• Tidak ada hasil yang ditemukan

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah :

1. Capaian Penerbitan Kartu Keluarga : 100 % pada tahun 2015. 2. Capaian Penerbitan KTP : 100 % pada tahun 2015. 3. Capaian Penerbitan Akte Kelahiran : 83,52 % pada tahun 2019. 4. Capaian Penerbitan Akte Kematian : 60,46 % pada tahun 2019.

Adapun rincian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SPKD

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Tahun ke 1 (2015) Tahun ke 2 (2016) Tahun ke 3 (2017) Tahun ke 4 (2018) Tahun ke 5 (2019) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 83,43% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Cakupan Penerbitan KTP 72,08% 100% 100% 100 % 100% 100% 3 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 51,22% 57,68% 64,14% 70,60% 77,06% 83,52% 4 Ckupan Penerbitan Akte Kematian 12,61% 22,18% 31,75% 41,22% 50,89% 60,46%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 ini merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RENSTRA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2019 ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. RENSTRA ini juga dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok Barat.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan penataan administrasi kependudukan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 semoga dapat terlaksana.

Gerung, 24 Nopember 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok Barat,

Drs. H. KHALID

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Meningkatkan kualitas pelayanan Terwujudnya sistem 1Program Penataan Administrasi

administrasi kependudukan pelayanan publik yang Perkantoran

berbasis SIAK transparan, berkepastian 1 Penyediaan Jasa Surat Outputs :

hukum dan tepat waktu menyurat Terlaksananya kegiatan Surat 100% 100% 15,000,000

100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 Dukcapil menyurat

Outcomes :

Terkirimnya surat-surat dinas 1000 Surat 1050 Surat 1100 Surat 1150 Surat 1200 Surat 1250 Surat 1250 Surat 2 Penyedian Jasa Komonikasi Outputs :

Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya jasa komunikasi, 3 Unit 1 Tahun 45,000,000

1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 sumber daya air & listrik

Outcomes :

Terbayarnya Listrik, air dan

Telp. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Outputs :

& Perijinan Kend. Dinas/Op. Tersedianya jasa pemeliharaan

& 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perijinan Kend. Dinas/Op.

Outcomes :

Terpenuhinya perpanjangan 1 Tahun 1 Tahun 36,150,000

1 Tahun 36,150,000 1 Tahun 36,150,000 1 Tahun 36,150,000 1 Tahun 36,150,000 1 Tahun 36,150,000 STNK kendaraan

4 Penyediaan Jasa Administrasi Outputs :

Keuangan Tersedianya jasa administrasi 1 Tim 1 Tim 64,905,000

1 Tim 64,905,000 1 Tim 64,905,000 1 Tim 64,905,000 1 Tim 64,905,000 1 Tim 64,905,000 penatausahaan keuangan

Outcomes :

Tertibnya administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Outputs :

Kantor Tersedianya SDM & bahan/alat 1 Tahun 1 Tahun 23,308,100

1 Tahun 23,308,100 1 Tahun 23,308,100 1 Tahun 23,308,100 1 Tahun 23,308,100 1 Tahun 23,308,100 Kebersihan Kantor

Outcomes :

Kantor menjadi bersih dan

nyaman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Outputs :

Tersedianya alat Tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun 10,000,000

1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000

Outcomes :

Kelancaran Administrasi Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Outputs:

Penggandaan Tersedianya bahan/alat

kebutuhan 1 Tahun 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000 inventarisasi Sekretariat/Kantor

Outcomes :

Tertatanya arsip dan

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2015 - 2019

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

kegiatan (output) Data Pencapaian Pada Awal tahun Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi akhir RPJMD Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab Lokas i 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8 Peny ediaan Komponen instalasiOutputs:

listrik/penerangan bangunan Tersediany a bahan/alat 1 Tahun 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 kantor kebutuhan instalasi

listrik/penerangan Outcomes :

Terlaksanany a kegiatan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dengan baik

9 Peny ediaan Bahan Outputs:

bacaan dan peraturan Tersediany a koran, buku, UU 1 Tahun 1 Tahun 7,920,000 1 Tahun 7,920,000 1 Tahun 7,920,000 1 Tahun 7,920,000 1 Tahun 7,920,000 1 Tahun 7,920,000 perundang undangan peraturan & bahan bacaan lainny a

Outcomes :

Berkembangny a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% pengetahuan dan informasi

dalam menunjang kegiatan kantor.

10 Peny ediaan Makanan dan Outputs:

Minuman Tersediany a makanan dan 1 Tahun 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 minuman kegiatan dinas

Outcomes :

Terlaksanany a kegiatan y ang

lebih 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% lancar

11 Rapat-rapat koordinasi Outputs :

dan konsultasi ke Terkoordinasiny a kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 80,350,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 dalam/luar daerah administrasi kependudukan

Outcomes : Mekanisme kerja/kegiatan

sesuai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% aturan

12 Peny ediaan Jasa Tenaga Adm./Outputs :

Teknik Perkantoran Terpenuhiny a kebutuhan tenaga

0 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun -honor/kontrak administrasi

kependudukan Outcomes :

Bertambahny a SDM guna 0 2 2 4 4 4 4

mempercepat pelay anan Dokumen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Outputs :

kantor Terlaksanany a kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 80,000,000 1 Tahun 113,084,400 1 Tahun 113,084,400 1 Tahun 113,084,400 1 Tahun 113,084,400 1 Tahun 113,084,400 pemeliharaan gedung/kantor

Outcomes :

Tertatany a tempat/ruang kerja

dan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket halaman kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala Outputs :

kendaraan dinas/operasional Terlaksanany a pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun 70,740,000 1 Tahun 550,000,000 1 Tahun 550,000,000 1 Tahun 550,000,000 1 Tahun 550,000,000 1 Tahun 550,000,000 kendaraan dinas/operasional

Outcomes :

Terpeliharany a kendaraan dinas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dengan baik & siap pakai

3. Pemeliharaan rutin/berkala Outputs :

peralatan gedung kantor Terlaksanany a pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun 42,559,900 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 50,000,000 peralatan kantor

Outcomes :

Terpeliharany a peralatan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dengan baik & siap pakai

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

1 Peny usunan Laporan capaianOutputs :

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaTerlaksanany a Laporan capaian

1 Tahun 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 SKPD kinerja SKPD

Outcomes :

Tersediany a Laporan capaian 15 Eksmp. 15 Eksmp. 15 Eksmp. 15 Eksmp. 15 Eksmp. 15 Eksmp. 15 Eksmp. kinerja SKPD

2 Peny usunan Analisa Beban KerjaOutputs :

(ABK) SKPD Terlaksanany a analisa 1 Tahun 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 beban kerja SKPD

Outcomes :

Tersediany a Laporan beban 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket kerja kepegaw aian SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 Meningkatkan kualitas pemahamanTerw ujudny a kesadaran 4 Program Penataan Administrasi

masy arakat akan arti pentingny amasy arakat akan kepastian Kependudukan administrasi kependudukan hukum dan arti pentingny a

administrasi kependudukan 1 Sosialisasi Kebijakan KependudukanOutputs :

Terlaksanany a sosialisasi 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 kebijakan kependudukan

Outcomes :

Adany a pemahaman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% masy arakat untuk memiliki

identitas diri secara hukum 2 Penertiban Administrasi Outputs :

Kependudukan Desa Terlaksanany a koordinasi 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 pelaksanaan kebijakan

kependudukan Outcomes :

Tertatany a administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% kependudukan

3 Pelatihan Tenaga Registrasi DesaOutputs :

Terlatihnya tenaga registrasi 1 Tahun 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 kependudukan desa

Outcomes :

Tersediany a tenaga registrasi 30 Org/Petugas 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org kependudukan y ang terampil

4 Pelatihan Tenaga Outputs :

Pengelola SIAK Terlaksanany a pelatihan tenaga

1 Tahun - 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 pengelola SIAK

Outcomes :

Tersediany a tenaga 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org 10 Org pengelola SIAK y ang

handal/terampil 5 Peningkatan Kapasitas AparatOutputs :

Kependudukan Terlaksanany a peningkatan 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 kapasitas aparat kependudukan

Outcomes :

Meningkatny a pengetahuan dan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan keterampilan aparat tentang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 Meningkatkan jaringan dan Terw ujudny a kinerja 1 Pembangunan dan PengoperasianOutputs :

kerjasama dengan berbagai pihakpenertiban penataan arsip SIAK secara terpadu Terlaksnany a Pelay anan akta 1 Tahun 1 Tahun 601,990,000 1 Tahun 986,100,000 1 Tahun 986,100,000 1 Tahun 986,100,000 1 Tahun 986,100,000 1 Tahun 986,100,000 dalam rangka tertib administrasi administrasi kependudukan cattan sipil

kependudukan Outcomes :

Cakupan penerbitan kutipan akta

kelahiran 51.22% 57.68% 64.14% 70.00% 77.06% 83.52% 83.52% Cakupan penerbitan kutipan akta

kematian 12.61% 22.18% 31.75% 41.32% 50.89% 60.46% 60.46% 2 Peningkatan pelay anan publikOutputs : 1 Tahun 217,444,500 1 Tahun 459,350,000 1 Tahun 459,350,000 1 Tahun 459,350,000 1 Tahun 459,350,000 1 Tahun 459,350,000

dalam bidang kependudukan Terlaksnany a Pelay anan dokumen KK dan KTP Outcomes : Cakupan penerbitan Kartu

Keluarga 83.43% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan penerbitan Kartu

Tanda Penduduk 72.06% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Peny usunan Kebijakan Outputs :

Kependudukan Terlaksnany a Peny usunan 1 Tahun - 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 Kebijakan kependudukan

Outcomes :

Tersediany a petunjuk 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket pelaksanaan tentang

administrasi kependudukan 4 Pelay anan Admimnistrasi bagiOutputs :

penduduk rentan Terlaksanany a pelay anan 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 administrasi bagi penduduk

rentan Outcomes :

Terdatany a penduduk rentan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Pelaksanaan Penerapan KTPOutputs :

Elektronik di Kabupaten LombokTerlaksanany a pelay anan KTP 1 Tahun - 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 Barat Elektronik

Outcomes : Tersediany a sarana dan

prasarana 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan pelay anan KTP Elektronik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meningkatkan peny empurnaan Terw ujudny a kualitas 1 Implementasi sistem adm. Outputs :

data base administrasi pelay anan informasi dan Kependudukan (membangun, up

Terlaksanany a pemeliharaan

data 1 Tahun - 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 kependudukan secara lengkap pengembangan data base dating dan pemeliharaan) adm. Kependudukan

dan akurat sebagai dasar administrasi kependudukan Outcomes :

perencanaan pembangunan Tersediany a dokumen dan data 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket daerah kependudukan y ang telah di

update 2 Pengolahan dalam peny usunanOutputs :

laporan informasi kependudukanTerlaksanany a pemeliharaan 1 Tahun - 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 data kependudukan

Outcomes :

Tersediany a data informasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket kependudukan y ang telah di update

3 Pengembangan Data Base Outputs :

Kependudukan Terlaksnany a pengumpulan dan 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 peny empurnaan data peristiw a

kependudukan Outcomes :

Tersusunny a laporan Data base

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket kependudukan

Dokumen terkait