• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program Kegiatan SKPD tahun 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Program Kegiatan SKPD tahun 2016"

Copied!
87
0
0

Teks penuh

(1)

SKPD :

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.20 Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB) Menigkatnya Kompetensi PTK PNF 850,000,000 950,000,000

1.01.20.01 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal BPKB 210 Org 500,000,000 APBD -- 250 Org 550,000,000

1.01.20.02 Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Terlatihnya Tutor PAUD Yang Mengikuti Diklat BPKB 90 Org 350,000,000 APBD -- 100 Org 400,000,000

1.01.18 Program Kepengawasan Pendidikan Meningkatnya Kompetensi Pengawas Pendidikan 130,000,000 200,000,000

1.01.18.01 Peningkatan Kompetensi Pengawas Peningkatan Kompotensi Dan Kinerja Pengawas

Pendidikan Provinsi Gorontalo 150 Org Kab/Kota 130,000,000 APBD -- 150 Org Kab/Kota 200,000,000

1.01.04 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

Dan SDM Aparatur Persentase Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran 9,640,000,000 9,990,000,000

1.01.04.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dikbudpora Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dikbudpora 180 PNS 2,000,000,000 APBD -- 12 Bulan 2,050,000,000 1.01.04.02 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD-BPKB Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

(UPTD-BPKB) BPKB 45 Org 500,000,000 APBD -- 12 Bulan 550,000,000

1.01.04.03 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD-POLIGON Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

(UPTD-POLIGON) POLTEK 12 Bulan 1,000,000,000 APBD -- 12 Bulan 1,000,000,000

1.01.04.04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PLA) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

(UPTD-PLA) UPTD-PLA 12 Bulan 500,000,000 APBD -- 12 Bulan 550,000,000

1.01.04.05 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPLP) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

(UPTD-PPLP) UPTD-PPLP 12 Bulan 500,000,000 APBD -- 12 Bulan 550,000,000

1.01.04.06 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum

Daerah) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum Daerah) UPTD-MuseumDaerah 12 Bulan 500,000,000 APBD -- 12 Bulan 550,000,000

1.01.04.07 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dikbudpora Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana Dikbudpora DIKBUDPORA 25 Pkt 1,000,000,000 APBD -- 5Pkt 1,050,000,000 1.01.04.08 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

(UPTD-BPKB) Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana (UPTD-BPKB) BPKB 50 Pkt 500,000,000 APBD -- 5 Pkt 550,000,000

1.01.04.09 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

(UPTD-Poligon) Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana (UPTD-POLIGON) POLTEK 4 Pkt 1,000,000,000 APBD -- 4 Pkt 550,000,000

1.01.04.11 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

(UPTD-PPLP) Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor(UPTD-PPLP) UPTD-PPLP 5 Pkt 500,000,000 APBD -- 5 Pkt 550,000,000

1.01.04.10 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PLA) Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

(UPTD-PLA) UPTD-PLA 5 Pkt 500,000,000 APBD -- 5 Pkt 550,000,000

1.01.04.12 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

(UPTD-Museum) Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor(UPTD-MUSEUM DAERAH) UPTD-MUSEUMDAERAH 5 Pkt 500,000,000 APBD -- 5 Pkt 550,000,000

1.01.04.13 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan

(2)

SKPD :

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.04.14 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) UPTD-BPKB

Persentase Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian UPTD-BPKB BPKB 7 Org 125,000,000 APBD -- 7 Org 150,000,000

1.01.04.15 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada UPTD-PLA

Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan (UPTD-PLA)

UPTD-PLA 7 Org 125,000,000 APBD -- 7 Org 150,000,000

1.01.04.16 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada UPTD-PPLP

Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan (UPTD-PPLP)

UPTD-PPLP 7 Org 125,000,000 APBD -- 7 Org 150,000,000

1.01.04.17 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada UPTD-Museum Daerah

Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan (UPTD-MUSEUM DAERAH)

UPTD-MUSEUM

DAERAH 7 Org 125,000,000 APBD -- 7 Org 150,000,000

1.18.05 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi Cabang

Olahraga Binaan PPLP 1,325,000,000 1,375,000,000

1.18.05.01 Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Tersediannya Atlet Yang Berprestasi Binaan PPLP Dari Cabang Atletik, Pencak Silat, Sepak Takraw, Karate, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Renang

Provinsi Gorontalo 68 Org 1,325,000,000 APBD -- 75 Org 1,375,000,000

1.18.04 Program Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi

Pemuda Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda 1,400,000,000 1,500

1.18.04.01 Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terlaksananya Diklat Bagi Pemuda Tentang Wawasan

Kebangsaan Provinsi Gorontalo 90 Org 900,000,000 APBD -- 90 Org 950

1.18.04.02 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Dan Pertukaran Pemuda Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda Nusantara

Terealisasinya Wawasan Nasionalisme Kepemudaan Provinsi Gorontalo 55 Org 500,000,000 APBD -- 55 Org 550

1.17.03 Program Pemeliharaan Sejarah Dan Cagar Budaya

Gorontalo Tersedianya Pengelola Cagar Budaya Di Gorontalo 100,000,000 150,000,000

1.17.03.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan

Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air Tersedianya Fasilitas Pelestarian Budaya Daerah Provinsi Gorontalo 50 Org 100,000,000 APBD -- 480 Org 150,000,000 1.01.14 Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) Tersedianya Database PTK Dalam Rangka

Pengembangan Kompetensi 200,000,000 250,000,000

1.01.14.01 Pemetaan PTK PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN Terpetakan Guru Mata Pelajaran Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 200,000,000 APBD -- 1 Dokumen 250,000,000

1.01.25 Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Meningkatnya Akses Pada Jenjang Pendidikan

Menengah 44,000,000,000 45,400,000,000

1.01.25.01 Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA/SMK Tersedianya Biaya Operasional Siswa SMA/MA/SMK KAB/KOTA 46964 Siswa Kab/Kota 42,700,000,000 APBD -- 51669 Siswa Kab/Kota 44,000,000,000

1.01.25.02 Bantuan Operasional Personalia Tersedianya Insentif Guru SMK Produktif KAB/KOTA 60 Org 720,000,000 APBD -- 60 Org 800,000,000

1.01.25.03 Manajemen Prodira Tersedianya Manajemen Prodira Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 580,000,000 APBD -- 1 Kegiatan 600,000,000

(3)

SKPD :

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.18.02 Program Pengembangan Dan Pelestarian Olahraga

Tradisional Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang MemahamiDan Menguasai Olahraga Tradisional 200,000,000 250,000,000

1.18.02.01 Penyelenggaraan Pelestarian Olahraga Tradisional Terselenggaranya Olahraga Tradisional Provinsi Gorontalo 200 Org 200,000,000 APBD -- 814 Org 250,000,000

1.01.16 Program Pengembangan Dan Penerapan Kurikulum

2013 Meningkatnya Mutu Dan Relevansi Pendidikan 300,000,000 350,000,000

1.01.16.01 Penerapan Kurikulum 2013 Adanya Kurikulum Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah Provinsi Gorontalo 363 Sekolah 300,000,000 APBD -- 364 Sekolah 350,000,000

1.18.01 Program Pengembangan Kapasitas Dan Keterampilan

Pemuda Meningkatnya Kapasitas Dan Keterampilan Pemuda 1,000,000,000 1,050,000,000

1.18.01.01 Pembinaan Organisasi Pemuda Terselenggaranya Usaha Pemuda Produktif Dalam Bidang

Keterampilan Provinsi Gorontalo 90 Org 1,000,000,000 APBD -- 110 Org 1,050,000,000

1.17.01 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya Jumlah Siswa/Pemuda Yang

Memahami Adat Istiadat Gorontalo 100,000,000 150,000,000

1.17.01.01 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlatihnya Siswa/Pemuda Yang Memahami Adat Istiadat

Gorontalo Provinsi Gorontalo 1600 Orang 100,000,000 APBD -- 1600 Orang 150,000,000

1.01.26 Program Pengembangan Politeknik Gorontalo Meningkatnya SDM Yang Berkualifikasi Ahli Madya

Di Bidang IT, Di Bidang THP Dan Di Bidang MPP 1,350,000,000 10,900,000,000

1.01.26.02 Kerjasama Kelembagaan Tersediannya Mou Untuk Program Studi Politeknik

Gorontalo POLTEK 8 Dudi 350,000,000 APBD -- 8 Dudi 400,000,000

1.01.26.01 Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Tersedianya Kegiatan Akademik Dan Mahasiswa Politeknik

Gorontalo POLTEK 458 Org 1,000,000,000 APBD -- 458 Org 10,500,000,000

1.01.17 Program Peningkatan Kesejahteraan Dan

Perlindungan PTK Meningkatnya Kinerja PTK Non PNS 8,000,000,000 8,080,000,000

1.01.17.01 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga

Kependidikan Non PNS Meningkatnya Kesejahteraan PTK Non PNS Provinsi Gorontalo 13989 Jumlah Guru 8,000,000,000 APBD - 13989 Jumlah Guru 8,080,000,000

1.01.24 Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non

Formal Meningkatnya Keterampilan Pemuda Putus SekolahDan Menurunnya Angka Tuna Aksara 1,250,000,000 1,350,000,000

1.01.24.01 Kemampuan Literasi Masyarakat Terbentuknya Kelompok Usaha Pemuda Putus Sekolah

Dan Menurunnya Angka Tuna Aksara GORONTALOPROVINSI 1290 Org/Life Skill 1,000,000,000 APBD -- 1696 Org/Life Skill 1,050,000,000 1.01.24.02 Penguatan Program Pendidikan Keaksaraan (Paket A, Paket

B, Paket C) Tersedianya Bantuan Operasional Untuk Paket A, Paket BDan Paket C GORONTALOPROVINSI 390 Orang 250,000,000 APBD -- 390 Orang 300,000,000

1.01.22 Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan

Masyarakat 350,000,000 400,000,000

1.01.22.01 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Non Formal Tersedianya Model Keterampilan Fungsional BPKBBPKB 100 Org 350,000,000 APBD -- 100 Org 400,000,000

(4)

SKPD :

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.10 Program Peningkatan Kompetensi Dan Kesejahteraan

PTK PAUD Meningkatnya Kompetensi Dan Kesejahteraan PTKPAUD 2,000,000,000 2,050,000,000

1.01.10.01 Motivasi Dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidik Tenaga

Kependidikan Pra Sekolah Meningkatkan Motivasi Dan Mutu Layanan PAUD DanDikmas KAB/KOTA 750 Org Kab/Kota 2,000,000,000 APBD -- 660 Org Kab/Kota 2,050,000,000

1.01.15 Program Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi

PTK Meningkatnya Kompetensi Dan Kualifikasi PTK(Kualifikasi) 2,000,000,000 2,050,000,000

1.01.15.01 Pelaksanaan Seleksi Pendidik Tenaga Kependidikan

Berprestasi Dan Berdedikasi Terpilihnya PTK, Kepsek, Dan Pengawas Berprestasi DanBerdedikasi Yang Mengikuti Seleksi Ke Tkt Nasional Provinsi Gorontalo 1496 Org Kab/Kota 2,000,000,000 APBD -- 1594 Org Kab/Kota 2,050,000,000 1.01.28 Program Peningkatan Mutu Dan Relevansi Dikdas Meningkatnya Kualitas Dan Relevansi Layanan

Pendidikan Dasar (% Kelulusan UN SD/MI, SMP/ Mts)

2,152,000,000 2,350,000,000

1.01.28.01 Gebyar Multi Talenta Dan Jambore Anak Berkebutuhan

Khusus Pendidikan Khusus Layanan Khusus Memantapkan Peserta Gebyar Multi Talenta Dan JamboreAnak Berkebutuhan Khusus PKLK GORONTALOPROVINSI 43 Peserta 352,000,000 APDB -- 43 Peserta 400,000,000 1.01.28.02 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, Dan

PKLK Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta O2SN KeTingkat Nasional Provinsi Gorontalo 518 Siswa 750,000,000 APBD -- 510 Siswa 800,000,000

1.01.28.03 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP

Dan PKLK Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta FLS2N KeTingkat Nasional Provinsi Gorontalo 362 Peserta 700,000,000 APBD -- 354 Peserta 750,000,000

1.01.28.04 Olimpiade Sains Nasional (OSN), SD, SMP Dan PKLK Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta OSN Dan

Lomojari Ke Tingkat Nasional Provinsi Gorontalo 29 Siswa 350,000,000 APBD -- 21 Siswa 400,000,000

1.01.12 Program Peningkatan Mutu Dan Relevansi Dikmen Meningkatnya Kualitas Dan Relevansi Layanan Pendidikan Menengah (% Kelulusan UN SMA/MA/ SMK)

2,475,000,000 3,000,000,000

1.01.12.01 Peningkatan Prestasi Siswa Beasiswa Gorontalo Siap Dalam Daerah Luar Daerah Provinsi Gorontalo 110 Org 400,000,000 APBD -- 125 Org 450,000,000

1.01.12.02 Pengembangan Unit Produksi Dan Inovasi Pembelajaran

Praktek SMK Tersedianya Tenaga Siap Pakai Tamatan SMK Provinsi Gorontalo 4848 Org 100,000,000 APBD -- 4900 Org 150,000,000

1.01.12.03 Lomba Cerdas Cermat Terpilihnya Siswa SLTA Yang Mewakili Provinsi Gorontalo Pada LCC Tentang Perubahan UUD 1945 Dan Tap MPR RI Serta Ketatanegaraan RI

Provinsi Gorontalo 180 Orang 125,000,000 APBD -- 180 Orang 150,000,000

1.01.12.04 Lomba Debat Bahasa Terpilihnya Peserta Debat Bahasa Inggris,Bah Indonesia, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin SMK Ke Tingkat Nasional

Provinsi Gorontalo 84 Orang 180,000,000 APBD -- 84 Orang 200,000,000

1.01.12.05 Olimpiade Sains Terapan SMK Terpilihnya Calon Peserta Olimpiade Sains Terapan SMK

Ke Tkt Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 90 Orang 150,000,000 APBD -- 90 Orangg 200,000,000

1.01.12.06 Lomba Kompetensi Siswa SMK Terpilih Siswa SMK Wakil Provinsi Gorontalo Ke Tkt Nas Untuk 20 Bidang Lomba Dan Siswa Tamatan SMK Yang Siap Pakai

Provinsi Gorontalo 145 Orang 340,000,000 APBD -- 145 Orang 400,000,000

1.01.12.07 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA/SMK Terpilihnya Calon Peserta Ke Olimpiade Sains Tkt Nas

Yang Mewakili Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 162 Orang 190,000,000 APBD -- 162 Orang 250,000,000

(5)

SKPD :

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.12.08 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK Terpilihnya Calon Peserta Olimpiade Olahraga Ke Tkt.

Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 342 Orang 450,000,000 APBD -- 342 Orang 500,000,000

1.01.12.09 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK Terpilih Calon Peserta Festival Seni SMA/Smkke Tkt

Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 282 Orang 380,000,000 APBD -- 282 Orang 450,000,000

1.01.12.10 Parade Cinta Tanah Air Terpilihnya Siswa SMA Yang Mengikuti Parade Cinta Tanah

Air Provinsi Gorontalo 180 Orang 160,000,000 APBD -- 180 Orang 250,000,000

1.01.07 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan

Pelaporan Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan EvaluasiProgram 2,300,000,000 2,400,000,000

1.01.07.01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program PROVINSI

GORONTALO 9 Dokumen 2,000,000,000 APBD -- 9 Dokumen 2,050,000,000

1.01.07.02 Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah PROVINSI

GORONTALO 4 Dokumen 300,000,000 APBD -- 4 Dokumen 350,000,000

1.01.23 Program Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non

Formal (UPTD BPKB) Meningkatnya Kompetensi Pengelola PNF Bagi BPKBDan SKB Se Provinsi Gorontalo 140,000,000 200,000,000

1.01.23.01 Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal Terciptanya Sinkronisasi Program Antara BPKB Dan SKB BPKB 275 Org 140,000,000 APBD -- 285 Org 200,000,000

1.01.29 Program Peningkatan Tata Kelola/Manejemen Dikdas Meningkatnya Kompetensi Pengelola Satuan

Pendidikan 281,000,000 350,000,000

1.01.29.01 Manajemen BOS Pendidikan Dasar Terselurnya Dana BOS Ke Kab/Kota Provinsi Gorontalo 1254 Sekolah 281,000,000 APBD -- 1254 Sekolah 350,000,000

1.01.13 Program Peningkatan Tata Kelola/Manejemen

Dikmen Meningkatnya Kompetensi Pengelola Sekolah 300,000,000 350,000,000

1.01.13.01 TOT Lomba Kompetensi Siswa SMK Meningkatnya Mutu Layanan SMK Provinsi Gorontalo 55 Orang 300,000,000 APBD -- 55 Orang 350,000,000

1.17.02 Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Kebudayaan Tersedianya Sarana Prasarana Kebudayaan 1,000,000,000 1,050,000,000

1.17.02.01 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Terbangunnya Taman Budaya Daerah Gorontalo Bidang Kebudayaan 1 Gedung 1,000,000,000 APBD -- 1 Gedung 1,050,000,000

1.18.03 Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar Yang

Berprestasi Dalam Bidang Olahraga 2,100,000,000 2,150,000,000

1.18.03.01 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terselenggaranya Poprov/Popda, Pelatda, Popwil, Kejurnas, Liga Pendidikan, Pekan Olahraga Penyandang Cacat, Uji Prestasi Olahraga Takraw

Provinsi Gorontalo 866 Org 2,100,000,000 APBD -- 866 Org 2,150,000,000

1.01.21 Program Penyelenggaraan Ujian Nasional Meningkatnya Jumlah Peserta Ujian Nasional

(Jenjang SMA/MA) 1,500,000,000 1,550,000,000

(6)

SKPD :

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.11 Program Perluasan Akses Dikmen Meningkatnya APM SMA/MA Dan SMK 1,800,000,000 1,850,000,000

1.01.11.01 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah Provinsi Gorontalo 22 Paket 1,800,000,000 APBD -- 25 Paket 1,850,000,000

1.01.08 Program Perluasan Akses PAUDNI Meningkatnya APK PAUD 2,000,000,000 2,050,000,000

1.01.08.01 Peningkatan Perluasan Dan Pemerataan Akses Layanan

Program PAUD Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Akses LayananProgram PAUD GORONTALOPROVINSI 1000 Anak 2,000,000,000 APBD -- 1000 Anak 2,050,000,000

1.01.27 Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar Meningkatnya APK Dan APM Pendidikan Dasar (SD) 1,000,000,000 1,050,000,000

1.01.27.01 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Khusus

Layanan Khusus (PKLK) Terbangunnya Sarana Dan Prasarana PKLK KAB/KOTA 8 Ruang PKLK Kab/Kota 1,000,000,000 APBD -- 8 Ruang PKLK Kab/Kota 1,050,000,000

1.01.19 Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Terjaganya Keberlanjutan Pendidikan Bagi

Mahasiswa Miskin Dan Berprestasi 4,687,000,000 4,800,000,000

1.01.19.01 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Dan Kerjasama

Stkeholder Pendidikan Meningkatnya Kreatifitas Mahasiswa Dan StakeholderPendidikan Provinsi Gorontalo 140 Kelompok 150,000,000 APBD -- 270 Kelompok 200,000,000

1.01.19.02 Bantuan Studi Dan Akhir Studi Perguruan Tinggi (S1, S2, S3) Meningkatnya Jumlah Sarjana Yang Selesai Studi Tepat

Waktu Provinsi Gorontalo 2008 Orang 3,250,000,000 APBD -- 2100 Orang 3,300,000,000

1.01.19.03 Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA Dan Kerjasama

Perguruan Tinggi Terpilihnya Mahasiswa Berprestasi Yang Unggul DiBidangnya Provinsi Gorontalo 206 Orang 1,287,000,000 APBD -- 250 Orang 1,300,000,000

1.17.04 Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo Tersosialisasinya Seni Dan Tari Budaya Daerah

Gorontalo 1,460,000,000 1,500,000,000

1.17.04.01 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Gorontalo Lestarinya Seni Dan Tari Budaya Daerah Gorontalo Provinsi Gorontalo 80 Org 750,000,000 APBD -- 120 Org 800,000,000 1.17.04.02 Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah Tersedianya Seniman Dan Budayawan Yang Melestarikan

Budaya Daerah Provinsi Gorontalo 50 Orang 710,000,000 APBD -- 50 Orang 700,000,000

JUMLAH DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA : 97,390,000,000 109,595,001,500

(7)

SKPD :

DINAS KESEHATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.11 JAMKESTA Tercapaianya Kepesertaan Semesta Bagi Seluruh

Masyarakat Di Provinsi Gorontalo 44,419,000,000 46,639,950,000

1.02.11.01 Manajemen Pembiayaan Jamkesta Terlaksananya Manajemen Pembiayaan Jaminan

Kesehatan 6 Kab/Kota 100% 754,828,000 APBD -- 100% 792,569,400

1.02.11.02 Premi Jamkesta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI Dari

Masyarakat Miskin Dan Kurang Mampu Di Provinsi Gorontalo

6 Kab/Kota 100% 43,664,172,000 APBD -- 100% 45,847,380,600

1.02.05 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Alat KesehatanYang Memenuhi Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat

1,151,000,000 1,438,750,000

1.02.05.01 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Terselenggaranya Peningkatan Pemerataan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota 6 Kab/Kota 202,880,000 APBD -- 6 Kab/Kota 253,600,000

1.02.05.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmas Komunitas Dan Rumah

Sakit Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Provinsi GorontaloPuskesmas Dan 82,5%, 62,5% Obat 117,225,000 APBD -- 82,5%, 62,5% Obat 146,531,250

1.02.05.04 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan

Kesehatan Peningkatan Persentase Penggunaan Obat Rasional DiFasyankes Dan Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan Dan PKRT

Provinsi Gorontalo 6 Kab/Kota 92,765,000 APBD -- 6 Kab/Kota 115,956,250

1.02.05.02 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik Dan Perbekalan

Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Obat Assensial (DOEN)Puskesmas Dan Perbaikan Kesehatan Lainnya Puskesmas 93 Puskesmas 738,130,000 APBD -- 93 Puskesmas 922,662,500 1.02.14 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

Dan SDM Aparatur Terlaksananya Adimnistrasi Pelayanan Perkantoran 3,995,047,100 5,476,441,660

1.02.14.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Provinsi Gorontalo 100% 136,965,100 APBD -- 100% 1,438,133,550

1.02.14.02 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Bapelkesman Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi Gorontalo 100% 276,480,000 APBD -- 100% 290,628,510

1.02.14.03 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Labkesda Meningkatnya Kinerja Organisasi UPTD Labkesda Provinsi Gorontalo 100% 184,522,000 APBD -- 100% 193,748,100

1.02.14.04 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 100% 1,206,000,000 APBD -- 100% 1,266,300,000

1.02.14.05 Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Bapelkesman Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi Gorontalo 100% 196,900,000 APBD -- 100% 206,745,000

1.02.14.07 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Bapelkesman Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi Gorontalo 100% 171,540,000 APBD -- 100% 167,104,500

1.02.14.06 Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Labkesda Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana UPTD Bapelkesman Provinsi Gorontalo 100% 1,418,000,000 APBD -- 100% 1,488,910,000

1.02.14.08 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Dalam PelaksanaanPelayanan Publik Bidang Kesehatan Provinsi Gorontalo 100% 404,640,000 APBD -- 100% 424,872,000

(8)

SKPD :

DINAS KESEHATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.15 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

(UPTD Bapelkesman) Meningkatnya Akses Dan Mutu PelayananKesehatan Penduduk Miskin 1,977,000,000 2,075,850,000

1.02.15.01 Pengobatan Dan Sunatan Massal Terlayaninya Masyarakat Melalui Pengobatan Dan Sunatan

Massal 6 Kab/Kota 240 Anak/3600 Pasien 707,840,000 APBD -- 240 Anak/3600 Pasien 743,232,000

1.02.15.02 Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Ke Luar Daerah Terlayaninya Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah RS Rujukan Diluar Daerah Provinsi

Gorontalo

20 Orang 1,269,160,000 APBD -- 20 Orang 1,332,618,000

1.02.09 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Upaya Kesehatan Dasar

Dan Kesehatan Rujukan 1,187,613,500 1,246,994,175

1.02.09.01 Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Meningkatnya Cakupan Program Pelayanan Kesehatan

Dasar Dan Rujukan 6 Kab/Kota 100% 364,000,000 APBD -- 6 Kab/Kota 382,200,000

1.02.09.02 Penilaian Puskesmas Berprestasi Diperolehnya Data Dan Informasi Tentang Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Berbasis Manajemen Dalam Rangka Persiapan Manajemen Puskesmas Dalam Persiapan Pelaksanaan Akreditas Puskesmas

6 Kab/Kota 100% 239,883,500 APBD -Tambahan 100% 251,877,675

1.02.09.04 Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan Terlaksananya Layanan Pra Rumah Sakit Sebagai

Pengampu Sistem Rujukan Call Centre SPGDT 3 RSUD 100% 398,850,000 APBD -Tambahan 100% 418,792,500

1.02.09.03 Pelaksanaan BPRS Terlaksananya Pengawasan Rumah Sakit 12 Rumah Sakit 100% 184,880,000 APBD -Tambahan 100% 194,124,000

1.02.08 Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit

Menular Dan Tidak Menular Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian DanKecacatan Akibat Penyakit 1,393,430,000 1,463,101,500

1.02.08.04 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Bersumber

Binatang (P2B2) Menurunnya Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1000Penduduk, Menurunnya % CFR Pada Saat KLB Provinsi Dan Kab/Kota 100% 114,390,000 APBD -- 100% 120,109,500 1.02.08.03 Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit Menular (P2ML) Menigkatnya % Penemuan Kasus TB BTA+, Meningkatnya

% Kesembuhan Kasus BTA+ Yang Ditemukan Provinsi Dan Kab/Kota 100% 427,780,000 APBD -- 100% 449,169,000

1.02.08.05 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

(PTM) Meningkatnya % Puskesmas Yang Melaksanakan SE,Deteksi Dini Dan KIE PTM Provinsi Dan Kab/Kota 100% 315,080,000 APBD -- 100% 330,834,000

1.02.08.01 Peningkatan Imunisasi Meningkatnya % Desa UCI, Meningkatnya % Cakupan

Bias, % Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Campak Provinsi Dan Kab/Kota 100% 393,370,000 APBD -- 100% 413,038,500

1.02.08.02 Survallans Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB % Penurunan Jumlah Kasus Pada KLB Penyakit, Meningkatnya KLB Yang Ditangani < 24 Jam, Meningkatnya Penemuan Kasus AFP, Meningkatkan Penemuan Suspek Campak CBMS Dan Rubella, Meningkatnya % Kab/Kota Yang Melaksanakan EWARS

Provinsi Dan Kab/

Kota 100% 142,810,000 APBD -- 100% 149,950,500

1.02.06 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Meningkatnya Pengendalian & Pengawasan Sarana Produksi & Distribusi Obat, Makanan Dan Bahan Berbahaya

208,000,000 217,400,000

1.02.06.01 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Makanan

Berbahaya Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan PengawasanMakanan Dan Minuman Dan Bahan Berbahaya Kab/Kota 95 Sarana 130,435,000 APBD -- 100 Saran 135,956,750

(9)

SKPD :

DINAS KESEHATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.06.02 Peningkatan Pembinaan Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Terjaminnya Keamanan Obat-Obat Tradisional, Sediaan

Farmasi, Alkes Dan PKRT Kab/Kota 100 Sarana 77,565,000 APBD -- 100 Sarana 81,443,250

1.02.07 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Penyehatan Dan Pengawasan

Kualitas Lingkungan 914,575,000 960,303,750

1.02.07.01 Pengendalian Penyehatan Lingkungan Dan Pengembangan

Sanitasi Berbasis Masyarakat Meningkatkan Persentase Masyarakat Terhadap Akses AirBersih, Meningkatkan Persentase Masyarakat Terhadap Akses Jamban, Meningkatkan Persentase Rumah Sehat, Meningkatnya Persentase Desa STBM, Persentase TTU/ Institusi Yang Dibina

Provinsi Dan 6 Kab/

Kota 100% 914,575,000 APBD -- 100% 960,303,750

1.02.01 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

Dan Anak Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan IbuDan Anak 1,564,541,000 1,720,995,100

1.02.01.02 Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin Melalui Rumah Tunggu

Kelahiran (RTK) Menurunnya Angka Kematian Ibu Dan Bayi Kab/Kota 72 RTK, 150 Bumil 450,864,000 APBD -- 90 RTK, 180 Bumil 495,950,400

1.02.01.03 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan

Reproduksi Yang Sehat Kab/Kota 300 Siswa SMP/SMA 187,278,000 APBD -- 420 Siswa SMP/SMA 206,005,800

1.02.01.01 Peningkatan Kapasitas Bidan Desa Dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan Ibu Dan Bayi Di 3 Kab/Kota AKI/AKB Tinggi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dengan Terlatihnya

Bidan Desa Dalam Menangani Ibu Dan Bayi Bolango Dan KotaKab. Gtlo, Bone Gorontalo

150 Bidan Desa 161,859,000 APBD -- 1180 Bidan Desa 178,044,900

1.02.01.04 Akselerasi Penurunan AKI Dan AKB Di Kab/Kota Menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi Dan Balita Di

Provinsi Kab/Kota 100% Bumil Dan Balita 764,540,000 APBD -- 100% Bumil Dan Balita 840,994,000

1.02.02 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan AnakBalita 707,852,500 754,745,125

1.02.02.01 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Teridentifikasinya Penyakit Secara Dini Yang Terjadi Pada

Anak Sekolah Kab/Kota 57.826 Siswa SD, SMP,SMA 236,000,000 APBD -- 58.456 Siswa SD, SMP,SMA 259,600,000

1.02.02.02 Pelayanan Kesehatan Anak Balita Melalui Lomba Balita Sehat Meningkatnya Kesehatan Dan Kualitas Hidup Anak Balita Provinsi Gorontalo 18 Balita Gizi Buruk 70,700,000 APBD -Tambahan 18 Balita Gizi Buruk 74,235,000 1.02.02.03 Supervisi Fasilitatif Pemerataan Tenaga Kesehatan

Khususnya Bidan Diperolehnya Data Tenaga Bidan Kabupaten/Kota 100% Tenaga Bidan 76,080,000 APBD -Tambahan 100% Tenaga Bidan 79,884,000

1.02.02.04 Pertemuan Penguatan Sistem Rujukan Maternal Dan

Reonatal Di Provinsi Dan Kab/Kota Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan TerutamaRujukan Ibu, Bayi Dan Balita Ke Fasilitas Kesehatan Provinsi Dan Kab/Kota 100% 159,877,500 APBD Tambahan 100% 167,871,375 1.02.02.05 Sistem Pembentukan Kelas Pranikah Bagi Tenaga Kesehatan

Dan Masyarakat Kab/Kota Tenaga Kesehatan Terampil Dalam Melaksanakan KelasPranikah Kab/Kota 100% Tenaga Bidan 68,445,000 APBD Tambahan 100% Tenaga Bidan 71,567,250 1.02.02.06 Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Bayi Dan Balita

Didaerah Terpencil Dan Jaringannya Terlayaninya Kesehatan Pada Ibu Hamil Bayi Dan BalitaDidaerah Terpencil Jaringannya Kab/Kota 100% Bumil, Bayi,Balita 96,750,000 APBD Tambahan 100% Bumil, Bayi, Balita 101,587,500 1.02.13 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan

Pelaporan Meningkatnya Koordinasi Dan KeterpaduanPerencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan

1,685,180,000 1,769,439,000

1.02.13.01 Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan Tersusunnya Dokumen Tahunan Perencanaan Program

Pembangunan Kesehatan Dikes Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 1 Dok 485,300,000 APBD -- 1 Dok 509,565,000

(10)

SKPD :

DINAS KESEHATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.13.02 Peningkatan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi

Kesehatan Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo 7 Dok Profil 626,466,000 APBD -- 7 Dok Profil 657,789,300

1.02.13.03 Perencanaan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Terpantaunya Kegiatan Pembangunan Kesehatan Di

Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo 6 Kab/Kota 100% 286,470,000 APBD -- 6 Kab/Kota 300,793,500

1.02.13.05 Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Kemajuan Penyelesaian TLHP Provinsi Gorontalo 2 Dok 286,944,000 APBD -- 2 Dok 301,291,200

1.02.04 Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1,261,366,500 1,324,434,825

1.02.04.03 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada

Masyarakat Daerah Terpencil Provinsi Gorontalo 1000 Buku 75,450,000 APBD -- 1000 Buku 79,222,500

1.02.04.04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Gorontalo 100 Orang 80,329,500 APBD -- 150 Orang 84,345,975

1.02.04.01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas Dan

Jaringannya Masyrakat Daerah Terpencil Mendapat PelayananKesehatan Desa Terpencil (5Kab/Kota) 1500 Orang 350,839,500 APBD -- 2000 Orang 368,381,475

1.02.04.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Gangguan

Jiwa Pasien Gangguan Jiwa Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6 Kab/Kota 350 Pasien 242,825,000 APBD -- 200 Pasien 254,966,250

1.02.04.06 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Didaerah Terpencil Dan

Jaringannya Masyarakat Didaerah Terpencil Mendapat PelayananKesehatan 10 Desa Terpencil (5Kab/Kota) 1500 Orang 272,444,500 APBD Tambahan 2000 Orang 286,066,725

1.02.04.05 Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan (UPTD

Labkesda) Meningkatnya Mutu Pelayanan UPTD Labkesda Provinsi Gorontalo 100% 239,478,000 APBD -- 100% 251,451,900

1.02.03 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya Kualitas Penanganan Masalah Gizi

Masyarakat (Balita Gibur) 1,150,450,000 1,207,972,500

1.02.03.01 Pelatihan Tenaga Pendidik Mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan

Khas Daerah Gorontalo Tenaga Pendidik Dapat Mengajarkan Ilmu Gizi BerbasisMakanan Khas Gorontalo Pada Siswa Provinsi Gorontalo Antropometri24 Guru, 20 143,998,000 APBD -- 24 Guru, 20 Antropometri 151,197,900 1.02.03.04 Survei Pemantauan Status Gizi Keluarga Sadar Gizi Tersedianya Data Status Gizi Tingkat Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Balita Di 6 Kab/Kota 418,450,000 APBD -Tambahan Balita Di 6 Kab/Kota 439,372,500 1.02.03.02 Penunjang Pelayanan Penderita Gizi Buruk (Disesuaikan

Dengan Kegiatan TFC) Peningkatan Status Gizi Balita Provinsi Gorontalo 100% Balita Gibur 30,062,000 APBD -- 100% Balita Gibur 31,565,100

1.02.03.03 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Peningkatan Status Gizi Balita Dan Ibu Hamil KEK Provinsi Gorontalo 200 Balita, 50 Bumil

KEK 557,940,000 APBD -- 200 Balita, 50 Bumil KEK 585,837,000

1.02.10 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan

Masyarakat Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan PromosiKesehatan Kepada Masyarakat 1,308,845,000 1,421,231,500

1.02.10.01 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup

Sehat Tersebarnya Informasi Sadar Hidup Sehat Melalui MediaElektronik Dan Media Cetak Provinsi Gorontalo 6 Kali 151,225,000 APBD -- 31 Kali Dan 2200 Lbr 158,786,250

1.02.10.02 Peningkatan Kegiatan PHBS Di Sekolah Anak Sekolah Dasar Melakukan PHBS Kab/Kota 55 Orang 80,337,000 APBD -- 55 Orang 84,353,850

1.02.10.03 Peningkatan Kemampuan Dan Pengetahuan Kader Terselenggaranya Pembinaan Desa Siaga Dan Pelayanan

Kesehatan Terpadu Kab/Kota 114 Kader Posyandu 94,298,000 APBD -- 114 Kader Posyandu 99,012,900

1.02.10.04 Bimtek/Monitoring Promosi Kesehatan Di Dinas Kesehatan Tersedianya Data LKBM/Desa Siaga, PHBS Dan Data 6 Kab/Kota 100% 38,100,000 APBD -- 100% 40,005,000

(11)

SKPD :

DINAS KESEHATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.10.05 Pemberiaan Penghargaan Kepada Kader Kesehatan Meningkatnya Kinerja Kader Dalam Pelayanan Posyandu Provinsi Gorontalo 3567 Kader 535,050,000 APBD Tambahan 3567 Kader 588,555,000 1.02.10.06 Perkemahan Saka Bakti Husada Nasional (Pramuka) Meningkatnya Wawasan Dan Pengalaman Anggota Saka

Bakti Husada Di Bidang Pramuka Kab/Kota 1 Kali 409,835,000 APBD Ttambahan 40 Orang 450,518,500

1.02.12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 363,940,000 382,200,000

1.02.12.01 Bimtek Bagi Tim Penilaian Angka Kredit Dan KTI Jabatan

Fungsional Kesehatan Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Tim PenilaiAngka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Menilai Dan Menetapkan DUPAK Pejabat Fungsional Kesehatan Dengan Tepat Dan Benar Sesuai Periode Penilaian

Provinsi Gorontalo 34 Orang 43,661,000 APBD -- 150 Orang 45,844,050

1.02.12.02 Pertemuan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan Tingkat

Provinsi Gorontalo Tersusunnya Data Profil Kesehatan Di Kab/Kota 6 Kab/Kota 34 Orang 57,648,000 APBD -- 36 Orang 60,530,400

1.02.12.03 Pembekalan Dan Pembinaan Teknis Bagi Dokter/Dokter Gigi/

Bidan PTT Tersosialisasinya Program Kesehatan Di Provinsi GorontaloTerhadap 150 Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan PTT Provinsi Gorontalo 150 Dr/Drg/Bidan/PTT 143,795,000 APBD -- 150 Dr/Drg/Bidan/PTT 150,984,750

1.02.12.04 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Terpilihnya 12 Nakes Teladan Tingkat Provinsi Gorontalo 6 Kab/Kota 12 Nakes 118,836,000 APBD -- 24 Nakes 124,840,800

JUMLAH DINAS KESEHATAN : 63,287,840,600 68,099,809,135

(12)

SKPD :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HASRI AINUN HABIBIE

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.21 Program Kemitraan Dan Peningkatan Pelayanan

Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat DiRumah Sakit 7,044,046,000 9,157,259,800

1.02.21.01 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Rumah

Sakit Kab. Gorontalo 100% 755,636,000 APBD - 100% 982,326,800

1.02.21.02 Pelayanan Medik RSUD Dr.Hasri Ainun Habibie Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Medik Rumah Sakit Kab. Gorontalo 100% 6,288,410,000 APBD - 100% 8,174,933,000

1.02.22 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

Dan SDM Aparatur Rumah Sakit Jumlah SDM Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Bimtek 1,333,254,000 1,733,230,200

1.02.22.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan

Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Terlatihnya Dokter Dan Tenaga Medis SesuaiKompetensinya Serta Terlaksananya Bimbingan Teknis Kab. Gorontalo 100% 51,460,000 APBD - 100% 66,898,000

1.02.22.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Kab. Gorontalo 100% 1,281,794,000 APBD - 100% 1,666,332,200

1.02.20 Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit Meningkatnya Pelayanan Kesehatan KepadaMasyarakat 58,517,652,000 94,445,059,621

1.02.20.01 Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Dr. Hasri Ainun

Habibie Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kab. Gorontalo 100% 252,500,000 APBD - 100% 328,250,000

1.02.20.02 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Rumah Sakit Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kab. Gorontalo 5 Gedung/ 1 Prasarana

Luar Bangunan 58,265,152,000 APBD - 6 Gedung 94,116,809,621

JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HASRI AINUN HABIBIE : 66,894,952,000 105,335,549,621

(13)

SKPD :

DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.05.05 Program Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan Dalam

Penyelesaian Konflik Penataan Ruang 850,000,000 1,500,000,000

1.05.05.01 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang

Lintas Kab/Kota Terlaksananya Pelatihan Pengendalian PemanfaatanRuang Provinsi Gorontalo 3 Kegiatan 850,000,000 APBD - 3 Kegiatan 1,500,000,000

1.03.10 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Tersedianya Dokumen Study Kelayakan, Dokumen Databse, Dokumen Lingkungan, Dokumen Perencanaan Teknis (Detail Engginer Desain/ DED Dan Simplified Design Serta Dokumen Pengawasan.

88,115,000,000 74,450,000,000

1.03.10.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan

Pembangunan Jalan Dan Jembatan Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan JalanDan Jembatan Provinsi Gorontalo 9 Dokumen 2,775,000,000 APBD - 17 Dokumen 2,000,000,000 1.03.10.02 Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Jaringan

Jalan Provinsi Gorontalo 2 Dokumen 325,000,000 APBD - 3 Dokumen 350,000,000

1.03.10.03 Pembangunan Jalan Provinsi Jumlah Panjang Pembangunan Jalan Provinsi Provinsi Gorontalo 9 Km 25,100,000,000 APBD - 10 Km 34,000,000,000

1.03.10.04 Pembangunan Jalan Strategis Provinsi Jumlah Panjang Pembangunan Jalan Strategis Provinsi Provinsi Gorontalo 6 Km 10,870,000,000 APBD - 5 Km 17,000,000,000

1.03.10.05 Pembangunan Jembatan Provinsi Pembangunan Jembatan Provinsi Gorontalo 2 Buah 25,425,000,000 APBD - 2 Buah 10,600,000,000

1.03.10.06 Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi Pembangunan Jembatan Provinsi Gorontalo 2 Buah 23,620,000,000 APBD - 2 Buah 10,500,000,000

1.03.16 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang

Berkualitas (Orang) 910,000,000 1,032,000,000

1.03.16.01 Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Provinsi Gorontalo 120 Orang 455,000,000 APBD - 120 Orang 516,000,000

1.03.16.01 Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Dan Lembaga Konstruksi Yang

Mengikuti Sosialisasi Provinsi Gorontalo 80 Badan Usaha 455,000,000 APBD - 80 Badan Usaha 516,000,000

1.03.08 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Tersedianya Dokumen Perencanaan DanPengawasan Teknis Irigasi (Dok) 4,720,000,000 5,150,000,000

1.03.08.01 Koordinasi Dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan Dan Irigasi Baru Lainnya Serta Revitalisasi Danau Limboto.

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat Dan Koordinasi Tentang Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Lainnya

Provinsi Gorontalo 4 Keg 250,000,000 APBD - 4 Keg 250,000,000

1.03.08.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan

Teknis Irigasi Jumlah Dokumen Informasi Data Base SDA Dan DokumenPerencanaan Serta Pengawasan Irigasi Provinsi Gorontalo 10 Dokumen 1,720,000,000 APBD - 10 Dokumen 1,650,000,000 1.03.08.03 Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Luas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian Provinsi Gorontalo 10.129,50 Ha 2,500,000,000 APBD - 10.129,50 Ha 3,000,000,000 1.03.08.04 Koordinasi Dan Sinkronisasi Sumber Daya Air Jumlah Kegiatan Workshop, Koordinasi Dan Sosialisasi SDA

Lintas Sektoral Provinsi Gorontalo 2 Kegiatan 250,000,000 APBD - 2 Kegiatan 250,000,000

(14)

SKPD :

DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.03.13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum Dan Air Limbah Tersedianya Dokumen Perencanaan/PengawasanPengembangan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah 8,060,000,000 9,150,000,000

1.03.13.01 Penyusunan Perencanaan Kegiatan Kinerja Pengelolaan Air

Minum Dan Air Limbah Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan PengelolaanAir Minum Dan Air Limbah Provinsi Gorontalo 2 Dokumen 1,100,000,000 APBD - - 700,000,000

1.03.13.02 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Bagi Masyarakat

Jumlah Lingkup Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat (KK) Provinsi Gorontalo 64% Target MDG's) 1,920,000,000 APBD - 70% Target MDG's) 2,650,000,000

1.03.13.03 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Sanitasi Bagi Masyarakat Jumlah Sapras Penyediaan Sanitasi Yang Dibangun Provinsi Gorontalo 110 Unit 3,420,000,000 APBD - 120 Unit 3,600,000,000 1.03.13.04 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Air

Limbah Jumlah Kawasan Yang Di Tangani Provinsi Gorontalo 3 Kawasan 1,620,000,000 APBD - 3 Kawasan 2,200,000,000

1.03.20 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan

Persampahan Terwujudnya Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan (Orang) 282,559,000 310,814,900

1.03.20.01 Peningkan Kapasitas Dan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Dan PelatihanPengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo 300 Orang 282,559,000 APBD - 1 Kegiatan 310,814,900 1.03.12 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat

Tumbuh Tersedianya Dokumen Perencanaan/PengawasanPengembangan Infrastruktur Permukiman (Paket) 38,620,000,000 28,400,000,000

1.03.12.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan

Infrastruktur Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Provinsi Gorontalo 5 Dokumen 3,350,000,000 APBD - 5 Dokumen 2,500,000,000 1.03.12.02 Pembangunan Prasarana Dan Sarana Gedung Perkantoran Pembangunan Gedung Serta Sarana Dan Prasarana

Gedung Perkantoran Provinsi Gorontalo 5 Unit 23,120,000,000 APBD - 2 Unit 8,400,000,000

1.03.12.03 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Permukiman Jumlah Panjang Infrastruktur Perkotaan Dan Perdesaan

Yang Dibangun/ Ditingkatkan Provinsi Gorontalo 17 Km 10,830,000,000 APBD - 17 Km 13,000,000,000

1.03.12.04 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Layanan

Umum Jumlah Kawasan Yang Terfasilitasi Layanan Umum Provinsi Gorontalo 2 Kawasan 1,320,000,000 APBD - 1 Kawasan (50 Buah) 4,500,000,000

1.03.09 Program Pengendali Banjir Tersedianya Dokumen Perencanaan

Penanggulangan Banjir/ Abrasi Pantai (Dok) 10,640,000,000 17,150,000,000

1.03.09.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan

Teknis Pengendalian Daya Rusak Air Umlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Provinsi Gorontalo 5 Dokumen 970,000,000 APBD - 4 Dokumen 2,000,000,000

1.03.09.02 Pembangunan Pengamanan Badan Sungai Dan Tebing Jumlah Panjang Pembangunan Pengaman Sungai Dan

Tebing Provinsi Gorontalo 1.650 Meter 5,200,000,000 APBD - 2.200 Meter 12,000,000,000

1.03.09.03 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Provinsi Gorontalo 300 Meter 4,470,000,000 APBD - 300 Meter 3,150,000,000

1.05.04 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 600,000,000 600,000,000

1.05.04.01 Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi Dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/

Kota Provinsi Gorontalo 6 Laporan 600,000,000 APBD - 6 Laporan 600,000,000

(15)

SKPD :

DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.03.03 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana

Prasarana Dan SDM Aparatur Prosentase Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran 5,800,000,000 3,950,000,000

1.03.03.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Optimalisasi Dan Administrasi Serta Kinerja Dinas PU Provinsi Gorontalo 95% 1,400,000,000 APBD - 95% 1,450,000,000

1.03.03.02 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sosialisasi Dan Pelatihan Teknis Aparatur Provinsi Gorontalo 80 Orang 1,200,000,000 APBD - 80 Orang 1,300,000,000 1.03.03.03 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 3,200,000,000 APBD - 1 Kegiatan 1,200,000,000

1.03.15 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD Laboratorium & Jasa Konstruksi)

Prosentase Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran UPTD 4,400,000,000 4,350,000,000

1.03.15.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium Optimalisasi Dan Administrasi Serta Kinerja UPTD Provinsi Gorontalo 95 % 1,000,000,000 APBD - 95 % 1,450,000,000 1.03.15.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Laboratorium Persentase Peningkatan, Operasional Serta Pemeliharaan

Sarana Dan Prasarana Perkantoran UPTD Provinsi Gorontalo 95 % 2,800,000,000 APBD - 95 % 1,450,000,000

1.03.15.03 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

UPTD Laboratorium Persentase Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi DanPelatihan Teknis Provinsi Gorontalo 95 % 600,000,000 APBD - 95 % 1,450,000,000

1.03.19 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana

Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD TPA Talumelito) Prosentase Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran UPTD 3,850,000,000 2,750,000,000

1.03.19.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito Optimalisasi Dan Administrasi Serta Kinerja UPTD Provinsi Gorontalo 95 % 1,350,000,000 APBD - 1 Kegiatan 1,450,000,000 1.03.19.02 Peningkatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana TPA Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Perkantoran UPTD Provinsi Gorontalo 90 % 2,500,000,000 APBD - 1 Kegiatan 1,300,000,000

1.03.07 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan

Pelaporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan KeuanganDaerah 1,130,000,000 1,150,000,000

1.03.07.01 Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 150,000,000 APBD - 1 Kegiatan 150,000,000

1.03.07.02 Peningkatan Kinerja Penyusunan Program Tersusunnya Perencanaan Program Tahunan Provinsi Gorontalo 3 Kegiatan 600,000,000 APBD - 3 Kegiatan 600,000,000

1.03.07.03 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 380,000,000 APBD - 1 Kegiatan 400,000,000

1.05.03 Program Perencanaan Tata Ruang Ketersedian Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang 1,250,000,000 1,350,000,000

1.05.03.02 Penyusunan Rancangan Perda Dan Sosialisasi Perda RTR

KSP Dokumen Ranperda Dan Sosialisasi Ranperda Provinsi Gorontalo 3 Kegiatan 200,000,000 APBD - 3 Kegiatan 250,000,000

1.05.03.03 Pembuatan Data Spasial Berbasis GIS Dokumen Data Spasial Infrastruktur GIS Provinsi Gorontalo 2 Dokumen 750,000,000 APBD - 2 Dokumen 600,000,000

1.05.03.01 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (KSP)

Gorontalo Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang KSP Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 300,000,000 APBD - 1 Dokumen 500,000,000

(16)

SKPD :

DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.03.11 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan

Jembatan Terwujudnya Kondisi Jalan Mantap 60 % DenganPemeliharaan Berkala Dan Rekonstruksi Jalan (Km) 41,115,000,000 76,949,000,000

1.03.11.03 Pemeliharaan / Peningkatan Berkala Jalan Provinsi Jumlah Panjang Jalan Provinsi Yang Drehabilitasi Dan

Rekonstruksi Kembali Provinsi Gorontalo 4 Km 7,620,000,000 APBD - 10 Km 29,250,000,000

1.03.11.01 Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) Jumlah Panjang Penanganan Jaringan Irigasi Yang

Rehabilitasi / Yang Ditingkatkan Provinsi Gorontalo 12.000 Meter 28,000,000,000 APBD - 13.000 Meter 34,000,000,000

1.03.11.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan

Peningkatan/Rehab Jalan Dan Jembatan Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan JalanDan Jembatan Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 375,000,000 APBD - 1 Dokumen 375,000,000 1.03.11.04 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jumlah Panjang Jalan Provinsi Yang Dipelihara ( 60 %

Kondisi Mantap) Provinsi Gorontalo 249,04 Km 5,120,000,000 APBD - 259,04 Km 13,324,000,000

JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM : 210,342,559,000 228,241,814,900

(17)

SKPD :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.17 Program Kerjasama Pembangunan Persentase Peningkatan Kerjasama Pembangunan

Daerah 1,000,000,000 1,250,000,000

1.06.17.01 Pengembangan Kerjasama Internasional (Kerjasama Kawasan Regional, Kerjasama Investasi, Kerjasama Luar Negeri, Kerjasama PTLN)

- Tersusunnya Roadmap Kerjasama Internasional Dan

Rencana Aksi;- Terlaksananya Penandatanganan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 250,000,000 APBD - 1 Kegiatan 300,000,000

1.06.17.02 Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah Review Dan Rencana Tindak Perjanjian Kerjasama / Mou Dengan Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Program Strategis Daerah

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 100,000,000 APBD - 1 Kegiatan 150,000,000

1.06.17.03 Pengembangan Kerjasama Regional Sulawesi, KTI Dan

Nasional - Harmonisasi Kerjasama Regional Sulawesi Dan ForumKTI; - Terlaksananya Kegiatan Forum Komunikasi Kerjasama CSR Di Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 300,000,000 APBD - 1 Kegiatan 350,000,000

1.06.17.04 Forum FGD Kerjasama Internasional (ASEAN, Sister City, Asia Pasific, Kerjasama Timur Tengah, KSST, UCLG ASPAC, NAM SSTC, CIRDAP)

- Sinkronisasi Kegiatan Kerjasama Internasional Pusat Dan Daerah; - Tersusunnya Data Base Kerjasama

Internasional; - Pelaksanaan Konferensi Internasional

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 250,000,000 APBD - 1 Kegiatan 300,000,000

1.06.17.05 Diseminasi Perundangan Kerjasama Regional Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Perundangan

Kerjasama Regional Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 100,000,000 APBD - 1 Kegiatan 150,000,000

1.06.06 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

Dan SDM Aparatur Persentase Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran 4,425,000,000 4,650,000,000

1.06.06.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

BAPPEDA Provinsi Gorontalo Bappeda Provinsi 12 Bulan 700,000,000 APBD - 12 Bulan 750,000,000

1.06.06.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Meningkatnya Sarana Prasarana Kantor BAPPEDA 18 Paket 2,750,000,000 APBD - 20 Paket 2,800,000,000

1.06.06.03 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

Lingkup BAPPEDA Meningkatnya Kemampuan SDM BAPPEDA 1 Kegiatan 250,000,000 APBD - 1 Kegiatan 275,000,000

1.06.06.04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP) Tercapainya Pelayanan Administrasi Pada Unit Kerja

(UPTB-KP) BAPPEDA 12 Bulan 150,000,000 APBD - 12 Bulan 175,000,000

1.06.06.05 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP) UPTB-KP 6 Paket 150,000,000 APBD - 6 Paket 175,000,000

1.06.06.06 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Pusat Data) Tercapainya Pelayanan Administrasi Pada Unit Kerja (UPTB

Pusat Data) UPT Pusat Data 12 Bulan 175,000,000 APBD - 12 Bulan 200,000,000

1.06.06.07 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTB Pusat

Data) Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pada Unit Kerja (UPTBPusat Data) UPT Pusat Data 7 Paket 250,000,000 APBD - 8 Paket 275,000,000

(18)

SKPD :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.23.01 Program Pengembangan Data Dan Informasi

(UPTB Data) Persentase Tersusunnya Dokumen Data/Informasi,Potensi Pembangunan Berbagai Sektor Dan Kinerja SKPD Se- Provinsi Dan Kab/Kota Sebagai Dasar Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan

1,625,000,000 1,800,000,000

1.23.01.03 Pengembangan Dokumen Kawasan Dan Sistem Aplikasi

Keruangan - Tersosialisasinya Dokumen Pengembangan KawasanPerdesaan Berkelanjutan Berbasis Geospasial; -Tersosialisasinya Dokumen Pengembangan Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Geospasial; Tersosialisasinya Dokumen Kawasan DOB; -Tersosialisasinya Siste

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 400,000,000 APBD - 1 Kegiatan 450,000,000

1.23.01.02 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas Data Dan Informasi Inerja

Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 500,000,000 APBD - 1 Kegiatan 550,000,000

1.23.01.01 Penyusunan Dan Pemutakhiran Data Pembangunan Provinsi

Gorontalo Terinformasinya Data Perencanaan Pembangunan KepadaMasyarakat Provinsi Gorontalo 2 Dokumen 375,000,000 APBD - 2 Dokumen 400,000,000

1.23.01.04 Sinkronisasi Data Dan Informasi Pembangunan Meningkatnya Manajemen Data Dan Informasi

Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 350,000,000 APBD - 1 Kegiatan 400,000,000

1.05.02 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase Kegiatan Penataan Ruang Dan Kinerja

BKPRD Kabupaten/Kota 500,000,000 0

1.05.02.01 Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030 Terlaksananya Kegiatan Revisi RTRW Provinsi Gorontalo

2010-2030 Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 500,000,000 APBD - - 0

1.06.12 Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan

Ekonomi Persentase Terciptanya Program Ekonomi YangTerarah, Terintegrasi, Sinergis Dan Berkesinambungan

1,200,000,000 1,350,000,000

1.06.12.01 Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah '- Koordinasi Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi Daerah;- Koordinasi Kawasan Pertanian Terpadu;-Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir;- Terpadu;-Koordinasi Penanganan Lahan Kritis;- Monitoring Evaluasi Kegiatan Sektor

Provinsi Gorontalo 8 Kegiatan 400,000,000 APBD - 8 Kegiatan 450,000,000

1.06.12.02 Penyusunan Tabel Input Output Daerah Tersusunnya Tabel Input Output Provinsi Gorontalo Tahun

2016 Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 200,000,000 APBD - 1 Dokumen 250,000,000

1.06.12.03 Perencanaan Pembangunan Sektor Industri Daerah - Koordinasi KAPET GOPANDANG;- Monev Pengembangan Industri Kecil;- Rapat Koordinasi Industri;- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah;-Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo 3 Kegiatan Dan 2

Dokumen 600,000,000 APBD - 3 Kegiatan Dan 2 Dokumen 650,000,000

1.06.13 Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan

Sosial Dan Budaya Persentase Tersedianya Arah Kebijakan LintasKementerian, Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Sinergis Dengan Kab/Kota

1,250,000,000 1,400,000,000

1.06.13.02 Sinkronisasi Dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Berbasis Capaian IPM -Terlaksananya Koordinasi Perencanaan PembangunanBerbasis Capaian IPM;- Tersusunnya Laporan Hasil Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM

Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 200,000,000 APBD - 1 Dokumen 250,000,000

(19)

SKPD :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.13.04 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan - Terkoordinasinya Program Penanggulangan Kemiskinan Antara Pemerintah Pusat, Regional Dan Daerah; -Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Dan Peningkatan Pendapatan Melalui Integrasi/Sinergi Program Kemiskinan Sesuai Kondisi Wilayah.

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 100,000,000 APBD - 1 Kegiatan 150,000,000

1.06.13.01 Sinergitas Program Dengan Kementerian/Lembaga Bidang

Sosial Budaya Dan Pemerintahan - Terkoordinasinya Program Pemerintah Daerah DenganPusat; - Tersusunnya Dokumen Perencanaan APBD/APBN; -Terkoordinasinya Program-Progam Pro

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 950,000,000 APBD - 1 Kegiatan 1,000,000,000

1.06.07 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan

Pelaporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan KeuanganDaerah 775,000,000 850,000,000

1.06.07.01 Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan

BAPPEDA Provinsi Gorontalo BAPPEDA 1 Dokumen 150,000,000 APBD - 1 Dokumen 150,000,000

1.06.07.03 Diseminasi Perencanaan Pembangunan Tercapainya Informasi Program Dan Produk-Produk

Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Pusat Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 100,000,000 APBD - 1 Kegiatan 150,000,000

1.06.07.02 Sinergitas Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang

Terkoordinasi Dengan Kabupaten/Kota Dan SKPD Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 525,000,000 APBD - 1 Kegiatan 550,000,000

1.06.11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan

Pembangunan Daerah 1,225,000,000 1,350,000,000

1.06.11.01 Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah '- Tersusunnya Dokumen RKPD 2017;- Tersusunnya

Dokumen KUA PPAS;- Tersusunnya Dokumen KUA PPAS Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 850,000,000 APBD - 1 Kegiatan 900,000,000

1.06.11.03 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi

Gorontalo 2018-2022 '- Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDProvinsi Gorontalo; - Terlaksanannya Persiapan Penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2018-2022;

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan Dan 1

Dokumen 300,000,000 APBD - 1 Kegiatan Dan 1 Dokumen 350,000,000

1.06.11.02 Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dan Pengendalian, Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2015, Terlaksananya Evaluasi Dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 75,000,000 APBD - 1 Dokumen 100,000,000

1.06.16 Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan Dan

1.06.16.02 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum Dan

Penyehatan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, ProgramAMPL, PAMSIMAS, PPSP Dan SANIMAS Di Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 200,000,000 APBD - 1 Kegiatan 150,000,000

1.06.16.03 Penguatan Kapasitas Pokja Danau Limboto Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pokja Danau

Limboto Di Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 300,000,000 APBD - 1 Kegiatan 250,000,000

1.06.16.01 Pengembangan Perencanaan Kegiatan Tata Ruang,

Infrastruktur, Perhubungan Dan Lingkungan Hidup - Terkoordinasinya Program/Proyek Tata Ruang,Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Dengan K/L & Kab./ Kota;- Tersosialisasinya PERGUB RP3KP;- Tersosialisasinya KSP Pertambangan

Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 600,000,000 APBD - 1 Kegiatan 750,000,000

JUMLAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 13,100,000,000 13,800,000,000

(20)

SKPD :

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /KegiatanIndikator

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.25.03 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 350,000,000 750,000,000

1.25.03.01 Peningkatan Layanan Media Informasi Publik Konten Layanan Informasi Prov. Gorontalo 1 Kegiatan 350,000,000 APBD - 1 Kegiatan 750,000,000

1.07.07 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

Dan SDM Aparatur 1,965,000,000 2,200,000,000

1.07.07.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Barang Habis Pakai Kantor Prov. Gorontalo 1 Kegiatan 575,000,000 APBD - 1 Kegiatan 700,000,000

1.07.07.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Sapras Perlengkapan Kantor Dan Prov. Gorontalo 1 Kegiatan 1,215,000,000 APBD - 1 Kegiatan 1,300,000,000

1.07.07.03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bimtek, Pelatihan Dan Sosialisasi Prov. Gorontalo 10 Orang 175,000,000 APBD - 10 Orang 200,000,000

1.07.03 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Perhubungan 600,000,000 1,000,000,000

1.07.03.01 Fasilitasi Pengembangan Sarana Dan Dan Prasarana

Perhubungan Koordinasi/Konsultasi Prov. Gorontalo 8 Kali 450,000,000 APBD - 8 Kali 800,000,000

1.07.03.02 Forum Koordinasi Teknis Perhubungan Laut Dan Udara Rakornis LU Prov. Gorontalo 4 Kali 150,000,000 APBD - 4 Kali 200,000,000

2.04.01 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3,172,000,000 3,283,000,000

2.04.01.01 Pelatihan Kelembangaan Masyarakat Obyek Wisata Dan

Sinergitas Stakehoulder Pariwisata Menguatnya Kelembagaan,Masyarakat Desa Di DesaWisata,(Olele, Botutonuo, Monano Dan Bubohu) Prov. Gorontalo 4 Obyek Wisata 150,000,000 APBD - 4 Obyek Wisata 125,000,000 2.04.01.02 Penataan Obyek Wisata Prov. Gorontalo Penataan Obyek Wisata Unggulan Kab/Kota Se-Prov.

Gorontalo 5 Obyek Wisata 3,022,000,000 APBD - 3 Obyek Wisata 3,158,000,000

1.25.02 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan

Media Massa 3,024,000,000 5,000,000,000

1.25.02.01 Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Government Jaringan Sambungan E-Gov,Prov. Gtlo Prov. Gorontalo 75 Titik 2,000,000,000 APBD - 75 Titik 3,500,000,000

1.25.02.02 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan

Website Seluruh SKPD Jaringan Sistem Informasi,Dan Website Yang Terintegrasi Prov. Gorontalo 5 Aplikasi 1,024,000,000 APBD - 5 Aplikasi 1,500,000,000

2.04.02 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1,000,000,000 1,250,000,000

2.04.02.01 Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Promosi Pariwisata Dalam Negeri Prov. Gorontalo 5 Kegiatan 690,000,000 APBD - 5 Kegiatan 940,000,000

2.04.02.02 Promosi Pariwisata Luar Negeri Promosi Pariwisata Luar Negeri Eropa 1 Kali 250,000,000 APBD - 1 Kali 250,000,000

2.04.02.03 Koordinasi Pengembangan Dan Promosi Dan Promosi

Pariwisata Koordinasi/Konsultasi Prov. Gorontalo 5 Kali 60,000,000 APBD - 5 Kali 60,000,000

Referensi

Dokumen terkait

Dalam Neraca klien , pencatuman akun gedung dan tanah digabung. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan pencatuman aktiva tetap dengan sifat yang berbeda tidak boleh dicatat

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan model prediksi curah hujan dengan teknik analisis jaringan syaraf di wilayah Subang-Karawang untuk memprediksi curah hujan

Berdasarkan hasil pengamatan pada karakter meristik, ikan kerapu cantik memiliki ciri spesifik yang dapat membedakan antara populasi asalnya yaitu kerapu macan dan batik

HCR yg gunakan pendekatan interpretif fokus pd budaya dg coba lihat budaya mll mata orang2 yg dikaji, rekonstruksi kehidupan orang2 dikaji &amp; teliti individu atau kelompok

Penemuan 9 tema dalam penelitian ini berdasarkan analisis tentang kedekatan ibu dengan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu sifat ibu yang baik hati dan sabar,

Smartphone membantu perusahaan dalam menangani masalah yang ada dilapangan, penggunaan Software (e-Trace) dapat menampilkan pemetaan terpadu dan perjalanan data

Banyak kasus nyata diakibatkan oleh beberapa hal subjektif yang sebenarnya memiliki sifat keterkaitan antar satu dan yang lain, contohnya dalam kasus

Rombongan mengundang anak-anak dari sekolah Yuli dan gerejanya, untuk datang di powerclub anak pada hari Senin kemudian.. Undangan ini mendapat tanggapan yang