• Tidak ada hasil yang ditemukan

Strategi Pemecahan Masalah

AKUNTABILITAS KINERJA

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisifatif oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, maka strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalaha adalah sebagai berikut :

1. Membuatkan jadual setiap kegiatan yang telah disepakati bersama antara :

1. Pelaksana kegiatan dan Pengguna Anggaran, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu.

2. Mengusulkan rekruitmen pegawai dari masing-masing SKPD setelah dinyatakan lulus sertifikasi.

3. Mengajukan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik jenjang struktural maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktifitas pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Mempercepat penyelesaian SPJ kegiatan yang telah diselesaikan oleh masing-masing Bendahara dan PPTK.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

Target (3)

1.1.1 1 Jumlah masyarakat yang dipupuk cinta kesenian

dan kebudayaan daerah

200 orang 2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 5 event

2.1.1 1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 5000 orang

3.1.1 1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif 5 organisasi

2 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup

75 orang

4.1.1 1 Cabang olahraga yang dibina 9 Cabor

4.1.2 1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

olahraga

8 unit

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 16.122.402.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 15.330.620.904,00

Indikator Kinerja

(1) (2)

Meningkatnya pengelolaan keolahragaan melalui pembinaan dan permasalahan olahraga

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Meningkatnya kualitas dan kuantitas kekayaan dan keragaman daerah

Meningkatnya kunjungan wisata Meningkatnya daya saing pemuda

Sassaran Strategis

Target Realisasi Capaian Kinerja (%)

(3) (4) (5)

2.1.1 1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 5000 orang 42806 orang 856%

3.1.1 1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif 5 organisasi 6 organisasi 120%

2 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup

75 orang 75 orang 100%

4.1.1 1 Cabang olahraga yang dibina 9 Cabor 15 Cabor 167%

4.1.2 1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

olahraga

8 unit 8 unit 100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 16.122.402.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 15.330.620.904,00

(1)

Sassaran Strategis

(2) Indikator Kinerja

Meningkatnya kunjungan wisata

Meningkatnya pengelolaan keolahragaan melalui pembinaan dan permasalahan olahraga

Meningkatnya daya saing pemuda

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

MISI :

Transisi 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (15)

1.1. 1.1.1 1 orang 200 200 200 200 200 200 1 1 1 Festival Kuda Lumping

2 Penyusunan DED Kebudayaan dan kesenian

3 Pembangunan sarana Kebudayaan dan kesenian

4 Pembangunan padepokan seni dan budaya

5 Pembangunan panggung seni dan budaya

6 Inventarisasi nilai-nilai tradisional Kab.

Muba 2 Penyelenggaraan

festival seni dan budaya

event 5 5 5 5 5 5 2 Program

Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Festival Randik

2 Festival band pelajar 3 Festival Randik

4 Pemilihan Kuyung Kupik MUBA 5 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

6 Pagelaran kesenian dalam kecamatan 7 Fasilitasi pengembangan keragaman

budaya daerah

8 Pelatihan tenaga pengelolaan kekayaan lokal daerah

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kesenian

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun Sasaran Kegiatan Keterangan

Target Indikatif

(3) (4) (12) (13) (14)

masyarakat

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya daerah

Kebijakan Program

2. Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan 3. Menigkatkan kompetensi pemuda dan prestasi olahraga

4. Meningkatkan kinerja pegawai Dispopar

Meningkatkan

2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri luar Kabupaten dan Provinsi

3 Lomba mancing

4 Lomba masakan nusantara 5 Penyelenggaraan Musi Triboatton 6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di dalam dan di Luar Negeri 7 Penyediaan bahan promosi wisata 8 Pelaksanaan promosi pariwisata luar

provinsi

9 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

10 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam Pemasaran Pariwisata

11 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

12 elatihan pemandu wisata terpadu

3,1 3.1.1 1 % 10 20 20 25 25 30 1 4 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda 3 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial

Kepemudaan

4 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

5 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda

6 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

7 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2 % 10 15 15 20 20 25 5 1 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

2 Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda kepariwisataan

lembaga/ instansi lainnya 3 PPLP D Renang 4 PPLP D Taekwondo 5 PPLP D Pencak Silat

6 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 7 PPLP D Sepak Bola

8 O2SN

9 Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D 10 Pelaksanaan Lomba Olahraga

Tradisional

11 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

12 Pembinaan Olahraga di Masyarakat 13 Fasilitasi Penyelenggaraan National

Paralympic Comitte (NPC)

1 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk PembangunanSarana dan Prasarana Olahraga

2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

3 Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

4 Peningkatan Peran serta dunia usaha dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana olahraga

daya air dan listrik

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

11 Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi/Tehnis Perkantoran

2 % 80 80 80 80 90 100 2 9 1 Pengadaan Kendaraan

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Pengadaan Mebeleur

5 Pengadaan instalasi listrik, air dan telepon

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3 % 80 80 80 85 90 100 3 10 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Administrasi

tugas dan fungsi Dinas Pemuda

tugas dan fungsi Dinas Pemuda

3 Penyusunan Renstra dan IKU SKPD 4 Penyusunan Renja, Tapkin dan Lakip

SKPD

5 Penataan data realisasi kinerja SKPD Reaslisasi Kinerja

SKPD pada tahun yang

akan datang tepat waktu

7 dari 8

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

n-2 n-1 n n+1 n-2 n-1 n n+1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun

- - 5000 5000 5000 5000 20330 42806 23000 25000

2 Cakupan organisasi pemuda yang aktif

- - 5 5 5 5 2 6 6 8

3 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup

- - 75 75 75 75 75 0 389 539

4 Cabang olahraga yang dibina - - 9 9 9 9 9,00 15 17 17

5 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

- - 8 8 8 8 8,00 8,00 9,00 9,00

Catatan Analisis

No Indikator Kinerja standar

nasional

Target IKK

II . 8

Dokumen terkait