• Tidak ada hasil yang ditemukan

TABEL REALISASI ANGGARAN SASARAN KINERJA

Sasaran 1 Kategori Sangat Baik (160 persen)

Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

No SKPD Pagu Realisasi %

1 Dinas Kesehatan 1 1 41.400.000 34.528.700 83,40

2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.836.000 7.224.000 66,67

3 3.906.262.000 2.833.037.892 72,53

2 1 1.655.873.824 1.650.932.000 99,70

3 1 2.207.526.500 2.112.658.571 95,70

2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 62.343.500 32.250.000 51,73

3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 923.744.500 882.765.000 95,56

4 37.495.000 32.485.500 86,64

5 Penyelengaraan Penyehatan Lingkungan 70.820.000 51.687.000 72,98

6 19.800.000 9.882.000 49,91

7 Peningkatan Penyakit Tidak Menular 61.560.500 36.506.500 59,30

8 Peningkatan Kesehatan Khusus 120.656.000 86.816.850 71,95

9 Peningkatan Kesehatan Rujukan 21.084.000 19.115.000 90,66

10 91.710.500 91.710.500 100,00

11 1.430.415.984 1.142.466.481 79,87

12 1.375.000.000 1.315.761.000 95,69

13 4.356.000.000 3.288.713.858 75,50

14 2.406.460.340 301.342.154 12,52

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (DAK) Peningkatan Pelayanan Masyarakat BOK (DAK NON FISIK)

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jampersal (DAK NON FISIK)

Pelayanan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Samisake).

Program Kegiatan

Penyakit Tidak Menular / PPTM (Dana Pajak Rokok)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Sharing)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK & Sharring)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas jaringan

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Pelaksanaan Pemberian Rekemondasi, Izin Sarana Tenaga Kesehatan

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %

4 1 28.958.000 25.348.200 87,53

2 68.185.500 62.893.250 92,24

3 45.457.000 39.898.684 87,77

4 Monitoring evaluasi dan pelaporan 13.101.300 12.955.300 98,89

5 17.259.000 15.557.000 90,14

6 23.031.000 5.023.000 21,81

5 1 179.692.000 164.461.000 91,52

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 63.700.000 31.291.000 49,12

3 777.109.200 640.938.273 82,48

6 1 105.657.300 59.462.000 56,28

7 1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 45.150.000 30.595.000 67,76

2 46.700.000 46.551.750 99,68

8 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 200.185.000 181.850.000 90,84

2 114.650.000 108.375.000 94,53

3 37.500.000 37.498.000 99,99

4 Peningkatan Imunisasi 180.349.000 179.070.000 99,29

5 82.051.000 58.289.000 71,04

Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya PHBS (Dana Pajak Rokok)

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Peningkatan surveilance,Epidemologi dan penanggulangan wabah

Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Peningkatan penyidikan dan penegakan Hukum di bidang obat dan makanan

Pematauan dan Pencegahan Peredaraan Obat Substandar dan Obat Palsu

Peningkatan Mutu penggunaan obat rasional dan perbekalan dan kesehatan/farmasi

Pelayanan Pencegahan dan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat Pengembangan Lingkungan Sehat upaya

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %

9 1 99.922.800 86.477.350 86,54

2 Akreditasi dan registrasi tenaga kesehatan 134.015.000 131.615.000 98,21

10 1 Pembangunan Puskesmas (DAK dan Sharing) 2.086.212.088 1.943.527.000 93,16

2 1.403.700.000 1.331.679.124 94,87

3 52.000.000 45.501.000 87,50

4 Monitoring,evaluasi dan Pelaporan 27.895.500 27.879.500 99,94

5 Pemeliharaan/Berkala peralatan medis 30.280.000 30.280.000 100,00

6 1.025.293.088 957.528.000 93,39

7 1.783.615.070 1.746.100.000 97,90

11 1 Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) 1.200.000.000 795.468.000 66,29

2 1.068.021.825 784.820.595 73,48 3 248.428.415 171.619.550 69,08 4 583.090.200 392.162.290 67,26 5 193.231.323 108.860.190 56,34 6 555.074.300 372.196.470 67,05 7 531.187.492 241.069.820 45,38 8 603.181.909 494.230.046 81,94

9 Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas 425.348.596 304.271.542 71,53 Tanah Tumbuh

Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan

Perencanaan dan Pemberdayagunaan tenaga Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Muara Bungo I

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Kuamang Kuning X

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Rantau Keloyang

Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan

Prasarana Puskesmas dari Pustu dan Jaringannya.

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (DAK dan Sharing)

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pukesmas keliling

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK dan Sharing)

Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas keliling (DAK dan Sharing)

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Lubuk Landai

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Kuamang Jaya

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Kuamang Kuning I

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Rantau Pandan

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 10 620.995.974 419.864.870 67,61 11 380.617.000 289.256.200 76,00 12 395.146.330 317.853.750 80,44 13 168.157.652 133.757.370 79,54 14 427.334.189 256.913.526 60,12 15 800.211.200 685.981.000 85,72 16 96.202.000 89.266.570 92,79 17 409.585.228 329.697.394 80,50 18 265.322.509 180.041.060 67,86 19 452.729.003 321.568.730 71,03 12 1 21.734.000 18.414.000 84,72

13 1 Pembinaan pelayanan ibu dan reproduksi 119.493.100 108.890.600 91,13

2 Pembinaan pelayanan kesehatan anak 20.520.000 10.260.000 50,00

14 1 63.420.500 57.847.000 91,21

2 Pengembangan Data dan Informasi 52.532.000 45.115.000 85,88

Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak

Program Kegiatan Manajemen Kesehatan

Perencanaan Program dan Pengembangan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Pulau Batu

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Air Gemuruh

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi Rumah Tangga Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Rantau Ikil

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Tanjung Agung

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Babeko

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Muara Bungo II

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Pelayang

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Puskesmas Muara Buat

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %

2 RSUD H. Hanafie 1 1 Pembangunan Rumah Sakit 993.024.800 993.024.800 100,00

2 10.200.275.000 9.454.281.115 92,69

3 2.415.426.360 2.415.426.360 100,00

4 Rehabilitas bangunan rumah sakit 44.990.000 44.990.000 100,00

5 Akreditasi Rumah Sakit ( DAK Non Fisik ) 417.240.000 400.298.000 95,94

2 1 Operasional BLUD RSUD 72.690.571.126 66.633.023.532 91,67

3 1 Penanganan Pasien dan Mayat terlantar 30.000.000 6.101.300 20,34

Urusan Kesehatan 86.791.527.286 79.947.145.107 92,11

123.963.749.525 108.807.097.117 87,77

TOTAL

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Penanganan Pasien Dan Mayat Terlantar

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Dana Pajak Rokok)

Sasaran 2 Kategori Sangat Baik (101 persen)

No SKPD Pagu Realisasi %

1 Dinas Pendidikan 1 1 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 2.357.312.450 2.191.378.050 92,96

2 24.427.300 17.097.848 69,99

3 21.641.300 15.148.000 70,00

4 11.835.100 8.284.500 70,00

5 74.400.000 74.400.000 100,00

2 1 Penyediaan Biaya operasional Madrasah 3.226.900.000 3.223.900.000 99,91

2 Penyelenggaraan paket A setara SD 43.353.000 36.513.000 84,22

3 Penyelenggaraan paket B setara SMP 115.640.500 95.711.000 82,77

4 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 42.575.000 31.400.000 73,75

5 134.784.596 129.452.122 96,04 6 97.864.100 78.284.600 79,99 7 87.693.000 78.914.580 89,99 8 70.803.550 49.559.037 70,00 9 78.498.450 39.235.668 49,98 10 39.578.550 31.657.854 79,99 11 26.177.000 20.939.562 79,99 12 35.020.050 24.500.000 69,96

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan Proses Belajar dan Mengajar di TKN (DAK)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Proses belajar & mengjar di SDLBN Muara Bungo

Program

Terwujudnya Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas

Kegiatan

Peningkatan Proses belajar & mengajar di TK Pembina Muara Bungo

Peningkatan Proses belajar & mengajar di TK Pembina Tn. Sepenggal

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Muara Bungo

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Muara Bungo

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Muara Bungo

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Muara Bungo

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 6 Muara Bungo

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN Peningkatan Proses belajar & mengajar di TK Rantau Pandan

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Muara Bungo

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 13 42.147.650 33.714.583 79,99 14 31.182.100 24.944.400 80,00 15 32.811.750 26.248.350 80,00 16 29.153.150 17.490.000 59,99 17 38.963.150 31.167.782 79,99 18 31.502.050 22.046.913 69,99 19 36.874.950 29.496.000 79,99 20 29.210.350 20.440.000 69,98 21 32.878.000 26.302.400 80,00 22 32.695.150 22.883.000 69,99 23 21.974.500 15.379.000 69,99 24 29.950.100 23.960.000 80,00 25 46.813.800 32.767.000 69,99 26 28.198.500 22.557.723 80,00 27 24.117.250 16.919.000 70,15 28 35.331.600 28.261.052 79,99

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Pelepat

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Tanah Tumbuh

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Tanah Tumbuh

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Tanah Tumbuh

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Jujuhan

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 7 Tanah sepenggal

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Pelepat

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Pelepat

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Pelepat

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Pelepat

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Tanah Sepenggal

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Tanah sepenggal

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Tanah sepenggal

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Tanah sepenggal

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Tanah sepenggal

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 6 Tanah sepenggal

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 29 34.679.600 27.742.910 80,00 30 26.810.900 18.764.464 69,99 31 23.246.650 16.272.200 70,00 32 24.879.600 17.409.000 69,97 33 24.928.650 14.956.500 60,00 34 25.058.450 20.027.008 79,92 35 49.580.500 39.661.750 79,99 36 23.831.600 19.064.000 79,99 37 43.491.750 34.792.000 80,00 38 36.315.300 25.416.710 69,99 39 26.789.100 18.735.113 69,94 40 27.058.450 18.940.600 70,00 41 25.717.200 17.997.000 69,98 42 26.325.200 23.688.000 89,98 43 30.092.650 21.063.000 69,99 44 20.818.850 14.572.600 70,00

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Bathin II Babeko

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Limbur Lubuk Mengkuang

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Limbur Lubuk Mengkuang

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Limbur Lubuk Mengkuang

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Muko-Muko Bathin VII

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Muko-Muko Bathin VII

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Muko-Muko Bathin VII

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Jujuhan

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Jujuhan

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Jujuhan

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 45 25.158.350 17.609.401 69,99 46 26.621.550 23.955.200 89,98 47 30.857.900 21.598.666 69,99 48 29.408.700 20.430.000 69,47 49 21.138.550 16.910.400 80,00 50 21.253.900 17.002.400 80,00 51 29.684.250 20.778.710 70,00 52 22.124.700 15.484.000 69,99 53 23.381.900 14.028.000 60,00 54 28.948.200 20.249.536 69,95 55 24.437.900 19.544.000 79,97 56 21.567.300 15.096.200 70,00 57 22.843.600 15.986.600 69,98 58 20.261.700 16.208.000 79,99 59 34.209.150 17.100.000 49,99 60 22.873.300 13.722.600 59,99

Peningkatan Proses Belanja & Mengajar SMPN 6 Pelepat

Peningkatan Proses Belanja & Mengajar SMPN 5 Limbur Lubuk Mengkuang

Peningkatan Proses Belanja & Mengajar SMPN 6 Limbur Lubuk Mengkuang

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Limbur Lubuk Mengkuang

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Rantau Pandan.

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 8 Muara Bungo

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 9 Muara Bungo

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 8 Tanah sepenggal

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Rantau Pandan

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 6 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 4 Tanah Tumbuh

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 10 Muara Bungo

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 5 Jujuhan

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 3 Rantau Pandan

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 1 Rantau Pandan

Peningkatan Proses Belajar & Mengajar di SMPN 2 Rantau Pandan

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 61 1.105.574.643 1.067.923.550 96,59 62 700.589.459 697.403.500 99,55 63 498.223.883 461.608.830 92,65 64 1.222.830.724 1.218.815.898 99,67 65 522.614.385 519.971.590 99,49

3 1 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 706.400.000 664.730.000 94,10

2 144.873.700 86.921.250 60,00 3 109.557.000 87.634.061 79,99 4 94.158.500 65.860.560 69,95 5 94.280.250 56.565.528 60,00 6 73.222.400 43.932.000 60,00 7 86.482.400 60.536.000 70,00 8 77.504.600 54.250.000 70,00 9 95.294.100 28.587.408 30,00 10 80.296.550 64.231.674 79,99 11 83.946.200 67.156.800 80,00

Program Pendidikan Menengah

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Tanah Sepenggal

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 2 Tanah Sepenggal

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 2 Muara Bungo

Penambahan Ruang Kelas SD (DAK dan Sharring) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (DAK dan Sharring)

Pengadaan Buku dan Alat Peraga Siswa SD (DAK dan Sharring)

Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (DAK dan Sharring)

Pembangunan Gedung Kantor (DAK dan Sharring)

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Muara Bungo

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 3 Muara Bungo

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 4 Muara Bungo

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Pelepat

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Peleat Ilir

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 2 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Rantau Pandan

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 12 72.287.150 36.142.765 50,00 13 70.992.050 49.685.560 69,99 14 57.165.850 40.009.400 69,99 15 72.735.000 58.188.000 80,00 16 71.493.300 50.043.000 70,00 17 84.360.550 67.484.976 80,00 18 137.063.500 109.645.800 80,00 19 82.430.050 65.943.500 80,00 20 95.843.550 76.669.660 79,99 21 92.712.900 74.169.600 80,00 22 98.483.500 68.934.500 70,00 23 84.780.600 67.823.768 80,00 24 85.555.650 68.440.000 79,99 25 80.179.600 64.135.930 79,99 26 75.651.100 52.955.700 70,00

27 Pembinaan Minat Bakat, dan Kreatifitas Siswa 115.132.500 110.816.600 96,25 Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 3

Tanah Tumbuh

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Jujuhan

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Limbur Lubuk Mengkuang

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Muko-Muko Bathin VII

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Limbur Lubuk Mengkuang

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Pelepat

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Tanah Tumbuh

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 2 Pelepat

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Muara Bungo

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 2 Muara Bungo

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 3 Muara Bungo

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Tanah Sepenggal

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 2 Tanah Tumbuh

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 1 Muko-Muko Bathin VII

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 28 35.140.050 24.598.000 70,00 29 39.790.200 31.832.000 80,00 30 66.677.850 60.003.000 89,99 31 49.118.300 44.204.300 90,00 32 39.541.500 27.678.000 70,00 4 1 85.981.000 60.172.243 69,98 5 1 Pemeliharaan ICT-Jardiknas 64.963.000 64.963.000 100,00

6 1 Pelaksanaan Ujian Akhir SD 273.602.300 198.638.300 72,60

2 Pelaksanaan Ujian SMP, SMA dan SMK 164.487.000 164.487.000 100,00

3 42.890.950 21.442.505 49,99 4 41.670.000 29.168.211 70,00 5 45.092.200 36.072.000 80,00 6 46.800.450 37.426.649 79,97 7 58.028.900 40.600.000 69,97 8 39.979.950 27.984.600 70,00 9 79.670.400 47.800.630 60,00

Program Pendidikan Non Formal Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Non Formal Pada SKB

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMAN 3 Tanah Sepenggal

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 2 Limbur Lubuk mengkuang

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Pelepat

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin III Ulu

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin II Babeko

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Pasar MuaraBungo

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin III

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Tumbuh

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Rantau Pandan

Peningkatan Proses Belajar dan Mengajar di SMAN 1 Jujuhan Ilir

Peningkatan Proses belajar & mengajar di SMKN 2 Pelepat Ilir

Peningkatan Proses belaja & mengajar di SMKN 1 Jujuhan

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi % 10 78.808.800 63.044.066 80,00 11 64.116.050 51.292.800 80,00 12 53.847.900 43.077.400 80,00 13 56.652.800 45.321.100 80,00 14 62.217.800 49.771.728 80,00 15 39.829.550 31.856.000 79,98 16 61.571.150 43.099.000 70,00 17 39.033.850 31.225.700 80,00 18 46.696.300 37.352.000 79,99 19 60.828.250 36.496.422 60,00 Urusan Pendidikan 16.696.455.540 14.832.583.654 88,84 2 Kantor Perpustakaan 1 1 25.600.000 0 0,00

dan Arsip Daerah

2 1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 60.284.600 0 0,00

2 99.270.000 0 0,00

Urusan Perpustakaan 185.154.600 0 0,00

16.881.610.140 14.832.583.654 87,86

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Jujuhan Ilir

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin II Pelayang

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bungo Dani

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Rimbo Tengah

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Pelepat Ilir

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Muko-muko Bathin VII

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Jujuhan

Sasaran 3 Kategori Sangat Baik (240 persen)

Terciptanya Peran Pemuda Melalui Prestasi Olahraga Dalam Mewujudkan Prestasi Daerah

No SKPD Pagu Realisasi %

1 Dinas Budparpora 1 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 67.430.000 66.512.100 98,64

2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 0 0 0,00

3 0 0 0,00

4 Pembinaan Paskibraka 939.508.600 936.555.452 99,69

2 1 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 32.300.400 31.503.360 97,53

2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 382.376.600 375.703.400 98,25

3 29.645.000 29.431.800 99,28

3 1 335.165.000 333.520.000

2 860.000 780.000 0,23

Urusan Pemuda dan Olahraga 1.787.285.600 1.774.006.112 99,26

1.787.285.600 1.774.006.112 99,26

Program

TOTAL

Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sasaran 4 Kategori Sangat Baik (146 persen)

No SKPD Pagu Realisasi %

1 Dinas Dukcapil 1 1 86.017.180 86.010.520 99,99

2 Peningkatan Pelayanan Publik Catatan Sipil 76.514.640 75.304.280 98,42

3 21.411.000 21.361.417 99,77

4 Operasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan 65.114.000 0 0,00

5 37.052.955 36.612.455 98,81

6 Penataan Administrasi SIAK 107.539.840 107.144.170 99,63

7 Bimbingan Teknis Kependudukan 20.554.100 0

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 414.203.715 326.432.842 78,81

2 BPMPDPP dan KB 1 Program Keluarga Berencana 1 385.557.600 365.698.353

2 454.375.000 213.618.500

3 45.344.000 45.114.900

4 Pelayanan KIE 30.095.800 20.612.800

5 55.801.250 52.658.250

6 Pembinaan Keluarga Berencana 57.967.000 57.567.000 99,31

7 794.400.000 752.528.300 94,73

2 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB 97.125.000 94.809.200 97,62

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas serta Penataan Administrasi Kependudukan yang Baik

Program Penataan Administrasi kependudukan

Program

Pembinaan Keluarga Berencana (DAK & Sharring)

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK dan Sharing)

Pelayanan KB melalui momentum-momentum KB terpadu Muara Bungo

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasespsi Bagi Keluarga Miskin

Bantuan Operasional UPT KB (Dak Non Fisik) Penyediaan Informasi yang dapat Diakses Masyarakat

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %

3 1 80.414.800 76.847.400 95,56

2 13.111.500 13.106.500

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.014.191.950 1.692.561.203 84,03

2.428.395.665 2.018.994.045 83,14

Pencatatan, Pelaporan dan Pendataan keluarga

TOTAL

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Peduli KB/KR Mandiri

Peningkatan SDM dan Evaluasi system Pencatatan Pelaporan

Sasaran 5 Kategori Sangat Baik (103 persen)

No SKPD Pagu Realisasi %

1 Dinas PU 1 1 Pembangunan Jalan 2.500.000.000 2.500.000.000 100,00

2 1 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Publik) 24.458.754.511 24.458.754.511 100,00

2 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAU) 2.552.500.000 2.552.500.000 100,00

3 1 22.049.450.499 22.049.450.499 100,00

2 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAU) 3.000.000.000 2.968.200.000 98,94 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.700.000.003 1.698.130.003 99,89 4 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 4.836.389.000 4.766.890.471 98,56

5 1.500.000.000 1.500.000.000 100,00

4 1 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1.520.000.000 1.496.440.000 98,45

5 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat 271.119.000 192.494.490 71,00

2 30.000.000 30.000.000 100,00

Urusan Pekerjaan Umum 64.418.213.013 64.212.859.974 99,68

2 Dishubkominfo 1 1 80.630.000 80.630.000 100,00

2 530.527.100 528.831.600 99,68

2 1 Pembangunan Gedung Terminal 1.024.335.700 1.024.335.700 100,00

2 12.260.000 12.005.000 97,92

3 116.340.300 105.675.150 90,83

Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Kegiatan

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK Publik)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (TMMD).

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Program Pembangunan

Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Bidang Ke Puan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur Laboratorium ke PU-an

No SKPD Program Kegiatan Pagu Realisasi %

3 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 390.122.679,51 387.289.500 99,27

2 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 186.164.992 183.851.000 98,76

3 186.164.992 183.851.000 98,76

4 236.358.000 235.896.300 99,80

5 16.380.000 16.160.000 98,66

6 463.536.900 441.191.900 95,18

7 Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo 535.380.000 532.707.500 99,50

4 1 6.700.000 6.140.000 91,64

2 269.657.000 262.846.260 97,47

Urusan Perhubungan 4.054.557.664 4.001.410.910 98,69

68.472.770.677 68.214.270.884 99,62

TOTAL

Pengawasan Kendaraan Angkutan Pertambangan

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi Dan Media Massa, Yang Meliputi Kegiatan Antara Lain

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (DAK dan Sharing).

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Perdesaan (DAK)

Sasaran 6 Kategori Sangat Baik (271 persen)

Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Listrik

No SKPD Pagu Realisasi %

1 Dinas ESDM 1 1 Pengembangan Energi (BIOGAS) 200.000.000 199.980.000 99,99

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 200.000.000 199.980.000 99,99

200.000.000 199.980.000 99,99

Program

TOTAL

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Sasaran 7 Kategori Baik (89 persen)

No SKPD Pagu Realisasi %

1 Dinas PU 1 1 5.755.000.402 5.731.980.400 99,60

2 3.067.665.813 3.067.665.813 100,00

2 1 2.612.150.000 2.612.150.000 100,00

2 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 2.000.000.000 1.966.400.000 98,32

3 338.230.000 338.230.000 100,00

4 2.477.600.000 2.477.600.000 100,00

5 176.222.000 176.222.000 100,00

Urusan Pekerjaan Umum 16.426.868.215 16.370.248.213 99,66

16.426.868.215 16.370.248.213 99,66

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesan dan Perkotaan (DAK Publik)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan (DAK Reguler)

TOTAL Program

Terciptanya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK/Sharring)

Kegiatan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK dan Sharing).

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Reguler)

Sasaran 8 Kategori Sangat Baik (182 persen)

Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak

No SKPD Pagu Realisasi % 1 Bappeda 1 1 101.519.600 98.267.870 96,80 Urusan Perumahan 101.519.600 98.267.870 96,80 2 Dinas PU 1 1 6.750.000.000 6.750.000.000 100,00 2 3.900.015.000 3.882.074.931 99,54 Urusan Perumahan 10.650.015.000 10.632.074.931 99,83 3 Lingkungan Hidup 1 1 1.037.555.175 1.031.777.175 99,44 2 169.260.000 150.564.850 88,95 3 21.825.000 0 0,00 Urusan Perumahan 1.228.640.175 1.182.342.025 96,23 11.980.174.775 11.912.684.826 99,44 Program TOTAL Program Pengembangan Perumahan

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong –

Gorong

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran

Drainase/Gorong – gorong

Kegiatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan Penyusunan Kebijakan Manajemen Persampahan

Dokumen terkait