• Tidak ada hasil yang ditemukan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Incidence Rate DBD per 100.000 Penduduk

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana “strategi’

yang dilakukan yang selanjutnya didukung dengan serangkaian arah kebijakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan, sebagai bentuk upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu maka Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan indikatif dilakukan sebagai upaya-upaya nyata dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao selama periode 2020 - 2024, adapaun program dan kegiatan 5 tahun mendatang dapat dilihat pada tebel berikut

Penutup

Simpulan

Rencana Strategis ( Renstra ) merupakan dokumen yang disusun dengan berdasarkan berbagai kajian mendasar yang melibatkan semua pemangku kebijakan pada SKPD Dinas Kesehatan yang melahirkan rencana kegiatan dan pagu anggaran indikatif yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan evaluasi setiap tahunnya selam periode 2014 – 2019

Saran

Kiranya dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019 ini dapat menjadi pedoman tidak hanya bagi SKPD Dinas Kesehatan sebagai Leading di Sektor Kesehatan namun juga dapat dimanfaatkan oleh semua stake holder dan lintas sector terkait untuk bersama-sama mendukung rencana kegiatan yang ada demi terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dalam lima tahun mendatang ditunjukan pada tabel berikut

BAB VIII PENUTUP

8.1 Simpulan

Rencana Strategis ( Renstra ) merupakan dokumen yang disusun dengan berdasarkan berbagai kajian mendasar yang melibatkan semua pemangku kebijakan pada SKPD Dinas Kesehatan yang melahirkan rencana kegiatan dan pagu anggaran indikatif yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD dan evaluasi setiap tahunnya ( Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Ketentuan Pasal 90 sd. 99 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ) selama periode 2019 – 2024.

8.2 Saran

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Rote Ndao. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut dibuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao. LKIP itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang.

I ( 2014 ) 2 ( 2015) 3 ( 2016) 4 (2017) 5 ( 2018) I ( 2014 ) 2 ( 2015) 3 ( 2016) 4 (2017) 5 ( 2018) I ( 2014

) 2 ( 2015) 3 ( 2016) 4 (2017) 5 ( 2018) Anggaran Realisasi

APBD II

Belanja Tidak Langsung 14,054,826,880 14,719,691,500 16,667,790,150 23,145,683,790 24,520,180,823 13,749,609,814 14,679,812,808 16,265,530,353 22,359,456,635 23,822,413,713 97.83 99.73 97.59 96.60 97.15 2,093,070,788.60 2,014,560,779.80

Belanja Langsung 21,182,281,172 18,835,052,458 25,593,956,955 84,945,422,625 93,526,185,039 17,181,577,288 15,692,833,250 20,337,939,877 73,477,667,904 80,126,596,831 81.11 83.32 79.46 86.50 85.67 14,468,780,773.40 12,589,003,908.60

2 APBD I dan APBN

Dekonsentrasi 66,375,000 87,240,000 - - - 46,335,000 79,000,000 - - - - 90.55 - - - (13,275,000.00) (9,267,000.00)

BOK 3,297,600,000 2,412,076,000 - - - 3,202,169,300 2,381,911,500 - - - - - - -

-Tugas Pembantuan 4,375,000,000 4,000,000,000 - - - 4,283,734,000 3,820,742,000 - - - - 95.52 - - - (875,000,000.00) (856,746,800.00)

4PINJAMAN/HIBAH LN

(PHLN) -

-GF Malaria + TB 405,634,925 - 16,578,000 140,029,000 26,200,000 402,910,700 - 16,578,000 140,029,000 26,200,000 99.33 - 100.00 100.00 100.00 (75,886,985.00) (75,342,140.00)

GAVI 75,290,000 - - - - 75,290,000 - - - - - - - - (15,058,000.00)

MCA - 167,780,000 964,963,000 356,571,000 - - 149,300,000 833,605,000 356,271,000 - - - - - -

43,457,007,977 40,221,839,958 43,243,288,105 108,587,706,415 118,072,565,862 38,941,626,102 36,803,599,558 37,453,653,230 96,333,424,539 103,975,210,544 89.61 91.50 86.61 88.71 88.06 14,923,111,577.00 13,006,716,888.40 1

TOTAL

Tabel

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2014 sd. 2018

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pada Tahun

Anggaran Pada Tahun Ke- SUMBER DANA

NO

Rasio antar realisasi dan anggaran tahun

ke-2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 787,658,378 581,784,347 595,942,448 508,460,668 603,095,400 649,499,620 536,921,091 498,559,050 419,374,086 138,425,950 82 92 84 82 23 (36,912,596)

-Penyediaan jasa surat menyurat 1,887,700 1,422,000 1,415,500 1,415,500 1,404,000 1,822,500 1,370,500 875,500 1,415,500 1,404,000 97 96 62 100 100 (96,740)

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik 51,048,000 54,648,000 55,760,868 59,312,868 92,938,400 41,142,370 38,131,503 40,636,600 54,147,450 17,127,350 81 70 73 91 18 8,378,080

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

6,400,000

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,125,500 1,133,000 1,349,000 5,783,500 - 33 14 17 72 0 320,000

Penyediaan jasa administrasi

keuangan 114,200,000 156,356,000 158,275,000 192,360,000 192,418,000 111,754,000 156,312,000 158,225,000 192,288,000 37,674,000 98 100 100 100 20 15,643,600

Penyediaan jasa kebersihan

kantor 25,087,032 1,244,000 1,244,000 1,244,000 1,244,000 25,087,000 1,244,000 1,244,000 1,244,000 918,000 100 100 100 100 74 (4,768,606)

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 3,200,000 2,205,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,599,300 2,715,000 150,000 2,100,000 - 81 123 7 100 0 (220,000)

Penyediaan alat tulis kantor

23,775,346

38,972,167 20,000,000 20,338,000 42,300,000 23,673,750 38,971,488 20,000,000 20,338,000 21,107,000 100 100 100 100 50 3,704,931

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 46,483,000 50,774,100 30,000,000 30,000,000 45,000,000 46,329,400 50,773,000 29,999,250 30,000,000 19,999,800 100 100 100 100 44 (296,600)

Penyediaan komponen instalasi litrik/penerangan bangunan kantor

1,636,000

777,100 777,100 777,100 777,000 1,636,000 777,100 777,100 777,100 - 100 100 100 100 0 (171,800)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

79,759,500

15,000,000 15,000,000 47,506,000 17,800,000 79,759,500 15,000,000 - - - 100 100 0 0 0 (12,391,900)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

3,000,000 2,700,000 3,600,000 5,520,000 - 1,803,000 1,640,000 2,985,000 875,000 0 60 61 83 16 1,104,000

Penyediaan makanan dan

minuman 14,936,800 7,769,980 7,769,980 - - 13,744,700 7,378,400 6,980,000 - - 92 95 90 0 0 (2,987,360)

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 115,210,000 99,496,000 149,440,000 79,920,800 130,892,000 65,465,600 62,034,900 109,168,600 58,235,536 12,239,000 57 62 73 73 9 3,136,400

Tabel 2.19

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2014 - 2018

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata-Rata Pertumbuhan

Uraian

Penyediaan jasa administrasi

perkantoran 279,475,000 59,000,000 52,950,000 15,750,000 15,750,000 215,775,000 53,550,000 52,950,000 12,850,000 13,600,000 77 91 100 82 86 (52,745,000)

Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah provinsi NTT

24,560,000

83,120,000 90,510,000 46,136,400 46,952,000 18,585,000 105,727,200 74,564,000 37,210,000 13,481,800 76 127 82 81 29 4,478,400

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 171,060,400 353,471,478 163,581,000 144,405,000 173,480,000 118,604,600 347,949,800 152,790,000 144,335,000 22,730,000 69 98 93 100 13 483,920

-Pembangunan gedung

kantor - 160,200,000 - - - - 159,700,000 - - - 0 100 0 0 0

-Pengadaan peralatan gedung

kantor / Pengadaan Meubeler 7,445,000 8,255,000 9,961,000 - - 4,953,000 9,000,000 9,961,000 - - 67 109 100 0 0 (1,489,000)

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 163,615,400 185,016,478 153,620,000 144,405,000 173,480,000 113,651,600 179,249,800 142,829,000 144,335,000 22,730,000 69 97 93 100 13 1,972,920

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 7,325,450 - - - 40,000,000 7,325,450 - - - 17,850,000 100 0 0 0 0 6,534,910

-Pembinaan, supervisi disiplin

dan kinerja 7,325,450 - - - 40,000,000 7,325,450 - - - 17,850,000 100 0 0 0 45 6,534,910

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

61,800,000

220,204,000 79,850,000 209,342,400 71,120,000 50,861,900 148,071,934 56,468,000 144,637,800 - 82 67 71 69 0 1,864,000

-Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur

61,800,000

220,204,000 79,850,000 209,342,400 71,120,000 50,861,900 148,071,934 56,468,000 144,637,800 - 82 67 71 69 0 1,864,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dam Keuangan

182,585,500 148,035,000 66,489,780 45,000,000 - 180,610,500 146,985,000 65,612,500 - 0 99 99 99 0 9,000,000

-Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja SKPD

182,585,500 148,035,000 66,489,780 45,000,000 - 180,610,500 146,985,000 65,612,500 - 0 99 99 99 0 9,000,000

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan 1,797,934,200 1,622,096,400 3,549,010,000 4,643,908,318 3,821,027,000 996,815,950 1,453,248,400 1,702,133,780 3,467,739,271 4,723,600 55 90 48 75 0 439,786,120

-Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan 1,664,575,000 1,591,612,000 3,530,810,000 4,579,652,850 3,793,773,000 865,076,750 1,424,257,200 1,685,241,780 3,405,370,203 - 52 89 48 74 0 440,432,200

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

30,845,800

- - 36,535,468 27,254,000 30,845,800 - - 34,649,068 4,723,600 100 0 0 95 17 5,450,800

Peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekalan kesehatan

48,378,400

30,484,400 18,200,000 - - 48,378,400 28,991,200 16,892,000 - - 100 95 93 0 0 (6,096,880)

Monitoring evaluasi dan

pelaporan 9,592,800 - - - - 9,592,800 - - - - 100 0 0 0 0

-Pertemuan Standarisasi

Pengobatan di Puskesmas 44,542,200 - - - - 42,922,200 - - - - 96 0 0 0 0

-Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- - 27,720,000 - - - - 27,720,000 - 0 0 0 100 0

-Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 9,851,773,522 12,136,598,550 15,777,040,485 17,478,469,936 19,270,678,107 7,353,972,843 8,087,327,730 15,297,653,774 13,823,333,427 4,680,675,356 75 67 97 79 24 1,426,815,911

-Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

179,663,850

- - - - 110,876,350 - - - - 62 0 0 0 0

-Revitalisasi sistem kesehatan

47,279,400

34,136,650 20,000,000 - - 47,279,400 31,017,450 19,790,000 - 100 91 99 0 0 (6,827,330)

Peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat 5,717,036,710 4,303,882,700 5,520,581,100 4,331,198,800 3,428,011,820 4,601,827,300 3,614,727,500 4,412,744,700 3,970,750,200 783,500,000 80 84 80 92 23 (175,174,176)

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

14,000,000 36,535,468 634,497,887 - - 13,531,000 36,000,268 186,415,364 0 0 97 99 29 126,899,577

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 3,642,800 - - - - 3,442,800 - - - 95 0 0 0 0

-Penilaian kinerja tenaga kesehatan puskesmas dan pustu

20,387,250

- 55,589,000 36,535,468 - 18,587,250 - 55,589,000 24,205,268 - 91 0 100 66 0

-Peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan gigi dan mulut 20,048,650 - - - - 19,248,650 - - - - 96 0 0 0 0

-Penyediaan biaya operasional

dan pemeliharaan 3,863,714,862 - - 2,771,776,200 700,000,000 2,552,711,093 - - 1,391,922,393 - 66 0 0 50 0 140,000,000

Operasionalisasi dan

pemeliharaan Puskesmas - 2,031,079,200 6,716,870,385 - - - 2,038,457,780 5,397,999,537 - - 0 100 80 0 0 (406,215,840)

Operasionalisasi dan

pemeliharaan Rumah Sakit - - - 1,123,846,000 1,578,958,400 - - - 917,358,000 187,953,450 0 0 0 82 12 315,791,680

Jaminan Kesehatan Daerah

5,767,500,000 3,450,000,000 575,000,000 1,725,000,000 - 2,403,125,000 5,397,999,537 572,861,000 574,333,000 0 42 156 100 33 (808,500,000)

Bantuan Operasional

Kesehatan - - - 8,603,578,000 10,204,210,000 - - - 6,910,236,298 2,716,914,542 0 0 0 80 27 2,040,842,000

Akreditasi Puskesmas - - - - 1,000,000,000 - - - - 231,559,000 0 0 0 0 23 200,000,000

Program Pengawasan Obat

dan Makanan 30,267,050 - - - - 28,517,050 - - - - 94 0 0 0 0 -

-Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

30,267,050

- - - - 28,517,050 - - - - 94 0 0 0 0

-Program Promosi Kesehatan

& Pemberdayaan Masyarakat

92,633,450

47,413,025 46,000,000 36,535,468 422,210,012 71,951,350 44,286,825 44,617,000 24,535,468 151,643,150 78 93 97 67 36 74,959,397

-Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat 27,092,550 - - 36,535,468 422,210,012 9,570,450 - - 24,535,468 151,643,150 35 0 0 67 36 84,442,002

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 3,442,800 - - - - 3,442,800 - - - - 100 0 0 0 0

-Pembinaan Pelayanan UKS

29,415,850

- - - - 29,365,850 - - - - 100 0 0 0 0

-Promosi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

32,682,250

- - - - 29,572,250 - - - - 90 0 0 0 0

-Peningkatan pendidikan

tenaga penyuluh kesehatan - 24,057,350 23,000,000 - - - 22,873,350 22,466,000 - - 0 95 98 0 0 (4,811,470)

Penyelenggaraan jaminan

kesehatan nasional - 23,355,675 23,000,000 - - - 21,413,475 22,151,000 - - 0 92 96 0 0 (4,671,135)

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat 1,010,018,795 24,057,560 23,000,000 36,535,468 386,612,068 1,005,602,285 23,911,560 22,928,000 36,485,000 233,092,568 100 99 100 100 60 72,510,902

-Penyusunan peta informasi

masyarakat kurang gizi 15,976,300 - - - - 15,976,050 - - - - 100 0 0 0 0

-Pemberian tambahan

makanan dan vitamin 948,268,420 - - - - 945,857,160 - - - - 100 0 0 0 0

-Penanggulangan kurang gizi protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang

20,725,650

24,057,560 23,000,000 36,535,468 - 20,095,650 23,911,560 22,928,000 36,485,000 - 97 99 100 100 0 (4,811,512)

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

20,015,425

- - - 386,612,068 18,915,425 - - - 233,092,568 95 0 0 0 60 77,322,414

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 5,033,000 - - - - 4,758,000 - - - - 95 0 0 0 0

-Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 256,861,900 96,008,950 23,000,000 36,535,468 390,210,013 226,792,450 88,913,150 21,552,000 35,815,468 237,068,400 88 93 94 98 61 58,840,213

-Pengawasan dan

pemeriksaan TTU/TPM 8,367,450 - - - - 8,367,450 - - - - 100 0 0 0 0

-Pengawasan dan

pemeriksaan kualitas air 38,657,450 - - - - 35,045,450 - - - - 91 0 0 0 0

-Survay Rumah Tangga Sehat

14,125,450

- - - - 11,683,000 - - - - 83 0 0 0 0

-Pelatihan kader kesling

44,566,900

- - - - 43,646,900 - - - - 98 0 0 0 0

-Pelayanan klinik sanitasi

17,867,450

- - - - 15,242,450 - - - - 85 0 0 0 0

-Pemicuan CLTS

7,644,850

- - - - 7,244,850 - - - - 95 0 0 0 0

-Sosialisasi lingkungan bebas

asap rokok 71,951,450 71,951,450 - - - 51,881,450 66,391,850 - - - 72 92 0 0 0 (14,390,290)

Peningkatan pelayanan

kesehatan lingkungan 53,680,900 - - - - 53,680,900 - - - - 100 0 0 0 0

-Pengawasan dan

pemeriksaan sanitasi dasar - 24,057,500 23,000,000 36,535,468 390,210,013 - 22,521,300 23,000,000 35,815,468 237,068,400 0 94 100 98 61 73,230,503

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

373,862,965

72,365,091 308,730,100 146,141,872 1,722,355,613 341,009,825 62,933,266 286,133,170 137,963,392 262,783,550 91 87 93 94 15 329,998,104

-Pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah 76,612,775 24,348,475 190,778,650 36,535,468 476,805,254 63,052,975 20,736,875 172,708,500 30,230,468 30,599,000 82 85 91 83 6 90,491,356

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

232,559,740

24,000,000 23,000,000 36,535,468 500,000,000 214,789,400 21,871,475 21,430,320 35,895,456 130,314,950 92 91 93 98 26 95,200,000

Peningkatan surveylance epidemiologi &

penanggulangan wabah

64,690,450

24,016,616 23,000,000 36,535,468 - 63,167,450 20,324,916 21,502,900 35,652,200 - 98 85 93 98 0 (4,803,323)

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular 71,951,450 36,535,468 745,550,359 70,491,450 36,185,268 101,869,600 0 0 98 99 14 149,110,072

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 176,441,915 32,491,600 49,735,000 808,055,599 334,818,726 169,732,115 31,806,400 48,295,000 408,124,543 28,749,600 96 98 97 51 9 60,465,425

-Evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan 53,400,650 - - - 51,090,650 - - - - 96 0 0 0 0

-Pengembangan &

pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

64,953,000

- - - 40,000,000 62,813,200 - - - 16,810,000 97 0 0 0 42 8,000,000

Peningkatan SIKDA

58,088,265

32,491,600 30,000,000 31,535,468 55,828,265 31,806,400 28,560,000 30,852,900 96 98 95 98 0 (6,498,320)

Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan - - 19,735,000 31,535,468 36,939,600 - - 19,735,000 31,100,000 11,939,600 0 0 100 99 32 7,387,920

Penyusunan standar

pelayanan kesehatan - - - 744,984,663 257,879,126 - - - 346,171,643 - 0 0 0 46 0 51,575,825

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan

5,572,548,922

4,096,447,000 3,810,072,922 40,481,852,000 34,594,415,957 5,182,627,925 4,624,118,275 3,193,722,540 40,313,957,035 - 93 113 84 100 0 6,099,593,791

-Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu (PUSTU) dan jaringannya

2,119,577,797

4,096,447,000 - 14,257,200,541 4,268,046,200 2,089,204,600 4,332,773,275 - 13,645,792,875 - 99 106 ##### 96 0 34,319,840

Peningkatan / Perluasan

Peskesmas 3,452,971,125 - - 2,853,590,315 - 3,093,423,325 291,345,000 - 2,822,470,000 - 90 0 0 99 0

-Pembangunan Puskesmas

3,810,072,922

23,371,061,144 30,326,369,757 - - 3,193,722,540 23,845,694,160 - ##### 0 84 102 0 6,065,273,951

Program Penataan

Perundang Undangan 142,101,350 - - - - 142,101,350 - - - 100 0 0 0 0

-Penyusunan Peraturan

Daerah 142,101,350 - - - - 142,101,350 - - - 100 0 0 0 0

-Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

72,698,400

- - - - 71,623,400 - - - - 99 0 0 0 0 -

-Pelatihan manajemen

terpadu balita sehat (MTBS) 35,702,900 - - - - 35,702,900 - - - 100 0 0 0 0

-Pelatihan deteksi dini tumbuh

kembang balita 36,995,500 - - - - 35,920,500 - - - 97 0 0 0 0

-Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia 70,439,450 24,057,500 23,000,000 - - 66,789,450 24,057,500 22,470,000 - - 95 100 98 0 0 (4,811,500)

-Pelayanan kesehatan lansia

14,717,450

- - - - 13,917,450 - - - - 95 0 0 0 0

-Percontohan Posyandu Lansia

13,067,450

- - - - 12,967,450 - - - - 99 0 0 0 0

-Penatalaksanaan Lansia

31,224,200

- - - - 29,074,200 - - - - 93 0 0 0 0

-Pertemuan evaluasi kegiatan

usila 11,430,350 - - - - 10,830,350 - - - - 95 0 0 0 0

-Pembinaan/pengembangan

POSYANDU LANSIA - 24,057,500 23,000,000 - - - 24,057,500 22,470,000 - - 0 100 98 0 0 (4,811,500)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

& Anak

573,834,825

24,056,819 973,960,000 2,462,474,468 3,646,838,278 567,839,825 24,008,819 769,742,100 1,627,546,550 743,254,100 99 100 79 66 20 724,556,292

-Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 16,769,700 - - 16,769,700 - - 100 0 0 0 0

-Pertolongan Persalinan

369,301,525

24,056,819 973,960,000 36,535,468 380,015,278 369,301,525 24,008,819 769,742,100 36,535,000 220,201,600 100 100 79 100 58 71,191,692

Pelatihan Penatalaksanaan

BBLR dan Asfiksia pada BBL 40,555,800 - - - - 40,355,800 - - - - 100 0 0 0 0

-Pelatihan Manajemen Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal

70,983,700

- - - - 68,118,700 - - - - 96 0 0 0 0

-Audit Maternal Perinatal (

AMP ) 76,224,100 - - 73,294,100 - - 96 0 0 0 0

-Jaminan Persalinan

2,425,939,000

3,266,823,000 1,591,011,550 523,052,500 0 0 0 66 16 653,364,600

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja 42,254,700 - - - - 39,274,700 - - - - 93 0 0 0 0 -

-Sosialisasi program kesehatan

Reproduksi 38,025,800 - - - - 35,045,800 - - - - 92 0 0 0 0

-Monitoring dan evaluasi dan

pelaporan 4,228,900 - - - - 4,228,900 - - - - 100 0 0 0 0

-Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

- - 10,664,744,583 19,117,957,182 - - - 11,596,545,244 27,666,500 0 0 0 109 0 3,823,591,436

-Pembangunan RS - - - 4,250,000,000 4,781,000,000 - - - 5,493,802,665 538,750 0 0 0 129 0 956,200,000

Pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit - - - 3,129,630,000 10,383,000,000 - - - 3,118,313,000 - 0 0 0 100 0 2,076,600,000

Pengadaan obat-obatan

rumah sakit - - - 2,592,000,000 2,979,589,182 - - - 2,294,805,640 402,750 0 0 0 89 0 595,917,836

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

- - 248,500,000 248,500,000 - - - 245,009,539 - 0 0 0 99 0 49,700,000

Pengadaan bahan-bahan

logistik rumah sakit - - - 345,000,000 431,254,000 - - - 345,000,000 26,725,000 0 0 0 100 6 86,250,800

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

- - 99,614,583 99,614,000 - - - 99,614,400 - 0 0 0 100 0 19,922,800

Pengadaan Instalasi Air,

Telephone, dan Listrik RS - - - 195,000,000 - - - - 0 0 0 0 0 39,000,000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru

- - 765,326,000 666,358,648 - - - 574,918,605 31,137,600 0 0 0 75 5 133,271,730

-Pemeliharaan rutin/berkala

rumah sakit - - - 179,816,000 254,424,648 - - - 179,009,005 18,561,600 0 0 0 100 7 50,884,930

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahanlimbah rumah sakit

- - 14,710,000 57,910,000 - - - 14,710,000 4,576,000 0 0 0 100 8 11,582,000

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

- - 445,000,000 245,000,000 - - - 331,133,000 - 0 0 0 74 0 49,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala

mobil ambulance/jenazah - - - 100,000,000 78,224,000 - - - 42,521,600 8,000,000 0 0 0 43 10 15,644,800

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah sakit - - - 25,800,000 30,800,000 - - - 7,545,000 - 0 0 0 29 0 6,160,000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- - 4,733,186,354 3,705,234,824 - - - 3,307,777,208 785,620,900 0 0 0 70 21 741,046,965

-Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

- - 3,452,307,529 2,936,707,529 - - - 2,806,967,508 644,790,900 0 0 0 81 22 587,341,506

Kemitraan pengobatan

lanjutan bagi pasien rujukan - - - 1,280,878,825 768,527,295 - - - 500,809,700 140,830,000 0 0 0 39 18 153,705,459

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 90,755,500 15,420,000 23,000,000 36,535,468 45,000,000 90,635,500 14,668,000 21,890,000 36,475,400 5,889,000 100 95 95 100 13 5,916,000

-Pengurusan Penetapan Angka

Kredit Jabfung PNS 15,612,300 15,420,000 23,000,000 36,535,468 45,000,000 15,612,300 14,668,000 21,890,000 36,475,400 5,889,000 100 95 95 100 13 5,916,000

Pelatihan Fungsional perhitungan angka kredit jabfung PNS

75,143,200

- - - - 75,023,200 - - - - 100 0 0 0 0

-TOTAL 21,182,271,172 19,529,057,820 25,593,956,955 83,258,998,850 89,056,411,828 17,181,577,588 15,692,833,250 22,285,939,414 76,165,175,997 7,371,310,274 81 80 87 91 8 13,574,828,131

-Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao

drg. Suardi Pembina Utama Muda NIP. 19630723 200012 1 002

2020 2021 2022 2023 2024

22 Desa 33 desa 44 desa 50 desa 55 desa 60 desa

Meningkatkan

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN PENJELASAN INDIKATOR Tahun Dasar (2018/2019)

1 2 3 4 5

(PMT) bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI untuk mengatasi stunting, wasting dan underweight Pengadaan Neo Vit K kepada seluruh sasaran Bayi Baru Lahir (BBL) melalui Anggaran JKN Puskesmas

1 2 3 4 5

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kesehatan terintegrasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara terpadu dan terintegrasi lintas program dan lintas sektor Penyediaan data kesehatan yang valid dan akurat di semua Fasyankes

Penggunaan aplikasi pengurusan Manajeman Perencanaan, Umum Kepegawaian dan Keuangan Dukungan penerbitan Perda/Perdes yang mendukung Bidang Kesehatan

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 13 14

1 02 1 02 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 668,875,816 668,875,816

1 02 1 02 01 01 01 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Tersedianya jasa surat-menyurat, komunikasi, sumber daya air

dan listrik, alat tulis kantor, lingkungan kantor yang bersih, barang cetakan dan penggandaan, sarana penerangan

1 02 1 02 01 01 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan

rak buku untuk pengarsipan dinkes

1 02 1 02 01 01 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan operasional , perbaikan peralatan kerja, kendaraan

1 02 1 02 01 01 05 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat DaerahTersusunnya Revisi RENSTRA, RENJA, Profil OPD, LKIP, LPPD,

LKPJ, Evaluasi RENJA 12 bln 7 Dokumen 23,023,000 23,023,000

Jumlah Desa UCI (Universal Child Imunization)

1 02 1 02 01 01 06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu, Evaluasi ANJAB dan ABK, Pembuatan SKP, Bimtek Pengelolaan keuangan bagi bendahara Puskesmas, pembinaan/supervisi kepegawaian, keuangan dan aset

7 Dokumen

4 orang 68,750,000

1 02 1 02 01 01 07 Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi / konsultasi Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT dan Luar Daerah

12 Puskesmas

7 kali 34,648,000

-

1 02 1 02 01 15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 22,302,879,134

1 02 1 02 01 15 01 Pengawasan dan pemeriksaan Tempat - Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Tersedianya TTU yang laik sehat 60% 99,000,000

1 02 1 02 01 15 02 Pengawasan dan pemeriksaan kualitas air Tersedianya laporan hasil pemeriksaan kualitas depot air minum isi ulang

20 depot 100,000,000

1 02 1 02 01 15 03 Pelayanan klinik sanitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait pelayanan klinik

sanitasi di puskesmas

12orang 42,000,000

1 02 1 02 01 15 04 Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Terlaksananya monitoring Desa yang melaksanakan STBM khusunnya pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan dan rapat persiapan serta rapat evaluasi

1 02 1 02 01 15 07 Pembinaan pelayanan UKS Tersedianya UKS 26sekolah/ 52

orang

70,000,000

1 02 1 02 01 15 08 Penguatan desa siaga Tersedianya Desa Siaga aktif 50 desa 100,000,000

1 02 1 02 01 15 10 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Pertemuan PMBA bagi Bidan dan Kader 1kali (24

orang)

150,000,000

1 02 1 02 01 15 11 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Sosialisasi FE remaja Putri Bagi Nakes dan Sekolah 1kali (24

orang)

80,000,000

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab Lokasi

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode

renstra SKPD (2024)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode

renstra SKPD (2024)

1 02 1 02 01 15 12 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sehat (MTBS) Terlaksannya Pertemuan tatalaksana MTBS dan dan Pelaporan MTBS

1kali/12 orang 75,000,000

1 02 1 02 01 15 13 Pelayanan kesehatan usia lanjut Terlaksananya Pertemuan Orientasi Pelayanan Kesehatan

Lansia Bagi Nakes Puskesmas

1kali/24 orang 43,031,546

1 02 1 02 01 15 14 Pertolongan Persalinan Terlaksananya audit maternal perinatal, refreshing pelayanan

rujukan, dan kegawatdaruratan obstetri neonatal

24 Orang 200,000,000

1 02 1 02 01 15 15 Jaminan Persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan 2496 orang 3,018,814,400

1 02 1 02 01 15 16 Sosialisasi/pelatihan program kesehatan reproduksi Terlaksananya Sosialisasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja bagi remaja dan PKK tingkat kabupaten

60 orang 27,995,800

1 02 1 02 01 15 17 Percepatan Pencegahan Stunting Terlaksananya sosialisasi ROTE CERDAS 65desa lokus

stunting

380,000,000

1 02 1 02 01 16 Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit

1,489,332,243 1 02 1 02 01 16 01 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya Pertemuan Program Rutin Imunisasi (Nakes) 4 kali 250,000,000

1 02 1 02 01 16 02 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelatihan petugas pengelola program TB 1 Kali 325,434,528

Terlaksananya pencegahan covid di era new normal 1 keg

1 02 1 02 01 16 03 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Penemuan dan pengobatan Penderita (MBS/MFS) 3 desa 90,000,000

1 02 1 02 01 16 04 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Terlaksananya Sistem Kewaspadaan Dini(SKD) Penyakit Potensi KLB(Masyarakat)

2 kali 90,000,000

1 02 1 02 01 16 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tropis terabaikan

Monitoring Pencegahan dan Penganggulangan penyakit Filariasis dengan sasaran Pengelola Program Filariasis, di 12 puskesmas

2 kali 140,000,000

1 02 1 02 01 16 06 Pelayanan Pencegahan Penyakit tidak Menular Terlaksananya Gerakan peduli kanker melalui iva test dan sadari pada WUS usia 30-50 tahun di 10 kecamatan

13435 wanita 453,897,715

1 02 1 02 01 16 07 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini dan Tata Laksana Gangguan Jiwa bagi Dokter dan Perawat

30 nakes 140,000,000

1 02 1 02 01 17 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya

Kesehatan

56,108,405,803

1 02 1 02 01 17 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas 12 Puskesmas 4,252,859,775

1 02 1 02 01 17 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan 4 Kali

distribusi 12 Puskesmas

27,000,000

1 02 1 02 01 17 03 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembayaran honor dan insentif 30 dokter PNS, 8 dokter kontrak daerah, 14 orang dokter CPNS

52 orang 8,307,107,009

1 02 1 02 01 17 04 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

2 kali 220,000,000

1 02 1 02 01 17 05 Akreditasi Puskesmas Terlaksananya persiapan reakreditasi Puskesmas Baa, Batutua,

Feapopi, Busalangga

1 kali keg 1,897,241,365

1 02 1 02 01 17 06 Pengurusan penetapan angka kredit jabatan fungsional PNS Terlaksananya pengurusan penetapan angka kredit jabatan fungsional PNS

60 orang 220,000,000

1 02 1 02 01 17 07 Pembangunan Puskesmas Tersedianya laboratorium Puskesmas Baa dan rumah dinas

paramedis Puskesmas Feapopi

1 laboratorium 4 Rumah dinas

1,586,921,628

1 02 1 02 01 17 09 Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Tersajinya informasi melalui website dinkes, peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan

1 02 1 02 01 17 11 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas bersumber dana kapitasi 40% dan non kapitasi

12 Puskesmas 2,984,404,672

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode

renstra SKPD (2024)

1 02 1 02 01 17 13 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur RSUD Terlaksananya diklat ICU dasar, Diklat sanitasi RS, diklat keuangan, diklat perencaanaan, dinlat kepegawaian untuk Nakes RSUD Ba'a

1 02 1 02 01 17 14 Penyusunan Standar pelayanan Kesehatan Terlaksananya penyusunan kebijakan, pedoman dan standar

prosedur RS,sosialisasi, simulasi akreditasi, pokja akreditasi

1 02 1 02 01 17 15 Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis Tersedianya insentif, honorarium dan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit

1 02 1 02 01 17 16 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Terlaksananya program pengobatan gratis pasien di rumah sakit dari PEMDA untuk pasien rujukan ke faskes tingkat lanjut

227 Pasien 832,877,295

1 02 1 02 01 17 17 Operasionalisasi dan pemeliharaan Rumah Sakit Tersedianya biaya operasional Rumah Sakit 12 Bulan 1,908,571,925

1 02 1 02 01 17 18 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah sakit, instalasi listrik, air dan telepon rumah sakit

11 gedung 282,759,700

1 02 1 02 01 17 19 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Tersedianya bahan bakar untuk operasional incenerator rumah sakit

8320 Liter 257,910,000

1 02 1 02 01 17 20 Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan rumah sakit

12 bulan 99,594,000

1 02 1 02 01 17 21 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenasah Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan operasional, ambulance/mobil jenasah rumah sakit

1 02 1 02 01 17 22 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung dan alat rumah sakit

129 Unit 30,800,000

1 02 1 02 01 17 23 Penataan taman di lingkungan Rumah Sakit Terlaksananya penataan taman di lingkungan RS 1 Paket 185,000,000

1 02 1 02 01 17 25 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Alat Ruang Operasi dan Laboratorium dan Alat Kesehatan Penunjang Medis Lainnya)

1 Paket 6,719,014,250

1 02 1 02 01 17 26 Pengadaan Obat-obatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan obat-obatan, bahan medis habis

pakai, bahan kimia radiologi dan kimia laboratorium rumah sakit

1 Paket 3,023,693,182

1 02 1 02 01 17 27 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, ruang pasien, Loundri, ruang tunggu, DLL)

Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS 1 Paket 371,425,000

1 02 1 02 01 17 28 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS Tersedianya Bahan makanan bagi pasien RS 1 Paket 598,704,000

1 02 1 02 01 17 29 Penggadaan percetakan administrasi dan surat-menyurat RS Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan rumah sakit 12 bulan 99,614,000

1 02 1 02 01 17 30 Pengadaan Instalasi Air, Telepon, dan Listrik Rumah Sakit Terlaksananya pengadaan SIM RS 1 gedung

farmasi, 1 ponek, 1 rawat inap

75,000,000

1 02 1 02 01 17 31 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan dan air Rumah Sakit

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan dan air di RS

12 bulan 37,868,750

1 02 1 02 01 17 33 Pengadaan Prasarana Puskesmas Pengadaan prasarana air bersih pada gedung puskesmas yang

baru, Pengadaan set umum, set KIA KB, set UGD, set persalinan, set pasca persalinan, set ruangan farmasi, alat antropometri, prasarana air bersih, pengolahan limbah, alat 1 02 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen Profil OPD, Perubahan Renstra,

Renja-PD, Perubahan Renja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD

Tersusunya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja

per triwulan -

-7 Dokumen

30,000,000

30,000,000 35,000,000 35,000,000 130,000,000

1 02 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan ASN - - 588 Orang/ 12

Bulan 34,347,931,000 - 35,170,000,000 - 35,170,000,000 - 35,170,000,000 139,857,931,000

1 02 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - - 588 Orang/ 12

Bulan 34,181,993,000 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000 139,181,993,000

1 02 01 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Tersedianya Honor Pengelola APBD

- - 9 orang 165,938,000 170,000,000 170,000,000 170,000,000 675,938,000

1 02 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya honor Tenaga Kontrak Daerah

224 orang 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 Total Anggaran Tahun 2020 (Perubahan APBD)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode

renstra SKPD (2024)

1 02 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 12 Bulan

332,976,416

306,314,416 - 290,922,416 - 295,922,416 1,226,135,664

1 02 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya pemasangan meteran baru dan istalasi

listrik gudang farmasi 1 paket

20,392,000

1 02 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

1 02 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

-

1 02 01 2 06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Daerah

1 02 01 2 08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah - - 100% 63,565,000 - 66,800,000 - 67,800,000 - 68,800,000 266,965,000

1 02 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Materai Surat Menyurat - - 12 bulan 1,800,00012 bulan 1,800,00012 bulan 1,800,00012 bulan 1,800,000 7,200,000 1 02 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTerlaksananya pembayaran rekening telepon/internet,

listrik dan air - - 12 bulan

1 02 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 1 02 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1 02 02 2 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk

UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

- - 24 Unit 16,808,868,451 - 8,935,644,000 - 8,935,644,000 - 8,935,644,000 - 43,615,800,451

1 02 02 2 01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Terlaksananya pembangunan rumah dinas Puskesmas

-

1 02 02 2 01 05 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya pembangunan baru Pustu

-

1 02 02 2 01 07 Pengembangan Rumah Sakit Terlaksananya penataan taman di lingkungan RS dan

penataan parkir RS - - 2 Paket

-

1 02 02 2 01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah sakit,

instalasi listrik, air dan telepon rumah sakit - - 11 gedung 88,793,950 88,793,950

1 02 02 2 01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan Kesehatan KIT) dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Puskesmas

-

-4 paket

-

1 02 02 2 01 16 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas

- - 1 paket

1 02 02 2 01 19 Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin IPAL

serta bahan bakar untuk incnerator RS - - 1 paket

257,910,000

1 02 02 2 01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat

Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 02 02 2 02 01 Terlaksananya pertemuan orientasi P4K

-

1 02 02 2 02 02 Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan

- - 5402 bumil

1 02 02 2 02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Terlaksannya Pertemuan tatalaksana MTBS dan dan

Pelaporan MTBS, sosialisasi/penyuluhan MTBS -

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode

renstra SKPD (2024)

1 02 02 2 02 05 Terlaksananya Monitoring Bulan Imunisasi Anak Sekolah

-

1 02 02 2 02 06 Terlaksananya pertemuan pelayanan kesehatan peduli

remaja ( PKPR )

1 02 02 2 02 07 Terlaksananya Pertemuan evaluasi tatalaksana pelayanan

usia lanjut dengan penyakit degeneratif

1 02 02 2 02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Meningkatnya cakupan Pelayanan pada Penderita Hipertensi

1 0202 2 0209 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

1 0202 2 0211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

Tuberkulosis

slide TB di laboratorium provinsi - - 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali

-

1 0202 2 0212 Pengamfrakan logistik HIV AIDS di dinkes provinsi

-

1 0202 2 0215 Terlaksananya sosialisasi ROTE CERDAS, Terlaksananya

orrientasi KAP (komunikasi Antar Pribadi) bagi kader, Sosialisasi stunting bagi Tomas, tokoh adat dan tokoh

agama, Pemberdayaan keluarga sadar stunting. -

(TTD/Fe, Vitamin A, Iodine test, Mineral mix dan lain-kain)

1 0202 2 0217 Terlaksananya penyusunan Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup 12 Puskesmas

pertemuan lintas sektor dan lintas program terkait peningkatan kualitas sanitasi dasar dan monitoring desa

1 0202 2 0220 Terlaksananya Sistem Kewaspadaan Dini(SKD) Penyakit

Potensi KLB(Masyarakat), Respon cepat terhadap

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode

renstra SKPD (2024) Kesehatan Jiwa (Anak dan Remaja, Dewasa dan Lansia serta Napza)

1 02 02 2 02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Pemeriksaan, pendampingan dan Vaksinasi Calon Jemaah

1 02 02 2 02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Pemeriksaan, pendampingan dan Vaksinasi Calon Jemaah

Dokumen terkait