• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sistematika Penulisan

Dalam dokumen KABUPATEN PASAMAN BARAT (Halaman 71-75)

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1 : PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

dari penyusunan Renja SKPD.

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun sebelumnya, capaian Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat kajian terhadap capaian

2.3

2.4

2.5

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat

sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai

proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan

hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 PILIHAN

2 03 Energi Dan Sumber Daya Mineral

2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 03 01 01 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Pasaman Barat 1 tahun 400.000.000 APBD II 1 tahun 450.000.000

02

Penyediaan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana perkantoran

Pasaman Barat 1 tahun 175.000.000 APBD II 1 tahun 200.000.000

03

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar

Kabupaten Pasaman Barat

1 tahun 200.000.000 APBD II 1 tahun 200.000.000

2 03 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

01

Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor Pasaman Barat 1 Unit

2.000.000.000

APBD II -

-03

Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan

Tersedianya perlengkapan kantor Pasaman Barat 15 unit 60.000.000 APBD II 15 unit 60.000.000

04

Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Dinas /Kantor

Tersedianya rumah dinas kepala dinas Pasaman Barat 1 tahun 12.000.000 APBD II 1 tahun 12.000.000

2 03 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya Disiplin pegawai

01 Pengadaan pakaian aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur Pasaman Barat 150 stel 50.000.000 APBD II 150 stel 45.000.000

2 03 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya SDM aparatur

03

Diklat dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur

Terlaksananya Diklat dan Bimbingan Teknis bagi aparatur

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

20 kali 135.000.000 APBD II 20 kali 135.000.000

2 03 15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

08

Pembinaan dan pengawasan perizinan pertambangan umum

Terkendalinya usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat

Pasaman Barat 65 Pelaku usaha

pertambangan

120.000.000 APBD II 70 Pelaku usaha

pertambangan

150.000.000

1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PASAMAN BARAT

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lembar 1 dari 2 lembar

09 Pengawasan pendistribusian BBM dan gas

Tercapainya tertib pendistribusian BBM/Gas yang tepat sasaran dan tepat guna

Pasaman Barat 128 Pengusaha 120.000.000 APBD II 180 Pengusaha 140.000.000

10 Sosialisasi konversi BBM Minyak

Tanah ke Gas LPG

Tercapainya keterampilan masyarakat tentang penggunaan gas LPG

Pasaman Barat 50 orang 75.000.000 APBD II - -

11

Pengawasan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di perusahaan dan masyarakat

Diperolehnya data penyebaran/volume pemakaian air tanah dan besaran pajak air tanah

Pasaman Barat 30 titk sumur bor

air bawah tanah

85.000.000 APBD II 45 titik sumur bor

air bawah tanah

125.000.000

12 Pemetaan Daerah Kawasan

Pertambangan

Diketahuinya penetapan lokasi WUP, WPR, WPN Pasaman Barat 1 Peta 70.000.000 xxx 1 Peta 70.000.000

14

Sosialisasi Teknis usaha pertambangan

Tercapainya pemahaman pelaku usaha pertambangan tentang sistim penambangan yang baik

Pasaman Barat 50 orang 60.000.000 APBD II 65 orang 70.000.000

15

Pembinaan usaha pertambangan rakyat (logam)

Terciptanya usaha tambang rakyat yang mempunyai izin dan dikelola dengan baik dan benar

Pasaman Barat 2 lokasi 50.000.000 APBD II 2 lokasi 60.000.000

16

Pendataan pengembangan potensi bahan galian untuk usaha industri kecil dan menengah

Terdatanya potensi bahan galian yang digunakan untuk industri kecil dan menengah

Pasaman Barat 1 tahun 80.000.000 APBD II 1 tahun 100.000.000

17

Sosialisasi perizinan air tanah dan air permukaan

Pahamnya pelaku usaha dan masyarakat tentang perizinan air tanah (sumur bor ) dan air permukaan

Pasaman Barat 30 orang 60.000.000 APBD II 30 orang 75.000.000

18

Pengawasan lingkungan kegiatan usaha pertambangan

Terjaminnya ketersediaan potensi sumber mineral dan kualitas lingkungan

Pasaman Barat 20 lokasi 100.000.000 APBD II 20 lokasi 100.000.000

19 Survey potensi bahan galian

konstruksi

Tersedianya data potensi bahan galian konstruksi Pasaman Barat 1 Peta 200.000.000 APBD II 1 Peta 200.000.000

2 03 17

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

02

Pembangunan Sarana PraSarana Penerangan Jalan Umum

Terwujudnya lampu penerangan jalan umum Pasaman Barat 1 lokasi 750.000.000 APBD II 3 lokasi 800.000.000

03

Pemeliharaan Sarana prasarana penerangan jalan umum (PJU)

Berfungsinya lampu penerangan jalan umum Pasaman Barat 400 titik 185.000.000 APBD II 450 titik 200.000.000

04

Penyambungan listrik KK miskin Terlaksananya penyambungan listrik untuk KK miskin Pasaman Barat 150 KK 425.000.000 APBD II 300 KK 800.000.000

06

Konsultasi, pembinaan dan pengawasan listrik jorong /daerah tertinggal

Berjalannya Organisasi Masyarakat setempat untuk pengelolaan listrik jorong tertinggal

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

9 kecamatan 100.000.000 APBD II 9 kecamatan 120.000.000

07

Inventarisasi Penerangan Jalan Umum

Terinventarisasinya jumlah dan kondisi lampu penerangan jalan umum

Pasaman Barat 11 Kecamatan 95.000.000 APBD II 11 Kecamatan 100.000.000

08

Pengadaan Lampu Penerangan jalan umum solar cell

Terpasangnya lampu penerangan jalan umum tenaga surya

09

Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum

Terpasangnya kWh meter pada panel lampu penerangan jalan umum

Pasaman Barat 18 unit 300.000.000 APBD II 10 unit 180.000.000

10

Konsultasi pembangunan sumber energi baru terbarukan

Diperolehnya informasi dasar sumber energi baru terbarukan

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

11 kecamatan 100.000.000 APBD II 11 Kecamatan 100.000.000

2 03 18

Program Promosi dan Informasi Sumber Daya Mineral dan Energi

01

Promosi dan Informasi Sumber Daya Mineral dan energi

Terlaksananya kegiatan promosi potensi pertambangan dan energi

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

4 kali 100.000.000 APBD II 4 kali 120.000.000

03

Penyusunan potensi pertambangan dan energi

Tersedianya data potensi pertambangan dan energi Pasaman Barat 1 tahun 90.000.000 APBD II 1 Tahun 75.000.000

2 03 19

Program Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan

03

Koordinasi dan pendataan tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan dan Energi

Diperolehnya data potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan dan Energi

Pasaman Barat 1 tahun 70.000.000 APBD II 1 tahun 75.000.000

6.517.000.000 5.062.000.000

JUMLAH

Simpang Ampek, Maret 2014 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Martha Yani, ST

Dalam dokumen KABUPATEN PASAMAN BARAT (Halaman 71-75)

Dokumen terkait