BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan, rekapitulasi program/kegiatan serta penjelasan kesesuaian rumusan program/kegiatan dengan rancangan awal RKPD.
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 14 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN.
Mengemukakan secara eksplisit rencana program/kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program/kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB V PENUTUP.
Berisikan uraian penutup berupa catatan penting pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
Lampiran
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 15 BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kesehatan dan Capaian Renstra SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2017.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran berdasarkan pada program dan kegiatan tahun 2017, secara keseluruhan dapat dilihat dengan capaian target kinerja yang terealisasi. Untuk penilaiannya berorientasi pada input dan output kegiatan. Untuk realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 126.
294.647.386,36 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam koma Tiga Puluh Enam Rupiah) atau 91,85% dari anggaran Rp 137.499.883.055,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
Adapun rincian program dan kegiatan Renja tahun lalu yang disesuaikan dengan realisasi capaian kinerja Renstra tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah total anggaran yaitu sebesar Rp. 3.336.322.250,00 dan target kinerja program 100% terealisasi sebesar Rp. 3.017.431.326,00 dengan capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 87,19% yang diimplementasikan ke dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan yaitu sebagai berikut:
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 16 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.14.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.753.250,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 89,89% dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan. Hasil tersedianya materai dan paket pengiriman.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 540.100,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 377.391.823,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 82,04%
dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran rekening listrik, telepon, air dan internet untuk Dinas Kesehatan dan UPT selama 12 bulan.
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
60.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
24.937.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 38,36% dan sasaran kegiatan ini yaitu kendaraan dinas/operasional. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor sebanyak 20 unit. Permasalahan : hanya pembayaran pajak roda 2 dan roda 4 yang ada di Dinas Kesehatan serta ambulance yang terbayarkan pajaknya, Pajak kendaraan operasional roda 2 Puskesmas tidak ada klaim. Solusinya
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 17 BBN kendaraan bermotor yang ada di Puskesmas dilakukan secara bertahap. pajak dibayarkan.
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 409,000,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 409,000,000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 104,87% hal ini melebihi dari anggaran dalam RKPD dikarenakan adanya kenaikan satuan harga honorarium jasa tenaga kebersihan kantor yang sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Satuan Standar Harga dan Biaya di tahun berjalan dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran honorarium jasa tenaga kebersihan sebanyak 22 orang selama 12 bulan, serta pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih.
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 138.035.250,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.035.250,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 98,60% dan sasaran kegiatan ini Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penyediaan alat tulis kantor untuk UPT dan Dinas Kesehatan selama 12 bulan.
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.027,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.567.900,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 82,95% dan
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 18 sasaran kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pengadaan barang cetakan dan penggandaan untuk Dinas Kesehatan dan UPT (satu paket). Permasalahan: tidak semua barang cetakan yang dibutuhkan Puskesmas bisa dipenuhi oleh dinas. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan.
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
48.660.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 88,47% dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pengadaan komponen listrik/alat listrik, lampu, dan pemasangan listik untuk Puskesmas baru selama 12 Bulan.
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
15.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.981.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 46,82% dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah berlangganan koran/surat kabar sebanyak 13 jenis surat kabar (Pikiran Rakyat, Harapan Rakyat, Sindo dan lain-lain) selama 12 bulan. Permasalahan: tidak tersedianya bahan bacaan perundang-undangan. Solusi: bahan bacaan
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 19 perundang-undangan dapat terpenuhi dari hasil unduh dari internet.
9) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 545.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 453.365.600,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 50,37% dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran penyediaan mamin rapat dan mamin tamu di Dinas Kesehatan dan mamin pasien di Puskesmas Rawat Inap selama 12 bulan.
10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 400,000,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 399.983.503,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 156,86% kenaikan persentase yang signifikan ini disebabkan karena banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang bersifat penting dan sasaran kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran transport rapat-rapat konsultasi dan koordinasi/perjalanan dinas/uang harian, akomodasi dan BBM di luar wilayah Kabupaten Pangandaran selama 12 bulan.
11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 119.960.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.956.000,00 dengan
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 20 realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 85,68%
dan sasaran kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan dan UPT.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran transport rapat-rapat perjalanan dinas di dalam daerah Kabupaten Pangandaran selama 12 bulan.
12) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 408.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 408.600.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 102,15%
kenaikan persentase ini disebabkan karena adanya kenaikan satuan harga honorarium jasa pengamanan kantor sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya dan Harga pada tahun berjalan dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran honorarium jasa tenaga pengamanan kantor (satpam) sebanyak 25 orang selama 12 bulan.
13) Penyediaan Jasa Pengemudi dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 486.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
480.200.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 105,86% kenaikan persentase ini disebabkan karena adanya kenaikan satuan harga honorarium jasa pengemudi ambulan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya dan Harga pada tahun berjalan dan sasaran kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai adalah Pembayaran
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 21 honorarium jasa pengemudi sebanyak 21 orang selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 568.556.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 559.523.086,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sebesar 41,76% yang diimplementasikan ke dalam 7 (Tujuh) Kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.803.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.383.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan. Hasilnya Pembayaran pengadaan perlengkapan gedung kantor dinas.
2) Pengadaan Mebeleur dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
56.803.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
56.658.600,00 dan sasaran kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan. Hasilnya adalah Pembayaran pengadaan mebeleur kantor untuk bidang baru sesuai SOTK baru di Dinas Kesehatan.
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.140.000,00 dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Pembayaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 22 dinas/operasional bagi UPT dan Dinas Kesehatan selama 12 bulan.
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 230.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 227.618.236,00 dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional bagi UPT dan Dinas selama 12 bulan.
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.667.250,00 dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemeliharaan berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor termasuk Puskesmas selama 12 bulan.
6) Penyediaan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
45.000.000,00 dan sasaran kegiatan ini adalah Puskesmas.
Hasil yang dicapai adalah pembayaran sewa gedung kantor selama 12 bulan bagi Puskesmas.
7) Pengadaan Komputer dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
54.450.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
54.056.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 23 Kesehatan. Hasil yang dicapai adalah pembelian komputer untuk bidang baru sesuai SOTK baru di Dinas Kesehatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 2.494.700,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.458.826.400,00 yang diimplementasikan ke dalam 4 (Empat) Kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pendidikan Dokter Spesialis (Pajak Rokok) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.250.000,00 dan sasaran kegiatan ini adalah biaya pendidikan 2 orang dokter. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran biaya pendidikan dokter spesialis untuk 2 orang selama 2 semester.
2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Non PNS (Pajak Rokok) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
1.934.700,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
1.931.100,000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tenaga kesehatan non PNS. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran jasa tenaga kesehatan non PNS selama 12 bulan.
3) Pelatihan Manajemen Pelayanan Prima dengan jumlah anggaran sebesar Rp.190,000,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.187.326.200,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 24 adalah meningkatkan kapasitas profesionalisme pegawai di UPT Dinas Kesehatan.
4) Peningkatan Kapasitas Manajemen Aparatur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 190.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 187.150.200,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas profesionalisme pegawai di Dinas Kesehatan dan UPT.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
943.602.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
908.715.950,00 yang diimplementasikan ke dalam 8 (Delapan) Kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
2.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.174.950,00 dan sasaran kegiatan ini adalah laporan capaian kinerja Dinas. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya dokumen realisasi kinerja SKPD.
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. Permasalahannya yaitu kegiatan terlaksana namun anggaran tidak diserap karena untuk
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 25 kegiatan tersebut anggarannya mengambil dari rekening penggandaan dan penjilidan sekretariat.
3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. Permasalahannya yaitu kegiatan terlaksana namun anggaran tidak diserap karena untuk kegiatan tersebut anggarannya mengambil dari rekening penggandaan dan penjilidan sekretariat.
4) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.127.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.259.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan (dokumen perencanaan). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu penyusunan dokumen Forum SKPD, RKA murni, DPA murni, RKA Perubahan, DPA Perubahan (5 dokumen).
Permasalahannya yaitu adanya efisiensi anggaran.
5) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
390.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
390.000.000,00 dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT (SIMDA). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran honorarium jasa operator aplikasi keuangan non PNS di Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebanyak 25 orang selama 12 bulan.
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 26 6) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
430.275.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
414.282.000,00 dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan dan UPT (BMD). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran honorarium jasa operator aplikasi barang milik daerah di Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebanyak 25 orang selama 12 bulan.
7) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.15.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.600.000,00 dan sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran jasa tenaga operator aplikasi/teknis non PNS Pengelolaan Pendapatan Daerah sebanyak 1 orang selama 12 bulan.
8) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem/Data Kepegawaian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 62.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.400.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran honorarium jasa tenaga operator sistem/data kepegawaian non PNS sebanyak 4 orang selama 12 bulan.
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 27 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. dengan jumlah
anggaran yaitu sebesar Rp. 4.029.410.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.815.719.407,00 yang diimplementasikan ke dalam 4 (Empat) Kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pengadaan Penunjang Mutu UPTD Farmasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 215.730.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.218.600,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah UPT Farmasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan mutu UPT farmasi.
2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.880.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan dan UPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pertemuan penyusunan rencana kebutuhan obat dan tersajinya dokumen obat di setiap Puskesmas.
3) Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (DAK) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.381.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.202.636.407,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Puskesmas. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pengadaan obat dan bahan medis habis pakai untuk Puskesmas selama 12 bulan.
4) Penyediaan Obat dan BMHP dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 420.880.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 415.984.400,00 dan sasaran dari kegiatan ini
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 28 adalah Puskesmas. Hasil yang dicapai adalah persediaan obat dan bahan medis habis pakai bagi Puskesmas selama 12 bulan.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 21.382.940.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.668.105.453,00 yang diimplementasikan ke dalam 14 (Empat Belas) Kegiatan di Dinas Kesehatan. yaitu sebagai berikut:
1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.538.395.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.641.012.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Puskesmas. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbayarnya dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk Puskesmas selama 12 bulan.
2) Program JKN Kapitasi dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 15.877.562.435,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.105.426.949,00 yang diimplementasikan pada kegiatan JKN Kapitasi untuk 15 Puskesmas. Sasaran kegiatan adalah 15 Puskesmas di Kabupaten Pangandaran.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembayaran JKN Kapitasi di Puskesmas selama 12 bulan.
3) Penanganan Pelayanan Kesehatan Haji dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.040.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.758.700,00 dan sasaran dari
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 29 kegiatan ini adalah calon jemaah haji Kabupaten Pangandaran. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kesehatan haji sebanyak 388 orang.
4) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas/Jamkesda dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
4.417.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
4.173.580.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah 15 Puskesmas. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran biaya jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat melalui Puskesmas selama 12 bulan.
5) Khitanan Massal (Pajak Rokok) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 38.715.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.351.000,00 dan sasaran kegiatan ini adalah peserta khitan massal. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbayarnya biaya khitanan masal sebanyak 30 orang.
6) Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.840.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.635.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Puskesmas hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pelayanan kesehatan dasar dan JKN di Puskesmas dan Dinas.
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 30 7) Pelayanan Kesehatan Dasar dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 3.147.130.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.540.314.500,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Puskesmas. Hasil yang dicapai adalah pembayaran biaya kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran selama 12 Bulan. Permasalahan masih terdapat beberapa jenis pelayanan di Puskesmas yang belum tercover di Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan kesehatan Gratis di Puskesmas dan Labkesda. Solusi dengan merubah Peraturan Bupati Pelayanan Kesehatan Gratis Nomor 2 Tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 dengan menambahkan beberapa jenis pelayanan Puskesmas dan Labkesda yang belum tercover.
8) Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 473.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 318.283.003,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Puskesmas. Hasil yang dicapai adalah pembayaran biaya kesehatan rujukan masyarakat Kabupaten Pangandaran selama 12 Bulan. Permasalahan adalah masih terdapat kota rujukan di Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 yang belum dapat menggunakan pelayanan kesehatan gratis. Solusi dalam Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2018 ditambahkan kota tujuan rujukan untuk mengcover kebutuhan pelayanan rujukan tingkat lanjut masyarakat.
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 31 9) Pembuatan Perda Kawasan Tanpa Rokok (Pajak rokok)
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.623.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.623.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah dokumen peraturan daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
10) Pelayanan Kesehatan Hari-hari Tertentu dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 263.900.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 176.755.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah posko kesehatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelayanan kesehatan di hari-hari besar nasional selama 12 bulan.
11) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.479.028.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.991.465.100,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan dan UPT.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran biaya operasional kesehatan bagi Puskesmas, Kabupaten/Kota, E-Logistik dan Distribusi Obat selama 12 bulan.
12) Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Yankesus dan Kesgimul dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
36.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
24.546.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah petugas pelayanan kesehatan khusus dan kesehatan gigi mulut di
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 32 Puskesmas. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Petugas Yankesus dan Kesgimul yang profesional.
13) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tokoh Pemekaran Kabupaten Pangandaran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 225.840.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
199.520.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran biaya kesehatan tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran selama 12 bulan.
14) Jamkesmas PBI (Banprov) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.687.964.000,00 dengan realiasi anggaran sebesar Rp.
2.502.262.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Puskesmas. Hasil yang yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembayaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat selama 12 bulan.
15) Evaluasi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.765.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- anggaran tersebut tidak terealisasikan dengan alasan tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut dikarenakan keterbatasan/kekurangan SDM dan waktu yang tidak mencukupi.
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 241.346.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 234.060.800,00 yang
RENJA DINAS KESEHATAN TA 2019 33 diimplementasikan ke dalam 7 (Tujuh) Kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Pajak Rokok) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
34.200,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
34.174.800,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah instansi pemerintahan. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan informasi hidup sehat melalui promosi kesehatan.
2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.991.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.991.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Puskesmas. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.991.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.991.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah Puskesmas. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah