AKUNTABILITAS KINERJA
4.3. Strategi Pemecahan Masalah
4.3. Strategi Pemecahan Masalah
Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisifatif oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, maka strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalaha adalah sebagai berikut :
1. Membuatkan jadual setiap kegiatan yang telah disepakati bersama antara :
1. Pelaksana kegiatan dan Pengguna Anggaran, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu.
2. Mengusulkan rekruitmen pegawai dari masing-masing SKPD setelah dinyatakan lulus sertifikasi.
3. Mengajukan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik jenjang struktural maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktifitas pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Mempercepat penyelesaian SPJ kegiatan yang telah diselesaikan oleh masing-masing Bendahara dan PPTK.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
Target (3)
1.1.1 1 Jumlah masyarakat yang dipupuk cinta kesenian
dan kebudayaan daerah
200 orang 2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 5 event
2.1.1 1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 5000 orang
3.1.1 1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif 5 organisasi
2 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup
75 orang
4.1.1 1 Cabang olahraga yang dibina 9 Cabor
4.1.2 1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana
olahraga
8 unit
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 16.122.402.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 15.330.620.904,00
Indikator Kinerja
(1) (2)
Meningkatnya pengelolaan keolahragaan melalui pembinaan dan permasalahan olahraga
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Meningkatnya kualitas dan kuantitas kekayaan dan keragaman daerah
Meningkatnya kunjungan wisata Meningkatnya daya saing pemuda
Sassaran Strategis
Target Realisasi Capaian Kinerja (%)
(3) (4) (5)
2.1.1 1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 5000 orang 42806 orang 856%
3.1.1 1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif 5 organisasi 6 organisasi 120%
2 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup
75 orang 75 orang 100%
4.1.1 1 Cabang olahraga yang dibina 9 Cabor 15 Cabor 167%
4.1.2 1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana
olahraga
8 unit 8 unit 100%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 16.122.402.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 15.330.620.904,00
(1)
Sassaran Strategis
(2) Indikator Kinerja
Meningkatnya kunjungan wisata
Meningkatnya pengelolaan keolahragaan melalui pembinaan dan permasalahan olahraga
Meningkatnya daya saing pemuda
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
MISI :
Transisi 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (15)
1.1. 1.1.1 1 orang 200 200 200 200 200 200 1 1 1 Festival Kuda Lumping
2 Penyusunan DED Kebudayaan dan kesenian
3 Pembangunan sarana Kebudayaan dan kesenian
4 Pembangunan padepokan seni dan budaya
5 Pembangunan panggung seni dan budaya
6 Inventarisasi nilai-nilai tradisional Kab.
Muba 2 Penyelenggaraan
festival seni dan budaya
event 5 5 5 5 5 5 2 Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Festival Randik
2 Festival band pelajar 3 Festival Randik
4 Pemilihan Kuyung Kupik MUBA 5 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
6 Pagelaran kesenian dalam kecamatan 7 Fasilitasi pengembangan keragaman
budaya daerah
8 Pelatihan tenaga pengelolaan kekayaan lokal daerah
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kesenian
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun Sasaran Kegiatan Keterangan
Target Indikatif
(3) (4) (12) (13) (14)
masyarakat
1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya daerah
Kebijakan Program
2. Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan 3. Menigkatkan kompetensi pemuda dan prestasi olahraga
4. Meningkatkan kinerja pegawai Dispopar
Meningkatkan
2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri luar Kabupaten dan Provinsi
3 Lomba mancing
4 Lomba masakan nusantara 5 Penyelenggaraan Musi Triboatton 6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara di dalam dan di Luar Negeri 7 Penyediaan bahan promosi wisata 8 Pelaksanaan promosi pariwisata luar
provinsi
9 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
10 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam Pemasaran Pariwisata
11 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
12 elatihan pemandu wisata terpadu
3,1 3.1.1 1 % 10 20 20 25 25 30 1 4 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda 3 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial
Kepemudaan
4 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
5 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda
6 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
7 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2 % 10 15 15 20 20 25 5 1 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
2 Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda kepariwisataan
lembaga/ instansi lainnya 3 PPLP D Renang 4 PPLP D Taekwondo 5 PPLP D Pencak Silat
6 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 7 PPLP D Sepak Bola
8 O2SN
9 Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D 10 Pelaksanaan Lomba Olahraga
Tradisional
11 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
12 Pembinaan Olahraga di Masyarakat 13 Fasilitasi Penyelenggaraan National
Paralympic Comitte (NPC)
1 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk PembangunanSarana dan Prasarana Olahraga
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
3 Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
4 Peningkatan Peran serta dunia usaha dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana olahraga
daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
11 Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi/Tehnis Perkantoran
2 % 80 80 80 80 90 100 2 9 1 Pengadaan Kendaraan
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Pengadaan Mebeleur
5 Pengadaan instalasi listrik, air dan telepon
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3 % 80 80 80 85 90 100 3 10 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Administrasi
tugas dan fungsi Dinas Pemuda
tugas dan fungsi Dinas Pemuda
3 Penyusunan Renstra dan IKU SKPD 4 Penyusunan Renja, Tapkin dan Lakip
SKPD
5 Penataan data realisasi kinerja SKPD Reaslisasi Kinerja
SKPD pada tahun yang
akan datang tepat waktu
7 dari 8
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
n-2 n-1 n n+1 n-2 n-1 n n+1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun
- - 5000 5000 5000 5000 20330 42806 23000 25000
2 Cakupan organisasi pemuda yang aktif
- - 5 5 5 5 2 6 6 8
3 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup
- - 75 75 75 75 75 0 389 539
4 Cabang olahraga yang dibina - - 9 9 9 9 9,00 15 17 17
5 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
- - 8 8 8 8 8,00 8,00 9,00 9,00
Catatan Analisis
No Indikator Kinerja standar
nasional
Target IKK
II . 8