• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB III AKUNTABILITAS KI NERJA 2018

C. SUMBER DAYA

Untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai kinerja yang sudah ditetapkan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Keadaan Pegawai di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate sampai dengan Tanggal 31 Desember 201 9, jumlah pegawai 49 (empat puluh sembilan) orang dengan rincian menurut jabatan, menurut golongan, dan menurut tingkat pendidikan, sebagai berikut :

a. Menurut Jabatan :

• Jabatan Struktural : 4 orang

• Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) : 1 orang

• Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) : 1 orang

• Jabatan Fungsional Umum (JFU) : 44 orang

b. Menurut Pangkat/Golongan

Jumlah pegawai menurut golongan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2019

No Golongan Jumlah %

1. Pembina - IV/a 3 6.1

1. Pembina - IV/a 3 6.1

2. Penata Tk.I - III/d 11 22.4

3. Penata - III/c 8 16.3

4. Penata Muda Tk.I - III/b 9 18.4

5. Penata Muda - III/a 11 22.4

6. Pengatur Tk.I - II/d 6 12.2

7. Pengatur Muda Tk.I - II/d 1 2.0

Total 49 100

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pegawai berdasarkan golongan, tertinggi yaitu pegawai dengan golongan Penata TK.I-III/d dan Penata Muda-III/a masing-masing sebanyak 11 orang (22,4%), sedangkan jumlah terendah III/a masing-masing sebanyak 11 orang (22,4%), sedangkan jumlah terendah yaitu pegawai dengan golongan Pengatur Muda Tk.I-IId.

c. Menurut Pendidikan:

Latar belakang pendidikan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 3.3

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2019

No Tingkat Pendidikan Jumlah %

1. S.2 4 8.2

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, teringgi yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan S.1 sebanyak 18 orang (36,7%), sedangkan jumlah terendah yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan D.IV sebanyak 2 orang (4,1%).

2. SUMBER DAYA ANG GARAN

Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Berdasarkan DIPA Awal Tahun 201 9, anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate sebesar Rp. 10.044.662.000,- (sepuluh milyar empat puluh empat juta enam ratus enam Rp. 10.044.662.000,- (sepuluh milyar empat puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). Revisi anggaran pada Bulan Oktober 2019, terjadi penambahan pada belanja pegawai, sehingga total anggaran setelah revisi senilai Rp.11.099.589.000,- (sebelas milyar Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.10.552.787.845,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus

Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 201 9 Alokasi Pagu Awal (Rp) Pagu setelah

Revisi (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran (Rp) APBN 10.044.662.000 11.099.589.000 10.552.797.845 95,07 546.801.155

Tabel 3.5

Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdarakan Jenis Belanja Tahun 2019

No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Belanja pegawai 5,990,292,000 5,990,292,000 5,820,887,621 5,820,887,621 97.1797.17 2 Belanja barang 4,982,196,000 4,605,018,724 92.43 3 Belanja modal 127,101,000 126,881,500 99.83 Total 11,099,589,000 10,552,787,845 95.07

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Berdasarkan Out Put Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2019

No Output RKAKL Target Satuan Anggaran Realisasi

Anggaran

% Kinerja 1 Layanan kewaspadaan dini penyakit 4 Layanan 49,529,000 45,364,000 1 Layanan kewaspadaan dini penyakit

berpotensi KLB

4 Layanan 49,529,000 45,364,000 91.59 a. Layanan kewaspadaan dini

penyakit berpotensi KLB di KKP

1 Layanan 43,424,000 39,274,000 90.44

b. Layanan kesehatan pada situasi khusus

3 Layanan 6,105,000 6,090,000 99.75

2 Layanan kekarantinaan kesehatan 418 Layanan 1,360,718,000 1,278,912,297 93.99 a. Layanan kekarantinaan kesehatan

di KKP

8 Layanan 1,204,393,000 1,130,827,297 93.89

b. Layanan kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan SSCC/SSCEC

30 Layanan 14,400,000 14,400,000 100.00

c. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (certificate of pratique)

35 Layanan 19,250,000 18,801,000 97.67

d. Layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan penyebrangan

30 Layanan 16,830,000 16,430,000 97.62

e. Layanan kekarantinaan kesehatan di Bandar udara

50 Layanan 28,050,000 27,754,000 98.94

f. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan PHQC (porth health quarantine certificate)

150 Layanan 56,100,000 56,100,000 100.00

certificate)

g. Layanan kekarantinaan

pengawasan tindakan penyehatan alat angkut

10 Layanan 1,820,000 1,500,000 82.42

h. Layanan pemeriksaan P3K kapal 100 Layanan 15,500,000 13,100,000 84.52

i. Layanan kegawatdaruratan dan rujukan

5 Layanan 4,375,000 - -

3 Layanan capaian eliminasi malaria 2 Layanan 78,750,000 59,450,000 75.49

a. Layanan pelaksanaan 2 Layanan 78,750,000 59,450,000 75.49

a. Layanan pelaksanaan pengendalian malaria di pelabuhan/bandara/PLBD

2 Layanan 78,750,000 59,450,000 75.49

4 Layanan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit

420 Layanan 450,850,000 425,786,445 94.44

a. Layanan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit di pelabuhan/bandara/PLBD

1 Layanan 242,017,000 233,371,645 96.43

b. Layanan pengendalian vector DBD

50 Layanan 42,750,000 30,895,000 72.27

c. Layanan survey vector pes 24 Layanan 49,728,000 46,649,800 93.81 d. Layanan pengendalian vector

diare

30 Layanan 12,810,000 12,410,000 96.88

e. Layanan pengendalian vector malaria

5 Layanan 6,135,000 5,950,000 96.98

f. Layanan survey vector DBD 250 Layanan 41,250,000 40,350,000 97.82 g. Layanan survey vector diare 30 Layanan 9,450,000 9,450,000 100.00 h. Layanan survey vector malaria 30 Layanan 46,710,000 46,710,000 100.00 5 Layanan pencegahan dan

pengendalian penyakit HIV/AIDS

a. Layanan deteksi dini terduga TBC (UPT/KKP)

1 Layanan 43,560,000 41,840,000 96.05

b. Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP

8 Layanan 36,440,000 35,172,700 96.52

7 Layanan sarana dan prasarana internal

1 Layanan 132,001,000 131,732,500 99.80 8 Layanan dukungan manajemen 1 Layanan 1,049,695,000 981,105,000 93.47 8 Layanan dukungan manajemen

satker

1 Layanan 1,049,695,000 981,105,000 93.47

9 Layanan perkantoran 1 Layanan 7,815,566,000 7,472,922,303 95.62

Total 860 11,099,589,000 10,552,787,845 95.07

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran dan Pencapaian Kegiatan (Tupoksi) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2019

No Output Satuan Keluaran Jumlah

Targ et

Realisa si

% Anggaran Realisasi %

1 Layanan kewaspadaan dini Layanan 4 4 100 49,529,000 45,364,000 91.6

1 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB

Layanan 4 4 100 49,529,000 45,364,000 91.6

c. Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP

Layanan 1 1 100 43,424,000 39,274,000 90.4

d. Layanan kesehatan pada situasi khusus

Layanan 3 3 100 6,105,000 6,090,000 99.8

2 Layanan kekarantinaan kesehatan Layanan 418 418 100 1,360,718,000 1,278,912,297 94.0 j. Layanan kekarantinaan

kesehatan di KKP

Layanan 8 8 100 1,204,393,000 1,130,827,297 93.9

k. Layanan kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan

Layanan 30 30 100 14,400,000 14,400,000 100.

kesehatan untuk penerbitan 0 SSCC/SSCEC

l. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (certificate of pratique)

Layanan 35 35 100 19,250,000 18,801,000 97.7

m. Layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan penyebrangan

Layanan 30 30 100 16,830,000 16,430,000 97.6

n. Layanan kekarantinaan kesehatan di Bandar udara

Layanan 50 50 100 28,050,000 27,754,000 98.9

o. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka

Layanan 150 150 100 56,100,000 56,100,000 100.

kesehatan dalam rangka 0 penerbitan PHQC (porth health quarantine certificate)

0

p. Layanan kekarantinaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut

Layanan 10 10 100 1,820,000 1,500,000 82.4

q. Layanan pem eriksaan P3K kapal

Layanan 100 100 100 15,500,000 13,100,000 84.5

r. Layanan kegawatdaruratan dan rujukan

Layanan 5 5 100 4,375,000 - 0.0

3 Layanan capaian eliminasi malaria Layanan 2 2 100 78,750,000 59,450,000 75.5

b. Layanan pelaksanaan Layanan 2 2 100 78,750,000 59,450,000 75.5

b. Layanan pelaksanaan pengendalian malaria di pelabuhan/bandara/PLBD

Layanan 2 2 100 78,750,000 59,450,000 75.5

4 Layanan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit

Layanan 420 420 100 450,850,000 425,786,445 94.4

i. Layanan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit di

pelabuhan/bandara/PLBD

Layanan 1 1 100 242,017,000 233,371,645 96.4

j. Layanan pengendalian vector DBD

Layanan 50 50 100 42,750,000 30,895,000 72.3

k. Layanan survey vector pes Layanan 24 24 100 49,728,000 46,649,800 93.8

l. Layanan pengendalian vector diare

Layanan 30 30 100 12,810,000 12,410,000 96.9

m. Layanan pengendalian vector malaria

Layanan 5 5 100 6,135,000 5,950,000 97.0

n. Layanan survey vector DBD Layanan 250 250 100 41,250,000 40,350,000 97.8

o. Layanan survey vector diare Layanan 30 30 100 9,450,000 9,450,000 100.

0 p. Layanan survey vector malaria Layanan 30 30 100 46,710,000 46,710,000 100.

0

5 Layanan pencegahan dan Layanan 4 4 100 82,480,000 80,502,600 97.6

5 Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS

Layanan 4 4 100 82,480,000 80,502,600 97.6

c. Deteksi dini HIV/AIDS Layanan 1 1 100 74,305,000 72,565,000 97.7

d. Deteksi dini HIV/AIDS (SBK) Layanan 3 3 100 8,175,000 7,937,600 97.1

6 Layanan pengendalian penyakit TBC

Layanan 9 9 100 80,000,000 77,012,700 96.3

c. Layanan deteksi dini terduga TBC (UPT/KKP)

Layanan 1 1 100 43,560,000 41,840,000 96.1

d. Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP

Layanan 8 8 100 36,440,000 35,172,700 96.5

7 Layanan sarana dan prasarana internal

Layanan 1 1 100 132,001,000 131,732,500 99.8

internal

8 Layanan dukungan manajemen satker

Layanan 1 1 100 1,049,695,000 981,105,000 93.5

9 Layanan perkantoran Layanan 1 1 100 7,815,566,000 7,472,922,303 95.6

Total 860 860 100 11,099,589,000 10,552,787,845 95.1

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dapat dikelompokkan atas peralatan, sarana gedung, dan prasarana lainnya.

Posisi neraca barang milik negara (BMN) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate per 31 Desember 2019 senilai Rp. 26.732.402.337,- (dua puluh Kelas III Ternate per 31 Desember 2019 senilai Rp. 26.732.402.337,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jaringan, dan aset tetap lainnya. Terjadi kenaikan nilai aset sebesar Rp.3.605.961.011,- dari nilai aset tahun 2018 senilai Rp.23.126.441.326. Kenaikan nilai tersebut terjadi pada komponen gedung serta peralatan dan mesin. Nilai masing-masing barang pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Tabel 3.8

Laporan Barang Milik Negara Per Tanggal 31 Desember 2018

Kode Uraian Jumlah (Rp)

131111 Tanah 6.701.966.360

132111 Peralatan dan mesin 8,322,279,787

133111 Gedung dan bangunan 10,512,906,526

134113 Jaringan 42,000,000

135121 Aset tetap lainnya 14,100,800

Jumlah 26,732,402,337

BAB IV KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan program, dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate sudah dapat mereali sasikan target Indikator Kinerja Tahun 201 9, adapun persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 83,33%. Capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate , dari 12 indikator kinerja yang ditetapkan, sebanyak 10 indikator telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak 2 indikator sebanyak 10 indikator telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dan Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi.

Capaian kinerja yang telah dicapai tahun 2019 sebagai bahan untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode 2020-2024 dan sekaligus menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kebersamaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate.

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI

Unit Organisasi : KKP Kelas III Ternate

Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Program yang didukung : 1. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans dan karantina kesehatan.

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.

3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

4. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

5. Meningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pencegahan danPengendalian Penyakit

Kegiatan : 1. Surveilans dan Karantina Kesehatan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular Langsung

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan

No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan Target Tahun

2019 Alokasi 2019 1 Layanan Kewaspadaan dini

penyakit berpotensi KLB

Jumlah Layanan Kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB

4 Layanan 49.529.000 2 Layanan kekarantinaan Kesehatan Jumlah Layanan kekarantinaan

Kesehatan

418 Layanan 1,360.718,000 3 Layanan capaian eliminasi malaria Jumlah Kabupaten/Kota eliminasi

malaria

2 Layanan 78.750,000 4 Layanan pengendalian vektor dan

binatang pembawa penyakit

Jumlah Layanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit

420 Layanan 450.850,000

5 Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS

Jumlah Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS

4 Layanan 82,480,000

6 Layanan pengendalian penyakit TB Jumlah Layanan pengendalian penyakit TB

9 Layanan 80,000,000 7 Layanan sarana dan prasarana

internal

Jumlah Layanan sarana dan prasarana internal

1 Layanan 132.001.000 8 Layanan Dukungan Manajemen

Satker

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker

1 Layanan 1.049.695.000 9 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran 1 Layanan 1.815.566.000 Rincian Kegiatan

Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No Output/

Komponen

Tahun 201 9 Prakiraan Maju

Volume Satuan

Biaya Alokasi Volume Alokasi (juta)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 Layanan

Kewaspadaan dini penyakit berpotensi

4 Layanan 49.529,000 1 1 1 261.021.000 287.123.000 315.835.000

berpotensi KLB

2 Layanan

kekarantinaan Kesehatan

418 Layanan 1,360.718,000 537 537 537 574.827.000 632.310.000 695.540.000

3 Layanan

capaian eliminasi malaria

2 Layanan 78.750,000 2 2 2 80.000.000 90.000.000 90.000.000

4 Layanan

420 Layanan 450.850,000 299 299 299 266.547.000 293.201.000 322.521.000

5 Layanan

4 Layanan 82,480,000 5 5 5 15.125.000 30.250.000 30.250.000

6 Layanan

pengendalian penyakit TB

9 Layanan 80,000,000 10 10 10 45.550.000 91.100.000 91.100.000

7 Layanan

Sarana dan prasarana internal

1 Layanan 132.001.000 1 1 1 4.953.790.000 5.449.169.000 3.997.999.000

8 Layanan

Dukungan Manajemen

1 Layanan 1.049.695.000 1 1 1 1.149.695.000 1.264.665.000 1.391.130.000

9 Layanan

perkantoran

1 Layanan 1.815.566.000 1 1 1 8.006.769.000 8.807.446.000 8.807.446.000

Sumber Pendanaan

No Output/

Komponen

Alokasi (juta

Lokasi

Rupiah Murni PNBP PHLN Jumlah

1 Layanan Kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB

49.529.000 0 0 49.529.000

Jejaring surveilans dan kemitraan pintu masuk negara dan wilayah berbahaya di pintu masuk Negara

7.700.000 0

0 7.700.000

Wilker & Induk

Layanan kesehatan pada situasi khusus 6.105.000 0 0 6.105.000 Wilker & Induk 2 Layanan kekarantinaan Kesehatan 842.851.000 517.867.000 0 1.360.718.000

Persiapan penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM

53.702.000 0 0 53.702.000 Wilker & Induk

Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM

53.127.000 0 0 53.127.000 Wilker & Induk

Pelaksanaan surveilans KKM terintegrasi antara pintu masuk dan wilayah

13.232.000 0 0 13.232.000 Wilker & Induk

Sistem pelapalat angkutoran dan penerbitan dokumen melalui Simkespel

93.005.000 47.588.000 0 140.593.000 Wilker & Induk

Pelatihan bagi petugas KKP 124.448.000 0 0 124.448.000 Wilker & Induk

Pengawasan lalu lintas orang, barang 0 96.950.000 0 96.950.000 Wilker & Induk Pengawasan dan pengendalian factor

risiko lingkungan

19.700.000 82.820.000 0 102.520.000 Wilker & Induk Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan

kekarantinaan di pelabuhan, bandara udara, PLBDN dan wilayah

69.165.000 0 0 69.165.000 Wilker & Induk

Koordinasi program karantina kesehatan di pelabuhan, bandara udara, PLBDN dan wilayah

198.023.000 0 0 198.023.000 Wilker & Induk

Pelayanan kesehatan 0 134.184.000 0 134.184.000 Wilker & Induk

Pelayanan kesehatan 0 134.184.000 0 134.184.000 Wilker & Induk

Bimtek ke wilayah kerja 45.340.000 0 0 45.340.000 Wilker & Induk

Penggandaan peraturan dan bahan pendukung dokumen kekarantinaan

5.750.000 0 0 5.750.000 Wilker & Induk

Pengadaan bahan kesehatan kekarantinaan kesehatan

167.359.000 0 0 167.359.000 Wilker & Induk

Layanan kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan SSCC/SSCEC

0 14.400.000 0 14.400.000 Wilker & Induk Layanan kekarantinaan kesehatan dalam

rangka penerbitan COP

0 19.250.000 0 19.250.000 Wilker & Induk Layanan kekarantinaan kesehatan di

pelabuhan penyebrangan

0 16.830.000 0 16.830.000 Wilker & Induk

Layanan kekarantinaan kesehatan di Bandar udara

0 28.050.000 0 28.050.000 Wilker & Induk Layanan kekarantinaan kesehatan dalam

rangka penerbitan PHQC

0 56.100.000 0 56.100.000 Wilker & Induk Layanan kekarantinaan pengawasan

tindakan penyehatan alat angkut

0 1.820.000 0 1.820.000 Wilker & Induk

Layanan pemeriksaan P3K kapal 0 15.500.000 0 15.500.000 Wilker & Induk

Layanan kegawatdaruratan dan rujukan 0 4.375.000 0 4.375.000 Wilker & Induk

3 Layanan capaian eliminasi malaria 78.750.000 0 0 78.750.000

Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border

78.750.000 0 0 78.750.000 Wilker & Induk

4 Layanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit

Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida

8.001.000 0 0 8.001.000 Wilker & Induk

Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus,

93.160.000 0 0 93.160.000 Wilker & Induk

Entomologi Kit dll)

Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP

140.856.000 0 0 140.856.000 Wilker & Induk

Layanan pengendalian vektor DBD 42.750.000 0 0 42.750.000 Wilker & Induk

Layanan survey vector pes 49.728.000 0 0 49.728.000

Layanan pengendalian vektor diare 12.810.000 0 0 12.810.000 Wilker & Induk Layanan pengendalian vektor diare 12.810.000 0 0 12.810.000 Wilker & Induk Layanan pengendalian vektor malaria 6.135.000 0 0 6.135.000 Wilker & Induk

Layanan survey vector DBD 4.4500.000 0 0 4.500.000 Wilker & Induk

Layanan survey vector diare 9.450.000 0 0 9.450.000 Wilker & Induk

Layanan survey vector malaria 46.710.000 0 0 46.710.000 Wilker & Induk

5 Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS

72.575.000 9.905.000 0 82.480.000 Wilker & Induk

Pelaksanaan Mobile VCT (KKP) 64.400.000 9.905.000 0 74.305.000 Wilker & Induk Deteksi dini HIV/AIDS 8.175.000 0 0 8.175.000 Wilker & Induk 6 Layanan pengendalian penyakit TB 47.000.000 33.000.000 0 80,000,000

Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB 10.560.000 33.000.000 0 43,990,000 Wilker & Induk Layanan Deteksi Dini Terduga TB C

wilayah kerja KKP

36.440.000 0 0 26,010,000 Wilker & Induk

wilayah kerja KKP

7 Layanan Sarana dan Prasarana Satker 132.001.000 0 0 132.001.000

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

91.701.000 0 0 91.701.000 Wilker dan Induk

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

40.300.000 0 0 40.300.000 Wilker dan Induk

8 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.049.695.000 0 0 1.049.695.000 Penyusunan Rencana Program dan

penyusunan rencana anggaran

155.122.000 0 0 155.122.000 Induk

Pelaksanaan pemantauan dan informasi 276.651.000 0 0 276.651.000 Wilker dan Induk Pengelolaan keuangan dan

perbendaharaan

211.564.000 0 0 211.564.000 Induk

Pengelolaan kepegawaian 96.916.000 0 0 96.916.000 Induk

Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

309.442.000 0 0 309.442.000 Wilker dan Induk

9 Layanan perkantoran 0 0 7,262,243,000

Gaji dan Tunjangan 5.990.292.000 0 0 5.990.292.000 Wilker & Induk Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.825.274.000 0 0 1.825.274.000 Wilker & Induk

NIP. 196910152001121001

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE TAHUN 201 9

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan 18.500 Sertifikat

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

100%

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk

dan keluarnya penyakit 7.800 Sertifikat 4. Jumlah pelayanan kesehatan

pada situasi khusus 15 Layanan

5. Jumlah pelabuhan/bandara/

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas

wilayah yang diterbitkan 2.570 Sertifikat 7. Jumlah pelabuhan/bandara/

PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

4 Pelabuhan/Bandara

3 Menurunnya Penyakit Menular Langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis

lainnya 40 Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas

SDM bidang P2P 20 Jenis

12. Jumlah pengadaan sarana

prasarana 32 Unit

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE TAHUN 2019

NO OUTPUT RKAKL TARGET ANGGARAN

(1) (2) (3) (4)

1 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB

a. Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP

b. Layanan kesehatan pada situasi khusus

4 Layanan

a. Layanan kekarantinaan kesehatan di KKP b. Layanan kekarantinaan kesehatan untuk

penerbitan SSCC/SSCEC

c. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (certificate of pratique)

d. Layanan kekarantinaan kesehatan di

418 Layanan

e. Layanan kekarantinaan kesehatan di Bandar udara

f. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan PHQC (porth health quarantine certificate)

g. Layanan kekarantinaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut h. Layanan pemeriksaan P3K kapal i. Layanan kegawatdaruratan dan rujukan

50 Layanan

3 Layanan capaian eliminasi malaria

a. Layanan pelaksanaan pengendalian malaria di pelabuhan/bandara/PLBD

2 Layanan 2 Layanan

Rp.78.750.000 Rp.78.750.000

4 Layanan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit

a. Layanan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit di

420 Layanan

1 Layanan

Rp.450.850.000

Rp.242.017.000

pelabuhan/bandara/PLBD

b. Layanan pengendalian vector DBD c. Layanan survey vector pes

d. Layanan pengendalian vector diare e. Layanan pengendalian vector malaria

50 Layanan e. Layanan pengendalian vector malaria

f. Layanan survey vector DBD g. Layanan survey vector diare h. Layanan survey vector malaria

250 Layanan

5 Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS

a. Deteksi dini HIV/AIDS b. Deteksi dini HIV/AIDS (SBK)

4 Layanan 6 Layanan pengendalian penyakit TBC

a. Layanan deteksi dini terduga TBC

9 Layanan 1 Layanan

Rp.80.000.000 Rp.43.560.000 a. Layanan deteksi dini terduga TBC

(UPT/KKP)

b. Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP

1 Layanan 8 Layanan

Rp.43.560.000 Rp.36.440.000

7 Layanan sarana dan prasarana internal 1 Layanan Rp.132.001.000 8 Layanan dukungan manajemen satker 1 Layanan Rp.1.049.695.000

9 Layanan perkantoran 1 Layanan Rp.7.815.566.000

Total Rp.11.099.589.000

No Kegiatan Anggaran

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan 1.410.247.000

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan 1.410.247.000

2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 529.600.000 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 162.480.000 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

8.997.262.000

No Indikator Rumus Perhitungan Target Capaian % Capaian

Kinerja Ket

1 Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC

dalam satu tahun 18.500 17.330 93.68 Tidak Mencapai

Target 2 Persentase respon Sinyal Kewaspadaan

Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah

SKD KLB dikali 100% 100% 100% 100 Mencapai Target

3 Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik

layanan lainnya dalam satu tahun 7.800 8.678 111.26 Mencapai Target 4 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi

khusus

Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal,

tahun baru dan lainnya dalam satu tahun 15 24 160 Mencapai Target

5 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

4 4 100 Mencapai Target

6 Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun

2.570 2.774 107.94 Mencapai Target

7 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

4 2 50 Tidak Mencapai

Target 8 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas

vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam satu tahun

4 5 125 Mencapai Target

9 Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Akumulasi jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB,

HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun 5000 5295 105.90 Mencapai Target 10 Jumlah dokumen dukungan manajemen

dan tugas teknis lainnya

Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dok, Laptah 1 dok, Laporan Keuangan 2 dok, Laporan BMN 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal PNBP 1 dok, dokumen kepegawaian 2 dok (kontrak dan penilaian), e monev DJA 12 dok, e monev Bappenas 4 dok, LEB 12 dok

40 40 100 Mencapai Target

11 Jumlah pengadaan sarana prasarana Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,

kendaraan dalam satu tahun 32 32 100 Mencapai Target

kendaraan dalam satu tahun 12 Jumlah peningkatan kapasitas SDM

bidang P2P

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP

dalam kurun waktu satu tahun 20 21 105 Mencapai Target

83.33

Kepala Kantor

dr. Aulianto

NIP. 196910152001121001

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota : Kepala Seksi PK dan SE Kepala Seksi PRL dan KLW Dwi Ranti Kurniati, S.K.M Dasri Saleh, A.Md.Kep Junita Sadek, A.Md.Kep Wahyudi S.

Kontributor : Hadijah Abbas, S.K.M., MPH, Masaruddin, S.K.M, M.Epid, dr.

Nurhidayati Suparno, dr. Amelia, Iskandar Taran, S.K.M; Isra Armal Fayaupon, S.K.M;

Aprianda A. Rahman, A.Md.Kep; La Hadi; Harsoyo Sauri; Fadila Pora, S.K.M; Bahtiar Robo, S.ST, Sudewo, S.K.M, Fahj ur Muksin; Haryanto Umalekhoa, Amd.KL; Hasan Ahmad, S.ST; Muhammad Aryanto, S.K.M; Hadjidja Teapon; Chlid Tanassy, S.K.M;

Muhajir, A.Md.Kep; Aisa Batjiser, A.Md.Kep; Rusni A Rahman, SE; Reny Abdullatif, Djakaria Ade, S.K.M., Muhammad Husny, Amd.Kep., Indah Ananda Sari, S.K.M, Kiki Septiono, S.K.M, Ramsal Payapo, AMKL, Sartika Adref, AMAK, Sahroni Ipa, Amd.Kep, Salbiyanti Kadir, Amd.Kep.

Dokumen terkait