• Tidak ada hasil yang ditemukan

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Halaman 96-105)

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Asisten Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat

1.1. Bagian Tata Pemerintahan Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan

Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)

Sangat Tinggi

1.2. Bagian Hukum

Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Presentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan diatasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

100 %

1.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah

1. Prosentase tempat ibadah yang aktif 50 % 2. Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah

penduduk

1 : 100

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

2.1. Bagian Perekomian

Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif

1. Prosentase meningkatnya Peran dan Fungsi TPID

100 %

2. Prosentase terbinanya BUMD 50 %

2.2. Bagian Administrasi Pembangunan Meningkatkan tertib administrasi pembangunan

1. Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan

100 %

2. Nilai SAKIP SETDA B

2.3. Bagian Layanan Pengadaan Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement

90 %

3. Asisten Administrasi Umum

3.1. Bagian Umum

Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat , arsip dan sandi

Baik

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan

Baik

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan

Baik

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana

Baik

3.2. Bagian Humas dan Protokol

LAMPIRAN : 3 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Pemerintah Kota Blitar Meningkatnya kualitas tertib acara keprotokolan

Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan

70

3.3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)

CC

Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi 28

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Rata -rata IKM Baik

Program Anggaran Keterangan

(Sumber Dana) 1. Asisten Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat

1.1. Bagian Tata Pemerintahan

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 577.081.000 DAU

2. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 280.532.050 DAU

3. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH 282.709.400 DAU

4. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

420.015.662 DAU

5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 44.950.000 DAU

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 30.181.300 DAU

7. Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.736.900 DAU

Jumlah 1.670.206.312 -

1.2. Bagian Hukum

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.380.076.900 DAU

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 43.408.000 DAU

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 49.939.300 DAU

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.420.500 DAU

Jumlah 1.508.844.700 -

1.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Perencanaan pembangunan ekonomi 89.739.400 DAU

2. Pengembangan wawasan kebangsaan 1.147.000.000 DAU

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

11.000.000 DAU

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 59.000.000 DAU

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 17.570.000 DAU

6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.595.000 DAU

LAMPIRAN : 3 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

Program Anggaran Keterangan

(Sumber Dana) 2.1 Bagian Perekonomian

1. Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 250.000.000 DAU

2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 250.668.000 DAU

3. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 62.351.500 DAU

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

9.615.100 DAU

5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 48.562.500 DAU

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 8.367.500 DAU

7. Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.324.400 DAU

Jumlah 668.889.000 -

2.2. Bagian Administrasi Pembangunan

1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

31.300000 DAU

2. Perencanaan pembangunan daerah 543.329.300 DAU

3. Pengembangan data/informasi 19.930.000 DAU

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 116.969.000 DAU

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 35.145.000 DAU

6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.105.400 DAU

Jumlah 803.778.700 -

2.3. Bagian Layanan Pengadaan

1. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 423.803.800 DAU 2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

10.915.000 DAU

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 21.208.000 DAU

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 165.3517.200 DAU

5. Pelayanan Administrasi Perkantoran 274.340.800 DAU

Jumlah 895.784.800 -

3. Asisten Administrasi Umum 3.1. Bagian Umum

1. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

4.983.089.575 DAU

2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota 60.906.125 DAU

3. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah 90.610.000 DAU

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

0 DAU

5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 123.860.000 DAU

6. Peningkatan disiplin aparatur 37.320.000 DAU

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 3.355.622.150 DAU

8. Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.190.055.715 DAU

LAMPIRAN : 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS SETDA 2016 – 2021 MISI : 1 RENCANA STRATEJIK SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2016-2021

NO TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGAN (SKPD

PELAKSANA)

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan tertib administrasi

Meningkatnya kinerja instansi

pemerintahan Nilai LPPD yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi Fasilitasi, sosialisasi, supervisi dan asistensi bintek, penyelengaraan

urusan pemerintah daerah

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Tapem Selalu melibatkan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam proses evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah Meningkatnya efektifitas sertifikasi tanah

milik Pemerintah Kota Blitar Prosentase tanah milik Pemkot Blitar yang bersertifikat Koordinsi, Komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan dan Kelurahan, serta SKPD terkait lainnya

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional serta Kecamatan dan Kelurahan dalam menangani permasalahan pertanahan yang ada di masing-masing kelurahan

Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan

Prosentase tertib administrasi pelayanan kepada

masyarakat Fasilitasi, supervisi, koordinasi dan evaluasi sosialisasi, kinerja tim otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas otonomi daerah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH

Fasilitasi, sosialisasi,

supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan dan Kelurahan

Prosentase lembaga kemasyrakatan (RT, RW,

LPMK) yang aktif Fasilitasi, komunikasi, dan koordinasi serta pembinaan rutin terhadap seluruh lembaga kemasyaraktan mitra pemerintah

2

Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang antara pemerintah kota, provinsi dan luar negeri

Terwujudnya kerjasama atardaerah dan

luar negeri Prosentase kesepakatan bersama kerjasama daerah dalam negeri dan luar negeri yang ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama

Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan

kerjasama daerah

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Tapem

Seluruh SKPD wajib melaporkan setiap kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan

LAMPIRAN : 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS SETDA 2016 – 2021 MISI : 1 3

Mewujudkan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan,kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Presentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan daitasnya,kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya 3. Peningkatan pemahaman masyarakat akanperaturan-peraturan hukum dan HAM

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian hukum

4

Mewujudkan Ketersediaan informasi atas peraturan perundang-undangan daerah serta masyarakat sadar hukum

TerwujudnyaKeters ediaan informasi atas peraturan perundang-undangan daerah serta masyarakat sadar hukum

Presentase Publikasi Peraturan

Perundang-Undangan PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN Bagian hukum

5 Mewujudkan Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN Terwujudnya Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN Presentase Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM Bagian hukum 6

Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah

Mewujudkan kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kesadaran beragama masyarakat

1. Prosentase tempat ibadah yang aktif Penguatan kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kelompok masyarakat

Program peningkatan nilai-nilai agama dan

kebudayaan Bagian Kesra 2. Prosentase ketersediaan jumlah pengajar

agama aktif

7

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang dministrasi kesejahteraan rakyat

Terwujudnya pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat

1. Prosentase rumusan kebijakan di bidang keagamaan

Peningkatan pelayanan administrasi di bidang

kesejahteraan rakyat

Program dukungan pelayanan kesejahteraan rakyat

Bagian Kesra

2. Prosentase rumusan kebijakan di bidang pendidikan

3. Prosentase rumusan kebijakan di bidang kebudayaan

4. Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesehatan

5. Prosentase rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat

6. Prosentase permohonan hibah dan bansos yang dapat ditindaklanjuti

7. Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang sosial dalam daerah dan luar daerah

8. Prosentase rumusan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan

Program perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat

LAMPIRAN : 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS SETDA 2016 – 2021 MISI : 1 9

Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga dan keterpaduan unsur penerapan ekonomi kreatif

Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif

Meningkatnya Peran dan Fungsi TPID Formulasi kebijakan pengendalian

inflasi yang lebih terpadu PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG

PEREKONOMIAN Bagian Perekonomian Prosentase rumusan kebijakan / rekomendasi

pelaksanaan pameran promosi Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kreatif Terbinanya BUMD Optimalisasi pengelolaan BUMD

Presentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar Optimalisasi pengelolaan DBHCHT PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

10 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pembangunan

Meningkatkan tertib administrasi

pembangunan Prosentase SKPD yang pelaksanaan penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala program koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan

prosentase rumusan kebijakan yang menjadi

kebijakan bidang administrasi pembangunan 2.menyusun dan mensosialisasikan kebijakan administrasi pembangunan program fasilitasi , koordinasi dan pembinaan layanan adminstrasi pembangunan

nilai SAKIP SETDA

11

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

melalui e-procurement 1. Perumusan kebijakan penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian layanan pengadaan

2. Peningkatan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa

12

Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana

Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat

menyurat , arsip dan sandi Meningkatkan tertib administrasi ketatusahaan yang didukung oleh sistem manajemen surat, arsip dan sandi yang baik

Program pelayanan administrasi perkantoran

Bagian umum

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

penatausahaan keuangan Mewujudkan sistem administrasi pengelolaan keuangan Setda yang efektif , efisien transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pedoman dan kaedah yang berlaku

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

13 Meningkatkan kwalitas layanan informasi kehumasan Meningkatnya Informasi Positif Pemerintah Kota Blitar Rasio Jumlah berita positif di media massa Meningkatkan Pengelolaan berita daerah Berbasis Media Planning program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas) Bagian Humas

program pengembangan komunikasi, informasi

dan media masa

program pengembangan informasi dan

dokumentasi pemerintah daerah

program kerjasama informasi dengan mas

media (humas)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

LAMPIRAN : 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS SETDA 2016 – 2021 MISI : 1 14 Meningkatkan kwalitas layanan tata upacara, tata

penghormatan, dan tata tempat

Meningkatnya kualitas tertib acara

keprotokolan Acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan Penerapan prinsip dan asas keprotokolan disesuaikan dengan konteks lokal

program fasilitasi penerimaan tamu daerah

Bagian Humas

program peningkatan pelayanan kehumasan

dan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

15

Meningkakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah Meningkatnya nilai SAKIP Kota Seluruh SKPD di Kota Blitar wajib membuat dokumen mendukung SAKIP (renstra, IKU, RKT, PK dan LAKIP)

Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan

yang baik Bagian Ortala Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang

tepat fungsi dan tepat ukuran Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi Melaksanakan evaluasi, analisis kepegawaian (analisa jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan) OPD sesuai peraturan perundang-undangan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)

PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR

KOMPETENSI APARATUR Meningkatnya standar pelayanan di

SKPD/Unit kerja Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Rata -rata IKM PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

LAMPIRAN : 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN SETDA KOTA BLITAR MISI : 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2016

TUJUAN :

1. Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah dan

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Asisten Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat

1.1. Bagian Tata Pemerintahan 1. Meningkatnya kinerja instansi

pemerintahan

Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)

Sangat Tinggi

1.2. Bagian Hukum

2. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Presentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan diatasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

100 %

2.1. Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Meningkatnya kemakmuran tempat

ibadah

1 .

Prosentase tempat ibadah yang aktif 50 %

2 .

Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk

1 : 100

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

2.1. Bagian Perekomian

4. Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif

1 .

Prosentase meningkatnya Peran dan Fungsi TPID

100 %

2 .

Prosentase terbinanya BUMD 50 %

2.2. Bagian Administrasi Pembangunan 5. Meningkatkan tertib administrasi

pembangunan

1 .

Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan

100 %

2 .

Nilai SAKIP SETDA B

2.3. Bagian Layanan Pengadaan 6. Terwujudnya Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan

Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement

LAMPIRAN : 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN SETDA KOTA BLITAR MISI : 1

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

perundang-undangan

3. Asisten Administrasi Umum

3.1. Bagian Umum

7. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana

1 .

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat , arsip dan sandi

Baik

2 .

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan

Baik

3 .

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan

Baik

4 .

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana

Baik

3.2. Bagian Humas dan Protokol 8. Meningkatnya Informasi Positif

Pemerintah Kota Blitar

Rasio Jumlah berita positif di media massa 848 : 1.046

Meningkatnya kualitas tertib acara keprotokolan

Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan

70

3.3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)

CC

Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi

28

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Halaman 96-105)

Dokumen terkait