• Tidak ada hasil yang ditemukan

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.577.404.885

1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran 1 paket

1.420.700.000 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran 1 paket

2.156.704.885

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

312.520.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana

SKPD 100 persen

90.480.000

4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung

kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana

SKPD 100 persen

145.740.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana

SKPD 100 persen

76.300.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kabupaten 32.500.000

6 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus har0Hari tertentu

159 stel

32.500.000

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

35.000.000

7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan

penganggaran program SKPD

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-59

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan

penganggaran program SKPD

10.000.000

9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan

penganggaran program SKPD

10.000.000

10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan

penganggaran program SKPD

10.000.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.548.388.500

11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar

1.00 pkt

2.500.000.000

12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan

dasar 100.00 persen

48.388.500

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 63,620,590,880

13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di

Puskesmas Jaringannya

Kabupaten Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan

dasar pasien masyarakat miskin 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100.00 persen

14.308.104.000

14 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan

kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja 84.00 persen; Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum 3.00 persen; Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal 30.00 persen

502.494.000

15 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Kabupaten Peningkatan Pelayanan Rujukan dari

Puskesmas ke RS

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-60

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

16 Bantuan keuangan kesehatan (Ponkesdes) Kabupaten Terlaksananya kegiatan icon Gubernur 34.00

Ponkedes

17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Puskesmas Jelakombo

Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 927.360.000

18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor

Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 541.200.000

19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon

Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 511.056.000

20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo

Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 570.744.000

21 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir

Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 2.143.656.000

22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang

Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 1.090.140.000

23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo

Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 1.164.816.000

24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang

Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 650.340.000

25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Kec.

Bandarkedungmulyo

Terlayaninya pasien BPJS 1.616.472.000

26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak

Kec. Perak Terlayaninya pasien BPJS 1.657.800.000

27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh

Kec. Megaluh Terlayaninya pasien BPJS 910.320.000

28 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang Terlayaninya pasien BPJS 946.728.000

29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-61

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso)

Kec. Ploso Terlayaninya pasien BPJS 1.497.960.000

31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh

Kec. Kabuh Terlayaninya pasien BPJS 1.504.800.000

32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan

Kec. Plandaan Terlayaninya pasien BPJS 1.360.224.000

33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen

Kec. Kudu Terlayaninya pasien BPJS 1.152.012.000

34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan

Kec. Ngusikan Terlayaninya pasien BPJS 1.014.552.000

35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung

Kec. Mojoagung Terlayaninya pasien BPJS 1.659.312.000

36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran

Kec. Mojoagung Terlayaninya pasien BPJS 969.900.000

37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito

Kec. Sumobito Terlayaninya pasien BPJS 1.743.840.000

38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo

Kec. Sumobito Terlayaninya pasien BPJS 1.209.780.000

39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-62

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Kec. Kesamben Terlayaninya pasien BPJS 577.764.000

41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan

Kec. Peterongan Terlayaninya pasien BPJS 1.138.104.000

42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo

Kec. Peterongan Terlayaninya pasien BPJS 786.420.000

43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan

Kec. Jogoroto Terlayaninya pasien BPJS 1.704.888.000

44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto Terlayaninya pasien BPJS 659.460.000

45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 1.549.080.000

46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 857.160.000

47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno

Kec. Mojowarno Terlayaninya pasien BPJS 2.142.288.000

48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno Terlayaninya pasien BPJS 1.454.688.000

48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-63

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam Terlayaninya pasien BPJS 1.409.256.000

51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo

Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 117.002.010

52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor

Kec. Jombang Terlayainya masyarakat 78.849.210

53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon

Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 96.280.890

54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo

Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 88.899.640

55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir

Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 474.204.000

56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang

Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 67.952.640

57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo

Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 253.285.920

58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang

Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 75.797.370

59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Kec.

Bandarkedungmulyo

Terlayaninya masyarakat 178.657.630

60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak

Kec. Perak Terlayaninya masyarakat 206.219.040

61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh

Kec. Megaluh Terlayaninya masyarakat 87.715.200

62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang Terlayaninya masyarakat 147.497.280

63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates

Kec. Jatiwates Terlayaninya masyarakat 53.242.360

64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-64

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh

Kec. Kabuh Terlayaninya masyarakat 116.555.800

66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan

Kec. Plandaan Terlayaninya masyarakat 51.889.720

67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen

Kec. Kudu Terlayaninya masyarakat 255.582.330

68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan

Kec. Ngusikan Terlayaninya masyarakat 94.906.080

69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung

Kec. Mojoagung Terlayaninya masyarakat 645.084.960

70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran

Kec. Mojoagung Terlayaninya masyarakat 94.196.540

71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito

Kec. Sumobito Terlayaninya masyarakat 417.984.760

72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo

Kec. Sumobito Terlayaninya masyarakat 79.076.350

73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben

Kec. Kesamben Terlayaninya masyarakat 136.048.990

74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Kec. Kesamben Terlayaninya masyarakat 40.421.560

75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan

Kec. Peterongan Terlayaninya masyarakat 544.792.890

76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo

Kec. Peterongan Terlayaninya masyarakat 68.455.390

77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan

Kec. Jogoroto Terlayaninya masyarakat 193.712.830

78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto Terlayaninya masyarakat 39.059.040

79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-65

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 68.837.660

81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno

Kec. Mojowarno Terlayaninya masyarakat 84.617.950

82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno Terlayaninya masyarakat 43.221.210

83 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng

Kec. Bareng Terlayaninya masyarakat 516.070.650

84 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam Terlayaninya masyarakat 109.509.980

Program Pengawasan Obat dan Makanan 29.918.800

85 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan

Dan Bahan Berbahaya

Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan 23.00 persen

29.918.800

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.132.278.000

86 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza

oleh petugas kesehatan 19.00 persen;

Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat 54.00 persen

416.333.000

87 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama

Masyarakat

Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100.00 persen;

Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama 73.00 persen

715.945.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 323.300.000

88 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100.00 persen; Menurunkan prevalensi bumil KEK 3.00 persen; Menurunkan prevalensi balita stunting 8.50 persenStunting

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-66

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

89 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang 3.40 persen; Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) 100.00 persen; Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 90.00 persen

83.500.000

90 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi

Kabupaten Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif 79.00

persen

111.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

488,480,000

91 Penyelenggaran Pelayanan UPTD

Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Kabupaten Meningkatnya pendapatan dari UPTD 5.00

persen

93.280.000

92 Pengembangan Kabupaten Sehat Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat 20.00 persen 76.200.000

93 Inspeksi air bersih dan sanitasi Kabupaten Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi

Syarat Kesehatan 82.00 persen; Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 65.00 persen

19.000.000

94 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Kabupaten Pencapaian desa ODF 30.00 persen 300.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1,654,641,750

95 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate

) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen

297.125.000

96 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan

Fogging

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate

) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen

252.000.000

97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-67

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

98 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Kabupaten Meningkatnya angka kesembuhan TB paru (

BTA + ) 92.00 persen; Menurunnya prevalensi kasus HIV 0.50 persen; Meningkatnya

penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) 90.00 persen

547.735.000

99 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate

) DBD 37.00 /100.000 pddk; Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 92.00 persen

377.700.000

100 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang

dilakukan PE < 24 jam 100.00 persen;

Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2.00 /100.000 pddk<15 th

36.915.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.317.939.500

101 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang

terakreditasi 60.00 persen; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan 79.00 persen

1.150.037.400

102 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam

Pengumpulan Data 34.00 Puskesmas

167.902.100

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

5,161,113,188

103 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas

memenuhi standar 60 persen

361.113.188 104 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak

Kulon

Kec. Jogoroto Meningkatnya persentase puskesmas

memenuhi standar 60 persen

150.000.000 105 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Japanan

Kec. Mojowarno Peningkatan Pelayanan di Puskesmas

Japanan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-68

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

106 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam Meningkatnya persentase puskesmas

memenuhi standar 60 persen

300.000.000 107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Tembelang

Kec. Tembelang Meningkatnya persentase puskesmas

memenuhi standar 60 persen

2.000.000.000

108 Pembangunan Puskesmas Puorejo Kec. Ngoro Meningkatnya persentase puskesmas

memenuhi standar 60 persen

1.250.000.000 109 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Pembantu Jatibanjar

Kec. Ploso Terbangunnya 300.000.000

110 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon

Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu

Pengampon

150.000.000

111 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung

Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu

Tanjungwadung

100.000.000

112 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas

Kec. Kudu Meningkatnya persentase puskesmas

memenuhi standar 60 persen

300.000.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

27.000.000 113 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak

Balita

Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita 10.00

/1000 KH; Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 85.00 persen

27.000.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

70,500,000

114 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan

lansia 50.00 persen

70.500.000

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

68,100,000

115 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Kabupaten Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya

pada makanan 2.00 kali

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-69

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

116 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga

Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 1400.00 IRTP

20.500.000

117 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi 70.00 persen 17.600.000

Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

104.550.000

118 Pencegahan komplikasi kehamilan Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu 90.00

/100.000 KH

85.650.000

119 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Kabupaten Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif 80.00

persen

18..900.000

Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak

34.700.000

120 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi 11.70

/1000 KH; Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani 100.00 persen

34.700.000

Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 250,000,000

121 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai

kopetensi kegawatdaruratan

PPGD/GELS/ATLS/ACLS 26.00 orang; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 66.00 orang

250.000.000

80,788,925,483

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-70

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -71

BAB III

Dokumen terkait