PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.4. Sistematika Penulisan
Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1 : PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
dari penyusunan Renja SKPD.
Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1
2.2
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun sebelumnya, capaian Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat kajian terhadap capaian
2.3
2.4
2.5
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat
sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai
proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan
hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
3.2
3.3
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD
BAB IV : PENUTUP
Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut
Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 PILIHAN
2 03 Energi Dan Sumber Daya Mineral
2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 03 01 01 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Pasaman Barat 1 tahun 400.000.000 APBD II 1 tahun 450.000.000
02
Penyediaan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur
Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana perkantoran
Pasaman Barat 1 tahun 175.000.000 APBD II 1 tahun 200.000.000
03
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar
Kabupaten Pasaman Barat
1 tahun 200.000.000 APBD II 1 tahun 200.000.000
2 03 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
01
Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor Pasaman Barat 1 Unit
2.000.000.000
APBD II -
-03
Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan
Tersedianya perlengkapan kantor Pasaman Barat 15 unit 60.000.000 APBD II 15 unit 60.000.000
04
Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Dinas /Kantor
Tersedianya rumah dinas kepala dinas Pasaman Barat 1 tahun 12.000.000 APBD II 1 tahun 12.000.000
2 03 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya Disiplin pegawai
01 Pengadaan pakaian aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur Pasaman Barat 150 stel 50.000.000 APBD II 150 stel 45.000.000
2 03 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya SDM aparatur
03
Diklat dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur
Terlaksananya Diklat dan Bimbingan Teknis bagi aparatur
Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat
20 kali 135.000.000 APBD II 20 kali 135.000.000
2 03 15
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
08
Pembinaan dan pengawasan perizinan pertambangan umum
Terkendalinya usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat
Pasaman Barat 65 Pelaku usaha
pertambangan
120.000.000 APBD II 70 Pelaku usaha
pertambangan
150.000.000
1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PASAMAN BARAT
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lembar 1 dari 2 lembar
09 Pengawasan pendistribusian BBM dan gas
Tercapainya tertib pendistribusian BBM/Gas yang tepat sasaran dan tepat guna
Pasaman Barat 128 Pengusaha 120.000.000 APBD II 180 Pengusaha 140.000.000
10 Sosialisasi konversi BBM Minyak
Tanah ke Gas LPG
Tercapainya keterampilan masyarakat tentang penggunaan gas LPG
Pasaman Barat 50 orang 75.000.000 APBD II - -
11
Pengawasan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di perusahaan dan masyarakat
Diperolehnya data penyebaran/volume pemakaian air tanah dan besaran pajak air tanah
Pasaman Barat 30 titk sumur bor
air bawah tanah
85.000.000 APBD II 45 titik sumur bor
air bawah tanah
125.000.000
12 Pemetaan Daerah Kawasan
Pertambangan
Diketahuinya penetapan lokasi WUP, WPR, WPN Pasaman Barat 1 Peta 70.000.000 xxx 1 Peta 70.000.000
14
Sosialisasi Teknis usaha pertambangan
Tercapainya pemahaman pelaku usaha pertambangan tentang sistim penambangan yang baik
Pasaman Barat 50 orang 60.000.000 APBD II 65 orang 70.000.000
15
Pembinaan usaha pertambangan rakyat (logam)
Terciptanya usaha tambang rakyat yang mempunyai izin dan dikelola dengan baik dan benar
Pasaman Barat 2 lokasi 50.000.000 APBD II 2 lokasi 60.000.000
16
Pendataan pengembangan potensi bahan galian untuk usaha industri kecil dan menengah
Terdatanya potensi bahan galian yang digunakan untuk industri kecil dan menengah
Pasaman Barat 1 tahun 80.000.000 APBD II 1 tahun 100.000.000
17
Sosialisasi perizinan air tanah dan air permukaan
Pahamnya pelaku usaha dan masyarakat tentang perizinan air tanah (sumur bor ) dan air permukaan
Pasaman Barat 30 orang 60.000.000 APBD II 30 orang 75.000.000
18
Pengawasan lingkungan kegiatan usaha pertambangan
Terjaminnya ketersediaan potensi sumber mineral dan kualitas lingkungan
Pasaman Barat 20 lokasi 100.000.000 APBD II 20 lokasi 100.000.000
19 Survey potensi bahan galian
konstruksi
Tersedianya data potensi bahan galian konstruksi Pasaman Barat 1 Peta 200.000.000 APBD II 1 Peta 200.000.000
2 03 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
02
Pembangunan Sarana PraSarana Penerangan Jalan Umum
Terwujudnya lampu penerangan jalan umum Pasaman Barat 1 lokasi 750.000.000 APBD II 3 lokasi 800.000.000
03
Pemeliharaan Sarana prasarana penerangan jalan umum (PJU)
Berfungsinya lampu penerangan jalan umum Pasaman Barat 400 titik 185.000.000 APBD II 450 titik 200.000.000
04
Penyambungan listrik KK miskin Terlaksananya penyambungan listrik untuk KK miskin Pasaman Barat 150 KK 425.000.000 APBD II 300 KK 800.000.000
06
Konsultasi, pembinaan dan pengawasan listrik jorong /daerah tertinggal
Berjalannya Organisasi Masyarakat setempat untuk pengelolaan listrik jorong tertinggal
Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat
9 kecamatan 100.000.000 APBD II 9 kecamatan 120.000.000
07
Inventarisasi Penerangan Jalan Umum
Terinventarisasinya jumlah dan kondisi lampu penerangan jalan umum
Pasaman Barat 11 Kecamatan 95.000.000 APBD II 11 Kecamatan 100.000.000
08
Pengadaan Lampu Penerangan jalan umum solar cell
Terpasangnya lampu penerangan jalan umum tenaga surya
09
Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum
Terpasangnya kWh meter pada panel lampu penerangan jalan umum
Pasaman Barat 18 unit 300.000.000 APBD II 10 unit 180.000.000
10
Konsultasi pembangunan sumber energi baru terbarukan
Diperolehnya informasi dasar sumber energi baru terbarukan
Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat
11 kecamatan 100.000.000 APBD II 11 Kecamatan 100.000.000
2 03 18
Program Promosi dan Informasi Sumber Daya Mineral dan Energi
01
Promosi dan Informasi Sumber Daya Mineral dan energi
Terlaksananya kegiatan promosi potensi pertambangan dan energi
Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat
4 kali 100.000.000 APBD II 4 kali 120.000.000
03
Penyusunan potensi pertambangan dan energi
Tersedianya data potensi pertambangan dan energi Pasaman Barat 1 tahun 90.000.000 APBD II 1 Tahun 75.000.000
2 03 19
Program Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan
03
Koordinasi dan pendataan tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan dan Energi
Diperolehnya data potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan dan Energi
Pasaman Barat 1 tahun 70.000.000 APBD II 1 tahun 75.000.000
6.517.000.000 5.062.000.000
JUMLAH
Simpang Ampek, Maret 2014 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Martha Yani, ST