Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.54 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah Peningkatan Pendapatan Daerah Sebesar Rp. 1.5Trilyun Pada Tahun 2017 2,900,079,000 3,044,141,000 1.20.54.07 Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Tercapainya Dokumen NJKB Sebagai Dasar Pengenaan
PKB Dan BBNKB Tahun 2014 Prov. Gorontalo 1 Dokumen 201,920,000 APBD - 1 Dokumen 212,000,000
1.20.54.06 Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Samsat Tersedianya Laporan Kinerja Pelayanan UPTB/ Samsat Prov. Gorontalo 5 Dokumen 500,000,000 APBD - 5 Dokumen 500,000,000
1.20.54.05 Koordinasi Pajak Tertibnya Kebijakannya Pemungutan Pajak Daerah Prov. Gorontalo 100% 280,400,000 APBD - 100% 380,400,000
1.20.54.04 Monitoring, Evaluasi, Pendapatan Daerah Ditetapkannya Tarif Retribusi Sesuai Dengan Peraturan
Daerah & Kelancaran Proses Pencairan DAK Provinsi Gorontalo 100% & 100& 331,741,000 APBD - 100% & 100& 331,741,000 1.20.54.01 Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (UPTD
Kota Gorontalo Dan Kabupaten Bone Bolango) Tercapainnya Target Pajak Kendaraan Bermotor &Penurunan Jumlah Tunggakan Kota Gorontalo DanKab. Bone Bolango 100% & 25% 501,818,000 APBD - 100% & 25% 540,000,000 1.20.54.02 Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (UPTD
Kab. Gorontalo Dan Kab. Gorontalo Utara) Tercapainnya Target Pajak Kendaraan Bermotor &Penurunan Jumlah Tunggakan Kab. Gorontalo UtaraKab. Gorontalo Dan 100% Dan 25% 540,000,000 APBD - 100% Dan 25% 540,000,000 1.20.54.03 Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (UPTD
Kab. Boalemo Dan Kab. Pohuwato) Tercapainya Target Pajak Kendaraan Bermotor &Penurunan Jumlah Tunggakan Kab. Boalemo DanKab. Pohuwato 100% & 25% 544,200,000 APBD - 100% & 25% 540,000,000 1.20.53 Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/
Kota Tersusunnya Ranperda APBD Kab/Kota SesuaiDengan Regulasi Yang Berlaku 200,000,000 200,000,000
1.20.53.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penyusunan Ranperda Dan Ranperkada
Tepat Waktu Prov. Gorontalo 6 Kab/ Kota 200,000,000 APBD - 6 Kab/ Kota 200,000,000
1.20.52 Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Meningkatnya Kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah 3,445,684,500 3,803,532,510
1.20.52.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Induk)
Terlaksananya Penetapan Perda APBD Dan Pergub Penjabaran Tahun Anggaran 2017 Yang Tepat Waktu Dan Berkualitas Sebagai Dasar Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
Prov. Gorontalo 5 Dokumen 350,000,000 APBD - 5 Dokumen 350,000,000
1.20.52.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya Penetapan Perda Perubahan APBD Dan Pergub Penjabaran Perubahan Tahun Anggaran 2016 Yang Tepat Waktu Dan Berkualitas Sebagai Dasar Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
Prov. Gorontalo 15 Desember 250,000,000 APBD - 15 Desember 250,000,000
1.20.52.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Keuangan Prov. Gorontalo 31 Maret Tahun
Berikutnya 373,559,000 APBD - 31 Maret Tahun Berikutnya 373,559,000
1.20.52.04 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah Meningkatnya Konektivitas Jaringan Program Aplikasi BaikSIMDA Maupun Simpd Melalui Sistem Wireless Dan Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Yang Efisien, Efektif, Tranparan Dan Bertanggungjawab
Prov. Gorontalo 29 SKPD 600,000,000 APBD - 29 SKPD 518,000,000
1.20.52.05 Pelayanan Arus Kas Dan Penyediaan SPD Tercapainya Dokumen Sebagai Dasar Mengatur Likuiditas
Dana Pada BUD Prov. Gorontalo 3 Dokumen 75,000,000 APBD - 3 Dokumen 75,000,000
SKPD :
DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.52.06 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Tranparan, Dan Bertanggungjawab Dengan Memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan, Dan Manfaat Untuk Masyarakat
Prov. Gorontalo 100% 125,000,000 APBD - 100% 150,000,000
1.20.52.07 Penyusunan Buku Standarisasi Barang Dan Jasa Buku Standarisasi Barang Dan Jasa Prov. Gorontalo 150 Buku 93,380,000 APBD - 150 Buku 99,400,000
1.20.52.08 Penatausahaan Aset Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat, Akurat, Transparan, Efisien Dan Mempunyai Kepastian Nilai
Prov Gorontalo 1 Dokumen 430,905,500 APBD - 1 Dokumen 530,900,000
1.20.52.09 Penatausahaan APBD Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Secara Periodik Prov. Gorontalo 100% 254,250,000 APBD - 100% 369,873,510
1.20.52.10 Pelayanan Perbendaharaan Penerbitan SP2D Prov. Gorontalo 20 Mnt Dr Brks SPM
Lngkp 182,600,000 APBD - 20 Mnt Dr Brks SPM Lngkp 311,600,000
1.20.52.11 Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah Tersedianya Acuan Dalam Pelaksanaan APBD Prov. Gorontalo 1 Dokumen 161,740,000 APBD - 1 Dokumen 130,000,000
1.20.52.12 Pembinaan Akuntansi Dan Laporan Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP Prov. Gorontalo 75% Dari Target 119,200,000 APBD - 75% Dari Target 119,200,000 1.20.52.13 Kebijakan Dan Pengendalian Aset Tersusunnya Kebijakan Dan Peraturan Pengelolaan Barang
Daerah Sebagai Wujud Pengendalian Aset Daerah Prov. Gorontalo 75% 104,650,000 APBD - 75% 200,600,000
1.20.52.14 Sosialisasi Paket Regulasi Akuntansi Penerbitan Laporan Keuangan Sesuai Kebijakan Akuntansi Prov. Gorontalo 3 Tahun Berikutnya 325,400,000 APBD - 3 Tahun Berikutnya 325,400,000 1.20.51 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana
Dan SDM Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana SKPD 8,374,797,480 8,014,533,100
1.20.51.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Prov Gorontalo Dan
Samsat Kab/ Kota 100% 3,849,622,955 APBD - 100% 3,000,000,000
1.20.51.03 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan
Daerah Meningkatnya Pemahaman Aparatur Dalam HalPengelolaan Keuangan Prov. Gorontalo 100% 787,400,000 APBD - 100% 787,400,000 1.20.51.04 Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana Dan Prasarana
Perkantoran (UPTD Kota Gorontalo/ Kab. Bone Bolango) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kota Gorontalo 100% 430,951,425 APBD - 100% 551,300,000
1.20.51.05 Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana Dan Prasarana
Perkantoran (UPTD Kab. Gorontalo/ Kab. Gorontalo Utara) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kab Gorontalo 100% 514,600,100 APBD - 100% 514,600,100
1.20.51.06 Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana Dan Prasarana
Perkantoran (UPTD Kab. Boalemo/ Kab. Pohuwato) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kab. Boalemo 100% 538,689,000 APBD - 100% 538,689,000
1.20.51.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pada DKAD Dan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Prov. Gorontalo 100% 2,253,534,000 APBD - 100% 2,622,544,000
1.20.50 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan
Pelaporan Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan EvaluasiProgram 1,416,416,000 1,488,199,900
1.20.50.01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Tersusunnya Renstra, Renja Dan DPA SKPD Serta RKA
SKPD Provinsi Gorontalo 100% 376,416,000 APBD - 100% 376,416,000
SKPD :
DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.50.02 Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas Prov. Gorontalo 100% 100,000,000 APBD - 100% 131,783,900
1.20.50.03 Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologii Informasi
(PDE) Terkoneksinya Jaringan Data Dan Informasi ElektronikDKAD Dan Samsat Prov. Gorontalo 100% 940,000,000 APBD - 100% 980,000,000
JUMLAH DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) : 16,336,976,980 16,550,406,510