TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.577.404.885
1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran 1 paket
1.420.700.000 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran 1 paket
2.156.704.885
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
312.520.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana
SKPD 100 persen
90.480.000
4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung
kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana
SKPD 100 persen
145.740.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat
sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana
SKPD 100 persen
76.300.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kabupaten 32.500.000
6 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus har0Hari tertentu
159 stel
32.500.000
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
35.000.000
7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan
penganggaran program SKPD
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-59
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan
penganggaran program SKPD
10.000.000
9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan
penganggaran program SKPD
10.000.000
10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan
penganggaran program SKPD
10.000.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.548.388.500
11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar
1.00 pkt
2.500.000.000
12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan
dasar 100.00 persen
48.388.500
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 63,620,590,880
13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya
Kabupaten Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
dasar pasien masyarakat miskin 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100.00 persen
14.308.104.000
14 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan
kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja 84.00 persen; Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum 3.00 persen; Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal 30.00 persen
502.494.000
15 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Kabupaten Peningkatan Pelayanan Rujukan dari
Puskesmas ke RS
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-60
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
16 Bantuan keuangan kesehatan (Ponkesdes) Kabupaten Terlaksananya kegiatan icon Gubernur 34.00
Ponkedes
17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 927.360.000
18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 541.200.000
19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 511.056.000
20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 570.744.000
21 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 2.143.656.000
22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 1.090.140.000
23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 1.164.816.000
24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 650.340.000
25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec.
Bandarkedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS 1.616.472.000
26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Kec. Perak Terlayaninya pasien BPJS 1.657.800.000
27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh Terlayaninya pasien BPJS 910.320.000
28 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang Terlayaninya pasien BPJS 946.728.000
29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-61
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso Terlayaninya pasien BPJS 1.497.960.000
31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh Terlayaninya pasien BPJS 1.504.800.000
32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan Terlayaninya pasien BPJS 1.360.224.000
33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu Terlayaninya pasien BPJS 1.152.012.000
34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan Terlayaninya pasien BPJS 1.014.552.000
35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung Terlayaninya pasien BPJS 1.659.312.000
36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung Terlayaninya pasien BPJS 969.900.000
37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito Terlayaninya pasien BPJS 1.743.840.000
38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito Terlayaninya pasien BPJS 1.209.780.000
39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-62
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben Terlayaninya pasien BPJS 577.764.000
41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan Terlayaninya pasien BPJS 1.138.104.000
42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan Terlayaninya pasien BPJS 786.420.000
43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto Terlayaninya pasien BPJS 1.704.888.000
44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto Terlayaninya pasien BPJS 659.460.000
45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 1.549.080.000
46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 857.160.000
47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno Terlayaninya pasien BPJS 2.142.288.000
48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno Terlayaninya pasien BPJS 1.454.688.000
48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-63
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam Terlayaninya pasien BPJS 1.409.256.000
51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 117.002.010
52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang Terlayainya masyarakat 78.849.210
53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 96.280.890
54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 88.899.640
55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 474.204.000
56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 67.952.640
57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 253.285.920
58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 75.797.370
59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec.
Bandarkedungmulyo
Terlayaninya masyarakat 178.657.630
60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
Kec. Perak Terlayaninya masyarakat 206.219.040
61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh Terlayaninya masyarakat 87.715.200
62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang Terlayaninya masyarakat 147.497.280
63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates Terlayaninya masyarakat 53.242.360
64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-64
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh Terlayaninya masyarakat 116.555.800
66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan Terlayaninya masyarakat 51.889.720
67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu Terlayaninya masyarakat 255.582.330
68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan Terlayaninya masyarakat 94.906.080
69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung Terlayaninya masyarakat 645.084.960
70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung Terlayaninya masyarakat 94.196.540
71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito Terlayaninya masyarakat 417.984.760
72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito Terlayaninya masyarakat 79.076.350
73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben Terlayaninya masyarakat 136.048.990
74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben Terlayaninya masyarakat 40.421.560
75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan Terlayaninya masyarakat 544.792.890
76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan Terlayaninya masyarakat 68.455.390
77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto Terlayaninya masyarakat 193.712.830
78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto Terlayaninya masyarakat 39.059.040
79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-65
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 68.837.660
81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno Terlayaninya masyarakat 84.617.950
82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno Terlayaninya masyarakat 43.221.210
83 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng Terlayaninya masyarakat 516.070.650
84 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam Terlayaninya masyarakat 109.509.980
Program Pengawasan Obat dan Makanan 29.918.800
85 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan
Dan Bahan Berbahaya
Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan 23.00 persen
29.918.800
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.132.278.000
86 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza
oleh petugas kesehatan 19.00 persen;
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat 54.00 persen
416.333.000
87 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama
Masyarakat
Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100.00 persen;
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama 73.00 persen
715.945.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 323.300.000
88 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
100.00 persen; Menurunkan prevalensi bumil KEK 3.00 persen; Menurunkan prevalensi balita stunting 8.50 persenStunting
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-66
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
89 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang 3.40 persen; Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) 100.00 persen; Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 90.00 persen
83.500.000
90 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif 79.00
persen
111.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
488,480,000
91 Penyelenggaran Pelayanan UPTD
Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Meningkatnya pendapatan dari UPTD 5.00
persen
93.280.000
92 Pengembangan Kabupaten Sehat Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat 20.00 persen 76.200.000
93 Inspeksi air bersih dan sanitasi Kabupaten Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi
Syarat Kesehatan 82.00 persen; Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 65.00 persen
19.000.000
94 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Pencapaian desa ODF 30.00 persen 300.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1,654,641,750
95 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate
) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen
297.125.000
96 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan
Fogging
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate
) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen
252.000.000
97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-67
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
98 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Kabupaten Meningkatnya angka kesembuhan TB paru (
BTA + ) 92.00 persen; Menurunnya prevalensi kasus HIV 0.50 persen; Meningkatnya
penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) 90.00 persen
547.735.000
99 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate
) DBD 37.00 /100.000 pddk; Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 92.00 persen
377.700.000
100 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang
dilakukan PE < 24 jam 100.00 persen;
Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2.00 /100.000 pddk<15 th
36.915.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.317.939.500
101 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang
terakreditasi 60.00 persen; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan 79.00 persen
1.150.037.400
102 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam
Pengumpulan Data 34.00 Puskesmas
167.902.100
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
5,161,113,188
103 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas
memenuhi standar 60 persen
361.113.188 104 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak
Kulon
Kec. Jogoroto Meningkatnya persentase puskesmas
memenuhi standar 60 persen
150.000.000 105 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Japanan
Kec. Mojowarno Peningkatan Pelayanan di Puskesmas
Japanan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-68
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
106 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam Meningkatnya persentase puskesmas
memenuhi standar 60 persen
300.000.000 107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Tembelang
Kec. Tembelang Meningkatnya persentase puskesmas
memenuhi standar 60 persen
2.000.000.000
108 Pembangunan Puskesmas Puorejo Kec. Ngoro Meningkatnya persentase puskesmas
memenuhi standar 60 persen
1.250.000.000 109 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Pembantu Jatibanjar
Kec. Ploso Terbangunnya 300.000.000
110 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu
Pengampon
150.000.000
111 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu
Tanjungwadung
100.000.000
112 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
Kec. Kudu Meningkatnya persentase puskesmas
memenuhi standar 60 persen
300.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
27.000.000 113 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak
Balita
Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita 10.00
/1000 KH; Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 85.00 persen
27.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
70,500,000
114 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan
lansia 50.00 persen
70.500.000
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
68,100,000
115 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya
pada makanan 2.00 kali
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-69
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
116 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga
Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 1400.00 IRTP
20.500.000
117 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi 70.00 persen 17.600.000
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
104.550.000
118 Pencegahan komplikasi kehamilan Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu 90.00
/100.000 KH
85.650.000
119 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Kabupaten Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif 80.00
persen
18..900.000
Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak
34.700.000
120 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi 11.70
/1000 KH; Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani 100.00 persen
34.700.000
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 250,000,000
121 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai
kopetensi kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/ACLS 26.00 orang; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 66.00 orang
250.000.000
80,788,925,483
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-70
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -71