSDA
10 1 Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik RPJMD & Renstra
DBMSDA 2 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
Renstra DBMSDA
3 Proporsi panjang atau wilayah sungai, kali dan anak kali, situ dan sumur retensi dalam kondisi baik
Renstra DBMSDA
4 Pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor Renstra DBMSDA 5 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik RPJMD & Renstra
DBMSDA 6 Tingkat ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada
Renstra DBMSDA
7 Rasio jaringan irigasi Renstra DBMSDA
8 Tingkat ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
RPJMD & Renstra DBMSDA
9 Persentase luas wilayah kebanjiran Renstra DBMSDA
10 Persentase reservoir pengendali banjir dalam kondisi baik Renstra DBMSDA 11 Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan SDA Renstra DBMSDA Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
kebinamargaan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air
Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan
Tahun : 2015
NO SASARAN STRATEGIS TARGET
1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas 1 Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar tepat waktu 100%
2 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Dinas 100%
2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 1 Persentase pegawai mendapat pelatihan/ bimbingan teknis minimal sekali dalam setahun
40%
3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 1 Persentase sarpras dalam kondisi baik 90%
4 Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas 1 Proporsi anggaran belanja langsung Dinas 48%
2 Persentase rencana kegiatan tahunan yang sesuai renstra 87%
3 Ketepatan waktu penyampaian LAKIP Dinas 100%
5 1 Tingkat ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan pimpinan 93%
2 Persentase penyediaan data dan informasi tepat waktu 93%
6 1 Persentase enginer estimate dgn volume pekerjaan yg akurat 95%
2 Persentase enginer estimate yang selesai tepat waktu 100%
3 Persentase paket pekerjaan yang selesai tepat waktu 100%
4 Persentase paket pekerjaan dengan kuantitas sesuai rencana/ SPK/ kontrak 100%
5 Persentase paket pekerjaan dengan kualitas sesuai spesifikasi teknis 100%
7 1 Persentase pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur kebinamargaan yang
sesuai ketentuan
85%
2 Persentase pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur SDA yang sesuai ketentuan
85%
3 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 15%
4 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 15%
8 Meningkatnya kualitas pembinaan kebinamargaan dan SDA
1 Persentase penyedia jasa konstruksi kebinamarga-an dan SDA mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi bidang BMSDA
90%
2 Persentase kelompok masyarakat mendapatkan fasilitasi/ pembinaan kebinamargaan dan SDA
90%
9 1 Persentase jalan dalam kondisi baik 78%
2 Persentase jembatan dalam kondisi baik 75%
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi kebinamargaan dan sumber daya air
Meningkatnya kualitas pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur kebinamargaan dan SDA
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kebinamargaan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan teknis infrastruktur kebinamargaan dan SDA
wilayah Kota Tangerang Selatan
4 Tingkat ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan
100%
5 Tingkat ketersediaan jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
65%
6 Tingkat ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan 65%
7 Tingkat ketersediaan jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
65%
8 Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan kebinamargaan 78%
9 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,26 km/ kend
10 Persentase jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk yg dapat dilalui kend roda 4
100%
11 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air 45%
12 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor 95%
10 1 Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik 75%
2 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
55%
3 Proporsi panjang atau wilayah sungai, kali dan anak kali, situ dan sumur retensi dalam kondisi baik
75%
4 Pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor 95%
5 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 75%
6 Tingkat ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
75%
7 Rasio jaringan irigasi 75 m/ ha
8 Tingkat ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
100%
9 Persentase luas wilayah kebanjiran 7%
10 Persentase reservoir pengendali banjir dalam kondisi baik 75%
11 Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan SDA 78%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air