EVALUASI PROGRAM KKB
TAHUN 2012 DAN
STRATEGI OPERASIONAL
TAHUN 2013
Kasubbid. Data dan Informasi
Irfan Indriastono, SS, M.Si
GARIS BESAR PAPARAN
1. Potret KKB Jawa Barat
2. Evaluasi Kinerja 2012
3. Sasaran Kinerja 2013
Potret
Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP)
1960 1970 1980 1990 2000 2010 - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 15,014,814 18,575,896 23,434,003 29,404,822 36,078,242 43,053,732
Perkembangan Penduduk
Jawa Barat
Jmlh Penduduk LPP
J u m la h P e n d u d u k 2.37 2.62 2.55 2.27 1.89
Sumber : SP 1960,1970,1980,1990,2000,2010
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0
.4 0.46 0.47 0.5
3 0 .6 8 0 .8 4 0 .8 8 0 .9 8 1
.1 1.14 1.15 1.21 1.22 1 .6 1.7
3 1 .7 6 1 .8 6 1 .9 9 1 .9 9 2 .0
6 2.3
9
2
.5
6 3.1 3 3.4
8
4
.3 4
.6
9
LPP Kabupaten/Kota - Jawa Barat 2010
KABUPATEN / KOTA
Kepadatan Penduduk Kab/Kota – Jawa Barat
(SP 2010)
Sukabumi Cianjur Ciamis Garut Tasikmalaya Sumedang Subang Indramayu Kuningan Majalengka Purwakarta Jawa Barat Karawang Banjar Bogor Bandung Bandung Barat Cirebon Bekasi Tasikmalaya Sukabumi Cirebon Bogor Depok Bekasi Cimahi Bandung 565 565 632 649 657 720 774 816 932 969 1,032 1,249 1,288 1,543 1,760 1,798 2,014 2,100 2,113 3,703 6,190 7,933 8,020 8,680 11,301 13,781 14,283Jabar : 800 m
2/org
Kota Bandung: 70 m
2/org
Penduduk Jawa Barat akan
Perkembangan Total Fertility Rate (TFR)
Provinsi Jawa Barat
(SDKI 1991-2012)
1991
1994
1997
'02/03
2007
2012
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
3.5
3.37
3.17
3.02
2.82
Trend Pemakaian Kontrasepsi
Jawa Barat (2007-2012)
Semua cara
Cara modern
0
10
20
30
40
50
60
70
61.1
62.2
60.3
60.3
2007
2012
Trend Mix Kontrasepsi
Jawa Barat 2007-2012
Pil
Suntik
Implant
IUD
MOW
MOP
KondomTradisional
0
10
20
30
40
50
60
31.8
50.7
2.1
8.3
2.5
0.7
2.6
1.3
26.7
53.8
2.3
6.6
5
0.2
2.4
3.1
SDKI 2007
SDKI 2012
MKJP Nasional:
17,7%
17,1%
Trend
‘Unmet Need’
Pemakaian Kontrasepsi - Jawa Barat
(2007-2012)
Menjarangkan
Membatasi
Total
0
5
10
15
20
25
30
4.6
5.6
10.2
3.5
7.5
11
2007
2012
SASARAN DAN PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR SASARAN KINERJA
TAHUN 2013
N
o
KKP TAHUN
2013
PERIODE
WAKTU
UKUR
ALAT
INDIKATOR
JENIS
1 Jumlah Peserta KB Aktif Bulanan/Triwulan/Tahuna
n F/I/Dallap dan MS Output 2 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP Bulanan/Triwulan/Tahuna
n F/I/Dallap dan MS Output 3 Jumlah Peserta KB Aktif Pria Bulanan/Triwulan/Tahuna
n F/I/Dallap dan MS Output 4 Unmetneed Bulanan/Triwulan/Tahuna
n F/I/Dallap dan MS Output 5 Jumlah Kelompok BKB Paripurna Bulanan/Triwulan/Tahuna
n Lap. Komponen Output 6 Jumlah Kelompok BKR Paripurna Bulanan/Triwulan/Tahuna
n Lap. Komponen Output 7 Jumlah Kelompok PIK Remaja Bulanan/Triwulan/Tahuna
n F/I/Dallap dan MS Output 8 Jumlah Kelompok UPPKS Bulanan/Triwulan/Tahuna
n Lap. Komponen Output 9 Jumlah Keluarga Pra S dan KS I Anggota
Kelp. UPPKS yang menjadi Peserta KB Bulanan/Triwulan/Tahunan Lap. Komponen Output 10 Jumlah Kelompok BKR Paripurna Bulanan/Triwulan/Tahuna
n Lap. Komponen Output 11 Jumlah PPKS di Kab/Kota dan Prov Bulanan/Triwulan/Tahuna
n Lap. Komponen Output 12 Jumlah Profil dan Parameter Kependudukan Bulanan/Triwulan/Tahuna
n Lap. Komponen Output 13 Jumlah Kerjasama Pendidikan
Kependudukan Bulanan/Triwulan/Tahunan Lap. Komponen Output 14 Persentase Remaja yang kawin di Bawah
20 Thn Bulanan/Triwulan/Tahunan Susenas Output 15 Persentase Tindak Lanjut Temuan
SASARAN PA PER MIX KONTRASEPSI
MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN
SASARAN PESERTA KB BARU
(PB) MENURUT KAB/KOTA
PELATIHAN TENAGA PROGRAM TAHUN 2013
PELATIHAN TENAGA PROGRAM TAHUN 2013
KATEGORI
SASARAN 2013
PELATIHAN BAGI
PLKB/PKB
LDU
50
REFRESHING PLKB/PKB
365
PENJENJANGAN BG PKB AHLI
60
PELATIHAN BAGI BIDAN
IUD DAN IMPLANT
573
PELATIHAN KIP/K DGN ABPK
1.152
PELATIHAN BAGI DOKTER
IUD DAN IMPLANT
59
MOP
59
KEBIJAKAN DAN
KEBIJAKAN OPERASIONAL THN 2013
1. Intensifikasi Sosialisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk untuk
mewujudkan Pembangunan Berwawasan
Kependudukan,
2. Menyediakan Profil dan Parameter
Kependudukan, serta Menyebarluaskan
Data dan Informasi KB,
3. Intensifikasi Promosi dan Penggerakan
Masyarakat,
4. Intensifikasi Pembinaan dan Peningkatan
Kesertaan Ber-KB,
5. Meningkatkan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga,
6. Meningkatkan Kapasitas SDM dan
STRATEGI OPERASIONAL
1. Sinergitas Pengelolaan Program
Kependudukan dan KB di Kabupaten/Kota
dan Provinsi,
2. Peningkatan Kualitas Data, meliputi :
•
Data Kesertaan Ber-KB,
•
Data Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga,
•
Data Basis Pelayanan KB dan Pengendalian
Lapangan ,
•
Cakupan Data MDK (Mutasi Data Keluarga),
•
Data Tenaga Pengelola Program KKB
(PLKB/PKB, TPD/K, dan Pos KB).
3.Optimalisasi Lini Lapangan, melalui :
•
Penggerakan Lini Lapangan dalam
Meningkatkan Peserta KB
, khususnya MKJP.
•
Penggerakan Lini lapangan dalam upaya
Pembinaan Kelangsungan Ber-KB
yang
Pelaksanaan Tahun
2013
• KKP PA turun, tetapi per mix kontrasepsi,
MOP
dan
Implant
harus naik →
PB
• Cakupan
MDK
masih rendah (63,80%)
• Tidak samanya Data Basis
Potensi
Wilayah
•
Pencapaian PA relatif tinggi (133,16%)
dan Angka PA/PUS tinggi (76,13%)
tapi cenderung TFR Stagnan
Pengembangan Aplikasi MDK
• Aplikasi lama
→
penambahan indikator
(sesuai aplikasi yang baru)
• Spesifikasi Aplikasi
• Transfer dari aplikasi lama
• Tambahan Output
→
- NIK
POLA PELAKSANAAN PROGRAM
KB
Pengger
akan
Pelayana
n medis
Pembin
aan
Kelangsu
ngan
Pemakaia
n
Kontrasep
si
Pos
KB
Kade
r
Babins
a
TPD/
K
PLK/
PKB
Pok
KB
Pria
Pos
KB
Kade
r
Babins
a
TPD/
K
PLK/
PKB
???
Peningkatan
Permintaan
Kompetensi, JKK,
Pembiayaan, R/R
Ayoman/Pembinaan
Peserta KB
+
KKB= 3.476
Sws: 1.286
Pem: 2.190
(@ 80 RS-PKBRS)
???
POLA EPISODE
PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2013
JAN MART
KONSOLIDASI DAN PEMB.kOMITMEN
1. KONSOLIDASI DAN PEMANTAPAN PERENCANAAN ANTAR BIDANG /SEKERT 2. PEMBENAHAN DATA
3. PEMBENTUKAN OMITMEN DG KAB/KOT
4. PEMBENTUKAN KOMITMEN DG MITRA KERJA (BHAKTI IBI) 5. RAKERDA TK.PUSAT 6. RAKERDA TK. PROVINSI 7. RAKERDA KAB/KOT
8. PENGADAAN BARANG & JASA 9. PELATUHAN TEKNIS
APRIL CAPAIAN SASARAN
:20 %
JUNI JULI OKT NOP DES
OPRASIONAL TAHAP l
1. MOMENTUM BHAKTI IBI 2. MOMENTUM BAHTI TNI 3. HARI KELUARGA NASIONAL 4. PELATIHAN TENAGA MEDIS 5. MUTASI DATA KELUARGA 6. PEMBENTUKAN PPKS
KAB/KOT
7. OPRASIONAL LINI LAPANGAN 8. PENGUATAN
JEJARING//MITRA
9. PENGGARAPAN PARIPURNA/ PEKAN GEBYAR LEKUKAN GUNUNG DAN PERKOTAAN CAPAIAN SASARAN
:30 %
OPRASIONAL TAHAP ll
CAPAIAN SASARAN :40 % CAPAIAN SASARAN 10 % PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN
1. MOMENTUM LANJUTAN TMKK 2. MOMENTUM HARI KELUARGA 3. PEKAN GEBYAR PANTAI SELATAN 4. PEKAN GEBYAR PANTAI UTARA 5. PENGGARAPAN GALSILTAS 6. PENGGARAPAN WILAYAH KUMUH 7. BIMBINGAN TEKNIS DAN FASILITASI 8. COP
9. PELAYANAN TERPUSAT MOW/MOP 10. KB KENCANA
11. MOMENTUM KESATUAN GERAK PKK
1. PELAYANAN TERPUSAT 2. PEMBINAAN AKS. 3. PEMBINAAN INTSI 4. PEMBINAAN
PETUGAS 5. MUTASI DATA
KELUARGA 6. PEMBINAAN R/R
KEGIATAN KAB/KOTA
DATA DAN INFORMASI TAHUN 2013
Peningkatan Kualitas Data Statistik Rutin
N O
KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
JUMLAH
1 Sosialisasi Hasil Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi Berbasis WEB
26 Kab/Kota 1.500.000 39.000.000 2 Pendataan dan Pendaftaran Klinik KB - 26 Kab/Kota
- 626 Kec
1.000.000 350.000
26.000.000 219.100.000 3 Pengembangan Jejaring Kemitraan
Pencatatan dan Pelaporan Program KKB - 26 Kab/Kota- 626 Kec 300.000150.000 181.700.00062.400.000 4 Updating Database Klinik KB secara online - 26 Kab/Kota
- 626 Kec
- 3440 KKB
1.500.000 500.000 25.000 39.000.000 313.000.000 86.000.000 5 Monitoring Pencatatan dan Pelaporan Klinik
KB
KEGIATAN KAB/KOTA
DATA DAN INFORMASI TAHUN 2013
Peningkatan Kualitas Pendataan Keluarga
(MDK)
N O
KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
JUMLAH
1 Diseminasi Pendataan/Pemuktahiran Data Keluarga
26 Kab 3.000.000 78.000.000 2 Dukungan Pelaksanaan
Pendataan/Pemuktahiran Data Keluarga
- 26 Kab
- 626 Kec
- 5969 Desa
750.000 500.000 300.000 19.500.000 313.000.000 1.790.700.00 0 3 Sarana Pendataan/Pemuktahiran Data
Keluarga (printout R/1/KS)
150.000 RT 5.000 750.000.000
4 Monitoring Pelaksanaan
Pendataan/Pemuktahiran Data Keluarga 626 Kec 110.000 68.860.000 5 Sosialisasi Hasil Pendataan/Pemuktahiran
KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI
DATA DAN INFORMASI TAHUN 2013
N O
KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
JUMLAH
1 Diseminasi Diseminasi
Pendataan/Pemuktahiran Data Keluarga
1 Keg 34.475.000 34.475.000 2 Konsolidasi Program Bidang Data dan
Informasi
2 Keg 18.830.000 37.660.000 3 Pertemuan Regional Pengelola R/R Program
KKB (luar Jawa)
1 Keg 160.050.000 160.050.000 4 Sarasehan Hasil Pendataan/Pemuktahiran
Data Keluarga
1 Keg 27.200.000 27.200.000 5 Orientasi Peningkatan Kualitas Pelayanan
Jejaring STIK bagi Petugas R/R Kab/Kota
1 Keg 24.050.000 24.050.000 6 Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga Tk.
Desa
(Pekan Gebyar Program KKB)