2015 1 Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina kelompok 113 119
A. Urusan Wajib
1. Urusan Pendidikan a. Dinas Pendidikan
Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.81.316.856.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 30,95%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 26,43%.
b. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Urusan Perpustakaan diampu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Alokasi anggaran kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.681.050.000, sampai dengan triwulan IV, target fisik sebesar 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,76%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 86,11%.
2. Urusan Kesehatan
Urusan Kesehatan diampu oleh :
a. Dinas Kesehatan
Alokasi anggaran Dinas Kesehatan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 25.810.629.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100% realisasi fisik sebesar 88,49%, sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 80,06%.
b. Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 102.825.294.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 96,05%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 90,20%.
3. Urusan Lingkungan Hidup
Urusan lingkungan hidup diampu oleh Kantor Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.3.489.922.000, sampai
II - 38 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017
triwulan IV, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 85,46%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 80,64%.
4. Urusan Pekerjaan Umum
Urusan pekerjaan umum diampu oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Alokasi anggaran Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 54.754.825.000, sampai dengan triwulan IV, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 84,96% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 82,00%.
5. Urusan Perumahan dan Penataan Ruang.
Urusan Perumahan dan Penataan Ruang diampu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 92.870.500.000, sampai dengan triwulan IV, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 55,84%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 37,07%.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan perencanaan pembangunan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, alokasi anggararan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.5.765.127.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 86,88% target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 73,21%.
7. Urusan Penanaman Modal
Urusan Penanaman Modal diampu oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Alokasi anggaran untuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.466.980.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 94,18%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 79,39%.
II - 39 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017
8. Urusan Perhubungan, Komunikasi, Informatika,
Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Perhubungan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata diampu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.9.467.814.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 81,59%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 76,87%.
9. Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diampu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.4.590.658.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,52% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 86,48%.
10. Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.10.153.006.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 74,25%, sedangkan target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 59,43%.
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 Rp. 1.654.722.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,63% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,04%.
II - 40 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017
12. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp 3.992.433.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 82.54% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 69,70%.
13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diampu oleh :
a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.2.315.987.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100% target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 82,71%.
b. Satuan Polisi Pamong Praja
Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 4.321.451.000 sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 98,65% target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,84%.
14. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diampu oleh :
II - 41 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017
a. Sekretariat Daerah
Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.20.248.646.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 96,00% target keuangan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 79,78%
b. Sekretariat DPRD
Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.14.976.717.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 89,15%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 84,26%.
c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.16.601.555.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 72,65%, realisasi fisik sebesar 39,67% target keuangan sebesar 71,66% realisasi keuangan sebesar 27,43%.
d. Inspektorat Daerah
Alokasi Anggaran untuk Inspektorat setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.829.692.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 99,63% target keuangan sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 80,54%.
15. Badan Kepegawaian Daerah
Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian Daerah Tahun setelah Perubahan Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.390.154.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100% realisasi fisik sebesar 97,55% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 81,77%.
II - 42 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017
16. Kecamatan Sidomukti
Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidomukti setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.168.350.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,14%, target keuangan sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,82%
17. Kecamatan Sidorejo
Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidorejo setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.644.710.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 97,32%.
18. Kecamatan Tingkir
Alokasi anggaran untuk Kecamatan Tingkir setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.2.144.100.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100% sedangkan target keuangan 100%, realisasi keuangan sebesar 93,23%.
19. Kecamatan Argomulyo
Alokasi anggaran untuk Kecamatan Argomulyo setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.990.250.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,69%, sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,47%.