BAB I. PENDAHULUAN
1.4 Sistematika
Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) RSKIA Kota Bandung disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 6 6
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, landasan hukum penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan RSKIA Kota Bandung Tahun 2021.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN RSKIA KOTA BANDUNG TAHUN 2019
Bab ini menguraikan tentang evaluasi rencana kerja, capaian RENSTRA dan analisis kinerja pelayanan RSKIA Kota Bandung serta isue-isue penting penyelenggaraan berdasarkan tugas pokok fungsi dan penelaahan usulan program kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja Perubahan RSKIA Kota Bandung Tahun 2021.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM / KEGIATAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja serta program dan kegiatan pada perubahan RSKIA Kota Bandung Tahun 2021.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab ini menguraikan tentang rencana kerja program kegiatan dan pendanaan berdasarkan pagu indikatif RSKIA Kota Bandung pada perubahan di Tahun 2021.
BAB V PENUTUP
Bab ini menguraikan catatan penting dalam kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan RSKIA Kota Bandung Tahun 2021.
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 7 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSKIA Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2019 Renja RSKIA Kota Bandung memuat 9 program dan 21 kegiatan. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
RSKIA KOTA BANDUNG TAHUN 2019
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 8 8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
TARGET RENJA
DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN
1 02 03 01 Program pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 19,44% 19,44%
1 02 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik
12 laporan/tahun 12 laporan/tahun 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 3 laporan 25,00%
1 02 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 laporan/tahun 12 laporan/tahun 12 laporan 12 laporan 100% 0 laporan 0 Laporan 0,00%
1 02 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK
1 Laporan/tahun 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 0,00%
1 02 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Penggandaan
1 Laporan/tahun 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 0,00%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2019 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN
2021)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN
(2020) KODE REKENING
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN
2023)
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 9
DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
(%) 1 02 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan
12 laporan/tahun 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 3 laporan 25,00%
1 02 03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 laporan/tahun 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 laporan 0,00%
01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga
1 Laporan/tahun Tidak ada kegiatan 0 laporan 0 laporan 0% 1 Laporan 0 Laporan 0,00%
1 02 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
12 laporan/tahun 12 laporan/tahun 12 laporan 12 laporan 100% 0 laporan 0 Laporan 0,00%
1 02 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan
12 laporan/tahun 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 3 laporan 25,00%
1 02 03 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan bulanan
12 laporan/tahun 10 laporan 10 laporan 10 laporan 100% 0 laporan 0 Laporan 0,00%
1 02 03 01 23 Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi
Jumlah laporan penyediaan tenaga kebersihan dan pengamanan
12 laporan/tahun 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0% 9 laporan 3 laporan 33.33%
PERKIRAAN REALISASI CAPAIN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN
(2020) KODE REKENING
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN
2023)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2019 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN
2021)
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 10 DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
(% ) 1 02 03 02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%
1 02 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit kendaraan yang dikelola
8 unit/tahun 7 unit/tahun 7 unit 7 unit 100% 4 unit 4 unit 100,00%
1 02 03 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00%
1 02 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah laporan pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya
1 laporan/tahun 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 laporan 0,00%
1 02 03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan Bidangnya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50,00% 50,00%
1 02 03 05 05 Seminar dan Lokakarya Jumlah laporan kegiatan seminar dan lokakarya
12 laporan/tahun 12 laporan/tahun 12 laporan 12 laporan 100% 0 laporan 0 laporan 0,00%
1 02 03 15 Program obat dan perbekalan kesehatan
Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan
100% 100% 100% 80% 80% 100% 0,00% 0,00%
1 02 03 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah laporan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit
2 jenis/tahun 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 0 jenis 0 jenis 0,00%
1 02 03 19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Persentase Penerapan promosi kesehatan di rumah sakit
100% 100% 100% 100% 100% 100% 25,00% 25,00%
1 02 03 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah pelatihan dan edukasi 12 laporan/tahun 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 3 laporan 25,00%
KODE REKENING
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN
2023)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2019 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN
2021)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN
(2020)
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 11
DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN
Persentase layanan kesehatan yang memenuhi Standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Akreditasi rumah sakit Rumah sakit terakreditasi versi 2012
Paripurna level Paripurna level Paripurna level Madya level 100% Madya level Madya level 100%
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai
100% 100% 100% 100% 100% 100% 43,33% 43,33%
Pembangunan rumah sakit Pembangunan gedung rumah sakit
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100% 1 gedung 0 gedung 0,00%
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah alat kesehatan dan kedokteran
200 jenis 3 paket 1 paket 1 paket 100% 0 jenis 0 jenis 0,00%
Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik
Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman pasien
1 laporan / tahun 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 laporan 0 Laporan 0,00%
Pengadaan mebeulair rumah sakit
Jumlah laporan penyediaan mebeulair rumah sakit
1 laporan / tahun 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 laporan 0 Laporan 0,00%
Pengadaan alat-alat kesehatan (DAK)
Jumlah alat kesehatan dan kedokteran
2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100,00%
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%
Kegiatan pelayanan Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak
100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN
2021)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN
(2020) URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN
2023)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2019
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 12 DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
(%) 1 02 03 27 Program pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit dalam kondisi baik
0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1 02 03 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah alat kesehatan yang memenuhi standar
14 unit/tahun 0 unit/tahun 0 unit/tahun 0 unit/tahun 0% 14 unit 0 unit% 0,00%
1 02 03 59 Program pengelolaan sumber daya kesehatan
Persentase peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan
0% 0% 0% 0% 0% 77.40% 0,00% 0,00%
1 02 03 59 04 Kefarmasian dan alat kesehatan Jumlah jenis perbekalan kesehatan (Obat, BHP, Alkes)
3 jenis / tahun 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0% 3 jenis 0 jenis 0,00%
KODE REKENING
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN
2023)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2019
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN
2020)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN
(2020)
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 13 13
Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSKIA Kota Bandung pada tahun 2019 pencapaian kinerja keuangan belanja langsung adalah sebesar 84.12% berdasarkan pencairan SP2D sampai dengan bulan desember dari belanja langsung APBD dan BLUD atau Rp.
271.583.484.178,- dari total anggaran perubahan sebesar Rp.
322.869.166.826,- . Adapun pencapaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar 100% telah dikerjakan dari seluruh paket pekerjaan yang dilaksanakan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019. Pada tahun 2019 RSKIA Kota Bandung dalam hal penganggaran dan pendokumentasian dokumen anggaran sudah bersatu dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, sehingga ada dalam satu dokumen. Begitu pula dengan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) telah digabung dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit lainnya. Hal ini merupakan imbas dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh daerah bahwa status rumah sakit adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagian dari Dinas Kesehatan Kota Bandung.
. Berikut realisasi keuangan samapai dengan tahun 2019 : Tabel 2.2
Pagu Anggaran dan Realisasi RSKIA Kota Bandung Tahun 2019
NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1 PENDAPATAN 75,000,000,000.00 29,121,684,628.00 38.83 2 BELANJA 322,869,166,826.00 271,583,484,178.00 84.12 a. Belanja Langsung APBD 245,082,386,547.00 240,698,827,624.00 98.21 b. Belanja Langsung BLUD 77,786,780,279.00 30,884,656,554.00 39.70
Secara rinci pagu dan realisasi program dan kegiatan RSKIA Kota Bandung tahun 2019 selaku SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 14 14
Tabel 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan RSKIA Kota Bandung Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
322,869,166,826
271,583,484,178 84.12 I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
12,983,704,392 12,239,354,310 94.27
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4,021,610,000
3,939,656,075 97.96
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,748,464,624
2,686,295,406 97.74
3 Penyediaan alat tulis kantor 276,843,700 267,374,050 96.58 4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
736,770,519
457,223,891 62.06
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
95,970,149
95,877,650 99.90
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2,614,459,400
2,433,164,355 93.07
7 Penyediaan makanan dan minuman
102,960,000
102,797,097 99.84 8 Kegiatan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
500,000,000
499,395,386 99.88
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1,886,626,000
1,757,570,400 93.16
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
258,120,000 257,302,800 99.68
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
258,120,000 257,302,800 99.68
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
159,159,000 147,004,000 92.36
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
159,159,000 147,004,000 92.36 BELANJA
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 15 15
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
500,000,000 493,613,802 98.72
1 Seminar dan Lokakarya 500,000,000 493,613,802 98.72 V Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
121,699,700 114,006,962 93.68
1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
121,699,700
114,006,962 93.68
VI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
430,000,000 416,670,194 96.90
1 Akreditasi rumah sakit 430,000,000 416,670,194 96.90 VII Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
223,353,207,455 219,851,780,245 98.43
1 Pembangunan rumah sakit 87,225,594,391 85,395,605,113 97.90 2 Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit
125,170,923,244
124,886,089,905 99.77 3 Pengadaan ambulance/ mobil
jenazah
470,000,000
429,999,999 91.49
4 Pengadaan Mebeulair rumah sakit
8,214,081,500
6,905,140,325 84.06 5 Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit
1,897,608,320
1,895,128,620 99.87 6 Pengadaan bahan-bahan logistik
rumah sakit
375,000,000
339,816,283 90.62 VIII Program peningkatan pelayanan
kesehatan badan layanan umum daerah
77,786,780,279 30,884,656,554 39.70
1 Pelayanan 77,786,780,279 30,884,656,554 39.70 IX Program kefarmasian dan alat
kesehatan
7,276,496,000 7,179,095,311 98.66
1 Pemenuhan kefarmasian 2,600,000,000 2,588,491,761 99.56 2 Penyediaan alat kesehatan (DAK) 4,676,496,000 4,590,603,550 98.16
Secara rinci pagu dan realisasi program dan kegiatan RSKIA Kota Bandung tahun 2019 berdasarkan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 16 16
Tabel. 2.4
Realisasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Sasaran RSKIA Kota Bandung Tahun 2019
NO SASARAN
JUMLAH PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI %
1. Meningkatnya mutu pelayanan
Selain pencapaian anggaran keuangan dan target kinerja program kegiatan pada tahun 2019, maka telah ditetapkan juga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSKIA Kota Bandung Tahun 2019. Dimana RKT ini menjadi pedoman atau acuan kepala perangkat daerah atau direktur rumah sakit dalam upaya mencapai kinerja tahunan yang merupakan turunan dari target Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan.
Berikut tabel Pencapaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSKIA Kota Bandung Tahun 2019 :
Tabel 2.5
Pencapaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
2019 %
1. Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai 78 83.01 106.42
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2019
REALISASI
NO SASARAN
Pada tabel diatas tampak bahwa pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSKIA Kota Bandung tahun 2019 telah mencapai lebih dari target. Artinya dalam hal ini pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan RSKIA Kota Bandung berdasarkan survey yang dilaksanakan setiap triwulan pada tahun 2019 oleh Tim Penyusunan IKM RSKIA Kota Bandung adalah 83.01 dari target 78 atau 106.42%.
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 17 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSKIA Kota Bandung
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan sehingga rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu RSKIA Kota Bandung telah menetapkan indikator pencapaian kinerja pelayanan yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi RSKIA Kota Bandung. Berikut tabel pencapaian SPM secara rinci di RSKIA Kota Bandung tahun 2019 :
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 18 18
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 19 19
Tabel 2.6
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSKIA Kota Bandung Tahun 2019
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
1 Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 91%
2 Jam buka pelayanan gawat daurat
24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
3 Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat
(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100% 65,38%
4 Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana
1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim
5 Waktu tanggap pelayanan Dokter
di Gawat Darurat ≤ 5 menit ≤ 5 menit ≤ 5 menit ≤ 5 menit ≤ 5 menit ≤ 5 menit 0.62 menit
6 Kepuasan pelanggan ≥ 70% ≥ 70% ≥ 70% ≥ 70% ≥ 70% ≥ 70% 100%
7 Kematian pasen < 24 jam 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000 0.0007/
1000 8 Khusus untuk RS Jiwa pasien
dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam
100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
9 Tidak adanya pasien yang mengharuskan membayar uang muka
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CATATAN ANALISIS 1 GAWAT DARURAT
NO INDIKATOR SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 20 20
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
1 Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik adalah Dokter Spesialis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Ketersediaan pelayanan :
a. Klinik anak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
b. Klinik penyakit dalam Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
c. Klinik kebidanan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
d. Klinik bedah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Jam buka pelayanan (08.00-13.00 setiap hari kerja kecuali hari jum'at 08.00-11.00)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit 63 menit
5 Kepuasan pelanggan ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 99,67%
6 a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB
≥ 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Terlaksanakanya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di RS
≤ 60 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2 RAWAT JALAN
NO INDIKATOR SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK CATATAN
ANALISIS
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 21 21
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
Pemberi pelayanan di Rawat Inap
a. Dokter 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Perawat minimal D3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Dokter penanggungjawab pasien rawat inap
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketersediaan pelayanan rawat inap :
a. Anak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Kandungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Jam visite dokter spesialis (08-00 s.d 14.00)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 92,94%
5 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% 1,68%
6 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% 0,52%
7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat
kecacatan/kematian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,96%
8 Kematian pasen > 48 jam 2.4/1000
≤ 2.5/1000 ≤ 2.5/1000 ≤ 2.5/1000 ≤ 2.5/1000 ≤ 2.5/1000 ≤ 2.5/1000 0.39/ 1000
9 Kejadian pulang paksa ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% 1,32%
10 Kepuasan pelanggan ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 98,12%
11 Rawat Inap TB
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
≥ 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Terlaksanakanya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah sakit
≤ 60 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH CATATAN
ANALISIS
3 RAWAT INAP 1
3
NO INDIKATOR SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 22 22
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
1 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari 0.46 hari
Kejadian kematian di meja operasi ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % 0%
2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tidak adanya kejadian operasi salah orang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Komplikasi anesthesi karena overdosis, reaksi anesthesi dan penempatan endotraheal tube
≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % 0%
CATATAN ANALISIS
NO INDIKATOR SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH
4 BEDAH
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 23 23
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
1 Pemberi pelayanan persalinan normal adalah Dokter SpOG, Dokter umum yang terlatih asuhan persalinan normal dan bidan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kejadian kematian ibu karena persalinan
a. Perdarahan ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % 0,41%
b. Pre-eklamsi ≤30% ≤30% ≤30% ≤30% ≤30% ≤30% 0%
c. Sepsis ≤0.2% ≤0.2% ≤0.2% ≤0.2% ≤0.2% ≤0.2% 0%
3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Dokter dan tenaga perawat yang kompeten (Tim PONEK yang terlatih)
Tim PONEK yang terlatih 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
Dokter SpOG, Dokter SpA, Dokter SpAn
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Kemampuan menangani BBLR 1000 -2500 gr
100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,73%
6 Pertolongan persalinan melalui sectio caesarean
≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % 24,95%
NO INDIKATOR SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH CATATAN
ANALISIS 5
2 PERSALINAN DAN
PERINATOLOGI
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 24 24
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
Keluarga Berencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a. Presentase KB (Vasektomi &
Tubektomi yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. SpOG, dr.
Sp.B, dr. Sp.U, dr. Umum terlatih)
b. Presentae peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih
8 Kepuasan pasien ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % 99,67%
1 Pasien yang kembali ke
perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % 0%
Pemberi pelayanan unit intensif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
a. Dokter Spesialis Anesthesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/ setara D4
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
≤ 3 jam ≤ 3 jam ≤ 3 jam ≤ 3 jam ≤ 3 jam ≤ 3 jam 1.4 jam
2 Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.
Radiologi 100%
100% 100% 100% 100% 100% 33,33%
3 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH CATATAN
ANALISIS
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 25 25
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
1 Waktu tungggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik
≤ 140 menit ≤ 140 menit ≤ 140 menit ≤ 140 menit ≤ 140 menit ≤ 140 menit 28 menit
2 Pelaksana ekspertisi Dokter Sp. PK 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % 98,57%
Waktu tunggu pelayanan
a. Obat jadi ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit 17 menit
b. Racikan ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit 24 menit
2 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % 94,96%
4 Penulisan resep sesuai formularium
100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,84%
1 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % 100%
2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % 19,80%
3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NO INDIKATOR SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH CATATAN
ANALISIS
9 FARMASI 1
10 GIZI
8 LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 26 26
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
1 Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Kejadian reaksi tranfusi ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % 0,4%
12 PELAYANAN GAKIN
1 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
100% terlayani 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 62,62%
2 Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 90,19%
3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit 9 menit
4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap
≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit 13 menit Baku mutu limbah cair :
a. BOD < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L 12.2 mg/L b. COD < 80 mg/L < 80 mg/L < 80 mg/L < 80 mg/L < 80 mg/L < 80 mg/L < 80 mg/L 36 mg/L c. TSS < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L 13.4 mg/L
d. PH 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6,4
2 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH CATATAN
ANALISIS
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 27 27
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Karyawan yang mendapat
pelatihan minimal 20 jam setahun ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% 61,56%
6 Cost recovery ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % 100,80%
7 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam 12 menit
9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 70%
1 Penyedia pelayanan ambulance/
kereta jenazah
24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit
≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit 3.94 menit
Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan
≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit 9 menit
NO INDIKATOR SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH CATATAN
ANALISIS
16 AMBULANCE / KERETA JENAZAH 15 ADMINISTRASI
DAN MANAJEMEN
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 28 28
CAPAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019
17 PEMULASARAAN JENAZAH
1 Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah
≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam
1 Kecepatan waktu menanggapi keruksakan alat
≤ 80% ≤ 80% ≤ 80% ≤ 80% ≤ 80% ≤ 80% ≤ 80%
2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Tidak adanya kejadian linen yang hilang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
100% 100% 100% 100% 100% 100% 88,83%
1 Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih
75% 75% 75% 75% 75% 75% 100%
2 Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen
60% 60% 60% 60% 60% 60% 100%
3 Kegiatan pencatatan dan
pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)
75% 75% 75% 75% 75% 75% 100%
SPM/ STANDAR
NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH CATATAN
ANALISIS
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG 29 29
Berikut adalah tabel rekapitulasi pencapaian SPM RSKIA Kota Bandung tahun 2019 :
Tabel 2.7
Rekapitulasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSKIA Kota Bandung Tahun 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1 Gawat Darurat 8 6 75,00
2 Rawat Jalan 6 5 83,33
3 Rawat Inap 11 8 72,73
4 Bedah Sentral 7 7 100,00
5 Persalinan-Perinatologi 8 6 75,00
6 Intensif 2 2 100,00
7 Radiologi 4 4 100,00
8 Lab Patologi Klinik 4 4 100,00
9 Farmasi 4 3 75,00
10 Gizi 3 3 100,00
11 Tranfusi Darah 2 1 50,00
12 Pelayanan Gakin 1 1 100,00
12 Pelayanan Gakin 1 1 100,00