PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Asisten Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat
1.1. Bagian Tata Pemerintahan Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan
Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)
Sangat Tinggi
1.2. Bagian Hukum
Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Presentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan diatasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
100 %
1.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah
1. Prosentase tempat ibadah yang aktif 50 % 2. Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah
penduduk
1 : 100
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2.1. Bagian Perekomian
Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif
1. Prosentase meningkatnya Peran dan Fungsi TPID
100 %
2. Prosentase terbinanya BUMD 50 %
2.2. Bagian Administrasi Pembangunan Meningkatkan tertib administrasi pembangunan
1. Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan
100 %
2. Nilai SAKIP SETDA B
2.3. Bagian Layanan Pengadaan Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement
90 %
3. Asisten Administrasi Umum
3.1. Bagian Umum
Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat , arsip dan sandi
Baik
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan
Baik
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan
Baik
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana
Baik
3.2. Bagian Humas dan Protokol
LAMPIRAN : 3 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Pemerintah Kota Blitar Meningkatnya kualitas tertib acara keprotokolan
Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan
70
3.3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)
CC
Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi 28
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Rata -rata IKM Baik
Program Anggaran Keterangan
(Sumber Dana) 1. Asisten Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat
1.1. Bagian Tata Pemerintahan
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 577.081.000 DAU
2. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 280.532.050 DAU
3. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH 282.709.400 DAU
4. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
420.015.662 DAU
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 44.950.000 DAU
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 30.181.300 DAU
7. Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.736.900 DAU
Jumlah 1.670.206.312 -
1.2. Bagian Hukum
1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.380.076.900 DAU
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 43.408.000 DAU
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 49.939.300 DAU
4. Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.420.500 DAU
Jumlah 1.508.844.700 -
1.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
1. Perencanaan pembangunan ekonomi 89.739.400 DAU
2. Pengembangan wawasan kebangsaan 1.147.000.000 DAU
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000 DAU
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 59.000.000 DAU
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 17.570.000 DAU
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.595.000 DAU
LAMPIRAN : 3 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
Program Anggaran Keterangan
(Sumber Dana) 2.1 Bagian Perekonomian
1. Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 250.000.000 DAU
2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 250.668.000 DAU
3. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 62.351.500 DAU
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9.615.100 DAU
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 48.562.500 DAU
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 8.367.500 DAU
7. Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.324.400 DAU
Jumlah 668.889.000 -
2.2. Bagian Administrasi Pembangunan
1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
31.300000 DAU
2. Perencanaan pembangunan daerah 543.329.300 DAU
3. Pengembangan data/informasi 19.930.000 DAU
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 116.969.000 DAU
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 35.145.000 DAU
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.105.400 DAU
Jumlah 803.778.700 -
2.3. Bagian Layanan Pengadaan
1. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 423.803.800 DAU 2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
10.915.000 DAU
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 21.208.000 DAU
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 165.3517.200 DAU
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran 274.340.800 DAU
Jumlah 895.784.800 -
3. Asisten Administrasi Umum 3.1. Bagian Umum
1. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.983.089.575 DAU
2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota 60.906.125 DAU
3. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah 90.610.000 DAU
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
0 DAU
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 123.860.000 DAU
6. Peningkatan disiplin aparatur 37.320.000 DAU
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 3.355.622.150 DAU
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.190.055.715 DAU
LAMPIRAN : 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
RENCANA STRATEGIS SETDA 2016 – 2021 MISI : 1 RENCANA STRATEJIK SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2016-2021
NO TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGAN (SKPD
PELAKSANA)
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan tertib administrasi
Meningkatnya kinerja instansi
pemerintahan Nilai LPPD yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi Fasilitasi, sosialisasi, supervisi dan asistensi bintek, penyelengaraan
urusan pemerintah daerah
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Tapem Selalu melibatkan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam proses evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah Meningkatnya efektifitas sertifikasi tanah
milik Pemerintah Kota Blitar Prosentase tanah milik Pemkot Blitar yang bersertifikat Koordinsi, Komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan dan Kelurahan, serta SKPD terkait lainnya
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional serta Kecamatan dan Kelurahan dalam menangani permasalahan pertanahan yang ada di masing-masing kelurahan
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan
Prosentase tertib administrasi pelayanan kepada
masyarakat Fasilitasi, supervisi, koordinasi dan evaluasi sosialisasi, kinerja tim otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas otonomi daerah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH
Fasilitasi, sosialisasi,
supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan dan Kelurahan
Prosentase lembaga kemasyrakatan (RT, RW,
LPMK) yang aktif Fasilitasi, komunikasi, dan koordinasi serta pembinaan rutin terhadap seluruh lembaga kemasyaraktan mitra pemerintah
2
Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang antara pemerintah kota, provinsi dan luar negeri
Terwujudnya kerjasama atardaerah dan
luar negeri Prosentase kesepakatan bersama kerjasama daerah dalam negeri dan luar negeri yang ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama
Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan
kerjasama daerah
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Tapem
Seluruh SKPD wajib melaporkan setiap kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan
LAMPIRAN : 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
RENCANA STRATEGIS SETDA 2016 – 2021 MISI : 1 3
Mewujudkan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan,kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Presentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan daitasnya,kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya 3. Peningkatan pemahaman masyarakat akanperaturan-peraturan hukum dan HAM
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian hukum
4
Mewujudkan Ketersediaan informasi atas peraturan perundang-undangan daerah serta masyarakat sadar hukum
TerwujudnyaKeters ediaan informasi atas peraturan perundang-undangan daerah serta masyarakat sadar hukum
Presentase Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN Bagian hukum
5 Mewujudkan Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN Terwujudnya Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN Presentase Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM Bagian hukum 6
Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah
Mewujudkan kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kesadaran beragama masyarakat
1. Prosentase tempat ibadah yang aktif Penguatan kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kelompok masyarakat
Program peningkatan nilai-nilai agama dan
kebudayaan Bagian Kesra 2. Prosentase ketersediaan jumlah pengajar
agama aktif
7
Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang dministrasi kesejahteraan rakyat
Terwujudnya pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat
1. Prosentase rumusan kebijakan di bidang keagamaan
Peningkatan pelayanan administrasi di bidang
kesejahteraan rakyat
Program dukungan pelayanan kesejahteraan rakyat
Bagian Kesra
2. Prosentase rumusan kebijakan di bidang pendidikan
3. Prosentase rumusan kebijakan di bidang kebudayaan
4. Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesehatan
5. Prosentase rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat
6. Prosentase permohonan hibah dan bansos yang dapat ditindaklanjuti
7. Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang sosial dalam daerah dan luar daerah
8. Prosentase rumusan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan
Program perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat
LAMPIRAN : 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
RENCANA STRATEGIS SETDA 2016 – 2021 MISI : 1 9
Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga dan keterpaduan unsur penerapan ekonomi kreatif
Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif
Meningkatnya Peran dan Fungsi TPID Formulasi kebijakan pengendalian
inflasi yang lebih terpadu PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG
PEREKONOMIAN Bagian Perekonomian Prosentase rumusan kebijakan / rekomendasi
pelaksanaan pameran promosi Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kreatif Terbinanya BUMD Optimalisasi pengelolaan BUMD
Presentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar Optimalisasi pengelolaan DBHCHT PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI
10 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pembangunan
Meningkatkan tertib administrasi
pembangunan Prosentase SKPD yang pelaksanaan penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala program koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan
prosentase rumusan kebijakan yang menjadi
kebijakan bidang administrasi pembangunan 2.menyusun dan mensosialisasikan kebijakan administrasi pembangunan program fasilitasi , koordinasi dan pembinaan layanan adminstrasi pembangunan
nilai SAKIP SETDA
11
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
melalui e-procurement 1. Perumusan kebijakan penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian layanan pengadaan
2. Peningkatan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa
12
Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana
Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat
menyurat , arsip dan sandi Meningkatkan tertib administrasi ketatusahaan yang didukung oleh sistem manajemen surat, arsip dan sandi yang baik
Program pelayanan administrasi perkantoran
Bagian umum
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
penatausahaan keuangan Mewujudkan sistem administrasi pengelolaan keuangan Setda yang efektif , efisien transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pedoman dan kaedah yang berlaku
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
13 Meningkatkan kwalitas layanan informasi kehumasan Meningkatnya Informasi Positif Pemerintah Kota Blitar Rasio Jumlah berita positif di media massa Meningkatkan Pengelolaan berita daerah Berbasis Media Planning program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas) Bagian Humas
program pengembangan komunikasi, informasi
dan media masa
program pengembangan informasi dan
dokumentasi pemerintah daerah
program kerjasama informasi dengan mas
media (humas)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
LAMPIRAN : 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
RENCANA STRATEGIS SETDA 2016 – 2021 MISI : 1 14 Meningkatkan kwalitas layanan tata upacara, tata
penghormatan, dan tata tempat
Meningkatnya kualitas tertib acara
keprotokolan Acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan Penerapan prinsip dan asas keprotokolan disesuaikan dengan konteks lokal
program fasilitasi penerimaan tamu daerah
Bagian Humas
program peningkatan pelayanan kehumasan
dan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
15
Meningkakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah Meningkatnya nilai SAKIP Kota Seluruh SKPD di Kota Blitar wajib membuat dokumen mendukung SAKIP (renstra, IKU, RKT, PK dan LAKIP)
Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan
yang baik Bagian Ortala Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang
tepat fungsi dan tepat ukuran Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi Melaksanakan evaluasi, analisis kepegawaian (analisa jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan) OPD sesuai peraturan perundang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)
PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR
KOMPETENSI APARATUR Meningkatnya standar pelayanan di
SKPD/Unit kerja Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Rata -rata IKM PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
LAMPIRAN : 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN SETDA KOTA BLITAR MISI : 1
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2016
TUJUAN :
1. Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah dan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Asisten Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat
1.1. Bagian Tata Pemerintahan 1. Meningkatnya kinerja instansi
pemerintahan
Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)
Sangat Tinggi
1.2. Bagian Hukum
2. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Presentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan diatasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
100 %
2.1. Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Meningkatnya kemakmuran tempat
ibadah
1 .
Prosentase tempat ibadah yang aktif 50 %
2 .
Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk
1 : 100
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2.1. Bagian Perekomian
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif
1 .
Prosentase meningkatnya Peran dan Fungsi TPID
100 %
2 .
Prosentase terbinanya BUMD 50 %
2.2. Bagian Administrasi Pembangunan 5. Meningkatkan tertib administrasi
pembangunan
1 .
Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan
100 %
2 .
Nilai SAKIP SETDA B
2.3. Bagian Layanan Pengadaan 6. Terwujudnya Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan
Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement
LAMPIRAN : 2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN SETDA KOTA BLITAR MISI : 1
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
perundang-undangan
3. Asisten Administrasi Umum
3.1. Bagian Umum
7. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana
1 .
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat , arsip dan sandi
Baik
2 .
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan
Baik
3 .
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan
Baik
4 .
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana
Baik
3.2. Bagian Humas dan Protokol 8. Meningkatnya Informasi Positif
Pemerintah Kota Blitar
Rasio Jumlah berita positif di media massa 848 : 1.046
Meningkatnya kualitas tertib acara keprotokolan
Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan
70
3.3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)
CC
Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi
28
Meningkatnya kualitas pelayanan publik