Sasaran 1 Kategori Sangat Baik (160 persen)
Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
No SKPD Pagu Realisasi %
1 Dinas Kesehatan 1 1 41.400.000 34.528.700 83,40
2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.836.000 7.224.000 66,67
3 3.906.262.000 2.833.037.892 72,53
2 1 1.655.873.824 1.650.932.000 99,70
3 1 2.207.526.500 2.112.658.571 95,70
2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 62.343.500 32.250.000 51,73
3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 923.744.500 882.765.000 95,56
4 37.495.000 32.485.500 86,64
5 Penyelengaraan Penyehatan Lingkungan 70.820.000 51.687.000 72,98
6 19.800.000 9.882.000 49,91
7 Peningkatan Penyakit Tidak Menular 61.560.500 36.506.500 59,30
8 Peningkatan Kesehatan Khusus 120.656.000 86.816.850 71,95
9 Peningkatan Kesehatan Rujukan 21.084.000 19.115.000 90,66
10 91.710.500 91.710.500 100,00
11 1.430.415.984 1.142.466.481 79,87
12 1.375.000.000 1.315.761.000 95,69
13 4.356.000.000 3.288.713.858 75,50
14 2.406.460.340 301.342.154 12,52
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (DAK) Peningkatan Pelayanan Masyarakat BOK (DAK NON FISIK)
Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jampersal (DAK NON FISIK)
Pelayanan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Samisake).
Program Kegiatan
Penyakit Tidak Menular / PPTM (Dana Pajak Rokok)
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Sharing)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK & Sharring)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas jaringan
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Pelaksanaan Pemberian Rekemondasi, Izin Sarana Tenaga Kesehatan
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %
4 1 28.958.000 25.348.200 87,53
2 68.185.500 62.893.250 92,24
3 45.457.000 39.898.684 87,77
4 Monitoring evaluasi dan pelaporan 13.101.300 12.955.300 98,89
5 17.259.000 15.557.000 90,14
6 23.031.000 5.023.000 21,81
5 1 179.692.000 164.461.000 91,52
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 63.700.000 31.291.000 49,12
3 777.109.200 640.938.273 82,48
6 1 105.657.300 59.462.000 56,28
7 1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 45.150.000 30.595.000 67,76
2 46.700.000 46.551.750 99,68
8 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 200.185.000 181.850.000 90,84
2 114.650.000 108.375.000 94,53
3 37.500.000 37.498.000 99,99
4 Peningkatan Imunisasi 180.349.000 179.070.000 99,29
5 82.051.000 58.289.000 71,04
Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya PHBS (Dana Pajak Rokok)
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Peningkatan surveilance,Epidemologi dan penanggulangan wabah
Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Peningkatan penyidikan dan penegakan Hukum di bidang obat dan makanan
Pematauan dan Pencegahan Peredaraan Obat Substandar dan Obat Palsu
Peningkatan Mutu penggunaan obat rasional dan perbekalan dan kesehatan/farmasi
Pelayanan Pencegahan dan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat Pengembangan Lingkungan Sehat upaya
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %
9 1 99.922.800 86.477.350 86,54
2 Akreditasi dan registrasi tenaga kesehatan 134.015.000 131.615.000 98,21
10 1 Pembangunan Puskesmas (DAK dan Sharing) 2.086.212.088 1.943.527.000 93,16
2 1.403.700.000 1.331.679.124 94,87
3 52.000.000 45.501.000 87,50
4 Monitoring,evaluasi dan Pelaporan 27.895.500 27.879.500 99,94
5 Pemeliharaan/Berkala peralatan medis 30.280.000 30.280.000 100,00
6 1.025.293.088 957.528.000 93,39
7 1.783.615.070 1.746.100.000 97,90
11 1 Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) 1.200.000.000 795.468.000 66,29
2 1.068.021.825 784.820.595 73,48 3 248.428.415 171.619.550 69,08 4 583.090.200 392.162.290 67,26 5 193.231.323 108.860.190 56,34 6 555.074.300 372.196.470 67,05 7 531.187.492 241.069.820 45,38 8 603.181.909 494.230.046 81,94
9 Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas 425.348.596 304.271.542 71,53 Tanah Tumbuh
Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
Perencanaan dan Pemberdayagunaan tenaga Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Muara Bungo I
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Kuamang Kuning X
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Rantau Keloyang
Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan
Prasarana Puskesmas dari Pustu dan Jaringannya.
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (DAK dan Sharing)
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pukesmas keliling
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK dan Sharing)
Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas keliling (DAK dan Sharing)
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Lubuk Landai
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Kuamang Jaya
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Kuamang Kuning I
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Rantau Pandan
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 10 620.995.974 419.864.870 67,61 11 380.617.000 289.256.200 76,00 12 395.146.330 317.853.750 80,44 13 168.157.652 133.757.370 79,54 14 427.334.189 256.913.526 60,12 15 800.211.200 685.981.000 85,72 16 96.202.000 89.266.570 92,79 17 409.585.228 329.697.394 80,50 18 265.322.509 180.041.060 67,86 19 452.729.003 321.568.730 71,03 12 1 21.734.000 18.414.000 84,72
13 1 Pembinaan pelayanan ibu dan reproduksi 119.493.100 108.890.600 91,13
2 Pembinaan pelayanan kesehatan anak 20.520.000 10.260.000 50,00
14 1 63.420.500 57.847.000 91,21
2 Pengembangan Data dan Informasi 52.532.000 45.115.000 85,88
Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
Program Kegiatan Manajemen Kesehatan
Perencanaan Program dan Pengembangan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Pulau Batu
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Air Gemuruh
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi Rumah Tangga Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Rantau Ikil
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Tanjung Agung
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Babeko
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Muara Bungo II
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Pelayang
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Muara Buat
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %
2 RSUD H. Hanafie 1 1 Pembangunan Rumah Sakit 993.024.800 993.024.800 100,00
2 10.200.275.000 9.454.281.115 92,69
3 2.415.426.360 2.415.426.360 100,00
4 Rehabilitas bangunan rumah sakit 44.990.000 44.990.000 100,00
5 Akreditasi Rumah Sakit ( DAK Non Fisik ) 417.240.000 400.298.000 95,94
2 1 Operasional BLUD RSUD 72.690.571.126 66.633.023.532 91,67
3 1 Penanganan Pasien dan Mayat terlantar 30.000.000 6.101.300 20,34
Urusan Kesehatan 86.791.527.286 79.947.145.107 92,11
123.963.749.525 108.807.097.117 87,77
TOTAL
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Penanganan Pasien Dan Mayat Terlantar
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Dana Pajak Rokok)
Sasaran 2 Kategori Sangat Baik (101 persen)
No SKPD Pagu Realisasi %
1 Dinas Pendidikan 1 1 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 2.357.312.450 2.191.378.050 92,96
2 24.427.300 17.097.848 69,99
3 21.641.300 15.148.000 70,00
4 11.835.100 8.284.500 70,00
5 74.400.000 74.400.000 100,00
2 1 Penyediaan Biaya operasional Madrasah 3.226.900.000 3.223.900.000 99,91
2 Penyelenggaraan paket A setara SD 43.353.000 36.513.000 84,22
3 Penyelenggaraan paket B setara SMP 115.640.500 95.711.000 82,77
4 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 42.575.000 31.400.000 73,75
5 134.784.596 129.452.122 96,04 6 97.864.100 78.284.600 79,99 7 87.693.000 78.914.580 89,99 8 70.803.550 49.559.037 70,00 9 78.498.450 39.235.668 49,98 10 39.578.550 31.657.854 79,99 11 26.177.000 20.939.562 79,99 12 35.020.050 24.500.000 69,96
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Peningkatan Proses Belajar dan Mengajar di TKN (DAK)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Proses belajar & mengjar di SDLBN Muara Bungo
Program
Terwujudnya Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas
Kegiatan
Peningkatan Proses belajar & mengajar di TK Pembina Muara Bungo
Peningkatan Proses belajar & mengajar di TK Pembina Tn. Sepenggal
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Muara Bungo
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Muara Bungo
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Muara Bungo
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Muara Bungo
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 6 Muara Bungo
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN Peningkatan Proses belajar & mengajar di TK Rantau Pandan
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Muara Bungo
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 13 42.147.650 33.714.583 79,99 14 31.182.100 24.944.400 80,00 15 32.811.750 26.248.350 80,00 16 29.153.150 17.490.000 59,99 17 38.963.150 31.167.782 79,99 18 31.502.050 22.046.913 69,99 19 36.874.950 29.496.000 79,99 20 29.210.350 20.440.000 69,98 21 32.878.000 26.302.400 80,00 22 32.695.150 22.883.000 69,99 23 21.974.500 15.379.000 69,99 24 29.950.100 23.960.000 80,00 25 46.813.800 32.767.000 69,99 26 28.198.500 22.557.723 80,00 27 24.117.250 16.919.000 70,15 28 35.331.600 28.261.052 79,99
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Pelepat
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Tanah Tumbuh
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Tanah Tumbuh
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Tanah Tumbuh
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Jujuhan
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 7 Tanah sepenggal
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Pelepat
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Pelepat
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Pelepat
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Pelepat
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Tanah Sepenggal
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Tanah sepenggal
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Tanah sepenggal
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Tanah sepenggal
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Tanah sepenggal
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 6 Tanah sepenggal
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 29 34.679.600 27.742.910 80,00 30 26.810.900 18.764.464 69,99 31 23.246.650 16.272.200 70,00 32 24.879.600 17.409.000 69,97 33 24.928.650 14.956.500 60,00 34 25.058.450 20.027.008 79,92 35 49.580.500 39.661.750 79,99 36 23.831.600 19.064.000 79,99 37 43.491.750 34.792.000 80,00 38 36.315.300 25.416.710 69,99 39 26.789.100 18.735.113 69,94 40 27.058.450 18.940.600 70,00 41 25.717.200 17.997.000 69,98 42 26.325.200 23.688.000 89,98 43 30.092.650 21.063.000 69,99 44 20.818.850 14.572.600 70,00
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Bathin II Babeko
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Limbur Lubuk Mengkuang
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Limbur Lubuk Mengkuang
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Limbur Lubuk Mengkuang
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Muko-Muko Bathin VII
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Muko-Muko Bathin VII
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Muko-Muko Bathin VII
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Jujuhan
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Jujuhan
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Jujuhan
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 45 25.158.350 17.609.401 69,99 46 26.621.550 23.955.200 89,98 47 30.857.900 21.598.666 69,99 48 29.408.700 20.430.000 69,47 49 21.138.550 16.910.400 80,00 50 21.253.900 17.002.400 80,00 51 29.684.250 20.778.710 70,00 52 22.124.700 15.484.000 69,99 53 23.381.900 14.028.000 60,00 54 28.948.200 20.249.536 69,95 55 24.437.900 19.544.000 79,97 56 21.567.300 15.096.200 70,00 57 22.843.600 15.986.600 69,98 58 20.261.700 16.208.000 79,99 59 34.209.150 17.100.000 49,99 60 22.873.300 13.722.600 59,99
Peningkatan Proses Belanja & Mengajar SMPN 6 Pelepat
Peningkatan Proses Belanja & Mengajar SMPN 5 Limbur Lubuk Mengkuang
Peningkatan Proses Belanja & Mengajar SMPN 6 Limbur Lubuk Mengkuang
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Limbur Lubuk Mengkuang
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Rantau Pandan.
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 8 Muara Bungo
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 9 Muara Bungo
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 8 Tanah sepenggal
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Rantau Pandan
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 6 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Tanah Tumbuh
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 10 Muara Bungo
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Jujuhan
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Rantau Pandan
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Rantau Pandan
Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Rantau Pandan
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 61 1.105.574.643 1.067.923.550 96,59 62 700.589.459 697.403.500 99,55 63 498.223.883 461.608.830 92,65 64 1.222.830.724 1.218.815.898 99,67 65 522.614.385 519.971.590 99,49
3 1 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 706.400.000 664.730.000 94,10
2 144.873.700 86.921.250 60,00 3 109.557.000 87.634.061 79,99 4 94.158.500 65.860.560 69,95 5 94.280.250 56.565.528 60,00 6 73.222.400 43.932.000 60,00 7 86.482.400 60.536.000 70,00 8 77.504.600 54.250.000 70,00 9 95.294.100 28.587.408 30,00 10 80.296.550 64.231.674 79,99 11 83.946.200 67.156.800 80,00
Program Pendidikan Menengah
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Tanah Sepenggal
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 2 Tanah Sepenggal
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 2 Muara Bungo
Penambahan Ruang Kelas SD (DAK dan Sharring) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (DAK dan Sharring)
Pengadaan Buku dan Alat Peraga Siswa SD (DAK dan Sharring)
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (DAK dan Sharring)
Pembangunan Gedung Kantor (DAK dan Sharring)
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Muara Bungo
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 3 Muara Bungo
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 4 Muara Bungo
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Pelepat
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Peleat Ilir
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 2 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Rantau Pandan
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 12 72.287.150 36.142.765 50,00 13 70.992.050 49.685.560 69,99 14 57.165.850 40.009.400 69,99 15 72.735.000 58.188.000 80,00 16 71.493.300 50.043.000 70,00 17 84.360.550 67.484.976 80,00 18 137.063.500 109.645.800 80,00 19 82.430.050 65.943.500 80,00 20 95.843.550 76.669.660 79,99 21 92.712.900 74.169.600 80,00 22 98.483.500 68.934.500 70,00 23 84.780.600 67.823.768 80,00 24 85.555.650 68.440.000 79,99 25 80.179.600 64.135.930 79,99 26 75.651.100 52.955.700 70,00
27 Pembinaan Minat Bakat, dan Kreatifitas Siswa 115.132.500 110.816.600 96,25 Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 3
Tanah Tumbuh
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Jujuhan
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Limbur Lubuk Mengkuang
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Muko-Muko Bathin VII
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Limbur Lubuk Mengkuang
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Pelepat
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Tanah Tumbuh
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 2 Pelepat
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Muara Bungo
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 2 Muara Bungo
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 3 Muara Bungo
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Tanah Sepenggal
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 2 Tanah Tumbuh
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Muko-Muko Bathin VII
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 28 35.140.050 24.598.000 70,00 29 39.790.200 31.832.000 80,00 30 66.677.850 60.003.000 89,99 31 49.118.300 44.204.300 90,00 32 39.541.500 27.678.000 70,00 4 1 85.981.000 60.172.243 69,98 5 1 Pemeliharaan ICT-Jardiknas 64.963.000 64.963.000 100,00
6 1 Pelaksanaan Ujian Akhir SD 273.602.300 198.638.300 72,60
2 Pelaksanaan Ujian SMP, SMA dan SMK 164.487.000 164.487.000 100,00
3 42.890.950 21.442.505 49,99 4 41.670.000 29.168.211 70,00 5 45.092.200 36.072.000 80,00 6 46.800.450 37.426.649 79,97 7 58.028.900 40.600.000 69,97 8 39.979.950 27.984.600 70,00 9 79.670.400 47.800.630 60,00
Program Pendidikan Non Formal Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Non Formal Pada SKB
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 3 Tanah Sepenggal
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 2 Limbur Lubuk mengkuang
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Pelepat
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin III Ulu
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin II Babeko
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Pasar MuaraBungo
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin III
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Tumbuh
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Rantau Pandan
Peningkatan Proses Belajar dan Mengajar di SMAN 1 Jujuhan Ilir
Peningkatan Proses belajar & mengajar di SMKN 2 Pelepat Ilir
Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Jujuhan
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 10 78.808.800 63.044.066 80,00 11 64.116.050 51.292.800 80,00 12 53.847.900 43.077.400 80,00 13 56.652.800 45.321.100 80,00 14 62.217.800 49.771.728 80,00 15 39.829.550 31.856.000 79,98 16 61.571.150 43.099.000 70,00 17 39.033.850 31.225.700 80,00 18 46.696.300 37.352.000 79,99 19 60.828.250 36.496.422 60,00 Urusan Pendidikan 16.696.455.540 14.832.583.654 88,84 2 Kantor Perpustakaan 1 1 25.600.000 0 0,00
dan Arsip Daerah
2 1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 60.284.600 0 0,00
2 99.270.000 0 0,00
Urusan Perpustakaan 185.154.600 0 0,00
16.881.610.140 14.832.583.654 87,86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Jujuhan Ilir
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin II Pelayang
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bungo Dani
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Rimbo Tengah
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Pelepat Ilir
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Muko-muko Bathin VII
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Jujuhan
Sasaran 3 Kategori Sangat Baik (240 persen)
Terciptanya Peran Pemuda Melalui Prestasi Olahraga Dalam Mewujudkan Prestasi Daerah
No SKPD Pagu Realisasi %
1 Dinas Budparpora 1 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 67.430.000 66.512.100 98,64
2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 0 0 0,00
3 0 0 0,00
4 Pembinaan Paskibraka 939.508.600 936.555.452 99,69
2 1 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 32.300.400 31.503.360 97,53
2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 382.376.600 375.703.400 98,25
3 29.645.000 29.431.800 99,28
3 1 335.165.000 333.520.000
2 860.000 780.000 0,23
Urusan Pemuda dan Olahraga 1.787.285.600 1.774.006.112 99,26
1.787.285.600 1.774.006.112 99,26
Program
TOTAL
Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Sasaran 4 Kategori Sangat Baik (146 persen)
No SKPD Pagu Realisasi %
1 Dinas Dukcapil 1 1 86.017.180 86.010.520 99,99
2 Peningkatan Pelayanan Publik Catatan Sipil 76.514.640 75.304.280 98,42
3 21.411.000 21.361.417 99,77
4 Operasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan 65.114.000 0 0,00
5 37.052.955 36.612.455 98,81
6 Penataan Administrasi SIAK 107.539.840 107.144.170 99,63
7 Bimbingan Teknis Kependudukan 20.554.100 0
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 414.203.715 326.432.842 78,81
2 BPMPDPP dan KB 1 Program Keluarga Berencana 1 385.557.600 365.698.353
2 454.375.000 213.618.500
3 45.344.000 45.114.900
4 Pelayanan KIE 30.095.800 20.612.800
5 55.801.250 52.658.250
6 Pembinaan Keluarga Berencana 57.967.000 57.567.000 99,31
7 794.400.000 752.528.300 94,73
2 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB 97.125.000 94.809.200 97,62
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas serta Penataan Administrasi Kependudukan yang Baik
Program Penataan Administrasi kependudukan
Program
Pembinaan Keluarga Berencana (DAK & Sharring)
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK dan Sharing)
Pelayanan KB melalui momentum-momentum KB terpadu Muara Bungo
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasespsi Bagi Keluarga Miskin
Bantuan Operasional UPT KB (Dak Non Fisik) Penyediaan Informasi yang dapat Diakses Masyarakat
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %
3 1 80.414.800 76.847.400 95,56
2 13.111.500 13.106.500
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.014.191.950 1.692.561.203 84,03
2.428.395.665 2.018.994.045 83,14
Pencatatan, Pelaporan dan Pendataan keluarga
TOTAL
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Peduli KB/KR Mandiri
Peningkatan SDM dan Evaluasi system Pencatatan Pelaporan
Sasaran 5 Kategori Sangat Baik (103 persen)
No SKPD Pagu Realisasi %
1 Dinas PU 1 1 Pembangunan Jalan 2.500.000.000 2.500.000.000 100,00
2 1 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Publik) 24.458.754.511 24.458.754.511 100,00
2 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAU) 2.552.500.000 2.552.500.000 100,00
3 1 22.049.450.499 22.049.450.499 100,00
2 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAU) 3.000.000.000 2.968.200.000 98,94 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.700.000.003 1.698.130.003 99,89 4 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 4.836.389.000 4.766.890.471 98,56
5 1.500.000.000 1.500.000.000 100,00
4 1 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1.520.000.000 1.496.440.000 98,45
5 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat 271.119.000 192.494.490 71,00
2 30.000.000 30.000.000 100,00
Urusan Pekerjaan Umum 64.418.213.013 64.212.859.974 99,68
2 Dishubkominfo 1 1 80.630.000 80.630.000 100,00
2 530.527.100 528.831.600 99,68
2 1 Pembangunan Gedung Terminal 1.024.335.700 1.024.335.700 100,00
2 12.260.000 12.005.000 97,92
3 116.340.300 105.675.150 90,83
Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Kegiatan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK Publik)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (TMMD).
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Program Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Bidang Ke Puan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur Laboratorium ke PU-an
No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %
3 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 390.122.679,51 387.289.500 99,27
2 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 186.164.992 183.851.000 98,76
3 186.164.992 183.851.000 98,76
4 236.358.000 235.896.300 99,80
5 16.380.000 16.160.000 98,66
6 463.536.900 441.191.900 95,18
7 Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo 535.380.000 532.707.500 99,50
4 1 6.700.000 6.140.000 91,64
2 269.657.000 262.846.260 97,47
Urusan Perhubungan 4.054.557.664 4.001.410.910 98,69
68.472.770.677 68.214.270.884 99,62
TOTAL
Pengawasan Kendaraan Angkutan Pertambangan
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi Dan Media Massa, Yang Meliputi Kegiatan Antara Lain
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (DAK dan Sharing).
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Perdesaan (DAK)
Sasaran 6 Kategori Sangat Baik (271 persen)
Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Listrik
No SKPD Pagu Realisasi %
1 Dinas ESDM 1 1 Pengembangan Energi (BIOGAS) 200.000.000 199.980.000 99,99
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 200.000.000 199.980.000 99,99
200.000.000 199.980.000 99,99
Program
TOTAL
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Sasaran 7 Kategori Baik (89 persen)
No SKPD Pagu Realisasi %
1 Dinas PU 1 1 5.755.000.402 5.731.980.400 99,60
2 3.067.665.813 3.067.665.813 100,00
2 1 2.612.150.000 2.612.150.000 100,00
2 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 2.000.000.000 1.966.400.000 98,32
3 338.230.000 338.230.000 100,00
4 2.477.600.000 2.477.600.000 100,00
5 176.222.000 176.222.000 100,00
Urusan Pekerjaan Umum 16.426.868.215 16.370.248.213 99,66
16.426.868.215 16.370.248.213 99,66
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesan dan Perkotaan (DAK Publik)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan (DAK Reguler)
TOTAL Program
Terciptanya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK/Sharring)
Kegiatan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK dan Sharing).
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Reguler)
Sasaran 8 Kategori Sangat Baik (182 persen)
Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak
No SKPD Pagu Realisasi % 1 Bappeda 1 1 101.519.600 98.267.870 96,80 Urusan Perumahan 101.519.600 98.267.870 96,80 2 Dinas PU 1 1 6.750.000.000 6.750.000.000 100,00 2 3.900.015.000 3.882.074.931 99,54 Urusan Perumahan 10.650.015.000 10.632.074.931 99,83 3 Lingkungan Hidup 1 1 1.037.555.175 1.031.777.175 99,44 2 169.260.000 150.564.850 88,95 3 21.825.000 0 0,00 Urusan Perumahan 1.228.640.175 1.182.342.025 96,23 11.980.174.775 11.912.684.826 99,44 Program TOTAL Program Pengembangan Perumahan
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong –
Gorong
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong – gorong
Kegiatan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan Penyusunan Kebijakan Manajemen Persampahan